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ISO9002程序文件_最 终 检 验 程 序.DOC

上传人:黄嘉文 文档编号:2323285 上传时间:2020-07-05 格式:DOC 页数:3 大小:51.50KB
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1、制定日期1998-11-15主题程 序 书版 次C等 级 普 通修定日期1999.04.05最 终 检 验 程 序编 号PB-P-003页 数1 OF 3不合格品标示1入 库合格标示检验完成的成品1.目的完成最终产品符合规定要求的证据,以确保所有规定之检验与测试均已实施,且其结果符合规定要求,在所规定之活动未圆满完成且相关资料与文件未能获得与核准前,任何产品均不得放行.2.范围: 本公司生产的产品均适用.3.相关资料/文件. 3.1.进料检验程序 PB-P-009 3.2.计数值抽样计划使用准则 PB-W-020 3.3.物料鉴审计(MRB)程序 PB-W-008 3.4.不合格品管制程序 P

2、B-P-0064.定义 无5.权责 5.1.品保FQC:最终检验的执行与管制.6.作业内容 6.1.成品检验流程图 A. B.抽验标准MIL-STD-105E 6.2.制订6.2.1.制订 由品保参考客户规范制订,作为检验的标准. 6.2.1.1.抽样计划. 参考计数值抽样计划使用准则的规定,制订抽样时之检验水准与AQL(充收水准). 6.2.1.2.若客户的要求在进料检验或制程中已进行检验或测识,而成品检验阶段不再进行该项目的 检验与测试时,应指出在成品检验阶段所需要的相应检验记录,资料与文件,以确保所规定 的活动未圆满完成前,且未能获得与核准前,任保产品均不得放行.制定日期1998-11-

3、15主题程 序 书版 次C等 级 普 通修定日期1999.04.05最 终 检 验 程 序编 号PB-P-003页 数2 OF 36.3.品质检验 6.3.1.检验通知. 6.3.1.1.外包产品由仓库点收人员将转交进料检验人员进行检验. 6.3.1.2.生产线完成成品入库前,由生产填写通知成品检验人员(FQC) 6.3.2.抽样检验. FQC依照的批量,按照的检验标准及抽样计划,检验水准与 AQL,及的步骤进行产品的抽样检验. 6.3.3.检验结果判定. 6.3.3.1.检验人员于检验后,就将检验结果记录于成品检验记录(附件一)进行检验结果综合判定 及签字. 6.3.3.1.1.属于量测的检

4、验项目,量测5PCS产品. 6.3.3.1.2.检验结果如为允收时,则于检验记录上勾 “合格”. 6.3.3.2.允收或拒收判定. 若检验的样本中发现不良品个数为D,则: D AC 则判定允收 D RE 则判定拒收 6.3.3.3. 若产品在中的检验项目如在进料或制程中忆经特采时,应取得相应 的物料鉴审单方可放行产品. 6.3.3.4.检验结果决定后,应将检验结果记录于每一客户之. 6.3.4.检验与测试状况识别. 产品这检验与测试状况应依规定标识,以显示产品于检验及测试后是否符合要求,以确保唯有过 所需检验与测试的产品才能发放,使用或安装. 6.3.4.1.检验结果如为合格时,于产品上贴绿色

5、合格标签或挂合格挂牌. 6.3.4.2.检验结果为验退时,于产品上贴红色不合格标签或挂不合格挂牌. 6.3.5.判定合格之处置. 检验人员在上签字确认后,交由生产单位送仓管人员办理入库. 6.3.6.验退时之处置. 检验人员在产品标示不合格标签后,依不合格品管制程序处理不合格品. 6.4.记录保存. 6.4.1.以下记录由品品保存,超过保存期限,由品保自行销毁. 6.4.2.保存期限为一年. 6.4.3.保存最近两年的资料.7.附件 7.1.附件一:成品检验报告 PB-P-003 01 S5顺源五金塑料电子厂成品检验报告 记录号码:入库单号品名/规格机 种工令编号料 号AQLCR(0)MAJ:0.65MIN:2.5客户名称批 量允收数检验日期样本数拒收数检验项目检 验 记 录CRMAJMIN检验仪器工具备 注判 定不合格品处置口允收 口 拒收重检记录: 核准: 审核: 检验员:PB-P-003 01

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