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清农清远鸡现代产业园加工基地建设项目环境影响报告书.pdf

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2、kwZdQOkaNPo/OC+yW9TSn12rC1WRSDQKoAHzqShEQg=对于,动态,流量,平衡,项目,建设,实施方案34befbf81a147201ca97ec4f4eeb53a4徐+常+畘+倪子0001200006论证报告20191015225847606jdyEgXEOFFhcATeOpdRTT0odLx8+9SPA0A24pqEWUHF9NoIeuKbDokXyes81TFQzD匀琀鹑罘蕗覔鮀遒蕗覔鮀遒輀轓祓祶啶問鹎鹧鸠罘螕琀鸠罘螕鵠鵠蠂崂老夁怄鐀紑蜀崁弁褀椂帝蠀_Q.笀簀堀u紀偐漀洀唀礀挀娀倀氀戀樀戀儀圀甀樀樀一伀嘀儀儀一唀圀堀眀瀀刀爀爀堀刀挀最漀Q/輀頀u餀偐遒堀砀圀琀

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4、4barvJ6jQoxPpUfNJPedZNKLv3 供配电工程 69.0169.0169.0169.015.19 3.1 供配电室 69.0169.0169.0169.015.19 4 给排水工程 79.3779.3779.3779.374.65 4.1 给排水 79.3779.3779.3779.374.65 5 服务性工程 819.54819.54819.54819.5454.83 5.1 办公用房 382.34382.34382.34382.3432.53 5.2 生活服务 437.20437.20437.20437.2028.49 6 消防及环保工程 231.20231.20231.

5、20231.2017.40 6.1 消防环保工程 231.20231.20231.20231.2017.40 7 项目总图工程 34.5134.5134.5134.5160.03 7.1 场地及道路硬化 2257.49467.93467.93 7.2 场区围墙 467.932257.492257.49 7.3 安全保卫室 34.5134.5134.5134.51 8 绿化工程 774.8627.12 合计 8626.7327883.0027883.002331.69 六、节约用地措施六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施, 建设区域少建非生产性设施,因此,

6、有利于节约土地资源和节省建设投资 。 七、总图布置方案七、总图布置方案 (一)平面布置总体设计原则(一)平面布置总体设计原则 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术 因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低 、土地综合利用率高”的效果。 (二)主要工程布置设计要求(二)主要工程布置设计要求 车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维 修最方便”的要求。 (三)绿化设计(三)绿化设计 场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布

7、置等要求,并适合当地 气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次 感。 (四)辅助工程设计(四)辅助工程设计 1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力0.30Mp a,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。 2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排 水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。 3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配 电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C- S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标爆 炸及火灾危险环境电力装置设计规范(GB

8、50058)的要求设计。 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部 依托社会运输能力解决。 5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域,采用局部封闭进行机械送 、排风;当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。 八、选址综合评价八、选址综合评价 该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置 优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项 目选址要求。 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 第四章第四章 节能可行性分析节能可行性分析 一、能源消费种类和数量分析一、能源消费种类和数量分析

9、(一)项目用电量测算(一)项目用电量测算 全年用电量1164428.83千瓦时,折合143.11标准煤。 (二)项目用水量测算(二)项目用水量测算 项目实施后总用水量10212.84立方米/年,折合0.87吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价二、项目预期节能综合评价 项目位于xxx产业发展示范区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤14 3.98吨,节能量折合标煤58.81吨,节能率26.63%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 143.98 1.1 年用电量千瓦时 1164428.83 1.2 年用电量吨标准煤 143.11 1.3 年

10、用水量立方米 10212.84 1.4 年用水量吨标准煤 0.87 2 年节能量吨标准煤 58.81 3 节能率 26.63% 三、项目节能设计三、项目节能设计 (一)公共建筑节能设计(一)公共建筑节能设计 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 外门窗:建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚度 为5+5空气间层为12.00毫米,窗的气密性不低于4级单位,缝长空气渗透量 为:0.5E11.5?(m?h),单位面积空气渗透量为:E24.5?(?O?h) 。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效 保温材料填实并用密封膏嵌缝,不得采用水泥砂浆填缝。 (二)居

