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管卡项目投资建议与可行性分析研究(建设项目评价与决策).docx

上传人:石龙山 文档编号:1893193 上传时间:2020-04-08 格式:DOCX 页数:90 大小:100.19KB
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资源描述

1、念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入6740.27万元,同比增长16.69%(964.06万元)。其中,主营业业务FRP采光瓦生产及销售收入为5932.36万元,占营业总收入的88.01%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1415.461887.281752.471685.076

2、740.272主营业务收入1245.801661.061542.411483.095932.362.1FRP采光瓦(A)411.11548.15509.00489.421957.682.2FRP采光瓦(B)286.53382.04354.76341.111364.442.3FRP采光瓦(C)211.79282.38262.21252.131008.502.4FRP采光瓦(D)149.50199.33185.09177.97711.882.5FRP采光瓦(E)99.66132.88123.39118.65474.592.6FRP采光瓦(F)62.2983.0577.1274.15296.622.

3、7FRP采光瓦(.)24.9233.2230.8529.66118.653其他业务收入169.66226.21210.06201.98807.91根据初步统计测算,公司实现利润总额1574.88万元,较去年同期相比增长177.35万元,增长率12.69%;实现净利润1181.16万元,较去年同期相比增长251.14万元,增长率27.00%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6740.27完成主营业务收入万元5932.36主营业务收入占比88.01%营业收入增长率(同比)16.69%营业收入增长量(同比)万元964.06利润总额万元1574.88利润总额增长率12.69%利润总额增长

4、量万元177.35净利润万元1181.16净利润增长率27.00%净利润增长量万元251.14投资利润率56.05%投资回报率42.03%财务内部收益率20.28%企业总资产万元11721.49流动资产总额占比万元25.38%流动资产总额万元2974.95资产负债率44.07%第四章 项目市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3047.93亿元,比上年增长6.83%。其中,第一产业增加值243.83亿元,增长8.36%;第二产业增加值1889.72亿元,增长8.33%第三产业增加值914.38亿元,增长10.54%。一般公共预算收入284.87亿元,同比增长10.45%,一般公共预算支出5

5、12.57亿元,同比增长6.58%。国税收入372.13亿元,同比增长6.43%;地税收入亿元83.69,同比增长10.58%。居民消费价格上涨1.00%。其中,食品烟酒上涨1.08%,衣着上涨1.12%,居住上涨1.19%,生活用品及服务上涨1.20%,教育文化和娱乐上涨1.07%,医疗保健上涨0.84%,其他用品和服务上涨1.14%,交通和通信上涨1.08%。全部工业完成增加值1671.49亿元。规模以上工业企业实现增加值1551.99亿元,比上年增长5.58%。规模以上AA、BB、CC、DD(含FRP采光瓦)等主导行业共完成工业增加值1165.09亿元,增长11.92%。AA完成增加值4

6、45.35亿元,增长8.78%;BB完成工业增加值367.94亿元,增长7.16%;CC完成工业增加值218.23亿元,增长9.59%;DD完成工业增加值157.76亿元,增长11.34%。规模以上工业企业实现主营业务收入5507.14亿元,比上年增长9.10%。实现利润总额408.35亿元,比上年增长8.41%。固定资产投资完成3847.04亿元,比上年增长9.70%。其中,建设项目投资完成3385.40亿元,增长10.88%;房地产开发投资完成461.64亿元,增长8.29%。在固定资产投资中,第一产业投资完成192.35亿元,同比增长8.85%;第二产业投资完成2923.75亿元,同比增

7、长11.67%;第三产业投资完成730.94亿元,增长10.95%。高新技术产业投资757.22亿元,增长11.12%。民间投资3862.84亿元,增长11.16%。城市基础设施投资568.69亿元,增长6.46%。重点项目800个,完成投资2628.44亿元,增长8.70%。全市实现社会消费品零售总额1687.14亿元,比上年增长8.72%。城镇实现零售额826.14亿元,增长11.66%;乡村实现零售额553.35亿元,增长6.56%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元459.72,增长6.21%。实际利用外资52438.31万美元,同比增长57.54%。外贸进出口总值250.23亿元,同

