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600689_上海三毛企业(集团)股份有限公司2013年年度报告.pdf

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资源描述

1、 是 否 否 自 有 资 金 中 信 银 行 杭 州 分 行 银 行 短 期 理 财 产 品 3,000,000 2012 年 12 月 13 日 2013 年 1 月 4 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 5,063.01 3,000,000.00 5,063.01 是 否 否 自 有 资 金 中 信 银 银 行 短 1,000,000 2012 年 12 2013 年 1 月 4 预 期 年 1,687.67 1,000,000.00 1,687.67 是 否 是 自 有 资 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年年度报告

2、 16 行 杭 州 分 行 期 理 财 产 品 月 13 日 日 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 金 中 信 银 行 杭 州 分 行 银 行 短 期 理 财 产 品 1,000,000 2012 年 12 月 13 日 2013 年 1 月 4 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 1,687.67 1,000,000.00 1,687.67 是 否 否 自 有 资 金 中 信 银 行 杭 州 分 行 银 行 短 期 理 财 产 品 20,000,000 2013 年 1 月 5 日

3、2013 年 1 月 10 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 7,671.23 20,000,000.00 7,671.23 是 否 否 自 有 资 金 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年年度报告 17 益 率 * 实 际 天 数 /365 中 信 银 行 杭 州 分 行 银 行 短 期 理 财 产 品 5,000,000 2013 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 17 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 1,150.68 5,000,000.00 1,150.68 是 否 否 自 有

4、资 金 中 信 银 行 杭 州 分 行 银 行 短 期 理 财 产 品 4,000,000 2013 年 2 月 8 日 2013 年 2 月 16 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 2,454.79 4,000,000.00 2,454.79 是 否 否 自 有 资 金 中 国 银 行 8,000,000 2012 年 2013 年 1 预 期 3,009.03 8,000,000 3,009.03 是 否 否 自 有 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年年度报告 18 农 业 银 行 教 工 支 行 短 期 理 财 产

5、品 12 月 31 日 月 6 日 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 资 金 中 国 农 业 银 行 教 工 支 行 银 行 短 期 理 财 产 品 10,000,000 2013 年 2 月 7 日 2013 年 2 月 27 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 12,697.34 10,000,000 12,697.34 是 否 否 自 有 资 金 中 国 农 业 银 行 教 工 支 行 银 行 短 期 理 财 产 品 10,000,000 2013 年 4 月 3 日 201

6、3 年 4 月 16 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 7,352.93 10,000,000 7,352.93 是 否 否 自 有 资 金 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年年度报告 19 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 中 国 农 业 银 行 教 工 支 行 银 行 短 期 理 财 产 品 4,150,000 2013 年 4 月 3 日 2013 年 4 月 16 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 3,051.47 4,150,000 3,051.47 是 否 否 自 有 资 金 中

7、国 农 业 银 行 教 工 支 行 银 行 短 期 理 财 产 品 5,020,000 2013 年 4 月 3 日 2013 年 5 月 2 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 6,775.00 5,020,000 6,775.00 是 否 否 自 有 资 金 中银2,000,000 20132013预11,152.27 2,000,000 11,152.27 是 否 否 自 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年年度报告 20 国 农 业 银 行 教 工 支 行 行 短 期 理 财 产 品 年 4 月 3 日 年 5 月 9

8、 日 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 有 资 金 中 国 农 业 银 行 教 工 支 行 银 行 短 期 理 财 产 品 300,000 2013 年 4 月 3 日 2013 年 5 月 16 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 1,852.20 300,000 1,852.20 是 否 否 自 有 资 金 中 国 农 业 银 行 教 工 支 行 银 行 短 期 理 财 产 品 8,530,000 2013 年 4 月 3 日 2013 年 5 月 29 日 预 期 年 收

9、 益 = 理 财 资 金 * 实 24,783.65 8,530,000 24,783.65 是 否 否 自 有 资 金 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年年度报告 21 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 中 国 农 业 银 行 教 工 支 行 银 行 短 期 理 财 产 品 12,500,000 2013 年 8 月 27 日 2013 年 9 月 12 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 12,602.74 12,500,000 12,602.74 是 否 否 自 有 资 金 中 信 银 行 延 安 支 行

