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诸城市卫生和计划生育局 .pdf

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资源描述

1、泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 粉剂灌装机项目粉剂灌装机项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx投资公司投资公司 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 摘要 该粉剂灌装机项目计划总投资9225.33万元,其中:固定资产投资 6888.64万元,占项目总投资的74.67%;流动资金2336.69万元,占项 目总投资的25.33%。 达产年营业收入16206.00万元,总成本费用12448.48万元,税金 及附加161.58万元,利润总额3757.52万元,利税总额4437.38万元, 税后净利润2818.14万元,达产年纳税总额1619.24万元;达产年

2、投资 利润率40.73%,投资利税率48.10%,投资回报率30.55%,全部投资回 收期4.77年,提供就业职位288个。 报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目 承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、 经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性 进行研究论证;本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析, 阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 粉剂灌装机项目可行性研究报告目录粉剂灌装机项目可行性研究报告目录 第一章第一章 项目总论项目总论 一、项目名称及建设性质 二、

3、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 第二章第二章 建设背景建设背景 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 产业分析预测产业分析预测 第四章第四章 投资方案投资方案 一、

4、产品规划 二、建设规模 第五章第五章 项目选址说明项目选址说明 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 土建工程土建工程 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 项目工艺分析项目工艺分析 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点

5、 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 环保和清洁生产说明环保和清洁生产说明 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 项目生产安全项目生产安全 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施

6、 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 建设风险评估分析建设风险评估分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 项目节能说明项目节能说明 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 项目实施安排项目实施安排 一、建设周期 二、建设进度

7、 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章第十三章 项目投资方案项目投资方案 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 经济效益分析经济效益分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 综合评价综合评价 附表1:主要经济指标一览表 附表2:土建工程投资一览

8、表 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 附表3:节能分析一览表 附表4:项目建设进度一览表 附表5:人力资源配置一览表 附表6:固定资产投资估算表 附表7:流动资金投资估算表 附表8:总投资构成估算表 附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10:折旧及摊销一览表 附表11:总成本费用估算一览表 附表12:利润及利润分配表 附表13:盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 第一章第一章 项目总论项目总论 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 (一)项目名称(一)项目名称 粉剂灌装机项目 (二)项目建设性质(二)项目建设性质 该项目属

9、于新建项目,依托xxx经济新区良好的产业基础和创新氛 围,充分发挥区位优势,全力打造以粉剂灌装机为核心的综合性产业 基地,年产值可达16000.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx投资公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx实业发展公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 当今世界正处于大发展大变革大调整之中,我国工业发展面临的 国际环境更趋复杂,既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战,给我国 工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期,经济全球化持续 深入发展,为我国进一步实施“走出去”战略,提高在全球范围内的 资源配置能力,拓展外部发展空间提供了新机遇。同时,国际金融

10、危 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 机影响深远,全球需求结构出现明显变化,贸易保护主义有所抬头, 围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈,能源资源、气候变化等全球 性问题错综复杂,世界经济的不确定性仍然较大,对我国工业转型升 级形成新的压力。 xxx经济新区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主 线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加 速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争 力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和 发展定位可成为xxx经济新区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企 业投资,吸引市内外、省内外

11、、国内外的资本、人才、技术以及先进 的管理方法、经验集聚xxx经济新区,进一步巩固xxx经济新区招商引 资竞争力。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 (一)项目选址方案(一)项目选址方案 项目选址位于xxx经济新区,地理位置优越,交通便利,规划电力 、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。 (二)项目用地规模(二)项目用地规模 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 项目总用地面积24845.75平方米(折合约37.25亩),土地综合利 用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照粉剂灌 装机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建

12、设要 求。 六、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 项目净用地面积24845.75平方米,建筑物基底占地面积13347.14 平方米,总建筑面积25839.58平方米,其中:规划建设主体工程15669 .71平方米,项目规划绿化面积1824.73平方米。 七、设备购置七、设备购置 项目计划购置设备共计104台(套),主要包括:xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费2533.10万元。 八、产品规划方案八、产品规划方案 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:粉剂灌装机xxx 单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹 措能力、产能发展需要、

13、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及 相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投 资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提 出产能发展目标。 九、原材料供应九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ,xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供 货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满 足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析十

