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含碳固体树脂项目可行性研究报告范本参考(26亩).docx

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资源描述

1、泓域咨询MACRO/ 铝管项目可行性报告铝管项目可行性报告规划设计 / 投资分析 铝管项目可行性报告说明该铝管项目计划总投资18919.56万元,其中:固定资产投资13798.91万元,占项目总投资的72.93%;流动资金5120.65万元,占项目总投资的27.07%。达产年营业收入48755.00万元,总成本费用38369.61万元,税金及附加397.32万元,利润总额10385.39万元,利税总额12215.18万元,税后净利润7789.04万元,达产年纳税总额4426.14万元;达产年投资利润率54.89%,投资利税率64.56%,投资回报率41.17%,全部投资回收期3.93年,提供就

2、业职位834个。消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资,提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门,要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地做出科学合理的研究结论。.主要内容:项目概述、项目建设背景分析、项目市场调研、项目投资建设方案、项目选址可行性分析、土建工程说明、项目工艺可行性、项目环保研究、生产安全保护、风险性分析、项目节能方案分析、进度说明、项目投资方案、经济效益、结论等。第一章 项目概述一、项目概况(一)项目名称铝管项

3、目(二)项目选址某某经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积56354.83平方米(折合约84.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.80%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度163.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积56354.83平方米,建筑物基底占地面积28628.25平方米,总建筑面积91294.82平方米,其中:规划建设主体工程69181.44平方米,项目规划绿化面积6334.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费7283.94万元。(七)节能分析1、项目年用电量695597.93千瓦

4、时,折合85.49吨标准煤。2、项目年总用水量33950.68立方米,折合2.90吨标准煤。3、“铝管项目投资建设项目”,年用电量695597.93千瓦时,年总用水量33950.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.39吨标准煤/年。达产年综合节能量31.06吨标准煤/年,项目总节能率22.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18919.56

5、万元,其中:固定资产投资13798.91万元,占项目总投资的72.93%;流动资金5120.65万元,占项目总投资的27.07%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48755.00万元,总成本费用38369.61万元,税金及附加397.32万元,利润总额10385.39万元,利税总额12215.18万元,税后净利润7789.04万元,达产年纳税总额4426.14万元;达产年投资利润率54.89%,投资利税率64.56%,投资回报率41.17%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位834个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12

6、个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济新区及某某经济新区铝管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济新区铝管产业结构

7、、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“铝管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济新区经济发展,为社会提供就业职位834个,达产年纳税总额4426.14万元,可以促进某某经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.89%,投资利税率64.56%,全部投资回报率41.17%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政

8、策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面

9、积平方米56354.8384.49亩1.1容积率1.621.2建筑系数50.80%1.3投资强度万元/亩163.321.4基底面积平方米28628.251.5总建筑面积平方米91294.821.6绿化面积平方米6334.71绿化率6.94%2总投资万元18919.562.1固定资产投资万元13798.912.1.1土建工程投资万元8170.702.1.1.1土建工程投资占比万元43.19%2.1.2设备投资万元7283.942.1.2.1设备投资占比38.50%2.1.3其它投资万元-1655.732.1.3.1其它投资占比-8.75%2.1.4固定资产投资占比72.93%2.2流动资金万元5

10、120.652.2.1流动资金占比27.07%3收入万元48755.004总成本万元38369.615利润总额万元10385.396净利润万元7789.047所得税万元1.628增值税万元1432.479税金及附加万元397.3210纳税总额万元4426.1411利税总额万元12215.1812投资利润率54.89%13投资利税率64.56%14投资回报率41.17%15回收期年3.9316设备数量台(套)11717年用电量千瓦时695597.9318年用水量立方米33950.6819总能耗吨标准煤88.3920节能率22.51%21节能量吨标准煤31.0622员工数量人834第二章 项目建设

11、背景分析一、项目建设背景1、当前,我市加快发展先进制造业面临难得的机遇。一是国际制造业转移的结构层次不断向高端演进,高附加值、高技术含量的先进制造业向新兴国家转移速度加快。绿色制造、智能制造、虚拟制造、全球制造、服务制造等逐步成为国际先进制造业转移的重点领域。二是国家大力支持先进制造业发展,出台了一系列政策措施,在财税、投融资等方面加大了对先进制造业的支持力度。三是我市产业发展水平不断提高,珠三角经济一体化加速推进,已具备加快发展先进制造业的基础和条件。全面加快产业转型升级,要加快支柱产业转型升级,持续完善产业链、价值链;要在扩充增量上下功夫,加快培育新的经济增长点,要大力发展壮大战略性新兴产