10、银 行 短 期 理 财 产 品 1,000,000 2013 年 9 月 17 日 2013 年 10 月 9 日 预 期 年 收 益 = 理 财 资 金 * 实 际 收 益 率 * 实 际 天 数 /365 907.50 1,000,000 907.50 是 否 否 自 有 资 金 浙江万好万家实业股份有限公司 2013 年年度报告 22 中 信 银 行 延 安 支 行 银 行 短 期 理 财 产 品 1,000,000 2013 年 9 月 17 日 2013 年 10 3.20 98.98 179,594,109.42 99.10 -0.50 直接人工 178,963.85 0.10 2

11、02,718.62 0.11 -11.72 制造费用 1,654,389.22 0.92 1,430,322.59 0.79 15.67 合计 180,533,686.27 100.00 181,227,150.63 100.00 -0.38 粗醇 直接材料 135,415,501.53 82.45 162,267,563.30 87.30 -16.55 直接人工 9,898,612.86 6.03 7,834,651.67 4.21 26.34 制造费用 18,926,595.12 11.52 15,777,834.95 8.49 19.96 合计 164,240,709.51 100.00

12、 185,880,049.92 100.00 -11.64 环己胺 直接材料 161,699,228.11 98.53 163,236,230.28 98.33 -0.94 直接人工 1,434,774.45 0.87 1,375,896.34 0.83 4.28 制造费用 988,212.80 0.60 1,386,869.34 0.84 -28.75 合计 164,122,215.36 100.00 165,998,996.29 100.00 -1.13 氯化铵 直接材料 89,693,690.13 93.79 88,619,335.23 94.01 1.21 直接人工 1,609,675

13、.98 1.68 1,840,021.83 1.95 -12.52 制造费用 4,330,707.51 4.53 3,809,490.87 4.04 13.68 合计 95,634,073.63 100.00 94,268,847.93 100.00 1.45 其他产品 直接材料 1,114,755,920.42 86.08 1,323,874,386.27 84.82 -15.80 直接人工 36,839,293.07 2.85 52,988,777.21 3.40 -30.48 制造费用 143,208,299.22 11.06 183,904,576.59 11.78 -22.13 合计

14、 1,294,803,512.70 100.00 1,560,767,739.74 100.00 -17.04 (2) 主要供应商情况 公司向前 5 名供应商采购总额为 7,112,280,292.72 元,占年度采购总额的 45.51%。 4、 费用 财务费用比上年同期增加 16152 万元, 增幅 42.28%,主要原因: 一是部分化工项目竣工投产, 转入固定资产核算,原资本化的利息转为费用化,如和顺化工新增 5693 万元,丰喜环己酮新增 2205 万元。二是根据企业生产经营的需要,与上年比银行贷款额度提高,增加财务费用支出。 阳煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 13 三是 20

15、13 年平原化工发生 9074 万元财务费用(合并范围内) ;比同期 1342 万元(合并范围内) 增加 7732 万元。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 47,479,167.27 研发支出合计 47,479,167.27 研发支出总额占净资产比例(%) 0.75 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.19 (2) 情况说明 本期研发支出发生 47,479,167.27 元,占净资产的 0.75%,占营业收入的 0.19%。比上年同 期 22,721,327.84 元增加 108.96%。 主要原因是阳煤化机今年 7 月投产, 增加了高新技术的研发; 同

16、时,受华北地区环保方面的压力,各公司在环保节能方面的科研投入增加。 6、 现金流 项 目 2013 年 2012 年 比上年增减 比上年增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 111,935.00 76,105.94 35,829.06 47.08% 投资活动产生的现金流量净额 -299,110.89 -162,933.20 -136,177.70 83.58% 筹资活动产生的现金流量净额 96,833.92 221,313.03 -124,479.11 -56.25% 变动原因: 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:随着并购平原化工、新建企业和顺化工投产, 经营性资产规模扩大,使销