14、、项目能耗分析 1、项目年用电量1129604.18千瓦时,折合138.83吨标准煤,满足 粉剂灌装机项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量9416.94立方米,折合0.80吨标准煤,主要是生 产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx经济新区市政管网供给。 3、粉剂灌装机项目项目年用电量1129604.18千瓦时,年总用水量 9416.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.63吨标准煤/年 。达产年综合节能量49.06吨标准煤/年,项目总节能率20.55%,能源 利用效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 项

15、目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整 规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行 的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区 域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产 品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 (一)产业发展政策符合性(一)产业发展政策符合性 由xxx投资公司承办的“粉剂灌装机项目”主要从事粉剂灌装机项 目投资经营,其不属于国家发展改革

16、委产业结构调整指导目录(201 1年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。 (二)项目选址与用地规划相容性(二)项目选址与用地规划相容性 粉剂灌装机项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用 地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域 环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目 符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 (三)(三)“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线:粉剂灌装机项目用地性

17、质为建设用地,不在主 导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护 区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目 采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能 够得到合理处置,不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位

18、要合理安排设 计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设 周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工 程等。 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 (一)项目总投资及资金构成(一)项目总投资及资金构成 项目预计总投资9225.33万元,其中:固定资产投资6888.64万元 ,占项目总投资的74.67%;流动资金2336.69万元,占项目总投资的25 .33%。 (二)资金筹措(二)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (三)项目预期经济效益规划目标(三)项目预期经济效益规划目标 项目

19、预期达产年营业收入16206.00万元,总成本费用12448.48万 元,税金及附加161.58万元,利润总额3757.52万元,利税总额4437.3 8万元,税后净利润2818.14万元,达产年纳税总额1619.24万元;达产 年投资利润率40.73%,投资利税率48.10%,投资回报率30.55%,全部 投资回收期4.77年,提供就业职位288个。 十五、报告说明十五、报告说明 提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有 工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、 原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防 范等内容。 泓域咨询MACRO/

20、 粉剂灌装机项目可行性研究报告 十六、项目评价十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经 济新区及xxx经济新区粉剂灌装机行业布局和结构调整政策;项目的建 设对促进xxx经济新区粉剂灌装机产业结构、技术结构、组织结构、产 品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“粉剂灌装机项目”, 本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供 就业职位288个,达产年纳税总额1619.24万元,可以促进xxx经济新区 区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率40.73%,投

21、资利税率48.10%,全部投资 回报率30.55%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年 (含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布 了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列 卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条 件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推 动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导 企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 管理咨询服务,建

22、立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中 小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小 企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询 机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平 。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全 年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训 ,推动企业提升管理水平。 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1

23、 占地面积平方米 24845.75 37.25亩 1.1 容积率 1.04 1.2 建筑系数 53.72% 1.3 投资强度万元/亩 184.93 1.4 基底面积平方米 13347.14 1.5 总建筑面积平方米 25839.58 1.6 绿化面积平方米 1824.73 绿化率7.06% 2 总投资万元 9225.33 2.1 固定资产投资万元 6888.64 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 2.1.1 土建工程投资万元 2039.43 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 22.11% 2.1.2 设备投资万元 2533.10 2.1.2.1 设备投资占比 27.46%

24、 2.1.3 其它投资万元 2316.11 2.1.3.1 其它投资占比 25.11% 2.1.4 固定资产投资占比 74.67% 2.2 流动资金万元 2336.69 2.2.1 流动资金占比 25.33% 3 收入万元 16206.00 4 总成本万元 12448.48 5 利润总额万元 3757.52 6 净利润万元 2818.14 7 所得税万元 1.04 8 增值税万元 518.28 9 税金及附加万元 161.58 10 纳税总额万元 1619.24 11 利税总额万元 4437.38 12 投资利润率 40.73% 13 投资利税率 48.10% 14 投资回报率 30.55%

25、15 回收期年 4.77 16 设备数量台(套) 104 17 年用电量千瓦时 1129604.18 18 年用水量立方米 9416.94 19 总能耗吨标准煤 139.63 20 节能率 20.55% 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 21 节能量吨标准煤 49.06 22 员工数量人 288 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 第二章第二章 建设背景建设背景 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 (一)公司概况(一)公司概况 公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞 争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,

