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采购跟单的工作职责和工作流程.pdf

上传人:stillstanding 文档编号:3769157 上传时间:2021-04-03 格式:PDF 页数:3 大小:6.12KB
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资源描述

1、采购跟单的工作职责和工作流程 一、采购跟单的职责: 负责安排公司所有的订货计划、生产跟踪、 发货情况、 货物发出后与财务的对接(就是把单子交到财务做帐)、跟踪物流情况。 二、采购跟单的工作流程: 三、订货单里有不同厂家的产品的单子要分开填写采购单,并分别传至生产 厂家。 四、然后把客户订货单的内容汇总至“昆明文港商贸有限公司订货单”内, 填写备注栏信息,并在相应产品后备注已下至哪一生产厂家,订单号填写完 成后扫描传至郑办 五、不同厂家的采购单按订单号管理,下班后放到相应未发货订单盒内。 六、每天自己下的订单心中有数, 要清楚自己下了些什么单 ,登记在发货跟踪 表上。 七、样品采购单直接扫描传至

2、郑州办,不用传到生产厂家。 八、每天收到强民乳业发货明细后,复印两份(核对了价格、 规格后再复印) 原件给出纳,复印件一份给财务开单,一份自存“强民发货明细” 九、每天收到“发货确认函”和“托运单”时,在“发货跟踪表”上填写“实 发、运费、发货日期、汇款情况”等。 十、按单子上的信息每个客户发短信,通知客户货物已经发出,短信内容必 须说明货物的总件数、运费、物流单号等。 十一、 把“采购单”“发货确认函”“托运单”呈A4 纸大小形状粘在一起,订 单注明“到岸价”的托运单要复印一份。 十二、 粘好后按发货日期顺序整理好后,将相应信息登录在跟踪本上确定是登 记信息与“发货确认函”一致。 十三、 登

3、记完以后,给财务打单,如没有“发货确认函”和“托运单”则打电 话到郑办跟踪。 十四、 若“订货单”或“托运单”上写明到岸价的,则托运单要复印一份给财 务,写明出厂价的则不用。 十五、 财务把红联销售单拿过来就要核对价格、产品数量以后,按销售单号粘 贴,并在跟踪本上注明“销售单号” 十六、 按销售单号顺序归档已发货确认函及相应订货单以备查,然后把一 个月所有的销售单收订。 十七、 收到三峰的发货明细按“跟踪表”填写相应“发往地、收货人”核对其 件数、金额是否正确。如正确复印两份原件给出纳,复印件一份留,另一份 粘贴。再写请款单,单上注明:收款单位、申请金额:请款人: 十八、 大唐发货单复印两张,

4、原件出纳,一张写清款单,一张存档 十九、 顶真(DZ)加工清单复印 3张,原件出纳,一张财务开单, 一张留底(付 请款单时再复印一张贴在请款单上) 二十、 收到昆明的发货确认函留存不用开销售单,登记在跟踪本上复印一份给 库房经理。 二十一、采购单数量比较大的,强民直接托运,传强民货物运输合同与 采购单粘至财务打单“到岸价”的把复印一份给财务。 二十二、雪域的“托运单”复印两份,一份出纳,一份粘贴采购单至财务打 单“到岸价”的复印3 份。 二十三、生产厂家是“大唐、雪域”发往外地的单据财务打完销售单后,填 一份入库单红联交财务,昆明的不用填入库单。 二十四、生产厂家是三峰、顶真、强民的传真完了要给郑办扫描,生产厂家 是大唐、雪域的就不用扫描直接传真

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