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黑木耳菌包项目投资建议与可行性分析研究(建设项目评价与决策).docx

上传人:石龙山 文档编号:1863262 上传时间:2020-04-07 格式:DOCX 页数:92 大小:99.70KB
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资源描述

1、泓域咨询MACRO/ 装配式建筑部件投资建设项目立项申请装配式建筑部件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便

2、捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和

3、社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力

4、的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部

5、分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56

6、674.99平方米(折合约84.97亩),其中:净用地面积56674.99平方米(红线范围折合约84.97亩)。项目规划总建筑面积94647.23平方米,其中:规划建设主体工程66899.10平方米,计容建筑面积94647.23平方米;预计建筑工程投资7590.76万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交

7、通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响

8、分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为装配式建筑部件,根据市场情况,预计年产值54286.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16767.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7590.764399.26197.3316767.131.1工程费用万元7590.764399.2641180.291.1.1建筑工程费用万元7590.767590.7632.81%1.1.2设备购置及安装费万元4399.264399.2619.02%1.2工程建设其

9、他费用万元4777.114777.1120.65%1.2.1无形资产万元2359.032359.031.3预备费万元2418.082418.081.3.1基本预备费万元1230.831230.831.3.2涨价预备费万元1187.251187.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元16767.1316767.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6365.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41180.2919113.8623220.4341180.2941180.2941180.291.1应收账款万元12354.09679

10、4.758647.8612354.0912354.0912354.091.2存货万元18531.1310192.1212971.7918531.1318531.1318531.131.2.1原辅材料万元5559.343057.643891.545559.345559.345559.341.2.2燃料动力万元277.97152.88194.58277.97277.97277.971.2.3在产品万元8524.324688.385967.028524.328524.328524.321.2.4产成品万元4169.502293.232918.654169.504169.504169.501.3现金万

11、元10295.075662.297206.5510295.0710295.0710295.072流动负债万元34814.8519148.1724370.3934814.8534814.8534814.852.1应付账款万元34814.8519148.1724370.3934814.8534814.8534814.853流动资金万元6365.443500.994455.816365.446365.446365.444铺底流动资金万元2121.791167.001485.272121.792121.792121.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资23132.57万元,其中:

12、固定资产投资16767.13万元,占项目总投资的72.48%;流动资金6365.44万元,占项目总投资的27.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7590.76万元,占项目总投资的32.81%;设备购置费4399.26万元,占项目总投资的19.02%;其它投资4777.11万元,占项目总投资的20.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16767.13+6365.44=23132.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23132.57137.96

13、%137.96%100.00%2项目建设投资万元16767.13100.00%100.00%72.48%2.1工程费用万元11990.0271.51%71.51%51.83%2.1.1建筑工程费万元7590.7645.27%45.27%32.81%2.1.2设备购置及安装费万元4399.2626.24%26.24%19.02%2.2工程建设其他费用万元2359.0314.07%14.07%10.20%2.2.1无形资产万元2359.0314.07%14.07%10.20%2.3预备费万元2418.0814.42%14.42%10.45%2.3.1基本预备费万元1230.837.34%7.34%

14、5.32%2.3.2涨价预备费万元1187.257.08%7.08%5.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16767.13100.00%100.00%72.48%5建设期间费用万元6流动资金万元6365.4437.96%37.96%27.52%7铺底流动资金万元2121.8112.65%12.65%9.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.22%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度197.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21324.8421324.8466

15、899.1066899.105901.881.1主要生产车间12794.9012794.9040139.4640139.463659.171.2辅助生产车间6823.956823.9521407.7121407.711888.601.3其他生产车间1705.991705.993880.153880.15354.112仓储工程4524.364524.3618036.2818036.281157.222.1成品贮存1131.091131.094509.074509.07289.312.2原料仓储2352.672352.679378.879378.87601.752.3辅助材料仓库1040.6010

16、40.604148.344148.34266.163供配电工程241.30241.30241.30241.3017.423.1供配电室241.30241.30241.30241.3017.424给排水工程277.49277.49277.49277.4915.584.1给排水277.49277.49277.49277.4915.585服务性工程2865.432865.432865.432865.43183.855.1办公用房1637.651637.651637.651637.65100.595.2生活服务1227.781227.781227.781227.7874.486消防及环保工程808.3

17、5808.35808.35808.3558.356.1消防环保工程808.35808.35808.35808.3558.357项目总图工程120.65120.65120.65120.65162.067.1场地及道路硬化7895.081355.131355.137.2场区围墙1355.137895.087895.087.3安全保卫室120.65120.65120.65120.658绿化工程2697.1994.40合计30162.4394647.2394647.237590.76(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4399.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量13083