12、业,全力扩大有效投资和推进项目建设;要在创新创业上下功夫,全力加快新旧动能转换,大力实施创新驱动发展战略,加快健全完善创新创业的政策;要在改革开放上下功夫,着力优化营商环境,全面深化各领域改革,构建全面开放新格局;要在园区建设上下功夫,推进产业集群集约发展,全面加快新区、园区开发建设,持续改进和完善园区管理体制机制。当泓域咨询MACRO/ 节水抗旱农机具项目可行性研究报告节水抗旱农机具项目可行性研究报告xxx科技发展公司节水抗旱农机具项目可行性研究报告目录第一章 基本信息第二章 背景和必要性研究第三章 项目市场调研第四章 项目规划方案第五章 选址方案第六章 建设方案设计第七章 工艺技术第八章

13、项目环境影响情况说明第九章 项目安全规范管理第十章 项目风险评估第十一章 节能方案分析第十二章 进度计划第十三章 投资估算与资金筹措第十四章 经济评价第十五章 招标方案第十六章 总结说明第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司致力于高新技术产业发展,拥有

14、有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入15

15、463.23万元,同比增长17.47%(2299.32万元)。其中,主营业业务节水抗旱农机具生产及销售收入为13552.30万元,占营业总收入的87.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3644.51万元,较去年同期相比增长803.09万元,增长率28.26%;实现净利润2733.38万元,较去年同期相比增长486.97万元,增长率21.68%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15463.23完成主营业务收入万元13552.30主营业务收入占比87.64%营业收入增长率(同比)17.47%营业收入增长量(同比)万元2299.32利润总额万元3644.51利润总额增长率28.

16、26%利润总额增长量万元803.09净利润万元2733.38净利润增长率21.68%净利润增长量万元486.97投资利润率39.98%投资回报率29.99%财务内部收益率27.67%企业总资产万元18350.56流动资产总额占比万元36.33%流动资产总额万元6666.64资产负债率26.20%二、项目概况(一)项目名称节水抗旱农机具项目(二)项目选址某工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积37438.71平方米(折合约56.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.16%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度164.77万元/亩。(五)土建工程指

17、标项目净用地面积37438.71平方米,建筑物基底占地面积23271.90平方米,总建筑面积57655.61平方米,其中:规划建设主体工程39505.06平方米,项目规划绿化面积4067.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3796.51万元。(七)节能分析1、项目年用电量1125454.51千瓦时,折合138.32吨标准煤。2、项目年总用水量10246.59立方米,折合0.88吨标准煤。3、“节水抗旱农机具项目投资建设项目”,年用电量1125454.51千瓦时,年总用水量10246.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.20吨标准煤/年。达产

18、年综合节能量37.00吨标准煤/年,项目总节能率21.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11737.74万元,其中:固定资产投资9248.54万元,占项目总投资的78.79%;流动资金2489.20万元,占项目总投资的21.21%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17580.00万元,总成本

19、费用13313.85万元,税金及附加220.37万元,利润总额4266.15万元,利税总额5074.95万元,税后净利润3199.61万元,达产年纳税总额1875.34万元;达产年投资利润率36.35%,投资利税率43.24%,投资回报率27.26%,全部投资回收期5.17年,提供就业职位282个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资

20、金数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排

21、、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业新城及某工业新城节水抗旱农机具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业新城节水抗旱农机具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“节水抗旱农机具项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展,为社会提供就业职

22、位282个,达产年纳税总额1875.34万元,可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.35%,投资利税率43.24%,全部投资回报率27.26%,全部投资回收期5.17年,固定资产投资回收期5.17年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商

23、联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为

24、非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指15831.4215831.423流动资金万元3256.021465.212604.823256.023256.023256.024铺底流动资金万元1085.33488.40868.271085.331085.331085.33(三)总投资预算构成分析1、总

25、投资预算分析:总投资预算13223.08万元,其中:固定资产投资9967.06万元,占项目总投资的75.38%;流动资金3256.02万元,占项目总投资的24.62%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4110.68万元,占项目总投资的31.09%;设备购置费3283.16万元,占项目总投资的24.83%;其它投资2573.22万元,占项目总投资的19.46%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9967.06+3256.02=13223.08(万元)。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13223.

