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一、陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司 .pdf

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1、现代投资股份有限公司 2019年半年度报告摘要 1 证券代码: 000900 证券简称:现代投资 公告编号: 2019-035 现代投资股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委 托人姓名 靳勇 董事 因公 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告

2、期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 现代投资 股票代码 000900 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马玉国 罗荣玥 办公地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128号现代 广场写字楼 9 楼 长沙市天心区芙蓉南路二段 128号现代广场写字楼 8 楼 电话 0731-88749889 0731-88749889 电子信箱 现代投资股份有限公司 2019年半年度报告摘要 2

3、2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入(元) 6,634,316,925.65 4,453,330,303.32 48.97% 归属于上市公司股东的净利润(元) 601,782,841.41 495,279,295.64 21.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 581,754,875.82 476,101,591.32 22.19% 经营活动产生的现金流量净额(元) 331,316,217.52 443,857,846.34 -25.36% 基本每股收益(元 /股) 0.39

4、64 0.3263 21.48% 稀释每股收益(元 /股) 0.3964 0.3263 21.48% 加权平均净资产收益率 6.26% 5.64% 0.62% 本报告期末 上年度末 本报 告期末比上年度末增减 总资产(元) 32,875,835,290.33 24,707,125,162.97 33.06% 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,698,474,774.44 9,301,203,202.54 4.27% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末普通股股东总数 64,946 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比

5、例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖南省高 速公路建设开发总公司 国有法人 27.19% 412,666,971 招商局公路网络科技控股股份有限公司 国有法人 7.04% 106,867,207 通辽市蒙古王工贸有限公司 境内非国有法人 3.24% 49,200,000 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.17% 48,180,150 现代投资股份有限公司 2019年半年度报告摘要 3 香港中央结算有限公司 境外法人 1.09% 16,597,588 白国义 境内自然人 1.07% 16,205,000 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理计 划

6、其他 0.94% 14,300,694 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 其他 0.89% 13,466,034 银华基金农业银行银华中证金融资产管理计划 其他 0.89% 13,446,750 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 其他 0.87% 13,206,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 4

7、9,200,000 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 16,200,000 股。 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能现代投资股份有限公司 2019年半年度报告摘要 4 全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公

8、司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期,公司以 “提升核心竞争力、推进高质量发展 ”为目标 , 内强管理,外拓市场,严控风险,较好地完成了上半年经营目标。 报告期,公司完成营业收入 66.34亿元,比去年同期增长 48.97%。归属于上市公司股东净利润 6.02亿元,比上年同期增长 21.50%;净资产收益率 6.26%,比上年同期增加 0.62个百分点;每股收益 0.396元,比上年同期增长 21.48%。 (一)主业稳健经营 各分公司通过开展文明优质服务点评交流、 “一学一树一创 ”主题活动之卓越绩效考核方案 “大比拼 ”竞赛等活动,激发员工的积极性、主动性、创造性。各分公司坚持保畅

9、保收、堵漏增收、文明促收、监控督收、路网争收,实现了通行费收入的稳步增长。为确保公司所属路段的安全畅通,各分公司在道路养护上全面实施预防性养护和精细化养护。同时,进一步完善应急救援服务水平。怀芷高速公路建设坚持 “无缝隙管理、全过程管理、高精准管理、 省投资管理 ”,严格目标考核,强化监理职责,力争年内通车。 (二)两翼积极拓展 大有期货经纪业务稳定增长;风险管理业务立足于做优做精,深入推进基差贸易服务,玉米、棉花、橡胶等产业链风险管理业务;积极拓展新品种红枣、生猪产业链;积极开拓场外衍生品市场,推进做市商业务。现代财富同步推进有色、能化、黑色、农产品等四大板块业务,重点开拓融资租赁、商业保理

10、业务。现代环投的医疗废物和危险废物业务、生物质发电业务、垃圾焚烧发电业务齐头并进,新设智能垃圾分类公司 “湖南现代收易环保技术有限公司 ”, “互联网 +共享 ”智能垃圾分类 系统将全面应用于长沙市直党政机关。巴陵农商行全力推进存贷业务,创新业务产品,加大不良贷款清收力度,筑牢风控防线。现代资产积极拓展路衍产业,进一步规范昭山服务区管理。为实现资源共享、优势互补,各子公司之间积极推进业务协同,探索多种合作模式。 (三) 提升 内部管理 深入开展全面预算管理,以公司战略为引领,优化资源配置;以预算为抓手,加强资金、资产、成本费用等的事前、事中控制及事后监督考核,提升资金使用效率和成本控制水平。通