18、65.28千瓦时,折合160.80吨标准煤。2、项目年总用水量37222.89立方米,折合3.18吨标准煤。3、“装配式建筑部件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1308365.28千瓦时,年总用水量37222.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.98吨标准煤/年。达产年综合节能量46.25吨标准煤/年,项目总节能率28.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业

19、发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“装配式建筑部件投资建设项目”主要从事装配式建筑部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性装配式建筑部件投资建设项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx科技发展公司为适应国内

20、外市场需求,拟建“装配式建筑部件投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位832个,达产年纳税总额5052.40万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率51.57%,投资利税率60.52%,全部投资回报率38.68%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适

21、应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采

22、取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。四、项目投资计划方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5241.67(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1472.12万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6713.79万元,其中:固定资产投资5241.67万元,占项目总投资的78.07%;流动资金1472.12万元,占项目总投资的21.93%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2663.01万元,占项目总投资的39.6

23、6%;设备购置费2688.13万元,占项目总投资的40.04%;其它投资-109.47万元,占项目总投资的-1.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5241.67+1472.12=6713.79(万元)。(四)资金筹措全部自筹。五、经济效益分析(一)营业收入估算该“搅墨棒项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑搅墨棒行业设备相对价格变化,假设当年搅墨棒设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入12549.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=泓域咨询MACRO/ 重卡系列离合器总成项目投资商业计划书重卡系列离合器总成项目投资

24、商业计划书xxx实业发展公司重卡系列离合器总成项目投资商业计划书目录第一章 概况第二章 项目基本情况第三章 产业研究分析第四章 项目建设规模第五章 土建工程第六章 运营管理模式第七章 风险应对评估第八章 SWOT分析第九章 实施计划第十章 投资规划第十一章 项目经营效益第十二章 项目综合结论摘要该重卡系列离合器总成项目计划总投资8387.30万元,其中:固定资产投资7100.02万元,占项目总投资的84.65%;流动资金1287.28万元,占项目总投资的15.35%。达产年营业收入11587.00万元,总成本费用8930.92万元,税金及附加143.45万元,利润总额2656.08万元,利税总

25、额3165.89万元,税后净利润1992.06万元,达产年纳税总额1173.83万元;达产年投资利润率31.67%,投资利税率37.75%,投资回报率23.75%,全部投资回收期5.71年,提供就业职位174个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源,根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置,做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置,节约资源提高资源利用率,做好节能减排;从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。第一章 概况一、项目名称及建设性质(一)项目名称重卡系列离合器总成项目(二)项目建设性质该项目属

26、于新建项目,依托xx新区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以重卡系列离合器总成为核心的综合性产业基地,年产值可达12000.00万元。二、项目承办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx实业发展公司四、项目建设背景xx新区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xx新区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、

27、经验集聚xx新区,进一步巩固xx新区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资8387.30万元,其中:固定资产投资7100.02万元,占项目总投资的84.65%;流动资金1287.28万元,占项目总投资的15.35%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入11587.00万元,总成本费用8930.92万元,税金及附加143.45万元,利润总额2656.08万元,利税总额3165.89万元,税后净利润1992.06万元,达产年纳税总额1173.83万元;达产年投资利润率31.67%,投资利税率37

28、.75%,投资回报率23.75%,全部投资回收期5.71年,提供就业职位174个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新区及xx新区重卡系列离合器总成行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新区重卡系列离合器总成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“重卡系列离合器总成项目”,项目的建设能够有力促进xx新区经济发展,为社会提供就业职位174个,达产年纳税总额1173.83万元,可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.

29、67%,投资利税率37.75%,全部投资回报率23.75%,全部投资回收期5.71年,固定资产投资回收期5.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升

30、级,加快制造强国建设。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。第二章 项目基本情况一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。经

31、过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某

32、几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx实业

33、发展公司实现营业收入6847.68万元,同比增长30.51%(1600.78万元)。其中,主营业业务重卡系列离合器总成销售收入为5768.83万元,占营业总收入的84.25%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1438.011917.351780.401711.926847.682主营业务收入1211.451615.271499.901442.215768.832.1重卡系列离合器总成(A)399.78533.04494.97475.931903.712.2重卡系列离合器总成(B)278.63371.51344.98331.711326.832.3重卡系列

