资源描述
是中国产销量最大的低压电器生产企业,专业从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器和电力电子等低压电器产品的研发、生产和销售。
公司是低压电器市场的龙头企业,在低压电器行业已有近25年的经营积淀,主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品的研发、生产和销售。公司历经由小及大的发展,建立了经验丰富的管理、研发、生产及营销团队,成为中国著名的低压电器品牌。
公司坚持自主创新,研究开发了一系列拥有自主知识产权、达到国际先进水平的低压电器产品。公司先后承担了国家“八五”、“九五”、“十五”等重点科技攻关项目,拥有数百项国内外专利。
作为植根于中国这一全球增长最为迅速、规模庞大的低压电器市场的龙头企业,未来,公司将继续努力巩固和扩大领先地位,并力求在成本和后发优势的支持下进一步开拓国际市场,并实现产品由中低档向中高档扩展,市场由国内向全球扩展,价值链由提供单体产品向提供系统解决方案扩展,经营由以线性为主向包括并购与资本运作在内的全面现代企业运营方向扩展。
公司通过全球性的营销网络,为电力、电网、石油化工、制造业、房地产、建筑业等各行业用户提供高效、便捷的电器产品与技术服务。公司产品畅销全国及美国、意大利、英国、西班牙、南非、巴西等70多个国家和地区。
在经济全球化时代,公司坚持“国际化、科技化、产业化”发展战略,大力开展制度创新、科技创新和管理创新,为全球用户提供高性能、智能化、节能型的电器产品与技术服务,致力于成为国际一流的电器制造及系统解决方案供应商。
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;
2. 《榆中县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》;
4. 《电解纸工业发展规划(2016-2020年)》;
5. 《中国制造2025》;
6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
7. 《工业可行性研究编制手册》;
8. 《现代财务会计》;
9. 《工业投资项目评价与决策》;
10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
11. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下:
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
达产年设计生产产能
1.1
电解纸
x/年
x00
2
总用地面积
亩
700.00
3
总建筑面积
㎡
377500.00
4
道路硬化工程
㎡
89000.00
5
绿化面积
㎡
48000.00
6
总投资资金,其中:
万元
165000.00
6.1
建筑工程费用
万元
51895.00
6.2
设备及安装费用
万元
87588.00
6.3
土地费用
万元
7000.00
6.4
其他费用
万元
2060.92
6.5
预备费用
万元
4456.08
6.6
铺底流动资金
万元
12000.00
二
主要数据
1
达产年年产值
万元
855000.00
2
年均销售收入
万元
707318.18
3
年平均利润总额
万元
47554.92
4
年均净利润
万元
35666.19
5
年销售税金及附加
万元
1842.47
6
年均增值税
万元
15353.90
7
年均所得税
万元
11888.73
8
项目定员
人
1300
9
建设期
年
1
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
28.82%
2
项目投资利税率
%
39.24%
3
税后财务内部收益率
%
17.52%
4
税前财务内部收益率
%
23.58%
5
税后财务净现值(ic=8%)
万元
107,610.30
6
税前财务净现值(ic=8%)
万元
185,319.91
7
投资回收期(税后)含建设期
年
5.31
8
投资回收期(税前)含建设期
年
4.41
9
盈亏平衡点
%
33.12%
1.7综合评价
本项目重点研究“电解纸生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前电解纸消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。
本项目建设符合国家产业政策,选址符合榆中县规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。
项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国电解纸产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。
第二章 项目市场分析
2.1建设地经济发展概况
