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酱腌菜项目可行性研究报告2020参考范本.docx

上传人:潮汕人 文档编号:1895300 上传时间:2020-04-08 格式:DOCX 页数:78 大小:79.28KB
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资源描述

1、产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入28846.45万元,同比增长33.22%(7192.74万元)。其中,主营业业务人造板生产及销售收入为23953.47万元,占营业总收入的83.04%。上年度

2、营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6057.758077.017500.087211.6128846.452主营业务收入5030.236706.976227.905988.3723953.472.1人造板(A)1659.982213.302055.211976.167904.652.2人造板(B)1156.951542.601432.421377.325509.302.3人造板(C)855.141140.191058.741018.024072.092.4人造板(D)603.63804.84747.35718.602874.422.5人造板(E)402.425

3、36.56498.23479.071916.282.6人造板(F)251.51335.35311.40299.421197.672.7人造板(.)100.60134.14124.56119.77479.073其他业务收入1027.531370.031272.171223.244892.98根据初步统计测算,公司实现利润总额7524.94万元,较去年同期相比增长1618.11万元,增长率27.39%;实现净利润5643.70万元,较去年同期相比增长707.96万元,增长率14.34%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元28846.45完成主营业务收入万元23953.47主营业务收入占

4、比83.04%营业收入增长率(同比)33.22%营业收入增长量(同比)万元7192.74利润总额万元7524.94利润总额增长率27.39%利润总额增长量万元1618.11净利润万元5643.70净利润增长率14.34%净利润增长量万元707.96投资利润率47.76%投资回报率35.82%财务内部收益率21.79%企业总资产万元49103.60流动资产总额占比万元37.79%流动资产总额万元18556.28资产负债率35.05%第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3065.02亿元,比上年增长6.45%。其中,第一产业增加值245.20亿元,增长8.03%;第二产业增加值1

5、900.31亿元,增长8.52%第三产业增加值919.51亿元,增长11.82%。一般公共预算收入270.63亿元,同比增长10.82%,一般公共预算支出579.68亿元,同比增长11.86%。国税收入316.49亿元,同比增长7.40%;地税收入亿元70.10,同比增长10.36%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨1.11%,衣着上涨0.62%,居住上涨1.12%,生活用品及服务上涨0.96%,教育文化和娱乐上涨0.86%,医疗保健上涨0.77%,其他用品和服务上涨0.91%,交通和通信上涨0.80%。全部工业完成增加值1723.55亿元。规模以上工业企业实现增加值1494.6

6、8亿元,比上年增长7.35%。规模以上AA、BB、CC、DD(含人造板)等主导行业共完成工业增加值1263.64亿元,增长11.72%。AA完成增加值471.88亿元,增长5.70%;BB完成工业增加值385.07亿元,增长10.14%;CC完成工业增加值261.28亿元,增长10.07%;DD完成工业增加值137.56亿元,增长8.64%。规模以上工业企业实现主营业务收入5609.72亿元,比上年增长9.59%。实现利润总额610.99亿元,比上年增长11.24%。固定资产投资完成3818.03亿元,比上年增长6.97%。其中,建设项目投资完成3359.87亿元,增长8.89%;房地产开发投

7、资完成458.16亿元,增长6.98%。在固定资产投资中,第一产业投资完成190.90亿元,同比增长7.20%;第二产业投资完成2901.70亿元,同比增长7.17%;第三产业投资完成725.43亿元,增长5.49%。高新技术产业投资767.65亿元,增长11.35%。民间投资3663.02亿元,增长10.11%。城市基础设施投资531.83亿元,增长10.21%。重点项目1526个,完成投资2249.92亿元,增长10.86%。全市实现社会消费品零售总额1450.85亿元,比上年增长6.26%。城镇实现零售额1065.47亿元,增长10.09%;乡村实现零售额367.56亿元,增长9.84%

8、。限额以上批发零售企业商品零售额亿元442.93,增长13.12%。实际利用外资50915.53万美元,同比增长58.80%。外贸进出口总值361.40亿元,同比增长53.79%。其中,出口总值234.91亿元,同比增长51.04%;进口总值126.49亿元,同比增长58.84%。二、区域内人造板行业市场分析目前,区域内拥有各类人造板企业711家,规模以上企业20家,从业人员35550人。截至2017年底,区域内人造板产值158938.69万元,较2016年141808.25万元增长12.08%。产值前十位企业合计收入69120.57万元,较去年58339.44万元同比增长18.48%。区域内

