1、良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源
2、、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。(二)原辅材料按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率
3、进行比较,选择最为适合、最经济的原料。(三)能源消耗1、项目年用电量1377200.92千瓦时,折合169.26吨标准煤。2、项目年总用水量29923.50立方米,折合2.56吨标准煤。3、“涤纶加弹丝项目投资建设项目”,年用电量1377200.92千瓦时,年总用水量29923.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)171.82吨标准煤/年。达产年综合节能量66.82吨标准煤/年,项目总节能率23.30%,能源利用效果良好。三、资源节约措施根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度选择导线的截面;优化用电设备的
4、工作状态,合理分配与平衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。第四章 节能方案分析一、用能标准和节能规范节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展,是每一个企业应尽的社会责任。这些年来,我国大力开展节能减排,取得了显著的成效。资料显示,我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施,2006年至2012年,全国单位国内生产总值能耗下降23.6,相
5、当于少排放二氧化碳约18亿吨。在这一过程中,企业的努力“功不可没”。1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中国人民共和国节约能源法8、工业企业能源管理导则9、企业能耗计量与测试导则10、评价企业合理用电技术导则11、用能单位能源计量器具配备和管理通则12、国务院关于加强节能工作的决定13、产业政策调整指导目录14、重点用能单位节能管理办法15、各种能源与标准煤的参考折标系数。二、能耗状况和能耗指标分析(一)项目用电量测算全年用电量
6、1377200.92千瓦时,折合169.26标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量29923.50立方米/年,折合2.56吨标准煤。(三)能耗指标分析项目位于某某产业示范基地,项目建成后年消耗能源总量折合标煤171.82吨,节能量折合标煤66.82吨。三、节能措施和节能效果分析(一)公共建筑节能设计屋面:屋面均采用发泡聚氨脂板,保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用45.00毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板,上人屋面传热系数0.52满足限值要求。(二)居住建筑节能设计住宅外墙的传热系数要达到0.45-0.63的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴5.00-8.00厘米左右的聚苯板屋面加贴8.00厘米
7、左右的聚苯板。(三)公用工程节能设计项目承办单位应加强管理完善各项规章制度,定期对各类设备、管道、器具等进行检修,从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。undefined(四)节能措施项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作,坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生,认真做好节能降耗工作,加强设备管道保温保冷,减少散热损失从而降低能耗。车间动力50.00KW以上用电设备采用分控配电系统,设备空转时将自动断电,杜绝较长时间空转,从而达到节电的目的;主体工程充分利用自然采光节约照明能源。根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电
8、半径,按经济电流密度选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术;为了做到最大限度的节约用水减少污染,在进行产品结构调整和车间设备大修改造的同时,积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备,选择节水型生产工艺或不耗水工艺,从用水的源头做好节水工作。合理选用供配电线路,选用高效节能
9、型灯具;供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置,提高功率因数降低电能的消耗。办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪费;要求做到人走灯灭,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。项目位于某某产业示范基地,项目建成后年消耗能源总量折合标煤171.82吨,节能量折合标煤66.82吨,节能率23.30%。节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤171.821.1年用电量千瓦时1377200.921.2年用电量吨标准煤169.261.3年用水量立方米29923.501.4年用水量吨标准煤2.562年节能量吨标准