2017年,榆中县实现生产总值104.78亿元,同比增长7.4%。其中,第一产业16.93亿元,同比增长6.2%;第二产业27.41亿元,同比增长2%;第三产业60.44亿元,同比增长10.9%。产业的比重为16:26:58。全部工业增加值12.49亿元,增长0.3%。其中,规模以上工业增加值9.9亿元,增长0.3%;规模以下工业增加值2.59亿元,增长0.11%;建筑业增加值14.94亿元,增长5.61%。完成固定资产投资157.19亿元,同比增长15.2%。社会消费品零售总额39.85亿元,同比增长9.15%。地区性财政收入亿元,增长18.8%。其中一般预算收入6.48亿元,同比增长9.28%。
2017年,榆中县城镇居民可支配收入16671.05元,同比增长8.8%;农民人均纯收入9534.38元,同比增长8.8%。城镇新增就业人数2460人,城镇登记失业率2.46%。单位生产总值能耗降低率5%。居民消费价格指数涨幅3%以内。
2017年,榆中县地区性财政收入128784万元,比上年增收20376万元,增长18.8%,其中一般预算收入64833万元,增长9.28%。税收收入44392万元,增长0.36%;非税收入20441万元,增长35.4%。全县财政总支出532366万元,比上年增支157031万元,增长41.84%。其中,一般预算支出完成377597万元,增支83803万元,增长28.52%;基金支出完成154769万元,增支73238万元,增长89.83%。
2017年,榆中县重大建设项目170项,总投资829.9亿元,年度计划投资217.67亿元。至年底,完成23项,在建103项,开工率80.25%,完成投资120.48亿元,占年度计划投资的55.35%。争取到位城关镇李家庄村地椒沟社棚户区改造小区外配套基础设施建设等中央预算内投资项目26项,总投资90503万元。在市政设施、公共交通、文化旅游、水利环保等领域凝炼PPP项目16项,总投资约116.17亿元,成功录入国家PPP项目储备库13项,意向性项目3项。开工建设10项,开展前期2项,储备项目1项,意向性项目3项。全年预计固定资产投资完成157亿元,占年计划的100%,增长15%。
2.2我国电解纸行业发展状况分析
作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的电解纸工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
尽管外部环境不断变化,中国电解纸工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球电解纸产业格局的进一步调整,我国电解纸工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国电解纸工业正处于由大而强的关键转型期。
当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国电解纸行业在传统电解纸技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、电解纸等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。
《电解纸工业发展规划(2016-2020年)》提出:
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,落实《中国制造2025》,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推进智能制造和绿色制造,形成发展新动能,创造竞争新优势,促进产业迈向中高端,初步建成电解纸强国。
在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。
3.3.2技术可行性
本项目拥有专业研究机构和国际一流技术团队,从理论基础研究到应用研究形成多种技术路线研究应用体系。本项目产品生产技术已经达到了成熟应用阶段,该工艺适合我国的国情。本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。
3.3.3管理可行性
本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。
3.4分析结论
本项目的建设符合我国的相关产业政策,从项目实施的必要性和建设可行性分析,本项目属于国家鼓励类的建设项目,有当地政府、各相关部门的支持,按国家基本建设程序进行实施,项目符合当地产业规划的工业产业布局建设要求,项目设计可靠合理,是一项具有良好的社会效益和经济效益的项目,可见,本项目的社会及经济评价可行。
综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。
第 18 页
第四章 项目建设条件
4.1地理位置选择
本项目建设地址选定在甘肃省榆中县。
项目区域所在位置图
4.2区域投资环境
4.2.1区域概况
榆中县位于甘肃省中部,西靠七里河、城关区,东邻定西市安定区,西南与临洮县交界,北隔黄河与皋兰、白银市平川区相望,东北和靖远县、会宁县接壤,面积为3301平方公里。
