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滑县“十三五”生态环境保护规划和国家生态文明建设示范县 .doc

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资源描述

1、错用大气污染物综合 排放标准 (GB16297-1996)。 2.酸雾和碱雾处理措 施不可行。氯化氢排放 浓度不满足无机化学 工业污染物排放标准 (GB31573-2015)要求。 建议地方生态环境 部门责成建设单位 和环评单位修改报 告书中氯化氢适用 标准,完善酸雾、 碱雾处理措施,确 保达标排放,并监 督落实。 责令限期整 改 12 个月 8 序 号 环评机构 名称 资质证书 编号 环评文件名称 编制主持人和主要 编制人员 审批部门 环评文件存在的 主 要 问 题 后续监管建议 环评机构 处理意见 环评工程师 处理意见 10 宜昌市环 境保护研 究所 已注销 资质 仙桃市绿源再生 资源回收

2、有限公 司年收储 3 万 吨废旧铅酸蓄电 池项目环境影响 报告书 编制主持人: 吴波(HP0005725) 仙桃市环 境保护局 危险废物污染防治措 施不可行。采用的人 工防渗材料渗透系数 不满足危险废物贮 存 污 染 控 制 标 准 (GB18597-2001)要 求。 建议地方生态环境 部门责成建设单位 严格按照 危险废物 贮存污染控制标准 (GB18597-2001) 要 求采取防渗措施, 并 监督落实。 责令限期整 改 12 个月 11 天津市环 境保护科 学研究院 已脱钩 天津武清汽车零 部件产业园有限 公司污水处理厂 二期扩建工程环 境影响报告书 编制主持人: 阚元卿(HP00055

3、93) 天津市武 清区行政 审批局 未判定地下水评价等 级,未进行地下水现 状监测、影响预测和 评价。 建议地方生态环境 部门责成建设单位 和环评单位在报告 书中补充该项目地 下水防渗措施,并 监督落实。 责令限期整 改 6 个月 12 海口市环 境科学研 究院 已脱钩 临高鱼胶原蛋白 生产项目环境影 响报告表 编制主持人: 吴万欣(HP00015320) 临高县生 态环境保 护局 工程分析不全面。未 识别恶臭污染因子, 未对恶臭进行环境影 响分析。 建议地方生态环境 部门督促建设单位 尽快落实提出的整 改措施。 责令限期整 改 6 个月 阅读量应不少于 40 篇, 其中国外文献至少占 1/3

4、。参考文 献应按照文后参考文献著录规则(GB77142005)书写。参考文献一律放在 致谢后,不得放在各章之后。 (12) 攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 (含学术论文、著作、 科研奖项及发明专利等)。 (13)附录。附录是作为论文主体的补充项目,并不是必需的,下列内容可作 为附录材料。 1为了论文材料的完整,但编入正文又有损于编排的条理和逻辑性,对了解正 文内容有用的补充信息等。 2由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文的材料。 3不便于编入正文的罕见珍贵资料。 4对一般读者并非必要阅读,但对本专业同行有参考价值的资料。 5某些重要的原始数据、数学推导、计算程序等。 每一附

5、录均另页起。 论文的附录依序用大写正体 A,B,C,编序号,如:附录 A。 附录中的图、表、式、参考文献等另行编序号,与正文分开,也一律用阿拉伯 数字编码。 4. 学位论文水平要求 (1)学位论文工作有一定的技术难度和深度,论文成果具有一定的先进性和实 用性。 (2)学位论文工作应在导师指导下独立完成,论文工作量饱满。 (3)学位论文中的文献综述应对选题所涉及的工程技术问题或研究课题的国内 外状况有清晰的描述与分析。 (4)学位论文的正文应综合应用基础理论、科学方法、专业知识和技术手段对 所解决的科研问题或工程实际问题进行分析研究,并能在某些方面提出独立见解。 (5)学位论文研究设计应有明确的