8、比增长53.07%。其中,出口总值162.65亿元,同比增长53.75%;进口总值87.58亿元,同比增长55.06%。二、区域内FRP采光瓦行业市场分析目前,区域内拥有各类FRP采光瓦企业784家,规模以上企业39家,从业人员39200人。截至2017年底,区域内FRP采光瓦产值198078.71万元,较2016年168821.88万元增长17.33%。产值前十位企业合计收入92311.09万元,较去年80326.39万元同比增长14.92%。区域内FRP采光瓦行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元198078.71同期产值万元168821.88同比增长17.33%从业企业数量家784规上

9、企业家39从业人数人39200前十位企业产值万元92311.09去年同期80326.39万元。1、xxx公司(AAA)万元22616.222、xxx有限责任公司万元20308.443、xxx有限责任公司万元12000.444、xxx(集团)有限公司万元10154.225、xxx投资公司万元6461.786、xxx投资公司万元6000.227、xxx有限责任公司万元461.568、xxx(集团)有限公司万元3784.759、xxx投资公司万元3600.1310、xxx投资公司万元2769.33区域内FRP采光瓦企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值22616.22万元,较上年度19328

10、.45万元增长17.01%,其中主营业务收入22113.43万元。2017年实现利润总额7675.22万元,同比增长26.53%;实现净利润1940.67万元,同比增长17.50%;纳税总额113.72万元,同比增长11.53%。2017年底,AAA资产总额46771.40万元,资产负债率41.32%。2017年区域内FRP采光瓦企业实现工业增加值92528.00万元,同比2016年80131.64万元增长15.47%;行业净利润21521.50万元,同比2016年19504.71万元增长10.34%;行业纳税总额41332.86万元,同比2016年36733.79万元增长12.52%;FRP

11、采光瓦行业完成投资44944.52万元,同比2016年40388.68万元增长11.28%。区域内FRP采光瓦行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元92528.001.1同期增加值万元80131.641.2增长率15.47%2行业净利润万元21521.502.12016年净利润万元19504.712.2增长率10.34%3行业纳税总额万元41332.863.12016纳税总额万元36733.793.2增长率12.52%42017完成投资万元44944.524.12016行业投资万元11.28%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.04亿元,年均增长7.87

12、%。预计区域内FRP采光瓦行业市场需求规模将达到298408.32万元,利润总额86509.65万元,净利润31738.47万元,纳税23288.93万元,工业增加值118406.59万元,产业贡献率15.58%。区域内FRP采光瓦行业市场预测(单位:万元)76756.3387223.1099117.163净利润28356.6432223.4536617.564纳税总额18482.1421002.4323866.405工业增加值78302.6088980.23101113.906产业贡献率11.00%14.00%16.38%7企业数量103412611614第四章 项目建设方案一、产品规划项目

13、主要产品为膜式壁,根据市场情况,预计年产值16026.00万元。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件

14、好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积22471.23平方米(折合约33.69亩),其中:净用地面积22471.23平方米(红线范围折合约33.69亩)。项目规划总建筑面积28538.46平方米,其中:规划建设主体工程18810.02平方米,计容建筑面积28538.46平方米;预计建筑工程投资2462.39万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2372.70万元。(三)产能规模项目计划总投资7876.67万元;预计年实现营业收入16026.00万元。第五章 选址评价一、项目选址原则场址

15、选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xx产业发展示范区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展

16、进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指

17、标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.04%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度180.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10015.2610015.2618810.0218810.021785.291.1主要生产车间6009.166009.16112

18、86.0111286.011106.881.2辅助生产车间3204.883204.886019.216019.21571.291.3其他生产车间801.22801.221090.981090.98107.122仓储工程2124.882124.886323.496323.49436.492.1成品贮存531.22531.221580.871580.87109.122.2原料仓储1104.941104.943288.213288.21226.972.3辅助材料仓库488.72488.721454.401454.40100.393供配电工程113.33113.33113.33113.338.803.