4.2.2地形地貌条件
榆中县地势南高北低,中部凹,呈马鞍形。南部为石质高寒山区,马寒山最高峰海拔3670.3米。北部为黄土丘陵区,最高峰吕家岘海拔2495米。南北两山之间是川塬丘陵沟壑区,海拔1500-2000米,地形由西南、东南和东北三面向西北倾斜。
4.2.3气候条件
榆中县属于温带半干旱大陆性气候,每年均气温6.7℃,降水量400毫米,无霜期120天,四季分明。
4.2.4交通区位条件
榆中县是中国东中部地区联系西部地区的桥梁和纽带,陇海线、兰青线等铁路干线经过。
铁路
随着青藏铁路建成通车以及兰渝,重庆线、兰成,成都线、兰新高铁的开建,加上正在兴建的徐兰客运专线宝鸡至兰州段、兰合铁路、兰州经中川至张掖城际等铁路建设,加之既有线,交通便利。新建榆中高铁站为3台7线,年发旅客可达123万人次,预留大学城方向接轨及扩建条件,车站咽喉上行方向到发线末端设安全线作为联络线与客专正线的隔开进路。可达北京、上海、广州、深圳、杭州、济南、南京、青岛、成都、武汉、重庆、长沙、郑州、西安、合肥、南昌、太原、石家庄、乌鲁木齐、呼和浩特、西宁、银川、拉萨等23个直辖市、省会和计划单列市。
公路
兰州至西宁、银川等周边城市的五条高速公路已建成通车。 G30,连云港-霍尔果斯、G75,兰州-海口、G22,青岛-兰州、G3001,南山北环兰州绕城、G109,北京-拉萨、G212,兰州-重庆、G213,兰州-云南磨憨、G309,山东荣成-兰州、G312,上海-霍尔果斯、G316,福州-兰州等多条国家级高速公路和过道干线。
航空
兰州中川国际机场,LHW是西北省会城市飞行区干线机场,有1条4500米跑道。2010年改扩建将向南延伸400米,2013年底改扩建新的T2航站楼建成后,飞行区达4E。利用高速公路,连接榆中县和兰州中川机场,同时利用夏官营军用飞机场发展小型飞机客运,以弥补中川机场距离过远的不足。
轨道交通
兰州轨道交通网络体系由6条线路组成。兰州轨道交通4号线工程起于天水路与规划T603#路交叉路口,至榆中高铁站,全线长43.05km,地下隧道19.70km、高架桥梁16.88km、路基6.47km;设置11座车站,其中地下站7座、高架站4座。分别为雁滩路站(与5号线换乘)、雁园路站(与2号线换乘)、东岗站(与1号线换乘)、榆中高铁站。全线设置一个车辆段、一个停车场、两个主变电站。全线设置1段1场,车辆段位榆中高铁站西南象限,停车场位于和平东东北象限。榆中车辆段:26.47公顷(397.09亩),和平停车场:9.71公顷(147.68亩)
4.2.5经济发展条件
2017年,榆中县实现生产总值104.78亿元,同比增长7.4%。其中,第一产业16.93亿元,同比增长6.2%;第二产业27.41亿元,同比增长2%;第三产业60.44亿元,同比增长10.9%。产业的比重为16:26:58。全部工业增加值12.49亿元,增长0.3%。其中,规模以上工业增加值9.9亿元,增长0.3%;规模以下工业增加值2.59亿元,增长0.11%;建筑业增加值14.94亿元,增长5.61%。完成固定资产投资157.19亿元,同比增长15.2%。社会消费品零售总额39.85亿元,同比增长9.15%。地区性财政收入亿元,增长18.8%。其中一般预算收入6.48亿元,同比增长9.28%。
2017年,榆中县城镇居民可支配收入16671.05元,同比增长8.8%;农民人均纯收入9534.38元,同比增长8.8%。城镇新增就业人数2460人,城镇登记失业率2.46%。单位生产总值能耗降低率5%。居民消费价格指数涨幅3%以内。
2017年,榆中县地区性财政收入128784万元,比上年增收20376万元,增长18.8%,其中一般预算收入64833万元,增长9.28%。税收收入44392万元,增长0.36%;非税收入20441万元,增长35.4%。全县财政总支出532366万元,比上年增支157031万元,增长41.84%。其中,一般预算支出完成377597万元,增支83803万元,增长28.52%;基金支出完成154769万元,增支73 ꤀췌⇁騀�⇁븀�⇁꼀�⇁勊訐⇁�㇁�⇁ዸ�ﷹ⇁ﶎ⇁鬀軸⇁싯!跨솎!鶜솎鰡‒ﶝ솎!솎!솮!ﮭ솮측⇃⋪뤐뺩⇁�뻚㇁狨鼐뻻⇁준뺭⇁븀뺾⇁ኽﰐ뻿⇁鰀캨⇁言컉⇁餀캫⇁輀캫㇁컫⇁ꨀ캌⇁봀캜⇁뼀컬⇁ff캽⇁컏⇁頀�⇁褀�⇁��⇁鬀�⇁밀�⇁관�⇁臻1볊쇮1볋쇮!귘쇮!뢍쇾嵐⇱頀ﺜ⇁�ﺏ⇁촀龉㇁龹⇁餀龚⇁謀龚⇁︀龚⇁↔谀龫⇁꼀龻⇁↱�鿛⇁↳쬀鿫⇁ﰀ鿫⇁ㆱ준鿻⇁鿻⇁ﴀ龌⇁龌⇁꼀龜⇁㇡쬀龼⇁츀鿜⇁ﴀ龏⇁�꾿⇁!붿솿!쇏ꠡဒ쇏!룫쇟鼡၂樂쇟!諼쇟!诌쇟!쇟!쇯A↔�飊⇑준颛⇑븀颮⇑飮⇑가꣨⇑⇲餀⇑謀ꢬ⇑쬀ꢍ⇑뤀ꢯ⇑�뢨⇑餀뢌㇑븀뢾⇑ဢ�톸�ㆂ蠀죻⇑ↁ가좼⇑䊻踐좿⇑죏㇑贀�⇑ኸꤐ�⇑臌!퇘!꾮퇘!뾉퇘!题퇨ﴱဢ履퇨븡ᬒↁ騀㇑⇑踀⇑⇒먀⇑가⇑⇷言⇑ꨀ⇑뼀⇑밀⇑밀⇑글⇑力점⇑⇑ဲ뮚퇸!�퇸!퇸!볙퇸!�퇸!�퇸!퇸!귮퇸!躞퇸!꾨퇸렡ဲꢼ톉!ꢭ톉!�톉!觻톉!�톉!諟톉!쫞톉!謁톉!鷾톉!�톙ဢꮚ톙!�톙!鷈톙蠡↑�꧹㇑븀짪⇑였쐂调㠄똅ࠆ〠턠倀恐恠넠ꄀ†D⁰〠‰턠†ࢁ‐၀ñ‰ူ†ꄰဏ〠䀰倠ば〰〰〰〰〰〰〰〰〰䁰ぐꄰ〰䁀倰䀰〰ぐ脠⁐⁐䁀†ၰ酀倀넰 †⁀† 〠偐‰†䁠녀က‰〰†ぐ酀 瀐넠 ʁ 䀰䀠䀰恐〰だ氀ꈀ츀ﰀ␀䠁琁℁⌊䉂ઢ䁜鎂놵脭�큰ȁ輀ȁ�퇙1귽퇙!