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纯净水浆线项目可行性报告范本(63亩).docx

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资源描述

1、91448.835795.342.2纯净水浆线(B)848.231130.971050.191009.794039.172.3纯净水浆线(C)626.95835.93776.22746.372985.482.4纯净水浆线(D)442.55590.07547.92526.852107.402.5纯净水浆线(E)295.04393.38365.28351.231404.932.6纯净水浆线(F)184.40245.86228.30219.52878.082.7纯净水浆线(.)73.7698.3591.3287.81351.233其他业务收入283.50378.01351.01337.511350.

2、02根据初步统计测算,公司实现利润总额5266.35万元,较去年同期相比增长1264.15万元,增长率31.59%;实现净利润3949.76万元,较去年同期相比增长691.33万元,增长率21.22%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18911.65完成主营业务收入万元17561.63主营业务收入占比92.86%营业收入增长率(同比)10.73%营业收入增长量(同比)万元1833.04利润总额万元5266.35利润总额增长率31.59%利润总额增长量万元1264.15净利润万元3949.76净利润增长率21.22%净利润增长量万元691.33投资利润率64.71%投资回报率48.

3、54%财务内部收益率24.72%企业总资产万元37288.27流动资产总额占比万元28.78%流动资产总额万元10731.24资产负债率47.58%第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2250.84亿元,比上年增长6.48%。其中,第一产业增加值180.07亿元,增长10.75%;第二产业增加值1395.52亿元,增长10.57%第三产业增加值675.25亿元,增长10.09%。一般公共预算收入225.45亿元,同比增长9.15%,一般公共预算支出593.73亿元,同比增长6.30%。国税收入330.48亿元,同比增长10.71%;地税收入亿元54.23,同比增长9.35%。

4、居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨1.12%,衣着上涨1.00%,居住上涨1.16%,生活用品及服务上涨1.09%,教育文化和娱乐上涨1.13%,医疗保健上涨0.62%,其他用品和服务上涨1.05%,交通和通信上涨0.63%。全部工业完成增加值1660.19亿元。规模以上工业企业实现增加值1474.52亿元,比上年增长5.60%。规模以上AA、BB、CC、DD(含纯净水浆线)等主导行业共完成工业增加值1049.69亿元,增长7.97%。AA完成增加值422.52亿元,增长11.27%;BB完成工业增加值351.62亿元,增长6.08%;CC完成工业增加值219.80亿元,增长9.4

5、9%;DD完成工业增加值127.08亿元,增长9.21%。规模以上工业企业实现主营业务收入6231.20亿元,比上年增长7.62%。实现利润总额798.36亿元,比上年增长5.12%。固定资产投资完成4155.36亿元,比上年增长9.04%。其中,建设项目投资完成3656.72亿元,增长5.14%;房地产开发投资完成498.64亿元,增长9.99%。在固定资产投资中,第一产业投资完成207.77亿元,同比增长10.58%;第二产业投资完成3158.07亿元,同比增长10.86%;第三产业投资完成789.52亿元,增长11.24%。高新技术产业投资1027.43亿元,增长5.30%。民间投资33

6、10.38亿元,增长11.61%。城市基础设施投资553.24亿元,增长11.94%。重点项目899个,完成投资2495.98亿元,增长11.17%。全市实现社会消费品零售总额1920.06亿元,比上年增长7.79%。城镇实现零售额1112.32亿元,增长6.06%;乡村实现零售额502.40亿元,增长5.96%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元373.38,增长5.87%。实际利用外资62807.54万美元,同比增长51.75%。外贸进出口总值278.13亿元,同比增长57.71%。其中,出口总值180.78亿元,同比增长58.25%;进口总值97.35亿元,同比增长56.89%。二、区域

7、内纯净水浆线行业市场分析目前,区域内拥有各类纯净水浆线企业717家,规模以上企业28家,从业人员35850人。截至2017年底,区域内纯净水浆线产值150021.07万元,较2016年125289.02万元增长19.74%。产值前十位企业合计收入63817.41万元,较去年53918.06万元同比增长18.36%。区域内纯净水浆线行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元150021.07同期产值万元125289.02同比增长19.74%从业企业数量家717规上企业家28从业人数人35850前十位企业产值万元63817.41去年同期53918.06万元。1、xxx投资公司(AAA)万元15635

