1、色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。二、公司经济效益分析上
2、一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15628.29万元,同比增长25.02%(3128.07万元)。其中,主营业业务旋涡气泵生产及销售收入为13291.31万元,占营业总收入的85.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3554.47万元,较去年同期相比增长887.16万元,增长率33.26%;实现净利润2665.85万元,较去年同期相比增长476.65万元,增长率21.77%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2416.03亿元,比上年增长10.53%。其中,第一产业增加值193.28亿元,增长6.10%;第二产业增加值1497.94亿元,增长5.73%第三产业增
3、加值724.81亿元,增长11.86%。一般公共预算收入276.43亿元,同比增长9.45%,一般公共预算支出507.98亿元,同比增长11.06%。国税收入322.51亿元,同比增长11.39%;地税收入亿元72.94,同比增长9.38%。居民消费价格上涨1.02%。其中,食品烟酒上涨1.09%,衣着上涨0.94%,居住上涨0.86%,生活用品及服务上涨0.95%,教育文化和娱乐上涨1.14%,医疗保健上涨0.79%,其他用品和服务上涨0.63%,交通和通信上涨0.78%。全部工业完成增加值1733.42亿元。规模以上工业企业实现增加值1421.35亿元,比上年增长6.82%。规模以上AA、
4、BB、CC、DD(含旋涡气泵)等主导行业共完成工业增加值1228.04亿元,增长5.62%。AA完成增加值486.56亿元,增长8.16%;BB完成工业增加值391.00亿元,增长9.83%;CC完成工业增加值200.19亿元,增长6.18%;DD完成工业增加值85.21亿元,增长9.90%。规模以上工业企业实现主营业务收入6033.64亿元,比上年增长11.46%。实现利润总额534.08亿元,比上年增长11.75%。固定资产投资完成4174.03亿元,比上年增长8.90%。其中,建设项目投资完成3673.15亿元,增长5.91%;房地产开发投资完成500.88亿元,增长10.48%。在固定
5、资产投资中,第一产业投资完成208.70亿元,同比增长10.13%;第二产业投资完成3172.26亿元,同比增长7.63%;第三产业投资完成793.07亿元,增长9.41%。高新技术产业投资1155.79亿元,增长9.07%。民间投资3940.34亿元,增长10.11%。城市基础设施投资557.64亿元,增长6.39%。重点项目1344个,完成投资2672.91亿元,增长9.25%。全市实现社会消费品零售总额1302.83亿元,比上年增长6.53%。城镇实现零售额1166.57亿元,增长6.33%;乡村实现零售额559.42亿元,增长6.21%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元409.15,
6、增长8.69%。实际利用外资68014.67万美元,同比增长50.24%。外贸进出口总值281.13亿元,同比增长53.78%。其中,出口总值182.73亿元,同比增长57.22%;进口总值98.40亿元,同比增长52.92%。二、旋涡气泵行业市场分析目前,区域内拥有各类旋涡气泵企业945家,规模以上企业43家,从业人员47250人。截至2017年底,区域内旋涡气泵产值158989.27万元,较2016年138758.31万元增长14.58%。产值前十位企业合计收入76095.65万元,较去年66721.31万元同比增长14.05%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000
7、.01亿元,年均增长6.10%。预计区域内旋涡气泵行业市场需求规模将达到238839.13万元,利润总额78529.18万元,净利润32794.12万元,纳税16493.46万元,工业增加值93620.61万元,产业贡献率16.94%。第五章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项
8、目选址位于xx产业基地。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企
9、便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程
10、、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地
11、确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.53%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度171.13万元/亩。六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和
12、使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在
13、工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资
14、项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、投资项目供电负荷等级为级,场区降压站电源取自国家电网,
15、电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052)的规定。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运
16、输的安全。本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地
17、控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 项目工艺技术一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理
18、的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。在工艺设备的配置上,依据节能的原则,选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则,优先选用环境保护型设备,满足项目所制订的产品方案要求,优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备,充分显现龙头企
19、业专业化水平,选择高效、合理的生产和物流方式。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,