10、煤66.823节能率23.69%;完成流动资金投资1560.15,占总投资的28.31%。项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5511.641.1完成比例90.78%2完成固定资产投资万元3951.492.1完成比例71.69%3完成流动资金投资万元1560.153.1完成比例28.31%(七)主要建设内容和规模该项目总征地面积16561.61平方米(折合约24.83亩),其中:净用地面积16561.61平方米(红线范围折合约24.83亩)。项目规划总建筑面积21695.71平方米,其中:规划建设主体工程15136.86平方米,计容建筑面积21695.71平方米;预计建筑工程投资1
11、909.48万元。项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费1291.53万元。(八)设备方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。undefined项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计80台(套),设备购置费1291.53万元。第二章 发展规划、产
12、业政策和行业准入分析一、发展规划分析(一)建设背景1、制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重,是一个现代化大国必不可少的。把我国制造业搞上去,就要扭住深化供给侧结构性改革这条主线,推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变。我们必须走出过去主要依靠要素低成本投入、外需拉动、粗放发展的模式,把制造业高质量发展作为主攻方向,引导传统产业加快转型升级,做大做强新兴产业,加快构建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。要主动融入新一轮科技和产业革命,加快数字化、网络化、智能化技术在各领域的应用,推动制造业发展质量变革、效率变革、动力变革,助力我国经济迈向高质量发展,推动中国经济巨轮行稳致远。大力振
13、兴实体经济,构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑,大中小微企业协调并进,新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系,着力建设工业强省。2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内
14、涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业
15、化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。(二)建设地经济发展概况地区生产总值3940.85亿元,比上年增长6.98%。其中,第一产业增加值315.27亿元,增长5.45%;第二产业增加值2443.33亿元,增长5.95%第三产业增加值1182.25亿元,增长8.03%。一般公共预算收入281.75亿元,同比增长9.80%,一般公共预算支出527.60亿元,同比增长9.19%。国税收入334.74亿元,同比增长6.85%;地税收入亿元39.11,同比增长7.96%。居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨0.89%,衣着上涨0.60%,居住上涨0.77%,生活用品及服
16、务上涨0.88%,教育文化和娱乐上涨0.82%,医疗保健上涨0.68%,其他用品和服务上涨1.14%,交通和通信上涨0.71%。全部工业完成增加值1591.09亿元。规模以上工业企业实现增加值1338.23亿元,比上年增长7.84%。规模以上AA、BB、CC、DD(含蜜胺泡沫)等主导行业共完成工业增加值1231.97亿元,增长9.62%。AA完成增加值498.97亿元,增长5.62%;BB完成工业增加值318.66亿元,增长6.25%;CC完成工业增加值253.46亿元,增长9.82%;DD完成工业增加值89.20亿元,增长8.16%。规模以上工业企业实现主营业务收入5938.53亿元,比上年
17、增长6.12%。实现利润总额766.28亿元,比上年增长10.01%。固定资产投资完成3855.52亿元,比上年增长10.11%。其中,建设项目投资完成3392.86亿元,增长7.66%;房地产开发投资完成462.66亿元,增长10.17%。在固定资产投资中,第一产业投资完成192.78亿元,同比增长5.09%;第二产业投资完成2930.20亿元,同比增长7.86%;第三产业投资完成732.55亿元,增长6.70%。高新技术产业投资746.19亿元,增长7.89%。民间投资3292.91亿元,增长8.75%。城市基础设施投资590.76亿元,增长6.41%。重点项目1527个,完成投资2648
18、.58亿元,增长10.31%。全市实现社会消费品零售总额1021.09亿元,比上年增长7.41%。城镇实现零售额821.11亿元,增长11.67%;乡村实现零售额513.09亿元,增长7.50%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元584.33,增长14.08%。实际利用外资67487.55万美元,同比增长53.18%。外贸进出口总值202.26亿元,同比增长52.69%。其中,出口总值131.47亿元,同比增长52.41%;进口总值70.79亿元,同比增长53.26%。(三)项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅
