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花土项目可行性报告范本(40亩).docx

上传人:喜多多 文档编号:1913770 上传时间:2020-04-09 格式:DOCX 页数:79 大小:77.90KB
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资源描述

1、974.382主营业务收入4752.126336.165883.585657.2822629.142.1能源设备(A)1568.202090.931941.581866.907467.622.2能源设备(B)1092.991457.321353.221301.185204.702.3能源设备(C)807.861077.151000.21961.743846.952.4能源设备(D)570.25760.34706.03678.872715.502.5能源设备(E)380.17506.89470.69452.581810.332.6能源设备(F)237.61316.81294.18282.8611

2、31.462.7能源设备(.)95.04126.72117.67113.15452.583其他业务收入282.50376.67349.76336.311345.24根据初步统计测算,公司实现利润总额5382.70万元,较去年同期相比增长1358.52万元,增长率33.76%;实现净利润4037.02万元,较去年同期相比增长747.45万元,增长率22.72%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元23974.38完成主营业务收入万元22629.14主营业务收入占比94.39%营业收入增长率(同比)22.83%营业收入增长量(同比)万元4456.36利润总额万元5382.70利润总额增长

3、率33.76%利润总额增长量万元1358.52净利润万元4037.02净利润增长率22.72%净利润增长量万元747.45投资利润率47.21%投资回报率35.41%财务内部收益率23.24%企业总资产万元42060.92流动资产总额占比万元31.95%流动资产总额万元13438.83资产负债率36.76%第四章 市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2921.16亿元,比上年增长8.01%。其中,第一产业增加值233.69亿元,增长6.85%;第二产业增加值1811.12亿元,增长7.66%第三产业增加值876.35亿元,增长10.46%。一般公共预算收入223.42亿元,同比增长11.

4、05%,一般公共预算支出442.87亿元,同比增长9.19%。国税收入362.26亿元,同比增长8.36%;地税收入亿元79.44,同比增长9.43%。居民消费价格上涨1.00%。其中,食品烟酒上涨0.63%,衣着上涨0.99%,居住上涨1.06%,生活用品及服务上涨1.13%,教育文化和娱乐上涨1.11%,医疗保健上涨0.68%,其他用品和服务上涨0.85%,交通和通信上涨0.93%。全部工业完成增加值1693.73亿元。规模以上工业企业实现增加值1398.34亿元,比上年增长8.18%。规模以上AA、BB、CC、DD(含能源设备)等主导行业共完成工业增加值1027.11亿元,增长10.46

5、%。AA完成增加值422.92亿元,增长7.75%;BB完成工业增加值324.62亿元,增长5.99%;CC完成工业增加值216.71亿元,增长8.73%;DD完成工业增加值83.88亿元,增长8.64%。规模以上工业企业实现主营业务收入5673.70亿元,比上年增长5.93%。实现利润总额826.89亿元,比上年增长9.32%。固定资产投资完成3743.10亿元,比上年增长8.73%。其中,建设项目投资完成3293.93亿元,增长9.40%;房地产开发投资完成449.17亿元,增长8.86%。在固定资产投资中,第一产业投资完成187.16亿元,同比增长9.97%;第二产业投资完成2844.7

6、6亿元,同比增长10.03%;第三产业投资完成711.19亿元,增长8.03%。高新技术产业投资1157.13亿元,增长6.91%。民间投资3533.44亿元,增长7.99%。城市基础设施投资524.46亿元,增长5.74%。重点项目804个,完成投资2831.77亿元,增长10.80%。全市实现社会消费品零售总额1036.00亿元,比上年增长9.52%。城镇实现零售额890.89亿元,增长7.33%;乡村实现零售额302.13亿元,增长6.18%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元301.93,增长9.00%。实际利用外资54775.69万美元,同比增长52.04%。外贸进出口总值372.6