19、1供配电室113.33113.33113.33113.338.804给排水工程130.33130.33130.33130.337.874.1给排水130.33130.33130.33130.337.875服务性工程1345.761345.761345.761345.7692.895.1办公用房539.34539.34539.34539.3446.915.2生活服务806.42806.42806.42806.4243.966消防及环保工程379.65379.65379.65379.6529.486.1消防环保工程379.65379.65379.65379.6529.487项目总图工程56.665

20、6.6656.6656.6653.607.1场地及道路硬化3922.01613.60613.607.2场区围墙613.603922.013922.017.3安全保卫室56.6656.6656.6656.668绿化工程1370.6547.97合计14165.8628538.4628538.462462.39六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方

21、案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济示范中心及某某经济示范中心蜂蜜水果酵素行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济示范中心蜂蜜水果酵素产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“蜂蜜水果酵素项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位517个,达产年纳税总额3837.87万元,可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.84%,投资

22、利税率63.17%,全部投资回报率40.38%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。从促进产业发展看,民营

23、企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。统计数据显示,民营经济如今已成为

24、中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8141.65136.20544.822.4智能洁具(D)80.76107.6899.9996.14384.582.5智能洁具(E)53.8471.7966.6664.10256.382.6智能洁具(F)33.6544.8741.6640.06160.242.7智能洁具(.)13.4617.9516.6716.0264.103其他业务收入127.61170.15158.00151.92607.69根据初步统计测算,公司实现利润总额1093.93万元,较去年

25、同期相比增长237.17万元,增长率27.68%;实现净利润820.45万元,较去年同期相比增长96.76万元,增长率13.37%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3812.50完成主营业务收入万元3204.81主营业务收入占比84.06%营业收入增长率(同比)31.20%营业收入增长量(同比)万元906.53利润总额万元1093.93利润总额增长率27.68%利润总额增长量万元237.17净利润万元820.45净利润增长率13.37%净利润增长量万元96.76投资利润率55.94%投资回报率41.95%财务内部收益率21.82%企业总资产万元3892.78流动资产总额占比万元2

26、6.12%流动资产总额万元1016.70资产负债率34.74%第四章 产业分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值3759.67亿元,比上年增长9.57%。其中,第一产业增加值300.77亿元,增长9.87%;第二产业增加值2331.00亿元,增长6.31%第三产业增加值1127.90亿元,增长8.53%。一般公共预算收入290.26亿元,同比增长11.01%,一般公共预算支出571.49亿元,同比增长9.05%。国税收入389.28亿元,同比增长11.95%;地税收入亿元86.24,同比增长11.72%。居民消费价格上涨1.09%。其中,食品烟酒上涨1.17%,衣着上涨0.73%,居住上涨

27、0.88%,生活用品及服务上涨0.99%,教育文化和娱乐上涨0.82%,医疗保健上涨1.14%,其他用品和服务上涨0.67%,交通和通信上涨0.68%。全部工业完成增加值1583.73亿元。规模以上工业企业实现增加值1508.99亿元,比上年增长8.66%。规模以上AA、BB、CC、DD(含智能洁具)等主导行业共完成工业增加值1090.78亿元,增长9.55%。AA完成增加值433.57亿元,增长10.66%;BB完成工业增加值304.49亿元,增长6.49%;CC完成工业增加值246.96亿元,增长8.61%;DD完成工业增加值139.46亿元,增长6.44%。规模以上工业企业实现主营业务收

28、入5785.78亿元,比上年增长5.55%。实现利润总额630.29亿元,比上年增长5.07%。固定资产投资完成3751.72亿元,比上年增长11.85%。其中,建设项目投资完成3301.51亿元,增长10.29%;房地产开发投资完成450.21亿元,增长9.73%。在固定资产投资中,第一产业投资完成187.59亿元,同比增长10.52%;第二产业投资完成2851.31亿元,同比增长5.36%;第三产业投资完成712.83亿元,增长9.10%。高新技术产业投资1010.12亿元,增长5.10%。民间投资3863.97亿元,增长6.52%。城市基础设施投资546.75亿元,增长6.70%。重点项

29、目1551个,完成投资2502.93亿元,增长7.62%。全市实现社会消费品零售总额1889.24亿元,比上年增长9.62%。城镇实现零售额1029.56亿元,增长5.94%;乡村实现零售额367.08亿元,增长8.19%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元507.84,增长14.90%。实际利用外资60523.71万美元,同比增长53.59%。外贸进出口总值356.31亿元,同比增长58.69%。其中,出口总值231.60亿元,同比增长55.67%;进口总值124.71亿元,同比增长54.19%。二、区域内智能洁具行业市场分析目前,区域内拥有各类智能洁具企业853家,规模以上企业32家,从业