17、售商品收到的现金流与购买商品支付的现金流净额增加。 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因:一是上年度处置子公司恒通化工收回的现金及 投资收益 5.4 亿元;二是在建项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比 增加 6.5 亿元。 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因: 一是本期吸收投资 1.08 亿元, 比同期减少 3.92 亿元; 二是分配给股东的现金股利支付 3.77 亿元; 三是支付其他与筹资活动有关的现金项目中, 其他货币资金承兑保证金不作为现金及现金等价物减少 9.8 亿元。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内,公司大型续建项目正元沧州 3

18、00 万吨(一期 80 万吨)尿素项目,概算总投资 434,902 万元,报告期已完成投资 99000 万元,目前尚处于工程建设阶段。丰喜化机太原基地建 设项目第一期工程 2013 年 6 月竣工投产,第二期工程 2013 年 10 月竣工投产,年度内实现收入 1210 万元。 报告期内,化工产品实物产量 713 万吨,比上年同期 696 万吨增加 17 万吨,增幅 2.44; 化工产品实物销量 646 万吨,比上年同期 609 万吨增加 37 万吨,增幅 6.08。 其中:尿素全年产量 3682199 吨比上年 2384144 吨增加 1298055 吨,增幅 54.45%。全年销 量 36

19、98070 吨,比上年 2396099 吨增加 1301971 吨,增幅 54.34%; 甲醇全年产量 525568 吨, 比上年 388810 吨增加 136758 吨, 增幅 35.17%。 全年销量 514163 吨,比上年 370970 吨相比增加 143193 吨,增幅 38.60%; 碳铵全年产量 357409 吨, 比上年 317696 吨增加 40213 吨, 增幅 12.68%。 全年销量 344612 吨,比上年 318238 吨增加 26374 吨,增幅 8.29%; 辛醇全年产量 200726 吨, 比上年 213042 吨减少 12316 吨, 减幅 5.78%。 全

20、年销量 199503 阳煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 14 吨,比上年 213348 吨减少 13845 吨,减幅 6.49%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 江苏红豆实业股份有限公司江苏红豆实业股份有限公司 600400600400 20132013 年年度报告年年度报告 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要

21、提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏公证天业会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。见的审计报告。 四、 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人(会计主管人员) 谭晓霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司 2014 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第三十二次会

22、议审议通过了公司 2013 年度利润分配预案,以 2013 年度末总股本 560,399,640 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税) ,共计派发 16,811,989.20 元,剩余未分配利润转存以后年度分配。2013 年资本公积金不转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项 . 19

23、 第六节 股份变动及股东情况 . 25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 29 第八节 公司治理 . 35 第九节 内部控制 . 39 第十节 财务会计报告 . 40 第十一节 备查文件目录 . 63 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 江苏红豆实业股份有限公司 红豆集团 指 红豆集团有限公司 红豆置业 指 无锡红豆置业有限公司 二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述了存在的

24、风险事项, 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏红豆实业股份有限公司 公司的中文名称简称 红豆股份 公司的外文名称 Jiangsu Hongdou Industrial Co.,LTD 公司的法定代表人 刘连红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓平 王辉 联系地址 江苏省无锡市锡山区东港镇 江苏省无锡市锡山区东港镇 电话 0510-66868422 0510-66868278 传真 0510-8

25、8350139 0510-88350139 电子信箱 hongdou hongdou 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇 公司注册地址的邮政编码 214199 公司办公地址 江苏省无锡市锡山区东港镇 公司办公地址的邮政编码 214199 公司网址 电子信箱 hongdou 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 红豆股份 600400 六、 公司报告期内注册变更情况

26、 (一) 基本情况 注册登记日期 2013 年 9 月 17 日 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年报告公司基本情况 (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 2001.1 上市,主营业务为服装、毛线纱线及印染 2004 年,主营业务为服装、毛线纱线及印染、化纤 2005 年,主营业务为服装、毛线纱线及印染、化纤、房地产 2006 年,主营业务为服装、毛线纱线及印染、化纤、房地产、棉纺 2007-2013 年 3 月,主营业务为服装、毛线纱线及印染、房地产、棉纺 2013 年 4 月至今,主营业务为服装、

27、毛线纱线及印染、房地产 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 江苏公证天业会计师事务所有 限公司(特殊普通合伙) 办公地址 无锡市梁溪路 28 号 签字会计师姓名 钟海涛 秦志军 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 营业收入 2,394,363