즚퇩!讙퇩ꬡဢ鶮퇩!퇹!ﯽ톊輱⇱骨⇑�骛⇑髋⇑ﴀ髋⇑�髻⇑쨀髿⇑밀髿⇑찀髿⇑�髿⇑츀髿⇑褀ꪈ⇑ဢ被톪ሡℒꪈ⇑ꪘ⇑ၒ颍톪!风톪ሡꠐꪨ⇑ဲ꣙톪ሡ쬐ꪨ⇑ᄒ!꣬톪ሡℒ글ꪨ⇑�ꪨ⇑頀ꪸ⇑鴀ꪸ⇑ꪋ⇑ꪛ⇑꼀ꪛ⇑가ꪫ⇑렀ꪻ⇑�ꪎ⇑豈ꪮ⇑�ꪾ⇑쬀⇑�꫞⇑먀⇑ↁ꼀ꪟ⇑묀ꪯ⇑↢뼀ꪯ⇑ၲꫛ톺!좹퇚1誫퇚⇣븀⇑뼀⇑鬀⇑直⇑글讉⇑쬀论⇑ꠀ训⇑ᏻ鴠鮈⇑豈ꮈ⇑꯸⇑�ꮼ⇑ꮏ⇑쇹!ƚɌ鄂넀 〰ぐʡ怀††††††††††††〰〠〠†ဠ†‐〠†††⁀瀰¡鄰 ぐ匰倀၀だ〰^ 〰恀吰 㭐䀐䀰〠㝠瀠圐 〰偐ȥ怀䁀倰5‐䁐倰〰†䀠〰䀐2䀰䔰†ば〠䀰恠䁀⁀䀰偐〰㔰 ‰䁀ၨ⁀းぐぐ䁀‰䀰恐ူ鄠ၠ%၀〰‰偐〰ူ䁰怀†怐☰☀‰⁀E䀠Ƒ✀ 䁀ၠ嘰 ⸐昀됀㠀찀鎂뮳뎳뎻솿!ကਁ䈥艁尃鄤蟌뎓뎻뮳膳븀뿭⇁ Đ┊䅂톑鎂덉䧵�쇿!ကਁ䈥艁尃鄤蟑뎓䧵腉餀ᅳ⇁ ℐ⌊䅂ڢ❜鎂어덐扐‰āጀ 颬쇞!吝쇏!�퇉!ਡ䈣ꉁ將蜧뒓僅傳荢 鄠Áāጀ 颬쇞!吝쇏!�퇉2ਁ䈥艁尃帧舝뒓暡ꆴ腦꧘⇑ ᯁᝈ᛬ᚐᙳᙖᘡᗭᖮᕩᔜᓐᒳᒖᑷᑎᐥᏼፎቀሗᇮᆄᄌၹ྄༤༇ิഫഎಠଦૻૐળખੜউओ࣠ࢮ7年企业又自主研制成功了达到国Ⅳ排放标准的发动机,并成功配装重型卡车,再次书写了装备制造业“中国创造”的新辉煌。
近年来,大力加强人才创新创业平台建设,依靠卓有成效的高端人才引进战略,搭建起高端人才干事创业的平台,吸引了大批海外人才来此工作,得到了高度认可。潍柴动力成为 “海外高层次人才创新创业基地”,将在人才工程评审、科技项目申报、科技创新平台支持、投融资等方面享受相关优惠政策。
卓越的成绩源自于持续的创新精神与大手笔的技术研发投入。十一五以来,集团累计开发新产品达37项,先后在国内率先成功研发了满足欧Ⅲ、欧Ⅳ和欧Ⅴ排放标准的拥有完全自主知识产权的大功率高速柴油机,主要技术指标与国际先进水平接轨,新产品产值占总产值的比例已由十五末的45%上升到目前的58%。
1.3编制依据
1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;
2. 《奉新县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
3. 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》;
4. 《氯甲烷工业发展规划(2016-2020年)》;
5. 《中国制造2025》;
6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
7. 《工业可行性研究编制手册》;
8. 《现代财务会计》;
9. 《工业投资项目评价与决策》;
10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
11. 国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下:
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总用地面积
亩
20.00
2
总建筑面积
㎡
6620.00
3
达产年设计产能
XX/年
XX0
3.1
氯甲烷
X/年
XX
4
总投资资金,其中:
万元
1500.00
4.1
建筑工程费用
万元
541.80
4.2
设备及安装费用
万元
572.40
4.3
土地费用
万元
200.00
4.4
其他费用
万元
52.90
4.5
预备费用
万元
12.90
4.6
铺底流动资金
万元
120.00
二
主要数据
1
达产年年产值
万元
11662.50
2
年均销售收入
万元
9996.43
3
年平均利润总额
万元
459.83
4
年均净利润
万元
344.88
5
年销售税金及附加
万元
24.52
6
年均增值税
万元
245.22
7
年均所得税
万元
114.96
8
项目定员
人
75
9
建设期
个月
10
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
30.66%
2
项目投资利税率
%
48.64%
3
税后财务内部收益率
%
20.53%
4
税前财务内部收益率
%
26.44%
5
税后财务净现值(ic=8%)
万元
1,333.99
6
税前财务净现值(ic=8%)
万元
2,049.17
7
投资回收期(税后)含建设期
年
4.91
8
投资回收期(税前)含建设期
年
4.09
9
盈亏平衡点
%
61.62%
1.7综合评价
本项目重点研究“氯甲烷生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前氯甲烷消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。
本项目建设符合国家产业政策,选址符合奉新县规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。