6、结果。 (6)学位论文必须立论正确,逻辑严密,论证充分,材料详实,文字通畅,格 式规范,图表精确、数据和计量单位正确。 (7)学位论文必须通过“学位论文学术不端行为检测系统(TMLC2) ”检测, 达到校学位评定委员会对学位论文的有关要求方可答辩。 5. 其他要求 全日制专业学位硕士研究生在答辩前需申请相应的专利、软件著作权、或取得 相应的职业资格、或取得其它相关的学术成果。 第三部分 编写成员 陈跃鹏、夏泽中、朱国荣、全书海、袁佑新、宋仲康、张华军。 曐曐度规范完善,管理考核有章 可循。 四、四、存在问题与改进措施存在问题与改进措施 (一)(一)本科教育方面本科教育方面 针对大传媒时代传媒类

7、学科专业的新变化, 大力实施本科教育 “五个一工程” , 全面提高人才培养质量。具体是指一流生源、一流专业、一流师资、一流课程、 一流毕业生。学校将通过实施“五个一工程” ,全面提高人才培养质量和水平, 解决大传媒时代学校发展的根本问题。 (二)强化管理方面(二)强化管理方面 针对学校管理水平急需提升的新要求,继续实施目标管理,以一流管理推进 “双一流”建设。结合“双一流”建设方案和学校“十三五”发展规划的目标与 任务,实行动态的年度目标管理。在现行分类考核的基础上,学校将建立完善各 单位 KPI 考核评价体系。 (三)研究生教育方面(三)研究生教育方面 针对研究生学科专业建设需要加强的问题,

8、启动研究生专业的“四个一批” 建设, 优化学科生态。 全面梳理研究生专业方向, 结合本科 “四个一批” 的经验, 制定实施研究生学科专业调整优化方案,启动研究生专业的“四个一批”建设, 对现有专业实行升级改造,关停并转一批、升级改造一批、重点加强一批、规划 设计一批。 12 (四)科学研究方面(四)科学研究方面 针对科研总体实力不强,代表性成果不多的实际,实施“科研提升计划” , 通过打造大项目、 大平台、 大团队、 大成果, 提高我校服务国家战略的能力。 2019 年拟启动“导师团队科研提升计划” ,通过导师团队建设,加快我校科研队伍的 高质量发展, 激励科研人才潜心开展学术研究, 促进科研

9、综合实力的可持续发展, 为我校高水平项目申报、高水平成果推出以及稳定合理的队伍建设提供支持。 (五)国际合作交流方面(五)国际合作交流方面 坚持全球顶尖大学采取“主动联系,循序渐进,争取合作”的基本原则,主 动出击,积极拓展与世界一流名校的合作与交流。全面提高学校人才培养国际化 的能力与水平,推进与世界一流大学的学生交流活动,扩大学位留学生规模,提 高留学生生源质量。加大引进外籍教师的力度,采取灵活的国际人才引进机制聘 请国际一流学者来校讲学或工作。 中华人民共和国中华人民共和国红其拉甫口岸国际红其拉甫口岸国际道路运输管理局道路运输管理局 20182018 年部门预算公年部门预算公开开说明说明

10、 目目 录录 第一部分第一部分、中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理 局局概况概况 一、主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分第二部分 20182018 年部门预算公开表年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分第三部分 20182018 年部门预算情况说明年部门预算情况说明 一、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理

11、局 2018 年年收支 预算情况的总体说明 二、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年收入预 算情况说明 三、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年财政拨 款支出预算情况的总体说明 四、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 五、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年一般公 共预算当年拨款情况说明 六、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年一般公 共预算基本支出情况说明 七、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年项目支 出情况说明 八、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年一般公 共预算“三公

12、”经费预算情况说明 九、关于红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年政府性 基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释第四部分名词解释 第一部分第一部分 单位概况单位概况 一、一、 主要职能主要职能 主要职能:红其拉甫口岸运管局为自治区道路运输管理 局直属副处级事业参公单位。主要职责是:查验国际汽车 运输行车许可证、国际道路运输国际识别标志、国际 道路运输有关牌证等;记录、统计出入口岸的车辆、旅客、 货物运输量以及国际汽车运输行车许可证;定期向省级 道路运输管理机构报送有关统计资料;监督检查国际道路运 输的经营活动;协调出入口岸运输车辆的通关事宜;负责对 辖区内道路