26、将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致 力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求 的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技 术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相 结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术 后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同 行业领先水平。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向, 全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考 评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营

27、活动的各个环节。通过强化 预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管 理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低 了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术 攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率 稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。 (二)公司经济效益分析(二)公司经济效益分析 上一年度,xxx公司实现营业收入14476.19万元,同比增长29.07% (3260.73万元)。其中,主营

28、业业务粉剂灌装机生产及销售收入为12 601.05万元,占营业总收入的87.05%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 3040.004053.333763.813619.0514476.19 2 主营业务收入 2646.223528.293276.273150.2612601.05 2.1 粉剂灌装机(A) 873.251164.341081.171039.594158.35 2.2 粉剂灌装机(B) 608.63811.51753.54724.562898.24 2.3 粉剂灌装机(

29、C) 449.86599.81556.97535.542142.18 2.4 粉剂灌装机(D) 317.55423.40393.15378.031512.13 2.5 粉剂灌装机(E) 211.70282.26262.10252.021008.08 2.6 粉剂灌装机(F) 132.31176.41163.81157.51630.05 2.7 粉剂灌装机(.) 52.9270.5765.5363.01252.02 3 其他业务收入 393.78525.04487.54468.791875.14 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 根据初步统计测算,公司实现利润总额3102.56

30、万元,较去年同期 相比增长284.71万元,增长率10.10%;实现净利润2326.92万元,较去 年同期相比增长212.38万元,增长率10.04%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 14476.19 完成主营业务收入万元 12601.05 主营业务收入占比 87.05% 营业收入增长率(同比) 29.07% 营业收入增长量(同比)万元 3260.73 利润总额万元 3102.56 利润总额增长率 10.10% 利润总额增长量万元 284.71 净利润万元 2326.92 净利润增长率 10.04% 净利润增长量万元 212.38 投资利润率

31、 44.80% 投资回报率 33.60% 财务内部收益率 24.80% 企业总资产万元 17808.91 流动资产总额占比万元 27.58% 流动资产总额万元 4911.17 资产负债率 47.84% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 (一)中国制造(一)中国制造20252025 坚持制造业发展全国一盘棋和分类指导相结合,统筹规划,合理 布局,明确创新发展方向,促进军民融合深度发展,加快推动制造业 整体水平提升。围绕经济社会发展和国家安全重大需求,整合资源, 突出重点,实施若干重大工程,实现率先突破。在关系国计民生和产 业安全的基

32、础性、战略性、全局性领域,着力掌握关键核心技术,完 善产业链条,形成自主发展能力。继续扩大开放,积极利用全球资源 和市场,加强产业全球布局和国际交流合作,形成新的比较优势,提 升制造业开放发展水平。 (二)工业绿色发展规划(二)工业绿色发展规划 推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程,不可能一 蹴而就,需要我们着力健全保障机制,以此推动形成绿色发展人人有 责、人人共享的良好社会风尚。我们相信,只要全市上下坚定信心, 抓铁有痕,久久为功,打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能 实现,美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实,我们的生活也一定会 越来越美好。 (三)(三)xxxxxx十三五发展

33、规划十三五发展规划 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性 新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调 控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者 相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投 资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年 下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新 兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。 (四)(四)xxxx高质量发展规划高质量发展规划 中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任 务,充

34、分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落 实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减 势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头 ,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界 经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明 显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成 本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显 现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增 长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报

35、告 民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和 发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局 ,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了 关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有 成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的 私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有 条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业 树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理 咨询服务,

36、建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企 业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业 选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构 和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实 施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完 成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推 动企业提升管理水平。 泓域咨询MACRO/ 粉剂灌装机项目可行性研究报告 中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。 “十三五”期间仍然处于新常态阶段,经济增长速度难有明显回升, 大中型企业规模化扩张的空间有限,将不得不进行发展方式的转变, 其转变的一个道路是产品升级,向价值链高端提升,另一个途径是向 上下游延伸,扩张其产品空间,这样,原来不少大中型企业不愿做、 不屑做的领域现在都要涉足,加大了中小企业的竞争压力。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动 全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形

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