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冲压件生产线项目建议书-可编辑案例.doc

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1、上,经过多方面的考证和论述郑重提出的。公司发展的宗旨:打造全国知名的生产基地”,为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力,将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生产企业,项目企业坚持以“依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循农业循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模

2、较大的企业之一。1.5项目产品方案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为:自动化立体仓库系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩,总建筑面积31370.00平方米,主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.

3、00500.00其他辅助设施1300.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目资金需求本项目总投资金额为20000.00万元,主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资(具体融资方式以投融资双方协议为准),融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益,项目建成后,达产年可实现年产值14000.00万元,年均销售收入为12

4、133.33万元,年均利润总额5543.96万元,年上缴税金及附加为158.89万元,年增值税为1588.88万元;投资利润率为27.72%,投资利税率36.46%,税后财务内部收益率21.94%,税后投资回收期(含建设期)为4.85年;投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资资金,其中:万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元7

5、20.006.4其他费用万元265.166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元12133.333年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税

6、前财务净现值(ic=8%)万元24,636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下,充分发挥各方面的优势,整合各种资源,进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目,待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营,创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作,共同发展。1.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题,也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后,采取债转股形式,让投资者可以分享更

7、高的回报,以提高其投资回报率。在条件合适时,资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出,并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关,将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.1项目公司简介项目承办单位:X X能源科技开发有限公司;公司成立时间2008年注册资本:1000.00万公司类型:有限责任公司地 址:X X国家高新技术产业开发区主营业务:机械生产及销售;汽车配件、塑料、橡胶制品的销售;综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况:X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用,专注能源环保研发多年,是一家专业从事生物质能源开发

8、与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发产品,符合国家大力发展清洁能源,促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求,还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域,整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展,形成了“依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循农业循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施,系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系,国内一流生产营销人才和管理队

9、伍。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。核心技术:微粉化技术、表面处理技术、相容增效技术,成型加工技术,生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户:提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案; 对投资者:提供长期稳定的利润增长和投资回报,实现股东利益的长期最大化; 对员工:提供良好的个人发展空间和合理的工作报酬,倡导健康而丰富的人生; 对合作者:坚持公平交易、诚信双赢的原则,密切合作,互惠互利,共同发展; 对社

10、会:承担企业的社会公民责任,努力成为最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心专利技术优势,紧紧抓住生物质能源开发与应用产业发展的战略机遇期,以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户:客户永远是对的,客户的需要,我们的目标; 品质:一流的品质造就一流的品牌;高标准、精细化、零缺陷; 价值:企业提供给客户的不仅是产品,更重要的是价值,努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务; 创新:坚持观念

11、创新、市场创新、产品创新、技术创新、服务创新; 服务:尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并超越客户的期望; 成长:志在长远,稳健经营,坚持高质量、高效率的持续增长,先做强,后做大。2.2公司发展策略2.2.1指导思想依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略;二、积极超前的政策响应策略;三、竞合共赢的市场营销策略;四、灵活高效的物资采购策略;五、完整系统的能力提升策略;六、精益求精的经营管理策略;七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的

12、激励科技发展措施,系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系,国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历:1990-2007,2008.1至今 X 备雄厚的资金实力与管理经验的基础上,经过多方面的考证和论述郑重提出的。公司发展的宗旨:打造全国知名的生产基地”,为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。项目公司经过不懈的努力,将会发展成为一家拥有雄厚实力和颇有知名度的生

13、产企业,项目企业坚持以“依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循农业循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。1.5项目产品方案及建设规模一、产品方案本项目主要生产产品为:智能装备数控产业园系列产品。二、项目主要建设内容本次建设项目生产厂区占地面积60亩,总建筑面积31370.00平方米,主要

14、建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要生产工程生产车间115000.0015000.00仓储库房16000.006000.002、配套建筑工程研发综合楼41000.004000.00职工宿舍楼41000.004000.00职工食堂2600.001200.00门卫室170.0070.00配电室1300.00300.00环保处理站1500.00500.00其他辅助设施1300.00300.00合计24770.0031370.003、公共设施道路硬化及停车场18000.008000.00绿化工程16000.006000.001.6项目