20、以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计104台(套),设备购置费2803.21万元。第七章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6939.32(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2392.13万元。
21、(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9331.45万元,其中:固定资产投资6939.32万元,占项目总投资的74.36%;流动资金2392.13万元,占项目总投资的25.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2733.82万元,占项目总投资的29.30%;设备购置费2803.21万元,占项目总投资的30.04%;其它投资1402.29万元,占项目总投资的15.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6939.32+2392.13=9331.45(万元)。二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益分析
22、一、经济评价财务测算项目预计三年达产:第一年收入11445.00万元,总成本12227.29万元,利润总额-782.29万元,净利润152.64万元,增值税370.43万元,税金及附加-586.72万元,所得税-195.57万元;第二年收入15260.00万元,总成本15256.48万元,利润总额3.52万元,净利润2.64万元,增值税493.91万元,税金及附加167.46万元,所得税0.88万元;第三年生产负荷100%,收入19075.00万元,总成本14598.94万元,利润总额4476.06万元,净利润3357.05万元,增值税617.39万元,税金及附加182.27万元,所得税111
23、9.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19075.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=617.39万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14598.94万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加182.27万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4476.06(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4476.0625.00%=1119.02(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收
24、入=4476.06(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4476.0625.00%=1119.02(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4476.06万元,缴纳企业所得税1119.02万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4476.06-1119.02=3357.05(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=47.97%。(2)达产年投资利税率=56.54%。(3)达产年投资回报率=35.98%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入19075.00万元,总成本费用14598.
25、94万元,税金及附加182.27万元,利润总额4476.06万元,企业所得税1119.02万元,税后净利润3357.05万元,年纳税总额1918.68万元。二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.28年。本期工程项目全部投资回收期4.28年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。第九章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风
26、险极小。undefined2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决
27、纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息
28、反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需
29、求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定
30、性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于
31、国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:
32、投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。第十章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6736.52万元,占计划投资的72.19%。其中:完成固定资产投资4271.80万元,占总投资的63.41%;完成流动资金投资2464.72,占总投资的36.59%。三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据
33、职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,根据2392.13规划,达产年劳动定员277人。五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应
34、聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位
35、要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第十一章 综合评价1、中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击,去年下半年以来,我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施,加大财税、信贷等扶持力度,改善中小企业经营环境,中小企业生产经营出现了积极变化,但发展形势依然严峻。中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会