项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国氯甲烷产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。
综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。
第二章 项目市场分析
2.1建设地经济发展概况
2017年初步核算,全县实现地区生产总值(GDP)141.0543亿元,按可比价计算比上年增长9.4%。其中,第一产业增加值20.6046亿元,增长4.9%;第二产业增加值63.7512亿元,增长9.2%;其中,工业增加值57.8158亿元,增长9.6%;第三产业增加值56.6985亿元,增长11.7%。人均生产总值为43833元(按常住人口计算)。三产结构比为14.6:45.2:40.2。
2017年,奉新县全年完成财政总收入23.8000亿元,比上年增长8.0%。其中,公共财政预算收入16.3122亿元,增长1.3%。财政总收入占生产总值的比重16.9%,比上年下降1个百分点;税收收入20.1133亿元,增长8.4%,占财政总收入的比重84.5%,同比提高0.3个百分点。
2018年初步核算,全县实现地区生产总值(GDP)1648551万元,按可比价计算比上年增长8.4%。其中,第一产业增加值191510万元,增长3.8%;第二产业增加值768693万元,增长7.6%;其中,工业增加值700158万元,增长7.7%;第三产业增加值688348万元,增长11.0%。人均生产总值为51130元(按常住人口计算)。三产结构比为11.6:46.6:41.8。
财政收入平稳增长。全年完成财政总收入259777万元,比上年增长9.2%。其中,公共财政预算收入173251万元,增长6.2%。财政总收入占生产总值的比重15.76%,比上年下降1.14个百分点;税收收入224365万元,增长11.6%,占财政总收入的比重86.4%,同比提高1.9个百分点。
就业保持稳定。年末全社会从业人员152016人,与上年基本持平。
2.2我国氯甲烷行业发展状况分析
作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的氯甲烷工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
尽管外部环境不断变化,中国氯甲烷工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球氯甲烷产业格局的进一步调整,我国氯甲烷工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国氯甲烷工业正处于由大而强的关键转型期。
当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国氯甲烷行业在传统氯甲烷技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着《氯甲烷工业“十三五”发展规划》的发布,中国氯甲烷行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。
氯甲烷行业发展空间
从产业发展层面看,氯甲烷工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在氯甲烷行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。
随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国氯甲烷行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:
面对我国氯甲烷工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国氯甲烷工业加快向中高端迈进。
2.3我国氯甲烷行业发展趋势分析
技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。氯甲烷行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快氯甲烷先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国氯甲烷行业的结构调整,大大提高我国氯甲烷工艺技术水平,提高我国氯甲烷的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快氯甲烷企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。氯甲烷行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。
2.4市场小结
综上可以看出,我国氯甲烷业及氯甲烷产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动氯甲烷市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。