15、资金需求本项目总投资金额为20000.00万元,主要用于项目的土建工程、设备购买及安装、土地费、预备费以及充实企业流动资金等。项目资金缺口为20000.00万元人民币。现项目方拟采用债权方式融资(具体融资方式以投融资双方协议为准),融资额度为20000.00万元人民币。1.7项目预期收入该项目的投资具有十分可观的经济效益和社会效益,项目建成后,达产年可实现年产值14000.00万元,年均销售收入为12133.33万元,年均利润总额5543.96万元,年上缴税金及附加为158.89万元,年增值税为1588.88万元;投资利润率为27.72%,投资利税率36.46%,税后财务内部收益率21.94%

16、,税后投资回收期(含建设期)为4.85年;投资回报十分可观。项目主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年10.002总用地面积平方米40000.003总建筑面积31370.004道路硬化及停车场8000.005绿化面积6000.006总投资资金,其中:万元20000.006.1建筑工程万元6140.406.2设备及安装费用万元6600.006.3土地费用万元720.006.4其他费用万元265.166.5预备费用万元274.446.6建设期利息万元0.006.7铺底流动资金万元6000.00二主要数据1达产年年产值万元14000.002年均销售收入万元

17、12133.333年平均利润总额万元5543.964年均净利润万元4157.975年销售税金及附加万元158.896年均增值税万元1588.887年均所得税万元1385.998项目定员人1509建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%27.72%2项目投资利税率%36.46%3税后财务内部收益率%21.94%4税前财务内部收益率%28.70%5税后财务净现值(ic=8%)万元15,975.386税前财务净现值(ic=8%)万元24,636.637投资回收期(税后)含建设期年4.858投资回收期(税前)含建设期年4.029盈亏平衡点%27.40%1.8投资与合作计划项目方将在互惠互利的原则下

18、,充分发挥各方面的优势,整合各种资源,进行广泛的合作。合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。本项目现属于新建项目,待资金到位后即可实施建设进而扩大生产经营,创造更多的效益。欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作,共同发展。1.9资金退出方式本项目可采用全债务的形式解决资金紧张问题,也可以采用固定回报率形式借贷。还可在项目正式运营后,采取债转股形式,让投资者可以分享更高的回报,以提高其投资回报率。在条件合适时,资金方可以通过收回本金、售出股份等形式退出,并从中获得高额的投资回报。具体退出方式将与合作方式密切相关,将由项目方与投资方协商解决。第二章 项目概述2.

19、1项目公司简介项目承办单位:X X能源科技开发有限公司;公司成立时间2008年注册资本:1000.00万公司类型:有限责任公司地 址:X X国家高新技术产业开发区主营业务:机械生产及销售;汽车配件、塑料、橡胶制品的销售;综合利用、货物进出口公司股权结构近年财务状况:X X能源科技开发有限公司位于X X国家高新技术产业开发区。公司致力于资源的开发和利用,专注能源环保研发多年,是一家专业从事生物质能源开发与应用的国家级高新技术企业。公司利用自有核心专利技术研发产品,符合国家大力发展清洁能源,促进节能减排、高效环保、降解可回收的要求,还具有指标高、实现功能全、取材广泛丰富、廉价、效益高、回收期短的突

20、出特点。可广泛应用于工业、民用、国防等领域,整体技术达国内领先水平。公司经过多年发展,形成了“依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益”的经营指导思想和“集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利”的文化理念,遵循农业循环发展理论,积极研发高效能源和环保产品及其制备工艺装备。公司拥有一整套的激励科技发展措施,系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系,国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。

21、核心技术:微粉化技术、表面处理技术、相容增效技术,成型加工技术,生分解控制技术、添加剂无害化技术。2.1.1企业使命 对客户:提供能不断满足其需要的优质产品、一流服务和最佳解决方案; 对投资者:提供长期稳定的利润增长和投资回报,实现股东利益的长期最大化; 对员工:提供良好的个人发展空间和合理的工作报酬,倡导健康而丰富的人生; 对合作者:坚持公平交易、诚信双赢的原则,密切合作,互惠互利,共同发展; 对社会:承担企业的社会公民责任,努力成为最受尊敬和最值得信赖的企业。2.1.2企业愿景依托先进的自主研发核心专利技术优势,紧紧抓住生物质能源开发与应用产业发展的战略机遇期,以国家产业政策为依托,以公司

