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农用节水器材项目可行性研究报告范本参考(46亩).docx

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2、FPF6rkwQMb2DbFb3ZTIqJ2kZ/LhP+RqgymwPw=塑胶,项目,可行性报告,范本,51af5f16ecf5d077d9f456ebf2a9aa9434厀PP常P田P潮汕人0001200001可研报告20200327203756780nvca5oJehQpWJUQlS5Zq8XB4iaY70i3z9zYj6zjbaTz+uu1Vv9Vo46TKn6+sfrDzS0諶$Y(凱頀搀堀挈頀。頀頀讀缁E頀翻頀h俨椀眂夃紃綃紃范霃鼃鼃鼃镎禍祺祺搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀镎禍祺祺搀漀挀砀尀尀挀戀昀攀攀愀戀挀搀昀挀戀搀椀焀一眀娀琀一欀搀儀吀倀匀倀嘀瀀愀甀戀娀匀最渀爀礀椀眀销礀祺愀愀昀搀搀戀昀

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4、P常P田P潮汕人0001200001可研报告20200327181051853clh/MN+ot+6ORBOQGOrEl7hZia33mUPOtILBF1k1a4dh2N2GBt4os00Jxuz+ArGZN錀頀Q$开c$胔-%棙Pi縀$荭塑胶机项目可行性报告范本(51亩).docxpic1.gif塑胶机项目可行性报告范本51亩.docx2020-3273b3706ac-7382-4517-9352-0542218be7c0tNhlDju0a3OKfEW9HFPF6rkwQMb2DbFb3ZTIqJ2kZ/LhP+RqgymwPw=塑胶,项目,可行性报告,范本,51af5f16ecf5d077

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6、Fgsayw13+92xC弉怍舀甀倱尀輀2瘀謀y刀伀該福該福销遒該福該福镠盿驖镎惿祓镠蒍惿祓镠蒍瑎敥鵠鵠瑎鵠瑎镞蝭闿蝺闿蝢棿閐琀魣湨祣祓罶鹢啒魣葏禋禑開靏祻档貈瑒羑桒腎薉秿潏礰澀泓域咨询MACRO/ AG玻璃项目可行性报告AG玻璃项目可行性报告规划设计 / 投资分析 AG玻璃项目可行性报告说明该AG玻璃项目计划总投资11473.10万元,其中:固定资产投资9934.65万元,占项目总投资的86.59%;流动资金1538.45万元,占项目总投资的13.41%。达产年营业收入13465.00万元,总成本费用10501.00万元,税金及附加207.09万元,利润总额2964.00万元,利税总额357

7、9.92万元,税后净利润2223.00万元,达产年纳税总额1356.92万元;达产年投资利润率25.83%,投资利税率31.20%,投资回报率19.38%,全部投资回收期6.66年,提供就业职位232个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.主要内容:项目概论、投资背景及必要性分析、产业研究、建设规模、项目选址研究、土

8、建工程研究、项目工艺说明、项目环境保护分析、项目生产安全、项目风险情况、项目节能可行性分析、进度说明、项目投资方案、经济效益、项目结论等。第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称AG玻璃项目(二)项目选址xx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积39506.41平方米(折合约59.23亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.38%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度167.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39506.41平方米,建筑物基底占地面积27804.61平方米,总建筑面积54913.91平方米,其中:规划建设主体工程36

9、664.57平方米,项目规划绿化面积3429.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4889.82万元。(七)节能分析1、项目年用电量420824.95千瓦时,折合51.72吨标准煤。2、项目年总用水量9225.86立方米,折合0.79吨标准煤。3、“AG玻璃项目投资建设项目”,年用电量420824.95千瓦时,年总用水量9225.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.51吨标准煤/年。达产年综合节能量21.45吨标准煤/年,项目总节能率25.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整

10、规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11473.10万元,其中:固定资产投资9934.65万元,占项目总投资的86.59%;流动资金1538.45万元,占项目总投资的13.41%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13465.00万元,总成本费用10501.00万元,税金及附加207.09万元,利润总额2964.00万元,利税总额3579.92万元,税后净利润2223.00万元,达产年纳

11、税总额1356.92万元;达产年投资利润率25.83%,投资利税率31.20%,投资回报率19.38%,全部投资回收期6.66年,提供就业职位232个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、报告说明项目报告从系统总体出发,对技术、经济、

12、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业示范园区及xx产业示范园区AG玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业示范园区AG玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“AG玻璃项目”,本期工程

13、项目的建设能够有力促进xx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位232个,达产年纳税总额1356.92万元,可以促进xx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.83%,投资利税率31.20%,全部投资回报率19.38%,全部投资回收期6.66年,固定资产投资回收期6.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资

