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P-009 产品服务需求审查流程图.doc

上传人:黄嘉文 文档编号:2330527 上传时间:2020-07-05 格式:DOC 页数:2 大小:36.50KB
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订单审查流程图营业部收到订单采购部/制造生管课组装部/制造部发出“订单及变更审核表”及“出货计划表”制造部品保部总务部办理报关手续审核订单所需物料的数量、纳期,检讨生产能力评估订单的品质保证能力评估订单部品的工程能力及生产能力审核订单组装所需物料的数量、纳期,检讨生产能力NG参考订单变更流程营业部将相关资料反馈给客户确认开始作业OK清 国 科 技 制 品 厂订单变更流程图将洽谈结果记录在“出货计划表”中,并通知相关部门将变更后的交货期与客户联系洽谈与相关部门会议商讨,确定交期公司内部原因变更交货期客户回复确认开始生产按订单审查流程呈递相关部门评审填写“改正(登录)通知票”及“订单及变更审核表”填写“交货期(纳期)变更联络书”及“订单及变更审核表”客户原因变更规格变更数量,纳期变更营业部收到订单变更通知清 国 科 技 制 品 厂

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