28、,743.77 1,606,923,706.93 49.00 1,765,307,392.01 归属于上市公司股东的净利 润 47,931,352.21 27,645,845.91 73.38 33,986,183.90 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 16,608,367.97 26,786,883.42 -38.00 33,473,647.75 经营活动产生的现金流量净 额 806,122,945.38 221,585,426.76 263.80 -546,125,748.42 2013 年末 2012 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司

29、股东的净资 产 1,396,767,050.62 1,359,951,816.21 2.71 1,337,070,718.31 总资产 6,996,475,935.24 6,831,416,399.36 2.42 6,082,647,808.10 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益(元股) 0.09 0.05 80 0.06 稀释每股收益(元股) 0.09 0.05 80 0.06 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) 0.03 0.05 -40 0.06 加权平均净资产收益率(%) 3.48 2.06

30、增加 1.42 个百 分点 2.56 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 1.21 1.99 减少 0.78 个百 分点 2.52 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -21,771.97 926,136.11 3,128,402.71 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 1,898,533.33 1,437,634.24 680,518.00 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 受的政

31、府补助除外 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 2,832,838.50 -1,211,583.65 -7,070,645.12 长期投资处置收益 32,264,256.15 666,633.89 少数股东权益影响额 -86,384.44 -84,852.83 1,742,347.45 所得税影响额 -5,564,487.33 -208,371.38 1,365,279.22 合计 31,322,984.24 858,962.49 512,536.15 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 20

32、13 年,在国内经济增速放缓、消费低迷的环境下,国内服装销售增速明显放缓。根据中华 全国商业信息中心的统计数据,2013 年,全国重点大型零售企业服装商品零售额同比增长 5%, 增速较 2012 年全年下滑 7.3 个百分点。从增速对比上可以看出,2013 年百家大型零售企业服装 商品零售额增速呈现下降态势,品牌企业之间的竞争日益白热化。公司积极关注宏观经济及行 业态势,根据国内外市场环境及其变化趋势,不断完善各项管理,夯实基础,强化企业竞争力。 报告期内,公司紧紧围绕“卓越绩效年“六大要求,稳步推进各项经营计划实施,实现主营业 务收入 239436.37 万元,较去年同期增长 49%,归属母

33、公司所有者的净利润 4793.14 万元,较去 年同期增长 73.38%。 公司围绕年度目标,重点做了以下工作: 品牌提升方面,通过宣传好产品、维护好品牌、放大知名效应,在各大行业和区域网站、杂 志、报纸投放软文、硬广,投放网络广告,扩大品牌传播,提升品牌知名度;坚持品牌情文化 以及优质平价观,通过开展社会热点公益活动、回馈顾客,让品牌符合大众需求,提升品牌影 响力。 男装连锁专卖建设方面,固化了加盟联营模式,以解决加盟商库存、供应商产品销售通路以 及公司门店管理的问题,充分整合社会资源,发挥各自优势,共同关注终端门店的经营业绩。 初步建成了连锁经营标准化规范管理系统,包括推广识别、门店运营管

34、理、门店支持管理三大 系统 12 本手册,为门店高效有序运作提供了有力保障。 电子商务方面,初步建成网络销售体系,形成了 B2C、O2O、D2C 三大网络销售体系,还开 设了新媒体营销方式-手机微信店,利用便捷之势发展更多的红豆粉丝、会员,促进红豆男装电 子商务上升到更高的台阶。 职业装业务方面,公司进一步加大了对职业装市场的拓展力度,通过对各业务办事处增添销 售人员、部门经理担任办事处负责人等手段,加强对办事处的建设、管理。持续提升客户关系 管理工作,深化与重点行业、优质客户的紧密合作,通过实地考察调研活动加强客户对公司产 品和服务的信心。 房地产业务方面,2013 年是房地产调控年, 市场

