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渝教研发〔2019〕8号 .doc

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2、問替癔葞歶葒晶屝問屝問箍聎漰藿漰挰漰塹鸰譒塎驖膑昀漀毿饘晗扛欀桘怀昤晹箕箕晔乾晭晬姿暀蟿晥蛿晓晴晝鳿晑晓鯿譑晎晴愀喃喃晘晘筏筒晔啛乾晭啛晬啛姿暀啛蟿晥啛蛿晓啛晴啛晝啛鳿晑啛晓啛鯿譑晎啛晴啛戀$N晾賿晎賿晾歹饘蕑晛歹饘蕑晙癸冐葎晙癸冐葎映晞映晹啶啟挀扬貗扬貗煎婑塑煎葑婙塑燿剑塖盿荑婛搀螋蝥颐颐斘遧敮遧替禐礀禑姿蝎晹癸祺晹禑禕祷屔癸祺屔癸祺譏啎塙祢禍禖廿祺盿荑攀啎啎箍箍啥喋晻盿荑奛晥啛靓歵啵盿荑譛啎盿荑盿荑昀昤舤艙葝豶葝豶晾湎驸替湎驸暕扛癸晹扛癸晹晎靎歟靎歟桧晛潏鍠桵蹵晻魛啒晹晛癸脰蕬鹿湑鑶鑞桞殐饘桒殐饘坒垐桧卾灢S_扔瘀鹴汒舀幢晜筹婮晣譹攀晑瑛昀筵替虛奓喀笀筒歸饘晑灏湥档蒈歹饘晑灏湥档蒈欀饘晑虛

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4、年财政拨款总收入增加 16450112.72 元,增加 197.72 %,增加的主要原因是规划展馆项 目建设资金。 我局 2016 年度支出;一般公共服务支出 385147 元,相较 2015 年支出增加 385147 元,增加了 100%,增加的主要原因是人 员工资支出。 我局 2016 年度结转结余 20900481.07 元,其中:项目支出 结转结余 20900481.07 元,日常公用支出结转结余 0 元,结转原 因是规划展馆项目未完结,付款未全部完成。 (二)收入决算情况说明(二)收入决算情况说明 我局 2016 年度收入合计 24769887 元,其中财政拨款收入 24769887

5、 元,占总收入的 100%,其他收入 0 元,占总收入的 0%。其中行政运行 419087 元,占总收入的 1.7%。 (三)支出决算情况说明(三)支出决算情况说明 我局 2016 年度总支出 7326955.81 元,其中:基本支出 419087 元,占总支出 5.71%,项目支出 6907868.81 元,占总支 出的 94.28%。具体支出包括:一般公共服务支出 385147 元,城 乡社区支出 6376808.81 元,农林水支出 565000 元。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 我局 2016 年度财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款

6、, 22 收入总计 24769887 元,较 2015 年增加 16450112.72 元,增加了 197.72 %;一般公共预算财政拨款支出 7326955.81 元,较 2015 年减少 543543.12 元,减少 7%,其中一般公共服务支出 385147 元, (五)(五)“三公三公”经费支出决算情况经费支出决算情况 相较 2016 年预算:我局 2016 年“三公”经费预算 55700 元, 实际支出 42938 元,支出降低了 22.91 %,其中:公车运行维护 费预算数为 40600 元,实际支出数为 29347 元,降低开支 11253 元,降低了 27.72 %;公务接待费预

7、算数为 15100 元,实 际支出数为 13591 元,降低开支 1509 元,降低了 9.99%;因公 出国(境)预算数为 0 元,实际支出 O 元。我局的“三公”经费 支出均未超出预算。 相较 2015 年决算:公车运行维护费降低了 12973 元,主要 原因一是公车改革,公务用车保有量减少;二是提倡绿色出行, 鼓励公务外出乘坐公共交通工具,减少环境污染。公务接待费减 少 元,原因是根据省政府河北省党政机关国内公务接待管理 办法,我局严格控制公务接待的次数、规格和陪同人员,尽量 减少公务接待的开支。 “三公”经费支出在总支出中所占比例:公务用车购置及运 行费支出决算 29347 元,占“三公”经费支出总额的 68.35 %; 公务接待费支出决算 13591 元,占“三公”经费支出总额的 31.65 %;因公出国(境)支出决算 0 万元。 具体情况说明:

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