22、研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大胆创新、努力研发,逐步发展成为国内研究生物质能源领域最值得信赖和尊重的绿色环保生物质新能源企业。2.1.3经营理念 客户:客户永远是对的,客户的需要,我们的目标; 品质:一流的品质造就一流的品牌;高标准、精细化、零缺陷; 价值:企业提供给客户的不仅是产品,更重要的是价值,努力为客户提供高性价比和高附加值的产品和服务; 创新:坚持观念创新、市场创新、产品创新、技术创新、服务创新; 服务:尊重客户、理解客户、服务客户、感动客户、满足客户并超越客户的期望; 成长:志在长远,稳健经营,坚持高质量、高效率的持续增长,先做强,后做大。2

23、.2公司发展策略2.2.1指导思想依环保求生存,以人才聚科技,靠科技谋发展,向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气,正人文之本,和万物之灵,创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略;二、积极超前的政策响应策略;三、竞合共赢的市场营销策略;四、灵活高效的物资采购策略;五、完整系统的能力提升策略;六、精益求精的经营管理策略;七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的激励科技发展措施,系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系,国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托,以公司研发中心为骨干,坚持以人为本,技术创新为先导,大力进行科研费用投入,大

24、胆创新、努力研发,已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强,产品较全,经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历:1990-20发以来,探明含油面积4415.8平方公里,石油地质储量55.87亿吨,探明含气面积472.3平方米,天然气含伴生气储量574.43亿立方米。大庆石油比重中等,粘度高,含蜡量高,凝固点高,含硫量极少,一般称为三高一少,属低硫石蜡基型,是理想的石油化工原料。大庆地区天然气资源埋藏在7001200米或更深的中浅层和深层地层中,呈矿床埋藏状态。它与石油伴生,每吨原油含天然气5070立方米;它以甲烷为主,占64.591.3%,可直接作为生产化肥的原料;凝析油含量

25、较高,每立方米含70170克之多,工业价值极高。地热资源在大庆市林甸县地区聚集储藏了丰富的地热资源。通过各井资料分析,林甸地区储水层分布范围广、面积大、地层压力高、温度高、产水层自喷能力强、产量大,是开发地热田的有利地区,具有良好的开发利用前景。其中“李三井”井深2300米,经专家确定,在15002000米层段射孔,可获得6080摄氏度以上的水温,自溢流量25立方米每小时的热水,可用于“43型”温室或普通型大棚的地面或空间升温,“43型”温室正常土壤温度为8摄氏度,经过6080摄氏度热水供热,可使土壤温度提高到1820摄氏度。可满足各种蔬菜对温度的需求,可使叶菜类增加茬次,果菜类缩短生长周期。

26、湿地资源大庆市地处松嫩平原,由于地势低平,形成了广阔的湿地,其特点:一是它的面积大,湿地地区的范围有120万公顷,占全国已知湿地总面积的4.95%,接近1/20,占大庆市土地总面积的六成。二是它的发育较成熟,湿地类型十分齐全,环境基础为流速缓慢的河溪、池塘、淡水湖泊及相邻的沼泽地,具有显示湿地的全部标准,即它是具有特殊动植物,有大量水禽栖息的有代表性和独特意义的湿地。三是湿地景观类型丰富,除了数量很多的湖泊和沼泽外,还有与之共存的草甸、自然次生林、天然灌丛、人工林、沙地等,它们共同形成陆地上一种风光壮美的系列景观。随着经济的发展,人民物质文化生活的提高,对湿地的社会效益的需求会日益增加,湿地合

27、理开发利用的前景广阔。土地资源大庆市共有耕地45万公顷,粮、豆、薯总产量达到22.37亿公斤,蔬菜总产12.29亿公斤。大庆市的种植业久负盛名。肇源县的红高粱,粒大饱满、色泽鲜红,为酿酒业提供了优质原料。在中国10大名酒厂家中,有8家选用肇源的红高粱作为主要酿酒原料。肇源县的小米早在清朝乾隆年间就是宫廷贡品。肇州县盛产玉米、高粱、大豆,从1996年开始,连续三年被评为黑龙江省商品粮交售先进县。杜尔伯特县被确定为省花生种子生产基地。生物资源大庆市草原面积84.07万公顷,占大庆市土地面积的四成左右。草原上天然牧草资源十分丰富,主要有羊草、野古草、水稗、芦葭草、星星草、狼尾草、姬香草、斜茎草、紫苜