9、人造板行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元158938.69同期产值万元141808.25同比增长12.08%从业企业数量家711规上企业家20从业人数人35550前十位企业产值万元69120.57去年同期58339.44万元。1、xxx实业发展公司(AAA)万元16934.542、xxx集团万元15206.533、xxx实业发展公司万元8985.674、xxx实业发展公司万元7603.265、xxx公司万元4838.446、xxx(集团)有限公司万元4492.847、xxx实业发展公司万元345.608、xxx实业发展公司万元2833.949、xxx公司万元2695.7010、xxx(集

10、团)有限公司万元2073.62区域内人造板企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值16934.54万元,较上年度14554.83万元增长16.35%,其中主营业务收入16066.72万元。2017年实现利润总额5298.65万元,同比增长20.54%;实现净利润1509.73万元,同比增长13.40%;纳税总额92.10万元,同比增长14.27%。2017年底,AAA资产总额32874.17万元,资产负债率45.14%。2017年区域内人造板企业实现工业增加值26607.33万元,同比2016年23845.97万元增长11.58%;行业净利润19468.25万元,同比2016年16658

11、.04万元增长16.87%;行业纳税总额17387.05万元,同比2016年15515.84万元增长12.06%;人造板行业完成投资34711.13万元,同比2016年30901.03万元增长12.33%。区域内人造板行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元26607.331.1同期增加值万元23845.971.2增长率11.58%2行业净利润万元19468.252.12016年净利润万元16658.042.2增长率16.87%3行业纳税总额万元17387.053.12016纳税总额万元15515.843.2增长率12.06%42017完成投资万元34711.134.12016行业

12、投资万元12.33%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.55%。预计区域内人造板行业市场需求规模将达到238673.62万元,利润总额72107.48万元,净利润23476.88万元,纳税18166.14万元,工业增加值88214.71万元,产业贡献率19.64%。区域内人造板行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值184828.86210032.79238673.622利润总额55840.0363454.5872107.483净利润18180.4920659.6523476.884纳税总额14067.8615986

13、.2018166.145工业增加值68313.4777628.9488214.716产业贡献率14.00%18.00%19.64%7企业数量85310411332第五章 工程设计说明一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度

14、”的要求,为了达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则,以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为级。根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求,基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑

15、物均采取相应抗震构造设计。四、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下,使其满足国家的有关规范规定,还结合当地的自然条件、施工能力,力求建筑的美观大方,经济实用,并使场区各建构筑物协调一致。项目总体布置要按照使用功能要求,进行功能分区,做到人流、车流路线通畅,空间布置和周围环境协调,同时,应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求;所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色;所有建筑物设计,应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化,以便于施工和降低成本。项目承办单位的建筑设计应遵守国

16、家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积69325.85平方米,其中:计容建筑面积69325.85平方米,计划建筑工程投资5262.77万元,占项目总投资的24.68%。第六章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx产业园区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学

17、问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。

18、发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机

19、制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地

20、建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.54%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度183.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55907.9

21、483.82亩2基底面积平方米39996.543建筑面积平方米69325.855262.77万元4容积率1.245建筑系数71.54%6主体工程平方米44767.287绿化面积平方米3604.288绿化率5.20%9投资强度万元/亩泓域咨询MACRO/ 刺绣画项目可行性研究报告刺绣画项目可行性研究报告xxx有限公司刺绣画项目可行性研究报告目录第一章 基本情况第二章 项目建设背景分析第三章 产业分析第四章 产品规划分析第五章 项目选址规划第六章 土建工程第七章 项目工艺先进性第八章 环保和清洁生产说明第九章 安全保护第十章 项目风险评估分析第十一章 项目节能概况第十二章 实施进度计划第十三章 投

22、资估算与资金筹措第十四章 项目经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 评价结论第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不

23、仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结

24、构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价

25、。 (三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入17255.73万元,同比增长27.19%(3688.68万元)。其中,主营业业务刺绣画生产及销售收入为14829.78万元,占营业总收入的85.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4491.13万元,较去年同期相比增长875.20万元,增长率24.20%;实现净利润3368.35万元,较去年同期相比增长603.27万元,增长率21.82%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17255.73完成主营业务收入万元14829.78主营业务收入占比85.94%营业收入增长率(同比)27.19%营业收入增长量(同比)万元3

