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橡塑密封制品项目经营分析报告(项目总结分析).docx

上传人:潮汕人 文档编号:1680561 上传时间:2020-03-29 格式:DOCX 页数:26 大小:40.51KB
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资源描述

1、3473.89592.36592.36592.365.2其他管理费用万元399.91259.94319.93399.91399.91399.915.3其他销售费用万元641.83417.19513.46641.83641.83641.836经营成本万元16654.3710825.3413323.5016654.3716654.3716654.377折旧费万元517.09517.09517.09517.09517.09517.098摊销费万元27.5727.5727.5727.5727.5727.579利息支出万元-10总成本费用万元17199.0312208.3214347.2017199.0

2、317199.0317199.0310.1可变成本万元14259.169268.4511407.3314259.1614259.1614259.1610.2固定成本万元2939.872939.872939.872939.872939.872939.8711盈亏平衡点47.13%47.13%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元22213.002增值税万元691.583税金及附加万元291.734总成本费用万元17199.035利润总额万元5013.976企业所得税万元1253.497净利润万元3760.488纳税总额万元2236.809利税总额万元5997.2810投资利润率31.26

3、%11投资利税率37.39%12投资回报率23.44%8518.083工资及福利费万元1054.051054.051054.051054.051054.051054.054修理费万元23.6212.9917.7123.6223.6223.625其它成本费用万元876.55482.10657.41876.55876.55876.555.1其他制造费用万元412.74227.01309.56412.74412.74412.745.2其他管理费用万元143.7579.06107.81143.75143.75143.755.3其他销售费用万元368.21202.52276.16368.21368.21

4、368.216经营成本万元8739.794806.886554.848739.798739.798739.797折旧费万元196.85196.85196.85196.85196.85196.858摊销费万元21.3621.3621.3621.3621.3621.369利息支出万元-10总成本费用万元8958.005499.427036.578958.008958.008958.0010.1可变成本万元7685.744227.165764.317685.747685.747685.7410.2固定成本万元1272.261272.261272.261272.261272.261272.2611盈亏

5、平衡点57.48%57.48%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元11719.002增值税万元380.833税金及附加万元138.654总成本费用万元8958.005利润总额万元2761.006企业所得税万元690.257净利润万元2070.758纳税总额万元1209.739利税总额万元3280.4810投资利润率36.83%11投资利税率43.76%12投资回报率27.62%泓域咨询MACRO/ 橡塑保温管项目经营分析报告橡塑保温管项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、坚持稳中求进工作总基调,着力处理好“稳”与“进”的关系。面对复杂局面

6、,更要看大局、明大势,坚持稳中求进的工作总基调,正确处理“稳”和“进”的关系。稳是基础和前提,只有稳才能更好地进,要确保经济社会大局稳定。保持经济运行之“稳”,绝不是被动求稳,而是要以进促稳,以稳应变,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,以更加积极进取的姿态、更加精准有效的行动,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,夯实经济平稳健康发展基础。高质量发展是坚持深化改革开放的发展。完善产权制度,实现产权有效激励,才能进一步激发全社会创造力和发展活力,推动质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。同时,对外开放也是改革,开放倒逼改革、促进改革,高水平的开放是高质量发

7、展不可或缺的动力。 2、紧紧围绕“四个全面”战略布局,以“中国制造2025”为指导,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧抓住“一带一路”建设以及全面创新改革试验区等重要战略机遇,着力加强工业领域供给侧结构性改革,以促进制造业创新发展为主线,以提质增效为主攻方向,大力推进以智能制造为核心的两化深度融合,坚持改造提升传统产业与培育壮大新兴产业并举,制造业与现代服务业相互协调发展,加快建设国家高端装备产业创新发展示范基地,重塑发展优势,再造发展动力,全面提升本市制造业的核心竞争力和可持续发展能力,把本市打造成为世界智造之都。3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展

8、新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展

9、仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、项目情况说明为了积极响应某高新技术产业开发区关于促进橡塑保温管产业发展的政策要求,xxx(集团)有限公司通过科学调研、合理布局,计划在某高新技术产业开发区新建“橡塑保温管项目”;预计总用地面积37692.17平方米(折合约56.51亩),其中:净用地面积37692.17平方米;项目规划总建筑面积62192.08平方米,计容建

10、筑面积62192.08平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数63.09%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度175.78万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资14330.46万元,其中:固定资产投资9933.33万元,占项目总投资的69.32%;流动资金4397.13万元,占项目总投资的30.68%。在固定资产投资中建筑工程投资4786.01万元,占项目总投资的33.40%;设备购置费3272.17万元,占项目总投资的22.83%;其它投资费用1875.15万元,占项目总投资的13.09%。项目建成投入正常运营后主要生产橡塑保温管产品,根据谨慎财务测算,预期