28、蓿、藤蒿等。这些天然牧草为畜牧业发展提供了良好的条件。大庆市共有肉牛26万头,奶牛12.5万头,羊出栏101万只,生猪饲养174万头,家禽总产2210万只。草原为野生动物创造了良好的栖息环境。截至2010年底,草原区域内有兽类5目8科23种,其中常见的有山兔、狐狸、黄鼠狼、黄羊、狍子,狼、貉、香鼬、艾虎、狗獾、旱獭、水獭等。鸟类有140余种,常见有猫头鹰、鹌鹑、乌鸦、鹊雀、非眉鸟、燕尾雀、红马料,三道门、苏雀、燕子、雉鸡、百灵鸟等,偶然也能见到丹顶鹤在草地上觅食。其它资源大庆市还有中草药、芦苇、林业和旅游等资源。中草药主要有防风、黄芩、甘草等150多种,总储量在1亿公斤以上。每年夏秋季节,中草

29、药商聚集大庆,运走数以百万公斤的中草药材,并把其中的一部分运销到日本和东南亚等地。大庆市有芦苇面积10.5万公顷,居黑龙江首位,是造纸工业的优良原料。大庆市区有林地面积16.58万公顷,建成区绿化覆盖率为31.1%。良好的自然环境,为野生动物的生长、栖息、繁育提供了条件。大庆还拥有石油文化、湿地风光、民俗风情、野生动植物观赏、温泉疗养等旅游资源。2.6.5区域经济发展大庆市位于黑龙江省西部、松辽盆地北部,1959年开发建设,1979年建市。全市总面积2.1万平方公里,其中市区面积5107平方公里。全市人口363万。现辖萨尔图、让胡路、龙凤、红岗、大同5个行政区,林甸、杜尔伯特、肇州、肇源4个县

30、和高新技术产业开发区、经济技术开发区2个国家级开发区,驻有中石油集团大庆油田公司、大庆石化公司、大庆炼化公司和中国化工集团大庆中蓝石化公司等4家中直石油石化企业。大庆地处东北亚腹地,属中国国际能源“一带两翼”大格局之东北翼,经过多年的开发建设,已经成为黑龙江省西部区域中心城市和高新技术产业集中开发区的骨干与支撑,并且成为中俄能源合作的重要节点。改革开放以来,特别是近年来市委、市政府抓住国家振兴东北老工业基地战略机遇,以石油工业为基础和依托,积极推动产业转型升级,大力发展石化、现代农业、装备制造、新材料和新能源、高端服务业等接续产业,全市经济社会步入新的发展阶段。2014年,全市实现地区生产总值

31、4070亿元,其中第二产业实现增加值3133亿元,全年实现社会消费品零售总额1010.9亿元,全市财政收入达到1140.8亿元,地方财政收入254.8亿元。2.6.6区域动力供应条件水、燃料、动力供应水:厂址所在地地表水与地下水资源均十分丰富,本项目所在地建有生产等用水自备井,完全能满足本项目生产、消防与生活用水;电:项目地供电公司电网已接入本公司所在工业园区,完全可以满足本项目用电之需;2.7项目建设社会效益分析(一)变废为宝,增加农民收入(二)带动城乡就业,促进社会和谐发展 原材料基地带动就业1000人 技术研发中心带动就业400人 延伸产品产业链带动就业5000人 生物合成树脂生产工厂带

32、动就业1000人(三)引领薄膜、片材、注塑等原有塑料制品产业全面升级第三章 项目建设方案3.1总平面布置方案3.1.1布置原则(1)满足工艺生产流程要求。(2)符合国家现行的防火、防爆、安全等规范。(3)结合当地气象、地质、地形等自然条件,并满足运输要求。(4)节约用地,不占良田。3.1.2功能划分 总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区,分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。3.1.3土方工程合理确定场地及建