14、金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有

15、制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39506.4159.23亩1.1容积率1.391.2建筑系数70.38%1.3投资强度万元/亩167.731.4基底面积平方米27804.611.5总建筑面积平方米54913.911.6绿化面积平方米3429.74绿化率6.25%2总投资万元11473.102.1固定资产

16、投资万元9934.652.1.1土建工程投资万元4886.262.1.1.1土建工程投资占比万元42.59%2.1.2设备投资万元4889.822.1.2.1设备投资占比42.62%2.1.3其它投资万元158.572.1.3.1其它投资占比1.38%2.1.4固定资产投资占比86.59%2.2流动资金万元1538.452.2.1流动资金占比13.41%3收入万元13465.004总成本万元10501.005利润总额万元2964.006净利润万元2223.007所得税万元1.398增值税万元408.839税金及附加万元207.0910纳税总额万元1356.9211利税总额万元3579.9212

17、投资利润率25.83%13投资利税率31.20%14投资回报率19.38%15回收期年6.6616设备数量台(套)13217年用电量千瓦时420824.9518年用水量立方米9225.8619总能耗吨标准煤52.5120节能率25.66%21节能量吨标准煤21.4522员工数量人232第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、我市经济还处于工业化发展阶段。我国经济发展进入了新常态,全面建成小康社会进入决胜阶段。当前和今后一个时期,国内外经济环境仍然比较复杂,机遇和挑战相互交织,时和势总体于我市有利,我市发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。我国制造业发展前景更加广阔,以特色优势产业为代表的

18、传统动力持续修复,智能制造、绿色制造、服务型制造等先进制造模式逐渐推行,以制造业为重点的经济转型升级组合拳日益完善,供给侧结构性改革深入推进,为我市制造业转型升级找出了方向。但制造业转型升级仍处于从量变到质变的过程中,资源环境约束趋紧,潜在风险隐患增多,产业竞争压力加大,迫使我们必须保持战略定力,坚持稳中求进,继续集中力量推进制造业转型升级,抓住时间窗口加速推进制造强省建设。“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期,是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处于大有可为的战略机遇期,同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。2、我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的

19、关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。实现高质量发展,是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进入了新时代,基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2017年我国GDP规模首次突破80万亿元,稳居世界第二,对世界经济贡献率超过30%,成为世界经济发展的“动力源

20、”和“稳定器”。但是,中国连续40年的高速增长,也暴露出一些矛盾,突出问题是大而不强,环境质量下降,资源消耗过大,人力红利丧失,产能明显过剩,资金依赖性强,经济增长出现不可持续性。“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断,在适应把握引领经济新常态中,形成完整系统的经济建设思想体系。3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。随着战略性新兴产业的进一步加速发展,顺应经济转型需要的新兴产业,正

21、在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。4、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设符地方经济和社会

22、发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、必要性分析1、中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。2、突出自主创新,强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信

23、息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放,中

24、国实践为世界提供了一条重要启示一个国家、一个民族要振兴,就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流,就是坚持和平合作,追求共赢、多赢;就是推动开放融通,促进共同繁荣;就是勇于变革创新,不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流,40年来,中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就,已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国,人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康,连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流,世界已经成为你中有我、我中有你的地球村,各国经济社会发展相互联系、相互影响,越来越多的国家和人

25、民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议,各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景,正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻,代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩,描绘出中国改革开放新蓝图,是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明,经济全球化是不可逆转的,世界经济的大海是无法回避的,国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化,全球经济治理体系和规则正在面临重大调整,引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的,应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取

26、得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用

27、和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、“一带一路”战略倡议是中国倡导和推动的以亚洲发展为契机的新一轮全球化,是中国的全面对外开放。“一带一路”战略有利于我市吸引和承接来自欧盟和北美的先进技术产业落地,也有助于我市产品和服务的出口及国际化,助推我市工业的快速发展。中国经济新常态要通过结构再平衡来实现经济转型升级,这对于本市发展工业是极好的机遇。在国家全面建设小康社会、实施新型城镇化战略和推进“一带一路”建设的宏观背景下,本市可以高起点发展能源利用效率高、节约资源和清洁生产的生态工业。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决

28、定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条

29、件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实

30、现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入11515.28万元,同比增长12.47%(1276.81万元)。其中,主营

31、业业务AG玻璃生产及销售收入为10468.28万元,占营业总收入的90.91%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2418.213224.282993.972878.8211515.282主营业务收入2198.342931.122721.752617.0710468.282.1AG玻璃(A)725.45967.27898.18863.633454.532.2AG玻璃(B)505.62674.16626.00601.932407.702.3AG玻璃(C)373.72498.29462.70444.901779.612.4AG玻璃(D)263.80351.7