30、人员42650人。截至2017年底,区域内智能洁具产值129383.83万元,较2016年111097.23万元增长16.46%。产值前十位企业合计收入58184.33万元,较去年51527.04万元同比增长12.92%。区域内智能洁具行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元129383.83同期产值万元111097.23同比增长16.46%从业企业数量家853规上企业家32从业人数人42650前十位企业产值万元58184.33去年同期51527.04万元。1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元14255.162、xxx投资公司万元12800.553、xxx投资公司万元7563.964、xx

31、x有限责任公司万元6400.285、xxx实业发展公司万元4072.906、xxx有限公司万元3781.987、xxx投资公司万元290.928、xxx有限责任公司万元2385.569、xxx实业发展公司万元2269.1910、xxx有限公司万元1745.53区域内智能洁具企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值14255.16万元,较上年度12517.70万元增长13.88%,其中主营业务收入13457.26万元。2017年实现利润总额4151.85万元,同比增长26.45%;实现净利润1825.67万元,同比增长26.45%;纳税总额114.58万元,同比增长11.30%。2017年

32、底,AAA资产总额22454.03万元,资产负债率36.55%。2017年区域内智能洁具企业实现工业增加值40036.32万元,同比2016年36023.32万元增长11.14%;行业净利润15391.93万元,同比2016年13348.30万元增长15.31%;行业纳税总额31764.78万元,同比2016年26601.44万元增长19.41%;智能洁具行业完成投资34728.19万元,同比2016年29068.54万元增长19.47%。区域内智能洁具行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元40036.321.1同期增加值万元36023.321.2增长率11.14%2行业净利润万

33、元15391.932.12016年净利润万元13348.302.2增长率15.31%3行业纳税总额万元31764.783.12016纳税总额万元26601.443.2增长率19.41%42017完成投资万元34728.194.12016行业投资万元19.47%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长6.27%。预计区域内智能洁具行业市场需求规模将达到195916.39万元,利润总额63947.24万元,净利润26380.04万元,纳税15981.90万元,工业增加值72184.47万元,产业贡献率13.90%。区域内智能洁具行业市场预测(单位:万元)序号

34、项目2018年2019年2020年1产值151717.65172406.42195916.392利润总额49520.7456273.5763947.243净利润20428.7123214.4426380.044纳税总额12376.3814064.0715981.905工业增加值55899.6563522.3372184.476产业贡献率8.00%12.00%13.90%7企业数量102412491599第五章 土建工程设计一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要

35、求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined二、项目总平面设计要求应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目

36、环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了

37、企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。投资项目办公及生活用地所

38、占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品

39、的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。(二)原辅材料按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及

40、时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。(三)能源消耗1、项目年用电量947344.34千瓦时,折合116.43吨标准煤。2、项目年总用水量6650.19立方米,折合0.57吨标准煤。3、“鸡尾酒项目投资建设项目”,年用电量947344.34千瓦时,年总用水量6650.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.00吨标准煤/年。达产年综合节能量47.79吨标准煤/年,项目总节能率20.31%,能源利用效果良好。三、资源节约措施项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的

41、经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。第四章 节能方案分析一、用能标准和节能规范按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求,加快对现有园区的循环化改造升级,延伸产业链,提高产业关联度,建设公共服务平台,实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开

42、发区、高新技术开发区等不同性质的园区,加强分类指导,强化效果评估和工作考核。到2020年,75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造,长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中国人民共和国节约能源法8、工业企业能源管理导则9、企业能耗计量与测试导则10、评价企业合理用电技术导则11、用能单位能源计量器具配备和管理通则12、国务院关于加强节能工作的决定13、产业政策调整指

43、导目录14、重点用能单位节能管理办法15、各种能源与标准煤的参考折标系数。二、能耗状况和能耗指标分析(一)项目用电量测算全年用电量947344.34千瓦时,折合116.43标准煤。(二)项目用水量测算项目实施后总用水量6650.19立方米/年,折合0.57吨标准煤。(三)能耗指标分析项目位于xx高新区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤117.00吨,节能量折合标煤47.79吨。三、节能措施和节能效果分析(一)公共建筑节能设计不采暖楼梯间或前室及走廊:采用25.00毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。undefined(二)居住建筑节能设计不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。(三)公用工程节能设计热水安装和使用太阳能等可再生能源,利用系统管线在屋顶设计放置太阳能热水器的位置。(四)节能措施项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内

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