34、离合器总成(C)205.95274.60254.98245.18980.702.4重卡系列离合器总成(D)145.37193.83179.99173.06692.262.5重卡系列离合器总成(E)96.92129.22119.99115.38461.512.6重卡系列离合器总成(F)60.5780.7674.9972.11288.442.7重卡系列离合器总成(.)24.2332.3130.0028.84115.383其他业务收入226.56302.08280.50269.711078.85根据初步统计测算,公司实现利润总额1746.25万元,较去年同期相比增长258.59万元,增长率17.38

35、%;实现净利润1309.69万元,较去年同期相比增长178.07万元,增长率15.74%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6847.68完成主营业务收入万元5768.83主营业务收入占比84.25%营业收入增长率(同比)30.51%营业收入增长量(同比)万元1600.78利润总额万元1746.25利润总额增长率17.38%利润总额增长量万元258.59净利润万元1309.69净利润增长率15.74%净利润增长量万元178.07投资利润率34.83%投资回报率26.13%财务内部收益率20.64%企业总资产万元19082.71流动资产总额占比万元29.51%流动资产总额万元5631

36、.59资产负债率39.99%二、产业政策及发展规划展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以

37、战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。三、鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业

38、结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。引导中小企业开拓市场,支持中小企业加强市场调研,顺应需求升级要求,创新营销模式,深耕细分市场,拓展发展空间。鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合,利用电商平台等多种方式开拓市场,提高市场拓展效率。推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。加快创业板市场建设,完善中小企业上市育成机制,扩

39、大中小企业上市规模,增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业,积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中小企业产权和股权交易提供服务。中国制造2025对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务,为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。总理在十二届三次会议上所做的政府工作报告中提出,推动大众创业、万众创新,这是创业创新的“升级版”。当前经济

40、增长的传统动力减弱,必须加大结构性改革力度,就是要培育和催生经济社会发展新动力,根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场,来改造传统引擎,打造新引擎。我国有13亿多人口,9亿多劳动力,6000多万企业和个体工商户,蕴藏着无穷的创造力,千千万万的小微企业活跃起来,必将汇聚成发展的巨大动能,打造中国经济发展的新一代发动机。随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化,创业环境不断改善,市场主体持续大幅增加。2015年一季度,新登记注册企业84.4万户,同比增长38.4%;新增注册资本4.8万亿元,增长90.6%,创业主体更加多元,大众创业、万众

41、创新的氛围越来越浓厚,创业创新的引擎作用进一步增强。四、宏观经济形势分析尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,按照十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目

42、标迈出新的步伐。五、区域经济发展概况地区生产总值2834.30亿元,比上年增长6.37%。其中,第一产业增加值226.74亿元,增长10.09%;第二产业增加值1757.27亿元,增长8.80%第三产业增加值850.29亿元,增长10.85%。一般公共预算收入291.39亿元,同比增长10.98%,一般公共预算支出402.57亿元,同比增长11.29%。国税收入311.70亿元,同比增长7.64%;地税收入亿元43.41,同比增长11.11%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨1.17%,衣着上涨1.05%,居住上涨0.61%,生活用品及服务上涨0.74%,教育文化和娱乐上涨1.0

43、4%,医疗保健上涨1.09%,其他用品和服务上涨0.65%,交通和通信上涨0.67%。固定资产投资完成3685.67亿元,比上年增长5.74%。其中,建设项目投资完成3243.39亿元,增长5.32%;房地产开发投资完成442.28亿元,增长6.24%。在固定资产投资中,第一产业投资完成184.28亿元,同比增长11.97%;第二产业投资完成2801.11亿元,同比增长10.27%;第三产业投资完成700.28亿元,增长10.68%。高新技术产业投资989.86亿元,增长10.00%。民间投资3967.87亿元,增长10.93%。城市基础设施投资525.92亿元,增长11.35%。重点项目85

44、1个,完成投资2001.33亿元,增长10.21%。全市实现社会消费品零售总额1577.63亿元,比上年增长11.63%。城镇实现零售额1119.16亿元,增长10.57%;乡村实现零售额561.88亿元,增长10.23%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元526.70,增长9.58%。实际利用外资67158.45万美元,同比增长58.90%。外贸进出口总值298.35亿元,同比增长54.76%。其中,出口总值193.93亿元,同比增长52.05%;进口总值104.42亿元,同比增长58.37%。六、项目必要性分析(一)符合重卡系列离合器总成产业政策要求1、我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的转型阶段,经济发展步入新常态。自然资源、劳动力、环境空间等传统优势在减弱,投资边际效益在逐年下降,外来经济压力在增强;经济结构调整、资源环境约束以及经济增速放缓压力在加大。我国经济发展方式从规模速度

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