11、住建筑节能设计(二)居住建筑节能设计 住宅外墙的传热系数要达到0.45- 0.63的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴5.00- 8.00厘米左右的聚苯板屋面加贴8.00厘米左右的聚苯板。 (三)公用工程节能设计(三)公用工程节能设计 室内照明采用节能灯具;路灯照明采用以太阳能为能源的灯具LM- TL005型;因居住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点,各类房间对湿度 和温度要求不同,故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节装置以节 能降耗。 四、节能措施四、节能措施 在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术 、加强管理、认真操作的基础上,实现投资项目的低能消耗;电器设备选 用新型

12、节能产品,例如:自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。 根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配电室 的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济电流密度 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使用 电均衡化,提高项目的负荷率。 制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目承办单位内部进行用水 商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实际的、先进 的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工序能耗上,才能 促进有限的水资源发挥积极效能。 设置循环水系统,充分利用生产用水,尽量循环

13、使用可用水资源,减 少水资源的浪费达到节约用水的目的;采取“分质用水、一水多用、中水 回用”措施,减少取水量和废水排放量,提高水的重复利用率,推广废水 资源化和“零排放”技术。 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 第五章第五章 实施计划实施计划 一、建设周期一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度二、建设进度 该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5129.23万元,占计划投 资的81.25%。其中:完成固定资产投资3602.46万元,占总投资的70.23%; 完成流动资金投资1526.77,占总投资的29.77%。 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项

14、目单位单位指标指标 1 完成投资万元 5129.23 1.1 完成比例 81.25% 2 完成固定资产投资万元 3602.46 2.1 完成比例 70.23% 3 完成流动资金投资万元 1526.77 3.1 完成比例 29.77% 三、进度安排注意事项三、进度安排注意事项 工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部 门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。 四、人力资源配置四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 定员23

15、7人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 161 1.2 人均年工资万元 4.61 1.3 年工资额万元 871.14 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 36 2.2 人均年工资万元 6.78 2.3 年工资额万元 244.29 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 9 3.2 人均年工资万元 6.72 3.3 年工资额万元 70.37 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 19 4.2 人均年工资万元 5.93 4.3 年工资额万元 113.60 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 12 5.2

16、 人均年工资万元 7.36 5.3 年工资额万元 68.83 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 6 职工工资总额万元 1368.23 五、员工培训五、员工培训 人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟 悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各 项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。 六、项目实施保障六、项目实施保障 项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪, 各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确 保该项目建设目标如期完成。 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 第六章第六章

17、 投资计划方案投资计划方案 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资4817.86(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2331.691341.05189.014817.86 1.1 工程费用万元 2331.691341.058007.45 1.1.1 建筑工程费用万元 2331.692331.6936.94% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1341.05134

18、1.0521.24% 1.2 工程建设其他费用万元 1145.121145.1218.14% 1.2.1 无形资产万元 640.84640.84 1.3 预备费万元 504.28504.28 1.3.1 基本预备费万元 261.97261.97 1.3.2 涨价预备费万元 242.31242.31 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 4817.864817.86 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1495.05万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第

19、一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 8007.455555.165673.218007.458007.458007.45 1.1 应收账款万元 2402.231441.341801.682402.232402.232402.23 1.2 存货万元 3603.352162.012702.513603.353603.353603.35 1.2.1 原辅材料万元 1081.00648.60810.751081.001081.001081.00 1.2.2 燃料动力万元 54.0532.4340.5454.0554.0554.05 1.2.3 在产品万元 1657.

20、54994.521243.161657.541657.541657.54 1.2.4 产成品万元 810.75486.45608.07810.75810.75810.75 1.3 现金万元 2001.861201.121501.402001.862001.862001.86 2 流动负债万元 6512.403907.444884.306512.406512.406512.40 2.1 应付账款万元 6512.403907.444884.306512.406512.406512.40 3 流动资金万元 1495.05897.031121.291495.051495.051495.05 4 铺底流

21、动资金万元 498.35299.01373.76498.35498.35498.35 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资6312.91万元,其中:固定资产 投资4817.86万元,占项目总投资的76.32%;流动资金1495.05万元,占项 目总投资的23.68%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资2331.69万元,占项目总投资的36.94%;设备购置费1341.05万 元,占项目总投资的21.24%;其它投资1145.12万元,占项目总投资的18.1 4%。 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 3、