36、稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击,去年下半年以来,我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施,加大财税、信贷等扶持力度,改善中小企业经营环境,中小企业生产经营出现了积极变化,但发展形势依然严峻。2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合项目建设地行业布局和结构调整政液体氨气项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了液体氨气项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,液体氨气项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的液体氨气项目最佳建设地点液体氨气项
37、目建设地,本期工程液体氨气项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证液体氨气项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为液体氨气项目建设提供了良好的投资环境。2、由液体氨气项目建设单位承办的“液体氨气项目”,拟选址在液体氨气项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合液体氨气项目选址要求。(三)液体氨气项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数70.35%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度198.67万元/亩。(四)液体氨气项目节
38、约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,液体氨气项目建设单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。2、在液体氨气项目建设过程中,液体氨气项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程液体氨气项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。六、液体氨气项目选址综合评价(略)第六章 总图布置一、液体氨气项目总平面布置方案(一)平面布置总体方案1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,液体氨气项目总
39、体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。2、根据液体氨气项目建设单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要主体工程布置方案(略)(三)场区道路设计方案(略)(四)液体氨气项目建筑设计方案(略)(五)液体氨气项目建设内蒙古自治区科技创新引导奖励资金项目申报书申报项目名称:申报单位:
40、申请支持方式:贷款担保 无偿补助申报时间: 年 月 内蒙古自治区财政厅制 编 写 说 明 1、本申报书适用于申报内蒙古自治区科技创新引导奖励资金项目时使用,自治区本级项目经主管部门同意加盖公章后报送自治区财政厅;自治区本级项目无主管部门的直接报送自治区财政厅;盟市及盟市以下项目由盟市财政局审查签署意见并加盖公章后报送自治区财政厅。 2、申报单位指项目第一承担单位。3、主管部门指申报单位所归口管理部门。4、申报单位只能申请一种支持方式:申请“贷款担保”填写表一申请“无偿补助”填写表二 5、文本规格为A4,封面格式不变,正文一律用4号宋体字打印,标题用4号黑体字打印。项目基本信息单位:万元1.项目
41、名称2.项目属性新建 扩建 改建3.总投资其中:申请科技创新引导奖励资金申请支持方式贷款担保 无偿补助项目单位名 称地 址主管部门法定代表人电话E-mail项目联系人电话E-mail开户银行银行帐号科研技术人员人其中:高级职称人中级职称人初级职称人专职科研人员人兼职科研人员人项目可行性研究报告摘要1.项目概述(包括项目的意义和必要性,技术的先进性、技术基础和优势,与产业政策和区域规划的吻合情况,项目的总体目标和任务等)2.项目单位概况(包括经营状况、资产负债、资信状况、财务状况、技术力量、现代企业制度建设情况等)项目可行性研究报告摘要3.项目的主要建设内容、技术内容和指标(包括主要技术来源、技
42、术依托单位情况,技术人员情况,技术服务能力情况,技术集成转化、推广方式及其路线,预期的技术、经济指标)4主要发现点、发明点、技术创新点及成果形式项目可行性研究报告摘要5.市场前景及风险分析6.资金筹措和使用(包括项目总投资、资金来源构成及用途,申请科技创新引导奖励资金支持环节)7.经济效益分析(包括项目建成后收入、利润、税收、投资利润率等)项目可行性研究报告摘要8.社会效益分析(包括项目对行业、产业的带动作用;对生态环境的影响等)9.组织实施与保障措施10.相关附件提供清单1、 企业法人营业执照或事业单位法人登记证书复印件,高新技术企业需附高新技术企业认证书复印件。2、 申报单位上一年度财务会
43、计报告。3、 技术专利证书复印件。4、 申请贷款担保支持项目,应同时提供以下附件:银行资信等级证明材料抵押资产评估报告5、其他相关附件表一: 申请“贷款担保”支持方式项目基本情况表单位:万元项目名称企业名称企业性质经营地址成立时间注册资金工商登记号法定代表人联系电话住宅地址住宅电话员工人数科研技术人员数经营范围主要产品资信等级资信等级评定机构开户行名称帐 号帐户性质申请前二年资产负债情况及财务情况资产上两年度上一年度负债上两年度上一年度所有者权益上两年度上一年度1.流动资产1.流动负债1.实收资本2.长期投资其中:短期负债2.资本公积3.固定资产2.长期负债3.盈余公积4.无形及其他资产其中:
44、长期借款4.未分配利润资产合计负债合计所有者权益合计销售收入利润总额资产负债率净利润净现金流量流动比率资本金利润率销售净利润率应收帐款回转率申请贷款担保金额申请贷款银行申请贷款用途还款来源抵押/质押物种类评估价值评估时间表二: 申请“无偿补助”支持方式项目基本情况单位:万元项目名称项目单位单位性质单位地址联系电话法定代表人联系电话职工人数科研技术人员数项目资金来源金额备 注1.国家财政资金计划名称:2.申请科技创新引导奖励资金3.盟市及盟市以下财政资金计划名称:4.项目单位自筹资金5.银行贷款贷款银行:6.其他资金投入申请科技创新引导奖励资金支出明细概算金额备 注1.设备费具体购置明细请填下表2.材料费具体购置明细请填下表3.测试化验加工费4.燃料动力费5.差旅费6.会议费7.国际合作与交流费8.出版、文献、信息传播、知识产权事务费9.劳务费10.专家咨询费11.管理费12.其他合计设备、材料名称规格数量单价金额备注合计推荐及审核意见表 单位:万元申报单位意见推荐部门意见法定代表人意见及签字: 申报单位全称: (公章) 年 月 日推荐意见: 推荐部门全称: (公章)