8、.272、xxx科技公司万元14039.833、xxx有限责任公司万元8296.264、xxx有限公司万元7019.925、xxx科技公司万元4467.226、xxx实业发展公司万元4148.137、xxx有限责任公司万元319.098、xxx有限公司万元2616.519、xxx科技公司万元2488.8810、xxx实业发展公司万元1914.52区域内纯净水浆线企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值15635.27万元,较上年度14055.44万元增长11.24%,其中主营业务收入15140.86万元。2017年实现利润总额5048.83万元,同比增长21.67%;实现净利润1341.

9、57万元,同比增长18.13%;纳税总额89.21万元,同比增长14.08%。2017年底,AAA资产总额33751.89万元,资产负债率27.14%。2017年区域内纯净水浆线企业实现工业增加值74527.65万元,同比2016年67623.31万元增长10.21%;行业净利润14553.28万元,同比2016年12485.66万元增长16.56%;行业纳税总额16899.34万元,同比2016年15271.41万元增长10.66%;纯净水浆线行业完成投资41923.01万元,同比2016年35494.89万元增长18.11%。区域内纯净水浆线行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值

10、万元74527.651.1同期增加值万元67623.311.2增长率10.21%2行业净利润万元14553.282.12016年净利润万元12485.662.2增长率16.56%3行业纳税总额万元16899.343.12016纳税总额万元15271.413.2增长率10.66%42017完成投资万元41923.014.12016行业投资万元18.11%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长7.69%。预计区域内纯净水浆线行业市场需求规模将达到225132.66万元,利润总额73578.85万元,净利润30780.26万元,纳税14752.42万元,工业

11、增加值79128.76万元,产业贡献率13.22%。区域内纯净水浆线行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值174342.73198116.74225132.662利润总额56979.4664749.3973578.853净利润23836.2327086.6330780.264纳税总额11424.2712982.1314752.425工业增加值61277.3169633.3179128.766产业贡献率8.00%11.00%13.22%7企业数量86010491343第五章 土建工程设计一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合

12、理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。二、项目总平面设计要求应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为级。四、建筑工程设计总体要求根据需要,积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料,并尽可能利用地方建设材料;在生产工艺允许的条件下,尽可能采用联合厂房,并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资

13、。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积49490.33平方米,其中:计容建筑面积49490.33平方米,计划建筑工程投资4145.10万元,占项目总投资的27.73%。第六章 项目选址研究一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某产业示范基地。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术

14、产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开

15、发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心

16、力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.41%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度167.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41940.9662.88亩2基底面积平方米26175.353建筑面积平方米49490.334145.10万元4容积率1.185建筑系数62.41%6主体工程平方米30400.50

17、7绿化面积平方米3431.558绿化率6.93%9投资强度万元/亩167.07六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。按

18、照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统

19、一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照

20、度的要求,对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。主体工程及原材料仓库等

21、均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,泓域咨询MACRO/ 活性石灰产品项目可行性研究报告活性石灰产品项目可行性研究报告xxx科技发展公司活性石灰产品项目可行性研究报告目录第一章 总论第二章 项目背景、必要性第三章 产业调研分析第四章 产品规划第五章 选址可行性研究第六章 项目工程设计研究第七章 工艺先进性分析第八章 环境保护可行性第九章 企业安全保

22、护第十章 风险应对评估第十一章 节能评价第十二章 项目实施进度第十三章 投资方案说明第十四章 项目经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 项目综合结论第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营

23、为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。(三)公司经济效益

24、分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入25983.11万元,同比增长29.81%(5967.46万元)。其中,主营业业务活性石灰产品生产及销售收入为22835.20万元,占营业总收入的87.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5291.83万元,较去年同期相比增长610.13万元,增长率13.03%;实现净利润3968.87万元,较去年同期相比增长464.40万元,增长率13.25%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25983.11完成主营业务收入万元22835.20主营业务收入占比87.88%营业收入增长率(同比)29.81%营业收入增长量(同比)万元5967.