11、达纲年营业收入31849.00万元,总成本费用24443.06万元,税金及附加273.35万元,利润总额7405.94万元,利税总额8700.80万元,税后净利润5554.45万元,达纲年纳税总额3146.34万元;达纲年投资利润率51.68%,投资利税率60.72%,投资回报率38.76%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位574个,达纲年综合节能量56.96吨标准煤/年,项目总节能率24.94%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于

12、“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主

13、转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在某高新技术产业开发区内,工程选址符合某高新技术产业开发区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率51.68%,投资利税率60.72%,全部投资回报率38.76%,全部投

14、资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积62192.08平方米(计容建筑面积62192.08平方米);购置先进的技术装备共计132台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资14330.46万元,其中:固定资产投资9933.33万元,流动资金4397.13万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入31849.00万元,总成本费用24443.06万元,年利税总额8700.80万元,其中:税后净利润5554.45万元;纳税总额3146.34万

15、元,其中:增值税1021.51万元,税金及附加273.35万元,年缴纳企业所得税1851.48万元;年利润总额7405.94万元,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,

16、这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资8713.15万元,占计划投资的60.80%。其中:完成固定资产投资5854.63万元,占总投资的67.19%;完成流动资金投资2858.52,占总投资的32.81%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入21642.11万元,同比增长17.52%(3226.05万元)。其中,主营业务收入为19686.89万元,占营业总收入的90.97%。

17、(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额4953.22万元,较去年同期相比增长492.66万元,增长率11.04%;实现净利润3714.91万元,较去年同期相比增长399.15万元,增长率12.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8713.151.1完成比例60.80%2完成固定资产投资万元5854.632.1完成比例67.19%3完成流动资金投资万元2858.523.1完成比例32.81%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:56.85%。2、财务内部收益率:27.89%。3、投资回报率:42.64%。第三

18、章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到25296.58万元,其中流动资产总额7833.50万元,占资产总额的30.97%,资产负债率43.98%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、中小企业是数量最大、最具活力的企业群体,是社会主义市场经济的重要组成部分,是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算,目前中小微企业占全国企业总数的99.7%,其中小微企业占97.3%。同时,中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的60%,纳税约为国家税收总额的50%。中小企业所占GDP比重、纳税比例,充分说明在经济建

19、设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企业,更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。引导中小企业开拓市场,支持中小企业加强市场调研,顺应需求升级要求,创新营销模式,深耕细分市场,拓展发展空间。鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合,利用电商平台等多种方式开拓市场,提高市场拓展效率。推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。2、从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分,民营经济未来将继续稳步发展壮大,为促进我国经济

20、社会持续健康发展发挥更大作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。(二)法人治理结构xxx(集团)有限公司按照现代企业制度的要求进

21、行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx(集团)有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工

22、之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx(集团)有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的

23、正常运行、安全、产品质量负责。xxx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某高新技术产业开发区项目建设地为重点,分析“橡塑保温管项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的

24、影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某高新技术产业开发区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质

25、高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某高新技术产业开发区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某高新技术产业开发区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果

26、分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某高新技术产业开发区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域橡塑保温管产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积37692.17平方米(折合约56.51亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环

27、境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理-消纳及再资源化等行业功能,强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑协同处置固体废物,鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推进各类园区进行循环化改造,实现生产过程耦合和多联产,提高园区资源产出率和综合竞争力。3、鼓励企业

28、推行绿色设计,按照全生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域,选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术,采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料,开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。(四)项目区绿色节能发展实施能源消耗总量和强度双控行动,改革完善主要污染物总量减排制度。强化约束性

29、指标管理,健全目标责任分解机制,将全国能耗总量控制和节能目标分解到各地区、主要行业和重点用能单位。各地区要根据国家下达的任务明确年度工作目标并层层分解落实,明确下一级政府、有关部门、重点用能单位责任,逐步建立省、市、县三级用能预算管理体系,编制用能预算管理方案;以改善环境质量为核心,突出重点工程减排,实行分区分类差别化管理,科学确定减排指标,环境质量改善任务重的地区承担更多的减排任务。第五章 综合评价1、我国当前的经济形势总体延续稳中向好趋势。上半年,最终消费支出对中国经济增长的贡献率达63.4%;服务业增长对国民经济增长的贡献率为59.1%。消费继续发挥对经济增长的基础性作用,服务业继续发挥

30、经济增长的主引擎作用,成为中国经济保持韧性的关键所在。中国经济增速连续8个季度保持在6.7%6.9%的区间。我国经济发展新常态下速度变化、结构优化、动能转换的特征更加明显,稳中向好的态势不断巩固。从速度看,去年中国经济增长6.7,虽较过去两位数的高增长有所放缓,但在全球主要经济体中仍位居前列。当前,我国经济正处于“增速换挡期”,面临着不小的下行压力,但专家认为,我国经济正在稳定向上发展。要造就可持续开放经济,对中国体制决策与行动能力的更大挑战在于能否摆脱“福利民粹主义”的陷阱。即使对于已经站上国际经济体系顶层的发达国家,福利民粹主义也注定不可持续,因为它一方面降低了当事国家的国民储蓄率,进而使