7、0亿元,同比增长53.29%。其中,出口总值242.19亿元,同比增长55.65%;进口总值130.41亿元,同比增长54.80%。二、区域内能源设备行业市场分析目前,区域内拥有各类能源设备企业553家,规模以上企业21家,从业人员27650人。截至2017年底,区域内能源设备产值112007.06万元,较2016年98954.91万元增长13.19%。产值前十位企业合计收入51699.82万元,较去年43831.98万元同比增长17.95%。区域内能源设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元112007.06同期产值万元98954.91同比增长13.19%从业企业数量家553规上企业家2

8、1从业人数人27650前十位企业产值万元51699.82去年同期43831.98万元。1、xxx有限公司(AAA)万元12666.462、xxx投资公司万元11373.963、xxx有限公司万元6720.984、xxx有限公司万元5686.985、xxx集团万元3618.996、xxx科技发展公司万元3360.497、xxx有限公司万元258.508、xxx有限公司万元2119.699、xxx集团万元2016.2910、xxx科技发展公司万元1550.99区域内能源设备企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值12666.46万元,较上年度11090.50万元增长14.21%,其中主营业务

9、收入12125.47万元。2017年实现利润总额4182.53万元,同比增长17.67%;实现净利润1136.05万元,同比增长20.76%;纳税总额67.55万元,同比增长17.80%。2017年底,AAA资产总额32574.17万元,资产负债率37.94%。2017年区域内能源设备企业实现工业增加值29468.36万元,同比2016年26723.82万元增长10.27%;行业净利润9142.33万元,同比2016年7960.93万元增长14.84%;行业纳税总额38593.98万元,同比2016年32288.11万元增长19.53%;能源设备行业完成投资33782.71万元,同比2016年

10、28341.20万元增长19.20%。区域内能源设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元29468.361.1同期增加值万元26723.821.2增长率10.27%2行业净利润万元9142.332.12016年净利润万元7960.932.2增长率14.84%3行业纳税总额万元38593.983.12016纳税总额万元32288.113.2增长率19.53%42017完成投资万元33782.714.12016行业投资万元19.20%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长6.18%。预计区域内能源设备行业市场需求规模将达到169207.31

11、万元,利润总额58959.38万元,净利润14425.20万元,纳税13590.09万元,工业增加值52983.77万元,产业贡献率15.35%。区域内能源设备行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值131034.14148902.43169207.312利润总额45658.1451884.2558959.383净利润11170.8812694.1814425.204纳税总额10524.1711959.2813590.095工业增加值41030.6346625.7252983.776产业贡献率10.00%13.00%15.35%7企业数量6648101037第五章

12、 土建方案说明一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局当高低错落,形成一定的层次感。undefined(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水

13、量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、10KV配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬

14、运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合

15、服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第六章 工程设计说明一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设

16、计防火规范(GB50016)要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确

17、、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。三、土建工程设计年限及安全等级四、建筑工程设计总体要求项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积12020.21

18、平方米,其中:计容建筑面积12020.21平方米,计划建筑工程投资967.92万元,占项目总投资的31.21%。第七章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物

19、资流向。工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生

20、产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。主要设备的配置应与产品的生产

21、技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计72台(套),设备购置费1198.53万元。第八章 项目环境保护分析随着对发展规律认识的不断深化,越来越多的人意识到,绿水青山就是金山银山,保护生态环境就可实现营业收入37837.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1153.13万元。(三)综合总成本费用估算根据谨

22、慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用29476.78万元,其中:可变成本25724.61万元,固定成本3752.17万元。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8360.22(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=8360.2225.00%=2090.05(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8360.22(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8360.2225.00%=2

23、090.05(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额8360.22万元,缴纳企业所得税2090.05万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8360.22-2090.05=6270.16(万元)。4、根据计算得到以下经济指标。(1)达产年投资利润率=43.31%。(2)达产年投资利税率=50.99%。(3)达产年投资回报率=32.48%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入37837.00万元,总成本费用29476.78万元,税金及附加329.72万元,利润总额8360.22万元,企业所得税2090.05万元,税后净利润6270.16万元,年纳税