26、688.68利润总额万元4491.13利润总额增长率24.20%利润总额增长量万元875.20净利润万元3368.35净利润增长率21.82%净利润增长量万元603.27投资利润率43.48%投资回报率32.61%财务内部收益率27.89%企业总资产万元31033.13流动资产总额占比万元33.19%流动资产总额万元10299.89资产负债率44.01%二、项目概况(一)项目名称刺绣画项目(二)项目选址某经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积42994.82平方米(折合约64.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.95%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.35%

27、,固定资产投资强度181.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42994.82平方米,建筑物基底占地面积25775.39平方米,总建筑面积54173.47平方米,其中:规划建设主体工程41455.18平方米,项目规划绿化面积3983.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费5789.35万元。(七)节能分析1、项目年用电量692017.83千瓦时,折合85.05吨标准煤。2、项目年总用水量16910.41立方米,折合1.44吨标准煤。3、“刺绣画项目投资建设项目”,年用电量692017.83千瓦时,年总用水量16910.41立方米,项目年综合总耗能

28、量(当量值)86.49吨标准煤/年。达产年综合节能量31.99吨标准煤/年,项目总节能率20.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14400.13万元,其中:固定资产投资11685.95万元,占项目总投资的81.15%;流动资金2714.18万元,占项目总投资的18.85%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划

29、目标预期达产年营业收入24629.00万元,总成本费用18937.67万元,税金及附加266.18万元,利润总额5691.33万元,利税总额6742.52万元,税后净利润4268.50万元,达产年纳税总额2474.02万元;达产年投资利润率39.52%,投资利税率46.82%,投资回报率29.64%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位383个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设

30、周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济示范中心及某经济示范中心刺绣画行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济示范中心刺绣画产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

31、积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“刺绣画项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位383个,达产年纳税总额2474.02万元,可以促进某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.52%,投资利税率46.82%,全部投资回报率29.64%,全部投资回收期4.87年,固定资产投资回收期4.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近

32、年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42994.8264.46亩1.1容积率1.261.2建筑系数59.95%1.3投资强度万元/亩181.291.4基底面积平方米25775.391.

33、5总建筑面积平方米54173.471.6绿化面积平方米3983.16绿化率7.35%2总投资万元14400.132.1固定资产投资万元11685.952.1.1土建工程投资万元3906.842.1.1.1土建工程投资占比万元27.13%2.1.2设备投资万元5789.352.1.2.1设备投资占比40.20%2.1.3其它投资万元1989.762.1.3.1其它投资占比13.82%2.1.4固定资产投资占比81.15%2.2流动资金万元2714.182.2.1流动资金占比18.85%3收入万元24629.004总成本万元18937.675利润总额万元5691.336净利润万元4268.507所

34、得税万元1.268增值税万元785.019税金及附加万元266.1810纳税总额万元2474.0211利税总额万元6742.5212投资利润率39.52%13投资利税率46.82%14投资回报率29.64%15回收期年4.8716设备数量台(套)16117年用电量千瓦时692017.8318年用水量立方米16910.4119总能耗吨标准煤86.4920节能率20.15%21节能量吨标准煤31.9922员工数量人383第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、制造业创新体系不断完善,信息化水平大幅提升,制造业与互联网加速融合,数字化、网络化、智能化取得明显进展,重点产品质量效益稳步提升,制造业

35、空间布局进一步优化,战略性新兴产业快速增长。大力振兴实体经济,构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑,大中小微企业协调并进,新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系,着力建设工业强省。“十三五”时期是我市全面建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期,是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段,也是加快制造业转型发展,打造现代产业发展新高地,在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。2、工业是立市治本,强市之基,当前我市工业发展处于工业化起步阶段,推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势,

36、也是关键路径,是全市经济高质量发展的重大举措。高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展的重要标志,是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益,并表现为企业利润、职工收入、国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大。 我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。3、我国

37、正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。

38、研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制

39、约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的

40、基础。二、必要性分析1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机,在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下,全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心,逆转当前预期悲观的颓势。2、国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾

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