19、仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。und
20、efined(四)市场分析目前,区域内拥有各类蜜胺泡沫企业960家,规模以上企业10家,从业人员48000人。截至2017年底,区域内蜜胺泡沫产值135156.57万元,较2016年122847.27万元增长10.02%。产值前十位企业合计收入56802.49万元,较去年48586.51万元同比增长16.91%。2017年区域内蜜胺泡沫企业实现工业增加值27136.31万元,同比2016年24620.13万元增长10.22%;行业净利润14566.61万元,同比2016年12603.05万元增长15.58%;行业纳税总额33301.56万元,同比2016年27811.56万元增长19.74%;
21、蜜胺泡沫行业完成投资51606.22万元,同比2016年43352.00万元增长19.04%。区域内蜜胺泡沫行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元27136.311.1同期增加值万元24620.131.2增长率10.22%2行业净利润万元14566.612.12016年净利润万元12603.052.2增长率15.58%3行业纳税总额万元33301.563.12016纳税总额万元27811.563.2增长率19.74%42017完成投资万元51606.224.12016行业投资万元19.04%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长8.45%
22、。预计区域内蜜胺泡沫行业市场需求规模将达到204236.40万元,利润总额64161.07万元,净利润22729.76万元,纳税14318.97万元,工业增加值66299.43万元,产业贡献率13.40%。(五)必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”凟(固蠘圀倂耀愀愁贁圁愂愂愂逃極卲葏煶葢瀀瀀琀退極卲葏煶葢瀀瀀琀尀尀戀攀昀戀戀攀攀攀挀昀挀昀栀甀猀攀匀稀氀洀椀最挀戀攀瀀漀瀀爀儀一瀀欀瀀砀堀樀栀甀瘀圀伀焀栀儀倀倀吀罪愀搀昀搀搀戀戀愀攀攀搀葷耀攀攀攀搀搀挀攀攀攀昀攀昀錀Q蠙圀V圀
23、P父母对子女的教育观.ppt父母对子女的教育观.ppt2020-241e843a7e-e402-4930-a2bd-2be0e8190ce9Ne0GkRAHo0RJa7mPgfKSHrZ+/ITx8L+DXj8n8Ey7XcjQxQiHsNCykA=PPT模板eb3a8448ab5e37ec0d7ed9809b240720认真的雪0000100007技术方案20200204081531663529文件md5重复b875b3e1b73c38326eb01c0f69587bc8 )。A108B262C54一、1(1)三 30 (2) 一 15 (3) 1402(1)折线 多少 变化趋势 (2)13
24、7 (3) 34.25 (4) 2.48 55二、1. 2. 3三、1. BC 2.B 3.C 4.A赵老师0000200005小学资料20191223231534939123oJmb1fhsyp1KNtp5CgXk5HFrA+vRdAUzWi2LGGMcS6itYLIlRnICpKMqNrtc+LEWf377f33ed46fb6a40c0d23c4a97bcd3d月份与三月份生产的台数的比是2:3,二月份和三月份各生产多少台?5李明和刘强两人按1:1的比例共同完成一批零件的生产任务。两人一起工作5天,共完成这批零件的,已知李明与刘强的工作效率的比是5:3,求刘强还要几天才能完成分配给自己的任
25、务?一.1.118 2.162.7% 1.6 1.625 3. 0.670.6770.6767.8%, 4.5% 20% 40% 65% 90% 100% 5. 61.9% 63.3% 6.25%2. 1.x 2.x 3. 3. 1.C 2.A 3.B 4.B四、1.(1)1 (2) (3) (4) (5) (6) 五. 1. (8-6)8=25% 12006=200 (个) 12008=150 (个 ) ( 200-150)150 33.3%2. 24(1-30%-30%)30%=18 (kg)3. 80(1-45%)44%-80=20(束)4.4000 (1-40% ) =2400 (台
26、) 2400 ( 2+3 ) =480 (台) 4802=960 (台) 4803=1440 (台)5. (天) 赵老师0000200005小学资料201912232315334391895Tuywna3SX0AEUHWYFNqQP4grsTPPjEZaKBtt4n/bKzaA0rY/9mEiWM5EpvhrX16fe3356a7dad27024f03c97634d19ac33分率.doc2020人教版六年级数学上册6.1百分率.doc2019-122340457520-5f42-4262-90e8-2c9354b976feKu1fKgO6a9l6MR4lgeR/VsefWspRfmPxskx
27、LkZKW7TyOiOzqZ/qa+Q=e33581d9822158aabf272302523e4e9a赵老师0000200005小学资料20191223231533439189,aspose6fe3356a7dad27024f03c97634d19ac3辉退舀祒茤佦蠀懈!牁鄃凍艉芓蕞庂膅!牁鄃凍蝉芓蕞庂膅!牁鄃勍艑芓皫腶!牁鄃勍蝑芓皫腶!鄊勍芛芓琀挛匜褛鬛猞鄚1芪!騀苻1鳚芬!攀倐猠舐魒鎇者跥t鴡蠡裭頀苙!頀苻!芜!鏟!e瀐酐魒嵗鎂苤魒嵗鎇苤灓鎂苅灓鎇苅鄀鎂艡仉偐İ!跮鰀!鄅反蟠芓懒荎!馜鎂肅藎牁鄄囍蟴肓藎膅!脀譗鎂脶鬏+苯鬡頞鰘譗鎇脶鬏+苯鬡頞鰘腐鎂嚂胴,騱臈!脀舐脐鄊姍蜍芓褍踡灰怐鄊姍舧