24、总额3572.90万元。六、结论1、通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设,改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源,开展共性关键技术研究,提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络,加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。加强统筹规划,完善服务网络和服务设施,积极培育各级中小企业综合服务机构。通过资格认定、业务委托、奖励等方式,发挥工商联以及行业协会(商会)和综合服务机构的作用,引导和带动专业服务机构的发展。建立和

25、完善财政补助机制,支持服务机构开展信息、培训、技术、创业、质量检验、企业管理等服务。“十三五”期间,我国经济仍将处于新常态,增长速度将维持在中高速水平,制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国家低成本竞争的双重压力,整体经济发展困难较大,特别是随着部分行业去产能,另一些行业大力推行智能制造、大规模应用“机器替人”,中小企业的经营压力可能进一步加大,发展空间进一步受限,就业压力持续存在期甚至加大。在这种情况下,发展中小企业不仅有助于促进经济发展、提升就业吸纳能力,而且还能够进一步发挥我国经济规模优势,助推制造业竞争力提升。2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业布局

26、和结构调整政策;项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47837.2471.72亩1.1容积率1.621.2建筑系数74.57%1.3投资强度万元/亩195.151.4基底面积平方米35672.231.5总建筑面积平方

27、米77496.331.6绿化面积平方米5855.53绿化率7.56%2总投资万元19304.242.1固定资产投资万元13996.162.1.1土建工程投资万元6385.772.1.1.1土建工程投资占比万元33.08%2.1.2设备投资万元4956.052.1.2.1设备投资占比25.67%2.1.3其它投资万元2654.342.1.3.1其它投资占比13.75%2.1.4固定资产投资占比72.50%2.2流动资金万元5308.082.2.1流动资金占比27.50%3收入万元37837.004总成本万元29476.785利润总额万元8360.226净利润万元6270.167所得税万元1.62

28、8增值税万元1153.139税金及附加万元329.7210纳税总额万元3572.9011利税总额万元9843.0712投资利润率43.31%13投资利税率50.99%14投资回报率32.48%15回收期年4.5816设备数量台(套)16117年用电量千瓦时846287.7718年用水量立方米28767.8719总能耗吨标准煤106.4720节能率20.38%21节能量吨标准煤30.0322员工数量人567作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题

29、,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32362.8448.52亩1.1容积率1.421.2建筑系数55.82%1.3投资强度万元/亩170.441.4基底面积平方米18064.941.5总建筑面积平方米45955.231.6绿化面积平方米2435.84绿化率5.30%2总投资万元9382.522.1固定

30、资产投资万元8269.752.1.1土建工程投资万元3642.412.1.1.1土建工程投资占比万元38.82%2.1.2设备投资万元4060.712.1.2.1设备投资占比43.28%2.1.3其它投资万元566.632.1.3.1其它投资占比6.04%2.1.4固定资产投资占比88.14%2.2流动资金万元1112.772.2.1流动资金占比11.86%3收入万元9546.004总成本万元7168.235利润总额万元2377.776净利润万元1783.337所得税万元1.428增值税万元327.979税金及附加万元168.8110纳税总额万元1091.2211利税总额万元2874.5512

31、投资利润率25.34%13投资利税率30.64%14投资回报率19.01%15回收期年6.7616设备数量台(套)12917年用电量千瓦时1219025.4118年用水量立方米7979.3119总能耗吨标准煤150.5020节能率25.49%21节能量吨标准煤42.4522员工数量人173第二章 建设背景一、项目建设背景1、我国制造业发展前景更加广阔,以特色优势产业为代表的传统动力持续修复,智能制造、绿色制造、服务型制造等先进制造模式逐渐推行,以制造业为重点的经济转型升级组合拳日益完善,供给侧结构性改革深入推进,为我市制造业转型升级找出了方向。但制造业转型升级仍处于从量变到质变的过程中,资源环