22、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=4817.86+1495.05=6312.91(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 6312.91131.03%131.03%100.00% 2 项目建设投资万元 4817.86100.00%100.00%76.32% 2.1 工程费用万元 3672.7476.23%76.23%58.18% 2.1.1 建筑工程费万元 2331.6948.40%48.40%36.94% 2.1.2 设备购

23、置及安装费万元 1341.0527.83%27.83%21.24% 2.2 工程建设其他费用万元 640.8413.30%13.30%10.15% 2.2.1 无形资产万元 640.8413.30%13.30%10.15% 2.3 预备费万元 504.2810.47%10.47%7.99% 2.3.1 基本预备费万元 261.975.44%5.44%4.15% 2.3.2 涨价预备费万元 242.315.03%5.03%3.84% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4817.86100.00%100.00%76.32% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1495.0531.0

24、3%31.03%23.68% 7 铺底流动资金万元 498.3510.34%10.34%7.89% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 第七章第七章 经济评价分析经济评价分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷60.00%,计划收入6972.00 万元,总成本6013.95万元,利润总额4711.19万元,净利润3533.39万元, 增值税217.61万元,税金及附加94.12万元,所得税1177.80万元;第二年 负荷75.00%,计划收入8715.00万元,总成本7130.17万元,利润总额6033

25、.4 2万元,净利润4525.06万元,增值税272.01万元,税金及附加100.65万元 ,所得税1508.36万元;第三年生产负荷100%,计划收入11620.00万元,总 成本8990.55万元,利润总额2629.45万元,净利润1972.09万元,增值税36 2.68万元,税金及附加111.53万元,所得税657.36万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 该“电力配件项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑电力配件 行业设备相对价格变化,假设当年电力配件设备产量等于当年产品销售量 。项目达产年预计每年可实现营业收入11620.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税

26、估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=362.68万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 泓域咨询MACRO/ 电力配件项目实施方案 1 营业收入万元 6972.008715.0011620.0011620.0011620.00 1.1 电力配件万元 6972.008715.0011620.0011620.0011620.00 2 现价增加值万元 2231.042788.803718.403718.403718.40 3 增值税万元 217.61272.01362.68

27、362.68362.68 3.1 销项税额万元 1859.201859.201859.201859!动!动!动动!覈动預!覸动!觸动餀!覹动!觹动騀!覺动!觺动鬀!覻动觫动谀!覬动覽动觭动踀!覮动!觞动!覟动觏动觿动蠐!馨动!駘动!馊动馺动!駺动謐!怆偐腰怀恠恠恠灰怀恰恰酐恐恠偠偰恠偰腠恠腰怀灐偰灐恠偐偐瀀偐偐偰恐偐偐恠偠恠恠腠恐偐灠恀恠灐恰偰偐偰灠偠偠恀偠偠偠恐恠恠恐恀偠偠偐灐恐偠灠偐灠恐恠恰腠怀偰偠恠偠偠灠偐偐恐偐偠偰偐偐:z怊舧钓针怢谂!馬动馭动!駭动踀馞动!駞动馏动!駏动預!动!动动动!动騐!动!动鬀动!动谀!动动!动!动!动!动动动!动动!动动动动!倂恐偠恀灠恠偠偰恐偐恐灰灠腠倀恠偀

28、恀恐恐偠恰偐恠偰偐恐灰恠恐偠恠恠恰酐偐怀灀恠腰倀恐怀灠恐偐灐酠6怊舧钓謣钉鴀挂动騀!动!动謀动!动!动鰐动动!动鴀!动!动!动动动!动頀动动!动餀!动动!动鬀动!动谀!动!动贀!动动动鸀动!动!动动!动頀!动动动餐!动言!动动!动鰀!动动动!动!动动!动!动动預!动动!动!怅偐偀偠灐偐恀偐恠恐腰偠恠恠恐恠偐偰偠偰灠恠恰灰恰偠恰恰偐偐偐偠偠恠恀偠偰恀恰偠偐恠偠恐偐偐偠恠恠偐灐偀灐恠灐偰恠灠灰偐偠灠恰恰怐恰腠怀腠恠偰恠恠偠2n泓域咨询MACRO/ 电力金具项目实施方案 电力金具项目实施方案 该电力金具项目计划总投资9281.70万元,其中:固定资产投资7709.7 1万元,占项目总投资的83.06