13、运输市场秩序的监管。 二、二、 机构设置及人员情况机构设置及人员情况 1、机构情况:年末单位机构为 1 个,内设 4 个职能部 门(财务处、综合业务管理处、运政执法处及党行办公室)。 2、人员情况:截止 2017 年 12 月 31 日,我局编制数 为 9 人,其中在编在职人员 8 人,退休 1 人,在编不在职人 员 1 人(外单位借调),不在编在职人员 1 人(伊尔克什坦 口岸国际道路运输管理局 1 人)。 第第二二部分部分 20182018 年部门预算年部门预算公开表公开表 表一 部部门收支总体情况表门收支总体情况表 编制部门:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:万元 收

14、入 支 出 项 目 2018 年预算 功能分类 2018 年预算 财政拨款(补助) 154.69 201 一般公共服务支出 一般公共预算 154.69 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政专户管理资金(教育收费) 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 17.24 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 137.45 215 资源勘探

15、信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 154.69 小 计 154.69 单位上年结余 (不包括国库集中支 付额度结余) 230 转移性支出 收 入 总 计 154.69 支 出 合 计 154.69 表 二 部门收入总体情况表部门收入总体情况表 编制部门:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:万元 功能分类科目编 码 功能

16、分类科目名称 总 计 一般公 共预算 政 府 性 基 金 预 算 财政 专户 管理 资金 (教 育收 费) 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 单位上 年结余 (不包 括国库 集中支 付额度 结余) 类 款 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 154.69 154.69 中华人民共和国红其 拉甫口岸国际道路运 输管理局 154.69 154.69 208 社会保障和就业支出 17.24 17.24 05 行政事业单位离退休 17.24 17.24 208 05 04 未归口管理的行政单 位离退休 2.85 2.8

17、5 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 14.39 14.39 214 交通运输支出 137.45 137.45 01 公路水路运输 137.45 137.45 214 01 01 行政运行 114.67 114.67 214 01 12 公路运输管理 22.78 22.78 表三 部门支出总体情况表部门支出总体情况表 编制部门:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 2 3 合计 154.69 131.91 22.78 中华人民共和国红其拉甫口 岸国际道路运输

18、管理局 154.69 131.91 22.78 208 社会保障和就业支出 17.24 17.24 05 行政事业单位离退休 17.24 17.24 208 05 04 未归口管理的行政单位离 退休 2.85 2.85 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 14.39 14.39 214 交通运输支出 137.45 114.67 22.78 01 公路水路运输 137.45 114.67 22.78 214 01 01 行政运行 114.67 114.67 214 01 12 公路运输管理 22.78 22.78 表四 财政拨款收支预算总体情况表财政拨款收支预算总体情况表 编

19、制部门:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:万元 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一 般 公 共 预 算 基 金 预 算 财政拨款 (补助) 154.69 201 一般公共服务支出 一般公共预算 154.69 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 17.24 17.24 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出

20、137.45 137.45 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 154.69 小 计 154.69 154.69 230 转移性支出 收 入 总 计 154.69 支 出 合 计 154.69 154.69 表五 一般公一般公共预算支出情况表共预算支出情况表 编制部门:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:

21、万元 项目 一般公共预算 支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 基本支 出 项目支 出 类 款 项 1 2 3 合计 154.69 131.91 22.78 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道 路运输管理局 154.69 131.91 22.78 208 社会保障和就业支出 17.24 17.24 05 行政事业单位离退休 17.24 17.24 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 2.85 2.85 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 14.39 14.39 214 交通运输支出 137.45 114.67 22.78 01 公路水路运输 137.4

22、5 114.67 22.78 214 01 01 行政运行 114.67 114.67 214 01 12 公路运输管理 22.78 22.78 表六 一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表 编制部门:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科 目编码 经济分类科目名称 总 计 人员经费 公用经费 类 款 1 2 3 合计 131.91 120.04 11.87 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 131.91 120.04 11.87 301 工资福利支出 117.19 117.19 0.00 301 01 基本工