32、境约束趋紧,潜在风险隐患增多,产业竞争压力加大,迫使我们必须保持战略定力,坚持稳中求进,继续集中力量推进制造业转型升级,的优质产品。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料

33、供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据自身发展的需要,

34、拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入6523.51万元,同比增长26.40%(1362.32万元)。其中,主营业业务黑茶生产及销售收入为5592.73万元,占营业总收入的85.73%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1369.941826.581696.11163

35、0.886523.512主营业务收入1174.471565.961454.111398.185592.732.1黑茶(A)387.58516.77479.86461.401845.602.2黑茶(B)270.13360.17334.45321.581286.332.3黑茶(C)199.66266.21247.20237.69950.762.4黑茶(D)140.94187.92174.49167.78671.132.5黑茶(E)93.96125.28116.33111.85447.422.6黑茶(F)58.7278.3072.7169.91279.642.7黑茶(.)23.4931.3229.0

36、827.96111.853其他业务收入195.46260.62242.00232.70930.78根据初步统计测算,公司实现利润总额1420.77万元,较去年同期相比增长333.66万元,增长率30.69%;实现净利润1065.58万元,较去年同期相比增长171.86万元,增长率19.23%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6523.51完成主营业务收入万元5592.73主营业务收入占比85.73%营业收入增长率(同比)26.40%营业收入增长量(同比)万元1362.32利润总额万元1420.77利润总额增长率30.69%利润总额增长量万元333.66净利润万元1065.58净利

37、润增长率19.23%净利润增长量万元171.86投资利润率25.25%投资回报率18.94%财务内部收益率26.02%企业总资产万元18874.26流动资产总额占比万元33.20%流动资产总额万元6265.35资产负债率49.90%第四章 项目市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3381.87亿元,比上年增长8.14%。其中,第一产业增加值270.55亿元,增长10.28%;第二产业增加值2096.76亿元,增长9.54%第三产业增加值1014.56亿元,增长7.14%。一般公共预算收入230.57亿元,同比增长10.13%,一般公共预算支出447.29亿元,同比增长8.11%。国税收入

38、321.18亿元,同比增长10.42%;地税收入亿元81.75,同比增长9.14%。居民消费价格上涨1.16%。其中,食品烟酒上涨1.00%,衣着上涨1.01%,居住上涨0.61%,生活用品及服务上涨0.85%,教育文化和娱乐上涨1.07%,医疗保健上涨0.67%,其他用品和服务上涨0.92%,交通和通信上涨1.04%。全部工业完成增加值1860.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1423.50亿元,比上年增长5.51%。规模以上AA、BB、CC、DD(含黑茶)等主导行业共完成工业增加值1064.33亿元,增长10.94%。AA完成增加值498.35亿元,增长10.50%;BB完成工业增加值

39、336.99亿元,增长8.48%;CC完成工业增加值242.25亿元,增长5.77%;DD完成工业增加值158.48亿元,增长6.72%。规模以上工业企业实现主营业务收入6033.97亿元,比上年增长7.41%。实现利润总额372.80亿元,比上年增长9.51%。固定资产投资完成4295.68亿元,比上年增长11.14%。其中,建设项目投资完成3780.20亿元,增长11.61%;房地产开发投资完成515.48亿元,增长11.47%。在固定资产投资中,第一产业投资完成214.78亿元,同比增长7.11%;第二产业投资完成3264.72亿元,同比增长7.38%;第三产业投资完成816.18亿元,增长8.56%。高新技术产业投资684.22亿元,增长5.38%。民间投资3901.05亿元,增长7.39%。城市基础设施投资595.17亿元,增长6.07%。重点项目1501个,完成投资2168.26亿元,增长7.92%。全市实现社会消费品零售总额1683.81亿元,比上年增长10.08%。城镇实现零售额995.65亿元,增长11.05%;乡村实现零售额451.09亿元,增长7.05%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元593.00,增长11.68%。实际利用外资59512.43万美元,同比增长59.41%。外贸进出口总值300.04亿元,同比增长56.33%。其

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