11、过向社会公开招聘年轻化、高学历、高职称员工,优化人才结构。 (四)强化合规经营 加强合规 经营 ,防范违纪违法违规风险。完善合同管理制度,推行合同履行人责任制,严格合同管理流程。同时,按照业务板块进一步细分专业化律师服务团队,加强业务咨询的专业性及时性。坚持问题导向,加强风险防控,开展全面风险排查,结合经营管理关键薄弱环节,确定重大风险防控点。全面开展 “制度建设年 ”活动,对制度进行全面梳理,建立健全各项规章制度。通过现场指导、抽查等方式,对各经营环节开展内控测评,针对缺陷制定整改措施,并定期对整改情况进行跟踪检查。 现代投资股份有限公司 2019年半年度报告摘要 5 2、涉及财务报告的相关

12、事项 ( 1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和 核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司按照财政部于 2017 年印发修订的企业会计准则第 22 号 金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号 金融资产转移、企业会计准则第 24 号 套期会计、企业会计准则第 37 号 金融工具列报相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则 基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的 情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更

13、正需追溯重述的情况。 ( 3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 本期发生的非同一控制下企业合并 单位: 元 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目投资可行性报告目录第一章 概况第二章 项目单位概况第三章 项目建设及必要性第四章 市场研究分析第五章 项目投资建设方案第六章 项目选址方案第七章 土建方案说明第八章 项目工艺分析第九章 环境保护第十章 项目职业安全第十一章 风险应对评价分析第十二章 节能评估第十三章 实施进度计划第十四章 项目投资情况第十五章 经济效益分析第十六章 评价结论第十七章 项目招投标方案

14、泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目投资可行性报告第一章 概况一、项目概况(一)项目名称MEMS传感器项目(二)项目选址某某循环经济产业园项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积15367.68平方米(折合约23.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.56%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.76%,固定资产投资强度171.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15367.68平方米,建筑物基底占地面积10689.76

15、平方米,总建筑面积15982.39平方米,其中:规划建设主体工程10701.59平方米,项目规划绿化面积1080.58平方米。泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目投资可行性报告(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1856.85万元。(七)节能分析1、项目年用电量1122199.87千瓦时,折合137.92吨标准煤。2、项目年总用水量5177.61立方米,折合0.44吨标准煤。3、“MEMS传感器项目投资建设项目”,年用电量1122199.87千瓦时,年总用水量5177.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.36吨标准煤/年。达产年综合节能量51.17吨标

16、准煤/年,项目总节能率25.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4915.95万元,其中:固定资产投资3945.14万元,占项目总投资的80.25%;流动资金970.81万元,占项目总投资的19.75%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目投资可行性报告预期达

17、产年营业收入7173.00万元,总成本费用5505.34万元,税金及附加89.07万元,利润总额1667.66万元,利税总额1986.75万元,税后净利润1250.75万元,达产年纳税总额736.01万元;达产年投资利润率33.92%,投资利税率40.41%,投资回报率25.44%,全部投资回收期5.43年,提供就业职位126个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某

18、循环经济产业园及某某循环经济产业园MEMS传感器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某循环经济产业园MEMS传感器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“MEMS传感器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位126个,达产年纳税总额736.01万元,可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目投资可行性报告3、项目达产年投资利润率33.92%,投资利税率40.41%,全部投资回报率25.44%,

19、全部投资回收期5.43年,固定资产投资回收期5.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。坚持开放共赢,重点依托“一带一路”国家战略,积极参与国际产能合作,培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区,增强我省制造的国际影响力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注1 占地面积 平方米 15367.68 23.04亩1.1 容积率 1.041.2 建筑系数 69.56%1.3 投资强度 万元/亩