33、构物标高,应地制宜结合自然地形地势减少士方工程量。3.1.4工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部种植适合当地气候、土壤的乡士乔木、灌木、草皮及观赏性植物,绿化系数约为15。3.2产品方案3.2.1生基本实现了公司 浙江步森服饰股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 全体员工的全面预算和目标管理,各部门、岗位、员工均有绩效,推动了公司内部管理向着目标明确,过 程可见,结果可控的方向发展。 为下一步全面实现预算管理和绩效管理提前打下了基础, 提供了数据支持。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 201

34、4 2013 同比增减 金额(元) 占营业收入 比重(%) 金额(元) 占营业收入比 重(%) 主营业务收入 479,355,084.93 99.76 648,864,170.03 99.64% -26.12% 报告期内,公司实现主营业务收入479,355,084.93元,同比下降26.12%,主要是:公司所处服装行业的 整体形势不断恶化,终端市场销售疲软,电商冲击以及持续温暖的天气,使公司秋冬服装销售远不能达到 预期目标,综合导致公司客户订单减少,销售规模下降,销售收入减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 纺织服装业 销

35、售量 3,962,169 4,937,223 -19.75% 生产量 3,869,208 5,192,845 -25.49% 库存量 1,770,733 1,914,363 -7.50% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 23,488,907.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.15% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 A 5,914,553.

36、81 5.82% 2 B 5,150,526.18 5.08% 3 C 4,633,656.70 4.57% 4 D 3,963,769.85 3.91% 5 E 3,826,401.22 3.77% 浙江步森服饰股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 合计 - 23,488,907.76 23.15% 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装制造业 营业成本 316,043,285.37 99.65% 400,195,485.01 99.56% -21.03% 产品分类 单位:元 产品分类

37、 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 衬衫 营业成本 67,536,432.22 21.37% 75,218,021.17 18.71% -10.21% 裤装 营业成本 70,782,066.99 22.40% 89,394,330.57 22.24% -20.82% 西服 营业成本 66,103,199.02 20.92% 82,607,650.89 20.55% -19.98% 茄克衫 营业成本 55,249,038.96 17.48% 79,918,297.69 19.88% -30.87% 针织衫 营业成本 32,600,863.27

38、 10.32% 38,802,048.74 9.65% -15.98% 加工 营业成本 17,621,593.54 5.58% 13,632,535.52 3.39% 29.26% 其他 营业成本 6,150,091.37 1.95% 20,622,600.43 5.13% -70.18% 说明 公司所处服装行业的整体形势不断恶化,终端市场销售疲软,公司客户订单减少,销售规模下降, 销售收入减少,同时销售成本相应下降。其中,茄克衫业务成本下降30.87%,主要系公司茄克销售同比下 降35.89%,成本也相应下降。其他类产品收入下降68.24%,同比成本下降70.18%。 公司主要供应商情况 前

39、五名供应商合计采购金额(元) 63,468,072.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.46% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 A 27,786,324.79 8.96% 2 B 10,600,000.00 3.42% 3 C 9,057,872.48 2.92% 4 D 8,105,043.93 2.61% 5 E 7,918,831.32 2.55% 浙江步森服饰股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 合计 - 63,468,072.52 20.46% 4、费用、费用 项目 2014年(元) 2013

40、年(元) 同比增减% 销售费用 135,379,219.59 148,511,520.04 -8.84% 管理费用 68,478,728.63 66,697,835.96 2.67% 财务费用 10,753,727.26 6,764,313.01 58.98% 小计 214,611,675.48 221,973,669.01 -3.32% 财务费用比上年同期增长58.98%,主要原因为短期借款增加所致。 5、研发支出、研发支出 项目 2014年(万元) 2013年(万元) 本年比上年增减% 研发费用 695.66 679.45 2.39% 占营业收入比例 1.45% 1.04% 0.41% 占

41、净资产的比例 1.37% 1.11% 0.26% 6、现金流、现金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 586,904,091.17 713,808,920.25 -17.78% 经营活动现金流出小计 601,839,796.90 767,147,187.05 -21.55% 经营活动产生的现金流量净 额 -14,935,705.73 -53,338,266.80 -72.00% 投资活动现金流入小计 1,670,156.42 89,289,365.04 -98.13% 投资活动现金流出小计 43,444,988.72 129,990,254.20 -66.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -41,774,832.30 -40,700,889.16 -2.64% 筹资活动现金流入小计 294,000,000.00 290,080,452.00 1.35

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