29、%;流动资金1571.99万元,占项目总投资的1 6.94%。 达产年营业收入13331.00万元,总成本费用10489.36万元,税金及附 加156.48万元,利润总额2841.64万元,利税总额3390.07万元,税后净利 润2131.23万元,达产年纳税总额1258.84万元;达产年投资利润率30.62% ,投资利税率36.52%,投资回报率22.96%,全部投资回收期5.86年,提供 就业职位219个。 报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品 的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价 格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。 基本情况

30、、建设背景及必要性分析、项目市场调研、产品规划分析、 选址规划、项目土建工程、项目工艺分析、环境保护和绿色生产、项目生 产安全、风险评估、项目节能评价、项目实施进度、项目投资情况、项目 经济效益、项目总结、建议等。 泓域咨询MACRO/ 电力金具项目实施方案 第一章第一章 基本情况基本情况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx科技公司 (二)公司简介(二)公司简介 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以 人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公 司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康

31、、快速发展 。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品 质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超 越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一 个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象! 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售 后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业 产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为 辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专 项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设 计、制造

32、、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务 泓域咨询MACRO/ 电力金具项目实施方案 ,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户 ,深受各地用户好评。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位 生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。 (三)公司经济效益分析(三)公司经济效益分析 上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10864.63万元,同比增 长14.34%(1362.95万元)。其中,主营业业务电力金具生产及销售收入为 9078.96万元,占营业总收入的83.56

33、%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额2545.14万元,较去年同期相比 增长584.03万元,增长率29.78%;实现净利润1908.86万元,较去年同期相 比增长207.02万元,增长率12.16%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 10864.63 完成主营业务收入万元 9078.96 主营业务收入占比 83.56% 营业收入增长率(同比) 14.34% 营业收入增长量(同比)万元 1362.95 利润总额万元 2545.14 利润总额增长率 29.78% 泓域咨询MACRO/ 电力金具项目实施方案 利润总额增长量万元 584.03 净

34、利润万元 1908.86 净利润增长率 12.16% 净利润增长量万元 207.02 投资利润率 33.68% 投资回报率 25.26% 财务内部收益率 25.03% 企业总资产万元 19092.28 流动资产总额占比万元 27.86% 流动资产总额万元 5318.78 资产负债率 28.10% 二、项目概况二、项目概况 (一)项目名称(一)项目名称 电力金具项目 (二)项目选址(二)项目选址 某工业园 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积27360.34平方米(折合约41.02亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数74.21%,建筑容积率1.

35、64,建设区域绿化覆盖率5 .98%,固定资产投资强度187.95万元/亩。 泓域咨询MACRO/ 电力金具项目实施方案 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 项目净用地面积27360.34平方米,建筑物基底占地面积20304.11平方 米,总建筑面积44870.96平方米,其中:规划建设主体工程29259.93平方 米,项目规划绿化面积2681.97平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费2634.46万元。 (七)节能分析(七)节能分析 1、项目年用电量1352384.29千瓦时,折合166.21吨标准煤。 2、项目年总用水量7739.2

36、3立方米,折合0.66吨标准煤。 3、“电力金具项目投资建设项目”,年用电量1352384.29千瓦时,年 总用水量7739.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.87吨标准煤 /年。达产年综合节能量52.70吨标准煤/年,项目总节能率24.08%,能源利 用效果良好。 (八)环境保护(八)环境保护 项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家 的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严 格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显 的影响。 (九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成 泓域咨询MACRO/ 电力金具

37、项目实施方案 项目预计总投资9281.70万元,其中:固定资产投资7709.71万元,占 项目总投资的83.06%;流动资金1571.99万元,占项目总投资的16.94%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入13331.00万元,总成本费用10489.36万元,税金 及附加156.48万元,利润总额2841.64万元,利税总额3390.07万元,税后 净利润2131.23万元,达产年纳税总额1258.84万元;达产年投资利润率30. 62%,投资利税率36.52%,投资回报率22.96%,全部投资回收期5.86年,提 供就业职位219个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工 进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。 三、项目评价三、项目评价 1、本期工程项目符

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