31、之陷入长期的财政、贸易孪生赤字不能自拔,经济优势不断流失;另一方面在中长期内它必然使得占总人口60%左右的传统中产阶层沦为“全球化冲击”中相对损失最大的输家,对于这些国家的经济与社会稳定,这意味着什么,可想而知。之所以如此,是因为高福利归根结底来源于高税收,占总人口20%的上层在全球化进程中有更多的机会获.38万元,增长率23.02%;实现净利润4926.71万元,较去年同期相比增长560.77万元,增长率12.84%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23543.74完成主营业务收入万元21278.37主营业务收入占比90.38%营业收入增长率(同比)12.93%营业收入增长量(

32、同比)万元2695.19利润总额万元6568.95利润总额增长率23.02%利润总额增长量万元1229.38净利润万元4926.71净利润增长率12.84%净利润增长量万元560.77投资利润率58.76%投资回报率44.07%财务内部收益率24.45%企业总资产万元28695.55流动资产总额占比万元27.43%流动资产总额万元7869.77资产负债率34.04%第四章 市场分析、调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2407.45亿元,比上年增长6.99%。其中,第一产业增加值192.60亿元,增长9.43%;第二产业增加值1492.62亿元,增长9.42%第三产业增加值722.23亿元,

33、增长7.43%。一般公共预算收入239.00亿元,同比增长10.71%,一般公共预算支出415.66亿元,同比增长6.79%。国税收入303.04亿元,同比增长11.56%;地税收入亿元92.23,同比增长7.89%。居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.62%,衣着上涨1.02%,居住上涨0.82%,生活用品及服务上涨0.85%,教育文化和娱乐上涨0.61%,医疗保健上涨0.71%,其他用品和服务上涨0.94%,交通和通信上涨1.07%。全部工业完成增加值1538.66亿元。规模以上工业企业实现增加值1276.56亿元,比上年增长7.34%。规模以上AA、BB、CC、DD(含橡胶

34、管)等主导行业共完成工业增加值1169.21亿元,增长11.74%。AA完成增加值498.04亿元,增长9.39%;BB完成工业增加值340.76亿元,增长7.14%;CC完成工业增加值290.04亿元,增长10.77%;DD完成工业增加值95.59亿元,增长11.38%。规模以上工业企业实现主营业务收入5790.24亿元,比上年增长10.77%。实现利润总额628.29亿元,比上年增长7.13%。固定资产投资完成3768.03亿元,比上年增长8.70%。其中,建设项目投资完成3315.87亿元,增长9.94%;房地产开发投资完成452.16亿元,增长11.24%。在固定资产投资中,第一产业投

35、资完成188.40亿元,同比增长8.19%;第二产业投资完成2863.70亿元,同比增长7.87%;第三产业投资完成715.93亿元,增长9.46%。高新技术产业投资1139.16亿元,增长5.16%。民间投资3119.63亿元,增长5.69%。城市基础设施投资561.86亿元,增长6.66%。重点项目1021个,完成投资2064.61亿元,增长5.05%。全市实现社会消费品零售总额1222.37亿元,比上年增长5.64%。城镇实现零售额810.46亿元,增长10.43%;乡村实现零售额504.39亿元,增长8.90%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元327.51,增长8.85%。实际利用外

36、资63385.51万美元,同比增长58.67%。外贸进出口总值392.26亿元,同比增长59.91%。其中,出口总值254.97亿元,同比增长55.64%;进口总值137.29亿元,同比增长58.47%。二、区域内橡胶管行业市场分析目前,区域内拥有各类橡胶管企业832家,规模以上企业46家,从业人员41600人。截至2017年底,区域内橡胶管产值129636.04万元,较2016年115922.42万元增长11.83%。产值前十位企业合计收入60348.35万元,较去年54658.41万元同比增长10.41%。区域内橡胶管行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元129636.04同期产值万元1

37、15922.42同比增长11.83%从业企业数量家832规上企业家46从业人数人41600前十位企业产值万元60348.35去年同期54658.41万元。1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元14785.352、xxx集团万元13276.643、xxx有限公司万元7845.294、xxx实业发展公司万元6638.325、xxx公司万元4224.386、xxx科技公司万元3922.647、xxx有限公司万元301.748、xxx实业发展公司万元2474.289、xxx公司万元2353.5910、xxx科技公司万元1810.45区域内橡胶管企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值14785.35万元,较上年度12474.98万元增长18.52%,其中主营业务收入14313.10万元。2017年实现利润总额4221.66万元,同比增长21.1

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