第 10 页
第三章 项目建设的背景和必要性
3.1项目提出背景
说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。
“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,氯甲烷行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外氯甲烷市场的变化,政府大力推动并加快氯甲烷工业转型升级,氯甲烷产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,氯甲烷市场需求上升,供不应求。
项目方结合我国氯甲烷行业发展较好的行业背景、氯甲烷等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“氯甲烷生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的氯甲烷开发生产基地。本次项目的建设对于加快奉新县氯甲烷行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
3.2项目建设必要性分析
一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。
企业获得的利润情况。
企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。
扩大生产能力,改变产品结构。
采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。
产品进入国际市场的优越条件和竞争力。
对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。
3.2.1有利于促进我国氯甲烷工业快速发展的需要
氯甲烷工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。
随着现代氯甲烷工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代氯甲烷业生产的主要方向,以减少中国氯甲烷品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的氯甲烷设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使氯甲烷品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的氯甲烷加工技术和装备,促进我国氯甲烷工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。
3.2.2提升技术进步,满足氯甲烷行业生产高品质产品的需要
搞好氯甲烷技术进步与产业升级对于氯甲烷全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。奉新县XX有限公司自成立以来一直从事氯甲烷氯甲烷的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国氯甲烷尖端技术的空白,还可有效满足氯甲烷行业生产高品质产品的需要。
从氯甲烷企业来说,生产高端氯甲烷既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是氯甲烷企业“做精”的战略选择。随着氯甲烷行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对氯甲烷的市场需求。
3.2.4符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
《中国制造2025》部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。
生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合《中国制造2025》发展部署。
3.2.5提升我国氯甲烷产品研发和技术创新水平的需要
本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化氯甲烷研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端氯甲烷,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进奉新县产业结构调整和经济转型升级,夯实全省氯甲烷产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。
3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来国内氯甲烷行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升
展开阅读全文
相关搜索
资源标签