32、3326.61314.051256.192.5AG玻璃(E)175.87234.49217.74209.37837.462.6AG玻璃(F)109.92146.56136.09130.85523.412.7AG玻璃(.)43.9758.6254.4452.34209.373其他业务收入219.87293.16272.22261.751047.00根据初步统计测算,公司实现利润总额2657.24万元,较去年同期相比增长576.98万元,增长率27.74%;实现净利润1992.93万元,较去年同期相比增长251.30万元,增长率14.43%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11515

33、.28完成主营业务收入万元10468.28主营业务收入占比90.91%营业收入增长率(同比)12.47%营业收入增长量(同比)万元1276.81利润总额万元2657.24利润总额增长率27.74%利润总额增长量万元576.98净利润万元1992.93净利润增长率14.43%净利润增长量万元251.30投资利润率28.42%投资回报率21.31%财务内部收益率29.38%企业总资产万元24754.41流动资产总额占比万元32.42%流动资产总额万元8025.84资产负债率43.23%第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2693.14亿元,比上年增长7.36%。其中,第一产业增加值2

34、15.45亿元,增长10.70%;第二产业增加值1669.75亿元,增长6.74%第三产业增加值807.94亿元,增长11.73%。一般公共预算收入252.66亿元,同比增长7.45%,一般公共预算支出440.15亿元,同比增长9.80%。国税收入352.36亿元,同比增长10.26%;地税收入亿元51.50,同比增长7.88%。居民消费价格上涨1.05%。其中,食品烟酒上涨0.94%,衣着上涨0.77%,居住上涨0.68%,生活用品及服务上涨1.00%,教育文化和娱乐上涨1.09%,医疗保健上涨0.68%,其他用品和服务上涨0.61%,交通和通信上涨0.80%。全部工业完成增加值1688.8

35、9亿元。规模以上工业企业实现增加值1227.79亿元,比上年增长5.55%。规模以上AA、BB、CC、DD(含AG玻璃)等主导行业共完成工业增加值1160.35亿元,增长5.26%。AA完成增加值471.49亿元,增长8.29%;BB完成工业增加值319.68亿元,增长12.00%;CC完成工业增加值219.24亿元,增长5.93%;DD完成工业增加值158.05亿元,增长7.46%。规模以上工业企业实现主营业务收入6148.48亿元,比上年增长8.97%。实现利润总额846.41亿元,比上年增长10.50%。固定资产投资完成3618.16亿元,比上年增长10.14%。其中,建设项目投资完成3

36、183.98亿元,增长7.57%;房地产开发投资完成434.18亿元,增长9.48%。在固定资产投资中,第一产业投资完成180.91亿元,同比增长7.83%;第二产业投资完成2749.80亿元,同比增长8.61%;第三产业投资完成687.45亿元,增长5.14%。高新技术产业投资889.41亿元,增长6.03%。民间投资3376.94亿元,增长11.92%。城市基础设施投资518.49亿元,增长11.86%。重点项目826个,完成投资2639.47亿元,增长6.97%。全市实现社会消费品零售总额1591.63亿元,比上年增长7.31%。城镇实现零售额1082.66亿元,增长9.06%;乡村实现

37、零售额478.73亿元,增长11.95%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元599.68,增长13.49%。实际利用外资63048.98万美元,同比增长55.06%。外贸进出口总值372.45亿元,同比增长52.94%。其中,出口总值242.09亿元,同比增长57.75%;进口总值130.36亿元,同比增长54.44%。二、区域内AG玻璃行业市场分析目前,区域内拥有各类AG玻璃企业621家,规模以上企业33家,从业人员31050人。截至2017年底,区域内AG玻璃产值124943.57万元,较2016年106999.72万元增长16.77%。产值前十位企业合计收入58422.32万元,较去年4

38、9598.71万元同比增长17.79%。区域内AG玻璃行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元124943.57同期产值万元106999.72同比增长16.77%从业企业数量家621规上企业家33从业人数人31050前十位企业产值万元58422.32去年同期49598.71万元。1、xxx有限公司(AAA)万元14313.472、xxx集团万元12852.913、xxx科技公司万元7594.904、xxx科技公司万元6426.465、xxx集团万元4089.566、xxx公司万元3797.457、xxx科技公司万元292.118、xxx科技公司万元2395.329、xxx集团万元2278.4710、xxx公司万元1752.67区域内AG玻璃企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值14313.47万元,较上年度12987.45万元增长10.21%,其中主营业务收入1291

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