23、资 23.10 23.10 0.00 301 02 津贴补贴 53.41 53.41 0.00 301 03 奖金 1.93 1.93 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 14.39 14.39 0.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 6.89 6.89 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 5.36 5.36 0.00 301 12 其他社会保障缴费 0.40 0.40 0.00 301 13 住房公积金 9.41 9.41 0.00 301 99 其他工资福利支出 2.30 2.30 0.00 302 商品和服务支出 11.87 0.00 11.87 302

24、01 办公费 3.07 0.00 3.07 302 07 邮电费 0.40 0.00 0.40 302 08 取暖费 0.80 0.00 0.80 302 11 差旅费 2.70 0.00 2.70 302 28 工会经费 1.00 0.00 1.00 302 29 福利费 0.90 0.00 0.90 302 31 公务用车运行维护费 2.80 0.00 2.80 302 99 其他商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 303 对个人和家庭的补助 2.85 2.85 0.00 303 05 生活补助 1.16 1.16 0.00 303 07 医疗费补助 1.50 1.50 0.00

25、 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.19 0.19 0.00 表七 项目支出情况表项目支出情况表 编制部门:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:万元 功能分类科目编 码 功能分类 科目名称 项目名称 项目 支出 合计 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 对个 人和 家庭 的补 助支 出 债 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设) 资 本 性 支 出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 类 款 项 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 22.

26、78 15.35 2.80 4.63 【202】自 治区交通 运输厅 22.78 15.35 2.80 4.63 中华人 民共和国 红其拉甫 口岸国际 道路运输 管理局 22.78 15.35 2.80 4.63 214 交通运输 支出 22.78 15.35 2.80 4.63 01 公路水 路运输 22.78 15.35 2.80 4.63 12 公路运输 管理 22.78 15.35 2.80 4.63 214 01 12 公路运输 管理 对个人和家 庭补助性支 出 (成品油补 充基本支出) 19.98 15.35 4.63 214 01 12 公路运 输管理 维稳安保经 费 2.00

27、2.00 214 01 12 公路运 输管理 公务用车运 行维护费 (成 品油补充基 本支出) 0.80 0.80 表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门: 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:万元 单 位 合计 因公出 国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 1 2 3 4 5 6 合计 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 【202】自治区交通运输厅 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路 运输管

28、理局 3.60 0.00 3.60 0.00 3.60 0.00 表九 政府性基金预算支出情况表政府性基金预算支出情况表 编制部门:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 单位:万元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 总 计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 2 3 备注:无内容应公开空表并说明情况。 第第三三部分部分 20182018 年部门预算情况说明年部门预算情况说明 20182018 年部门预算情况说明年部门预算情况说明 一、关于一、关于中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管 理局理局 20182018 年收

29、支预算情况的总体说明年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则, 2018 年红其拉甫口岸运管局所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 154,69 万 元。 收入预算包括:一般公共预算拨款 154.69 万元。 支出预算包括:社会保障和就业支出 17.24 万元、交通 运支出输 137.45。 二、二、关于关于中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输 管理局管理局 20182018 年收入预年收入预算情况说明算情况说明 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局收 入预算 154.69 万元, 其中: 一般公共财政预算 154.69 万元,

30、占 100%,比上年增加 1.08 万元,主要原因是增加了维稳安 保费。 三、关于三、关于中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输 管理局管理局 20182018 年支出预算情况说明年支出预算情况说明 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理 2018 年支出预算万 154.69 元,其中: 基本支出 131.91 万元,占 85.27%,比上年减少 7.14 万 元,主要原因是财政公用经费的压缩。 项目支出 22.78 万元,占 14.73%,比上年增加 8.22 万 元,主要原因临时工人员增加、维稳安保费增加。 四、关于四、关于中华人民共和国红其拉甫口

31、岸国际道路运输管中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管 理局理局 20182018 年财政拨款收支预算情况的总体说明年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 154.69 万元。收入全部为 一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算拨款。 支出预算包括:社会保障和就业支出 17.24 万元,主要 用于退休人员医疗费支出和在职人员机关养老保险费;交通 运输的支出 137.45 万元,主要用于在职人员工资福利支出、 商品服务支出、对个人和家庭补助支出及临时工工资的支 出。 五、关于五、关于中华人民共和国红其拉甫中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管口岸国际道路运输管 理局理