26、08132.67%132.67%100.00%2项目建设投资万元9967.06100.00%100.00%75.38%2.1工程费用万元7393.8474.18%74.18%55.92%2.1.1建筑工程费万元4110.6841.24%41.24%31.09%2.1.2设备购置及安装费万元3283.1632.94%32.94%24.83%2.2工程建设其他费用万元1513.4315.18%15.18%11.45%2.2.1无形资产万元1513.4315.18%15.18%11.45%2.3预备费万元1059.7910.63%10.63%8.01%2.3.1基本预备费万元466.734.68%4

27、.68%3.53%2.3.2涨价预备费万元593.065.95%5.95%4.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9967.06100.00%100.00%75.38%5建设期间费用万元6流动资金万元3256.0232.67%32.67%24.62%7铺底流动资金万元1085.3410.89%10.89%8.21%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入10980.45万元,总成本9816.16万元,利润总额7669.40万元,净利润5752.05万元,增值税355.17万元,税金及附加188.35万元,所得税1917.35万元;第二年负荷80.00%,计划收

28、入19520.80万元,总成本15456.08万元,利润总额14495.94万元,净利润10871.95万元,增值税631.41万元,税金及附加221.50万元,所得税3623.99万元;第三年生产负荷100%,计划收入24401.00万元,总成本18678.90万元,利润总额5722.10万元,净利润4291.58万元,增值税789.26万元,税金及附加240.44万元,所得税1430.53万元。(一)营业收入估算该“TD-LTE天线项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑TD-LTE天线行业设备相对价格变化,假设当年TD-LTE天线设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收

29、入24401.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=789.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10980.4519520.8024401.0024401.0024401.001.1TD-LTE天线万元10980.4519520.8024401.0024401.0024401.002现价增加值万元3513.746246.667808.327808.327808.323增值税万元355.17631.41789.26789.26789.263.1销项税额万元3904.163904.163904.16390

30、4.163904.163.2进项税额万元1401.702491.923114.903114.903114.904城市维护建设税万元24.8644.2055.2555.2555.255教育费附加万元10.6618.9423.6823.6823.686地方教育费附加万元7.1012.6315.7915.7915.799土地使用税万元145.73145.73145.73145.73145.7310税金及附加万元188.35221.50240.44240.44240.44(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用18678.90

31、万元,其中:可变成本16114.08万元,固定成本2564.82万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4110.684110.68当期折旧额3288.54164.43164.43164.43164.43164.43净值822.143946.253781.833617.403452.973288.542机器设备原值3283.163283.16当期折旧额2626.53175.10175.10175.10175.10175.10净值3108.062932.962757.852582.752407.653建筑物

32、及设备原值7393.84当期折旧额5915.07339.53339.53339.53339.53339.53建筑物及设备净值1478.777054.316714.786375.256035.725696.194无形资产原值1513.431513.43当期摊销额1513.4337.8437.8437.8437.8437.84净值1475.591437.761399.921362.091324.255合计:折旧及摊销7428.50377.37377.37377.37377.37377.37总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12822.0857

33、69.9410257.6612822.0812822.0812822.082外购燃料动力费万元937.92422.06750.34937.92937.92937.923工资及福利费万元2187.452187.452187.452187.452187.452187.454修理费万元40.7418.3332.5940.7440.7440.745其它成本费用万元2313.341041.001850.672313.342313.342313.345.1其他制造费用万元691.47311.16553.18691.47691.47691.475.2其他管理费用万元270.12121.55216.10270

34、.12270.12270.125.3其他销售费用万元506.72228.02405.38506.72506.72506.726经营成本万元18301.538235.6914641.2218301.5318301.5318301.537折旧费万元339.53339.53339.53339.53339.53339.538摊销费万元37.8437.8437.8437.8437.8437.849利前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。一是国内经济发展进入新常态,国家支持发展的政策和力度持续增加,加快投资建设步伐,为县域经济发展营造了良好的外部环境。在看到发展机遇和优势的同时,我们也

35、要清醒地认识到存在的矛盾和问题。当前和今后一个时期,我们面临着发展的双重压力,既面临引进项目资金、加快发展速度、做大经济总量的艰巨任务,又面临调整产业结构、转变发展方式、提高发展质量的迫切要求。准确把握当前所面临的机遇和挑战,认真分析诸多有利和不利因素,坚定发展信心,增强忧患意识,努力推动经济社会实现跨越式发展。2、党的十八大以来,我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶,成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进,促进供求平衡,经济结构出现重大变革;经济体制改革驰而不息,经济更具活力和韧性;基本公共服务均等化程度

36、不断提高,脱贫攻坚战取得决定性进展,形成世界上人口最多的中等收入群体,人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是创新成为第一动力的发展。科学技术是第一生产力,是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。科技创新的“乘数效应”越大,对经济发展的贡献率就越大,发展质量也就越高。 3、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求

37、稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。undefined4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机,在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下,全面开启新一轮全面

38、改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心,逆转当前预期悲观的颓势。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略

39、机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给

40、经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国

41、前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、城镇化进程和居民消费结构

42、升级为产业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在,巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十二五”期间,我国城镇化率将超过50%,内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期,推动居民消费结构持续优化升级,为我国工业持续发展提供有力支撑。4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业

43、振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会

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