28、芓贄褙蠡抺輛雾鈡拝抚鏝蓈輐铿鼡鸟努鬡!倄鉐脐怐灠瀠【灀鄰怐偰灀偀Q|鄊姍蜧芓贄褙蠡抺輛雾鈡拝抚鏝蓈輐铿鼡鸟努鬡!倄艐偀怐【Lw鄅巍若芓庁茨辍闞鎇脰辍!牁鄄巍以舚肓膾1脀鎇肾虞鎂鈃臖贜頡勍叹臹爛颙鯩釸拏輚萡訡力勎鐡贱香謟蒫舟蠐蓛踡拏鸐霝蔱鄘鬜覜頡勹裘鬐鄡袚鋏頡拪泓域咨询MACRO/ 农药制剂复配项目立项报告申请农药制剂复配项目立项报告申请规划设计 / 投资分析 农药制剂复配项目立项报告申请该农药制剂复配项目计划总投资18581.16万元,其中:固定资产投资13164.00万元,占项目总投资的70.85%;流动资金5417.16万元,占项目总投资的29.15%。达产年营业收入45346.00万元,
29、总成本费用34928.39万元,税金及附加367.30万元,利润总额10417.61万元,利税总额12221.82万元,税后净利润7813.21万元,达产年纳税总额4408.61万元;达产年投资利润率56.07%,投资利税率65.78%,投资回报率42.05%,全部投资回收期3.88年,提供就业职位624个。消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资,提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门,要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地
30、做出科学合理的研究结论。.农药制剂复配项目立项报告申请目录第一章 申报单位及项目概况一、 项目申报单位概况 二、 项目概况 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 一、 发展规划分析 二、 产业政策分析 三、 行业准入分析 第三章 资源开发及综合利用分析 一、 资源开发方案。 二、 资源利用方案 三、 资源节约措施 第四章 节能方案分析 一、 用能标准和节能规范。 二、 能耗状况和能耗指标分析 三、 节能措施和节能效果分析 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 一、 项目选址及用地方案 二、 土地利用合理性分析 三、 征地拆迁和移民安置规划方案 第六章 环境和生态影响分析 一、 环境和生
31、态现状 二、 生态环境影响分析 三、 生态环境保护措施 四、 地质灾害影响分析 五、 特殊环境影响第七章 经济影响分析 一、 经济费用效益或费用效果分析 二、 行业影响分析 三、 区域经济影响分析 四、 宏观经济影响分析 第八章 社会影响分析 一、 社会影响效果分析 二、 社会适应性分析 三、 社会风险及对策分析附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费
32、用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况(一)项目单位名称xxx(集团)有限公司(二)法定代表人廖xx(三)项目单位简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度
33、。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定
34、、快速、健康发展奠定坚实基础。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。(四)项目单位经营情况上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入30789.77万元,同比增长33.44%(7715.43万元)。其中,主营业业务农药制剂复配生产及销售收入为28112.83万元,占营业总收入的91.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8351.16万元,较去年同期相比增长678.7
35、7万元,增长率8.85%;实现净利润6263.37万元,较去年同期相比增长815.96万元,增长率14.98%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6465.858621.148005.347697.4430789.772主营业务收入5903.697871.597309.347028.2128112.832.1农药制剂复配(A)1948.222597.632412.082319.319277.232.2农药制剂复配(B)1357.851810.471681.151616.496465.952.3农药制剂复配(C)1003.631338.171242.591194.804779.182.4农药制剂复配(D)708.44944.59877.12843.383373.542.5农药制剂复配(E)472.30629.73584.75562.262249.032.6农药制剂复配(F)295.18393.58365.47351.411405.642.7农药制剂复配(.)118.07157.43146.19140.56562.263其他业务收入562.16749.54696.00669.232676.94上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30789.77完成主营业务收入万元28112.83主营业务收入