32、局 20182018 年一般公共预算当年拨款情况说明年一般公共预算当年拨款情况说明 (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 2018 年一般公共预算拨款基本支出 131.91 万元, 比上 年执行数减少 7.14 万元,下降 5.41%。主要原因是:财政公 用经费的压缩。 (二)一般公共预算当年拔款结构情况 1、社会保障和就业支出(类)14.39 万元,占 9.3% 2、交通运输支出(类)137.45 万元,占 94.34% (三)一般公共预算当年拔款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):2018 年预算数未 2.85 万元,比上

33、年执行数增加了 2.85 万元,增长了 100%,主要 原因是 2017 年 6 月新增加一名退休人员。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018 年预算数 14.39 万元, 比上年执行数减少了 0.66 万元, 下降了 4.59%, 主要原因是 2017 年 6 月一人退休。 3、 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 行政运行 (项) : 2018 年预算数114.67 万元, 比上年执行数减少了9.33 万元, 下降了 100%,主要原因是财政公用经费压缩。 4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输 管理(项)

34、:2018 年预算数 22.78 万元,比上年执行数增加 了 8.22 万元,增长了 36.08%,主要原因是临时工人员增加、 维稳安保费增加。 六、关于六、关于中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输 管理局管理局 20182018 年一般公共预算基本支出情况说明年一般公共预算基本支出情况说明 2018 年一般公共预算基本支出 131.91 万元,其中: 人员经费 120.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费,职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资

35、福利支出、生活补助、 救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 11.87 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他商品和服务支出等。 七、 关于七、 关于中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管 理局理局 20182018 年项目支出情况说明年项目支出情况说明 1、项目名称:维稳安保费 设立的政策依据:加强维稳安保力量,社会长治久安。 预算安排规模:2 万元 项目承担单位:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路 运输管理局 资金分配情况:维稳安保费 2 万元 资金执行

36、时间:2018 年 2、项目名称:公务用车运行维护费(成品油补充基本支 出) 设立的政策依据:车辆维修及保养、车俩审验、过路费 等。 预算安排规模:0.8 万元 项目承担单位:中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路 运输管理局 资金分配情况:公务用车运行维护费 0.8 万元 资金执行时间:2018 年 3、项目名称:对个人和家庭补助性支出(成品油补充基 本支出) 设立的政策依据:确保单位日常工作正常开展,为红其 拉甫口岸运输行业和运输监管、服务提供保障,让退休人员 和遗属人员有归属感、获得感。 预算安排规模:对个人和家庭补助性支出预算 19.98 万 元 项目承担单位:中华人民共和国红其拉甫口岸国

37、际道路 运输管理局 资金分配情况:临时工(聘用人员)工资及社保 16.85 万元、公务员考核奖 0.1 万元、在职人员人员精神文明和综 合治理奖 2.4 万元、退休人员人员精神文明和综合治理奖 0.19 万元、遗属生活费 0.44 万元。 资金执行时间:2018 年 资金来源:财政拨款收入 补贴人数:15 人 补贴标准: 临时工 (聘用人员) 6 人, 工资每人每月 2340 元;在职人员 8 人,精神文明和综合治理奖每人 3000 元; 退休人员 1 名,精神文明和综合治理奖每人 1875 元;公务 员考核奖 1 人。每人 800 元。 补贴范围:对个人和家庭补助性支出。 补贴方式:发放到个

38、人。 发放程序:临时工工资按月发放,精神文明和综合治理 奖、公务员考核奖根据文件发放。 受益人群和社会效益:在职人员、临时工、退休人员, 遗属人员,有了归属感,也确保日单位常工作正常开展。 八、关于八、关于中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输 管理局管理局 20182018 年一般公共预算“三公”经费预算情年一般公共预算“三公”经费预算情 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.8 万元,车 辆运行维护费 2,8 万元,因公出国(境)费 0 万元,公务接 待费 0 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年未增加也未 减少,其中:公务用车运