20、171.231.4 基底面积 平方米 10689.761.5 总建筑面积 平方米 15982.391.6 绿化面积 平方米 1080.58 绿化率6.76%2 总投资 万元 4915.952.1 固定资产投资 万元 3945.142.1.1 土建工程投资 万元 1348.75泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目投资可行性报告2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 27.44%2.1.2 设备投资 万元 1856.852.1.2.1 设备投资占比 37.77%2.1.3 其它投资 万元 739.542.1.3.1 其它投资占比 15.04%2.1.4 固定资产投资占比 80.25%2.2 流

21、动资金 万元 970.812.2.1 流动资金占比 19.75%3 收入 万元 7173.004 总成本 万元 5505.345 利润总额 万元 1667.666 净利润 万元 1250.757 所得税 万元 1.048 增值税 万元 230.029 税金及附加 万元 89.0710 纳税总额 万元 736.0111 利税总额 万元 1986.7512 投资利润率 33.92%13 投资利税率 40.41%14 投资回报率 25.44%15 回收期 年 5.4316 设备数量 台(套) 9017 年用电量 千瓦时 1122199.8718 年用水量 立方米 5177.6119 总能耗 吨标准煤

22、 138.3620 节能率 25.04%21 节能量 吨标准煤 51.17泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目投资可行性报告22 员工数量 人 126第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征

23、,打造综合服务体系。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入7094.27万元,同比增长28.76%(1584.52万元)。其中,主营业业务MEMS传感器生产及销售收入为6520.88万元,占营业总收入的91.92%。泓域咨询MACRO/ MEMS传感器项目投资可行性报告上年度营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 1489.80 1986.40 1844.51 1773.57 7094.272 主营业务收入 1369.38 1825.85 1695.43 1630.22 6520.882.1 MEMS传感器(A) 451.90 602.

24、53 559.49 537.97 2151.892.2 MEMS传感器(B) 314.96 419.94 389.95 374.95 1499.802.3 MEMS传感器(C) 232.80 310.39 288.22 277.14 1108.552.4 MEMS传感器(D) 164.33 219.10 203.45 195.63 782.512.5 MEMS传感器(E) 109.55 146.07 135.63 130.42 521.672.6 MEMS传感器(F) 68.47 91.29 84.77 81.51 326.042.7 MEMS传感器(.) 27.39 36.52 33.91

25、32.60 130.423 其他业务收入 120.41 160.55 149.08 143.35 573.39根据初步统计测算,公司实现利润总额1639.63万元,较去年同期相比增长124.22万元,增长率8.20%;实现净利润1229.72万元,较去年同期相比增长123.44万元,增长率11.16%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 7094.27完成主营业务收入 万元 6520.88主营业务收入占比 91.92%营业收入增长率(同比) 28.76%营业收入增长量(同比) 万元 1584.52利润总额 万元 1639.63利润总额增长率 8.20%泓域咨询MACRO/ M

26、EMS传感器项目投资可行性报告利润总额增长量 万元 124.22净利润 万元 1229.72净利润增长率 11.16%净利润增长量 万元 123.44投资利润率 37.32%投资回泓域咨询MACRO/ 步进继电器项目立项申请报告步进继电器项目立项申请报告一、项目概况(一)项目名称步进继电器项目(二)项目建设单位xxx科技公司(三)法定代表人崔xx(四)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”

27、为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!泓域咨询MACRO/ 步进继电器项目立项申请报告公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。

28、上一年度,xxx集团实现营业收入9981.13万元,同比增长18.02%(1523.98万元)。其中,主营业业务步进继电器生产及销售收入为8480.61万元,占营业总收入的84.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2177.74万元,较去年同期相比增长410.23万元,增长率23.21%;实现净利润1633.30万元,较去年同期相比增长300.86万元,增长率22.58%。(五)项目选址某某产业示范园区(六)项目用地规模项目总用地面积19523.09平方米(折合约29.27亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.59%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资

29、产投资强度163.05万元/亩。泓域咨询MACRO/ 步进继电器项目立项申请报告项目净用地面积19523.09平方米,建筑物基底占地面积12609.96平方米,总建筑面积30260.79平方米,其中:规划建设主体工程18853.47平方米,项目规划绿化面积1732.16平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费1987.45万元。(九)节能分析1、项目年用电量436121.76千瓦时,折合53.60吨标准煤。2、项目年总用水量10830.87立方米,折合0.93吨标准煤。3、“步进继电器项目投资建设项目”,年用电量436121.76千瓦时,年总用水量10830.87

30、立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.53吨标准煤/年。达产年综合节能量17.22吨标准煤/年,项目总节能率21.33%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资6503.35万元,其中:固定资产投资4772.47万元,占项目总投资的73.38%;流动资金1730.88万元,占项目总投资的26.62%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15370.00万元,总成本费用11991.49万元,税金及附加134.01万元,利润总额3378.51万元,利税总额3978.52万元,税后净利润2533.88万元,达产年纳税总额1444.64万元;达产年投资利润率51.