25、46利润总额万元5291.83利润总额增长率13.03%利润总额增长量万元610.13净利润万元3968.87净利润增长率13.25%净利润增长量万元464.40投资利润率41.09%投资回报率30.82%财务内部收益率27.32%企业总资产万元33973.70流动资产总额占比万元39.38%流动资产总额万元13377.24资产负债率20.14%二、项目概况(一)项目名称活性石灰产品项目(二)项目选址某工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积37565.44平方米(折合约56.32亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.80%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.42%,固

26、定资产投资强度191.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37565.44平方米,建筑物基底占地面积20210.21平方米,总建筑面积59729.05平方米,其中:规划建设主体工程40974.02平方米,项目规划绿化面积3833.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费4526.06万元。(七)节能分析1、项目年用电量546291.32千瓦时,折合67.14吨标准煤。2、项目年总用水量30883.96立方米,折合2.64吨标准煤。3、“活性石灰产品项目投资建设项目”,年用电量546291.32千瓦时,年总用水量30883.96立方米,项目年综合总耗

27、能量(当量值)69.78吨标准煤/年。达产年综合节能量17.45吨标准煤/年,项目总节能率20.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14553.67万元,其中:固定资产投资10794.85万元,占项目总投资的74.17%;流动资金3758.82万元,占项目总投资的25.83%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目

28、标预期达产年营业收入25547.00万元,总成本费用20110.95万元,税金及附加240.24万元,利润总额5436.05万元,利税总额6426.09万元,税后净利润4077.04万元,达产年纳税总额2349.05万元;达产年投资利润率37.35%,投资利税率44.15%,投资回报率28.01%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位592个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供

29、全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业示范区及某工业示范区活性石灰产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业示范区活性石灰产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“活性石灰产品项目”

30、,本期工程项目的建设能够有力促进某工业示范区经济发展,为社会提供就业职位592个,达产年纳税总额2349.05万元,可以促进某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.35%,投资利税率44.15%,全部投资回报率28.01%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力

31、和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

32、综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37565.4456.32亩1.1容积率1.591.2建筑系数53.80%1.3投资强度万元/亩191.671.4基底面积平方米20210.211.5总建筑面积平方米59729.051.6绿化面积平方米3833.01绿化率6.42%2总投资万元14553.672.1固定资产投资万元10794.852.1.1土建工程投资万元4256.172.1.1.1土建工程投资占比万元29.24%2.1.2设备投资万元4526.062.1.2.1设备投资

33、占比31.10%2.1.3其它投资万元2012.622.1.3.1其它投资占比13.83%2.1.4固定资产投资占比74.17%2.2流动资金万元3758.822.2.1流动资金占比25.83%3收入万元25547.004总成本万元20110.955利润总额万元5436.056净利润万元4077.047所得税万元1.598增值税万元749.809税金及附加万元240.2410纳税总额万元2349.0511利税总额万元6426.0912投资利润率37.35%13投资利税率44.15%14投资回报率28.01%15回收期年5.0716设备数量台(套)12417年用电量千瓦时546291.3218年

34、用水量立方米30883.9619总能耗吨标准煤69.7820节能率20.78%21节能量吨标准煤17.4522员工数量人592第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、大力振兴实体经济,构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑,大中小微企业协调并进,新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系,着力建设工业强省。从全球看,新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,为我市产业转型带来重大战略机遇。新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征,“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势;互联网突破时空限制,世界知名企业实现

35、全球协同化设计和生产;智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化;基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。2、围绕工业经济高质量发展,坚持“工业强市”主战略不动摇,牢牢把握转型发展核心,以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标,聚焦重点产业转型升级,着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”,着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手,保持工业经济平稳增长,推进工业经济高质量发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。3、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,

36、为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选

37、择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动

38、战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。4、为推进经济结构的战略性调整,

39、促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些

40、变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去的标准转向现在的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看,是

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