35、处于观望状态, 房地产市场依旧处于低潮期。 子公司无锡红豆置业有限公司继续秉承“和谐地产“理念,主动积极推盘促销,挖掘潜在客户, 提升服务品质,保证交付质量。 报告期内,无锡红豆置业有限公司红豆广场、无锡人民路九号、镇江市江南府邸一期等项目 顺利完成了交付工作,实现营业收入 129411.19 万元,同比增长 261.72%;无锡红豆香江豪庭、 南京红豆香江豪庭等项目预销售,累计预销售 157735.48 万元。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,394,363,743.77 1,6

36、06,923,706.93 49.00 营业成本 1,819,151,780.96 1,114,507,419.59 63.22 销售费用 215,274,370.99 171,604,958.60 25.45 管理费用 119,081,751.34 126,796,415.88 -6.08 财务费用 109,821,757.98 117,644,500.70 -6.65 经营活动产生的现金流量净额 806,122,945.38 221,585,426.76 263.80 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 投资活动产生的现金流量净额 140,210,435.11 -75,202,

37、803.73 筹资活动产生的现金流量净额 -673,363,105.55 -120,351,503.24 研发支出 37,785,412.76 42,150,312.78 -10.36 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司控股子公司红豆置业的红豆广场、无锡人民路九号、镇江市江南府邸一期等项 目顺利完成了交付工作,实现营业收入同比增长 261.72%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要是服装销售(包括西服、衬衫、羊毛衫、T 恤、休闲服) 、商品房销售、毛线纱线及印 染销售,服装销售受行业因素影响,除羊毛衫和 T 恤上升,其余均有下降。毛线纱线及

38、印染受 市场因素影响略有下降。商品房销售虽受国家调控影响,但公司积极倡导“绿色地产、责任地 产、爱心地产” ,提高商品房居住质量,在报告期内实现较多项目的交付,销售实现同比较大增 长。 (3) 主要销售客户的情况 单位名称 金额 占公司全部销售收入的比例 (%) 客户 1 76,587,179.88 3.20% 客户 2 50,934,180.10 2.13% 客户 3 26,601,358.67 1.11% 江苏红豆国际发展有限公 司 16,786,359.32 0.70% 客户 4 16,360,339.00 0.68% 合计 187,269,416.97 7.82% 3、 成本 (1)

39、成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 服装 营业成本 651,158,563.73 35.79 633,168,653.95 56.81 2.84 毛线纱线 印染 营业成本 144,900,886.51 7.97 168,545,731.34 15.12 -14.03 棉纺 营业成本 11,535,624.50 0.63 129,043,520.78 11.58 -91.06 房地产 营业成本 1,011,556,706.22 55.61 183,74

40、9,513.52 16.49 450.51 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 西服 营业成本 265,914,966.90 14.62 270,449,997.81 24.27 -1.68 江苏红豆实业股份有限公司 2013 年年度报告 羊毛衫 营业成本 70,391,935.28 3.87 50,662,906.64 4.55 38.94 衬衫 营业成本 124,826,171.23 6.86 121,599,289.24 10.91 2.65 毛线纱线 印染 营业成

41、本 144,900,886.51 7.97 168,545,731.34 15.12 -14.03 T 恤 营业成本 69,523,588.52 3.82 30,584,244.19 2.74 127.32 休闲 营业成本 120,501,901.80 6.62 159,872,216.07 14.34 -24.63 棉纺 营业成本 11,535,624.50 0.63 129,043,520.78 11.58 -91.06 房地产 营业成本 1,011,556,706.22 55.61 183,749,513.52 16.49 450.51 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合

42、计:146922510.99 元,占公司全部采购总额比例为:18.82% 4、 费用 主要会计项目主要会计项目 2013-12-31 2012-12-31 增减比例(增减比例(%) 销售费用 215,274,370.99 171,604,958.60 25.45 管理费用 119,081,751.34 126,796,415.88 -6.08 财务费用 109,821,757.98 117,644,500.70 -6.65 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 37,785,412.76 研发支出合计 37,785,412.76 研发支出总额占净资产比例(%) 2.25 研发支出总额占营业收入比例(%) 1.58 6、 现金流 主要会计项目主要会计项目 20132013- -1212- -3131 20122012- -1212- -3131 增减比例增减比例 (% %) 变化原因变化原因 经营活动产生的现金流量 净额 806,122,945.38 221,

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