31、泓域咨询MACRO/ 步进继电器项目立项申请报告95%,投资利税率61.18%,投资回报率38.96%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位230个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率51.95%,投资利税率61.18%,全部投资回报率38.96%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。二、建设背景及必要性(一

32、)项目建设背景1、中国制造2025发布实施两年以来,各项工作取得积极进展,为稳定工业增长,加快制造业转型升级发挥了重要作用:一是顶层设计基本完成,形成了以中国制造2025为引领,11个专项规划为骨干,重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充,各地落实文件为支撑,横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。二是工业基础能力泓域咨询MACRO/ 步进继电器项目立项申请报告稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决,产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立,建成一批智能化工厂、数字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及

33、率、数字化生产设备联网率明显提升,个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心,增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了19家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化,基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提升,原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平,企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市(群)。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措,在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。2、中国制造2025

34、的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。中国制造业的转型升级,迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低,改造的空间很大,即便完成了自动化、信息化,也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数字化、互联化,仍然需要极大的投入。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。泓域咨询MACRO/ 步进继电器项目立项申请报告今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分

35、析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。(二)必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文

36、可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。泓域咨询MACRO/ 步进继电器项目立项申请报告2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速

37、,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、调整优化工业生产力布局,按照主体功能区规划和重大生产力布局规划的要求,引导产业向适宜开发的区域集聚。根据国家产业政策要求,综合考虑区域消费市场、运输半径、资源禀赋、环境容量等因素,合理调整和优化重大生产力布局。主要依托能源和矿产资源的重大项目,优先在中西部资源富集地布局;主要利用进口资源的重大项目,优先在沿海沿江地区布局,减少资源、产品跨区域大规模调动。加强对战略性新兴

38、产业的布局规划,引导各地根据自身的基础和条件,合理选择发展方向和布局重点。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化泓域咨询MACRO/ 步进继电器项目立项申请报告、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。5、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度

39、,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。三、产品规划(一)产品规划项目主要产品为步进继电器,根据市场情况,预计年产值15370.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进泓域咨询MACRO/ 水塔工程项目立项申请报告水塔工程项目立项申请报告一、项目基本信息(一)项目名称水塔工程项目(二)项目建设单位xxx集团(三)法定代表人于xx(四)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持

40、“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,泓域咨询MACRO/ 水塔工程项目立项申请报告并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费

41、支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入21077.00万元,同比增长23.09%(3953.42万元)。其中,主营业业务水塔工程生产及销售收入为17334.61万元,占营业总收入的82.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5240.65万元,较去年同期相比增长1210.25万元,增长率30.03%;实现净利润3930

42、.49万元,较去年同期相比增长527.30万元,增长率15.49%。(五)项目选址某某工业园区(六)项目用地规模项目总用地面积58502.57平方米(折合约87.71亩)。(七)项目用地控制指标泓域咨询MACRO/ 水塔工程项目立项申请报告该工程规划建筑系数58.18%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.71%,固定资产投资强度187.61万元/亩。项目净用地面积58502.57平方米,建筑物基底占地面积34036.80平方米,总建筑面积63182.78平方米,其中:规划建设主体工程40811.53平方米,项目规划绿化面积4240.57平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费7398.68万元。(九)节能分析1、项目年用电量1146121.48千瓦时,折合140.86吨标准煤。2、项目年总用水量19566.40立方米,折合1.67吨标准煤。3、“水塔工程项目投资建设项目”,年用电量1146121.48千瓦时,年总用水量19566.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.53吨标准煤/年。达产年综合节能量45.01吨标准煤/年,项目总节能率25.81%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资20

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