39、行维护费 2.8 万元,主要原因是未 增加车辆也无报废车辆。 九、九、关于中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管关于中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管 理局理局 20182018 年政府性基金预算拨款年政府性基金预算拨款情况说明情况说明 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基 金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2018 年机关运行经费财政拨款预算 11.87 万元, 比上年 预算减少了 4.56 万元。下降了 38.42%,主要原因增加在职 转退休人

40、员 1 名、财政公用经费压缩。 (二)国有资产占用使用情况 截至 2017 年底,中华人民共和国红其拉甫口岸国际道 路运输管理局预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1、房屋平方米,价值 0 万元. 2、车辆 2 辆,价值 42.42 万元;其中:一般公务用车 辆,价值 34.73 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 7.68 万元; 其他车辆无。 3.办公家具价值 1.29 万元。 4.其他资产价值 24.98 万元. 单位价值50 万元以上大型设备台0台(套), 单位价值100 万元以上大型设备 0 台(套) 2018 年中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理 局预算未安排购置车辆经费。

41、 2018 年中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理 局预算无政府采购经费。 (四)预算绩效情况 2018 年度,本年度实行绩效管理的项目 3 个,涉及预算 金额 22.78 万元。具体情况见下表(按项目分别填报): 财政支出绩效目标申报表 ( 2018 )年度 填报单位: 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 项目名称: 维稳安保费 项目属性: 延续项目 主管部门 自治区道路运输 管理局 项目实施单 位 红其拉甫口岸国际道路运输管 理局 项目起止时 间 2018 年 1 月-12 月 项目负责人 马金山 联系 电话 0998-2962181 项目资金 (万元) 资金总额 2 万元

42、 财政拨款 2 万元 自有资金 0 经营性收入 0 其他收入 0 其他 0 单位职能阐 述 确保新疆总目标的贯彻落实, 确保社会大局的稳定, 加强重点场所 要害的安全防范,完善强化内部安保和自身防范工作,进一步加强 社会防控工作,八条安防措施要求。 项目概况 落实安全防范主体责任,健全完善保卫机构,配齐配强专职治安保 卫人员,落实切实可行的视频监控系统,防冲撞硬质隔离设施,加 强内部巡逻门卫防护等工作。完成物防、技防的各项要求。 项目立项情 况 项目立项依据 加强社会长治久安 项目申报的可行性 项目实施有较好的社会效益 项目申报的必要性 加强社会稳定 项目实施进 度计划 项目实施内容 开始时间

43、 完成时间 开展驻村访惠聚工作 2018 年 1 月 2018 年 12 月 开展安保器材购买 2018 年 1 月 2018 年 12 月 开展单位门厅岗位值 班 2018 年 1 月 2018 年 12 月 财政支出绩效目标申报表 ( 2018 )年度 填报单位: 中华人民共和国红其拉甫口岸国际道路运输管理局 项目名称: 公务用车运行维护 费 项目属性: 延续项目 主管部门 自治区道路运输管 理局 项目实施单位 红其拉甫口岸国际道路运输 管理局 项目起止时间 2018 年 1 月-12 月 项目负责人 马金 山 联系 电话 0998-2962181 项目资金(万 元) 资金总额 0.8 万

44、元 财政拨款 0.8 万元 自有资金 0 经营性收入 0 其他收入 0 其他 0 单位职能阐述 开展单位日常车辆的油料、维修维护、保险、车辆过路等费用 项目概况 加强车辆日常使用,提高车辆管理,很好的保障,公务用车透明度 越来越高。 项目立项情况 项目立项依据 一辆公务用车、一辆执法用车,公务用车的补 差标准每辆 0.4 万元 项目申报的可行性 做好车辆的油料、保险、维修等日常工作开展 项目申报的必要性 有效开展单位车辆使用日常开展 项目实施进度 计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 开展车辆路检路查 油料费 2018 年 1 月 2018 年 12 月 开展车辆日常维修 2018 年 1 月 2018 年 12 月 开展

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