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义乌市利源针织有限公司施工组织设计1.doc

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1、一倀刀吀嘀堀娀尀帀怀戀搀昀栀樀氀渀瀀爀琀瘀砀稀簀縀耀舀萀蘀蠀言谀踀退鈀鐀阀頀騀鰀鸀一倀刀吀嘀堀娀尀帀怀戀搀昀栀樀氀渀瀀爀琀瘀砀稀簀縀耀舀萀蘀蠀言谀踀退鈀鐀阀頀騀鰀鸀一倀刀吀嘀堀娀尀帀怀戀搀昀栀樀氀渀瀀爀琀瘀砀稀簀縀耀舀萀蘀蠀言谀踀退鈀鐀阀頀騀鰀鸀4.879924.87 2.1 应付账款万元 9924.875954.926947.419924.879924.879924.87 3 流动资金万元 2691.721615.031884.202691.722691.722691.72 4 铺底流动资金万元 897.23538.34628.07897.23897.23897.23 (三)总投资构成分析(

2、三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资11088.45万元,其中:固定资产 投资8396.73万元,占项目总投资的75.73%;流动资金2691.72万元,占项 目总投资的24.27%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资3242.73万元,占项目总投资的29.24%;设备购置费3567.93万 元,占项目总投资的32.18%;其它投资1586.07万元,占项目总投资的14.3 0%。 泓域咨询MACRO/ 试验变压器投资建设项目建议书 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=8396.73+2691.72=

3、11088.45(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 11088.4 5 132.06%132.06%100.00% 2 项目建设投资万元 8396.73100.00%100.00%75.73% 2.1 工程费用万元 6810.6681.11%81.11%61.42% 2.1.1 建筑工程费万元 3242.7338.62%38.62%29.24% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3567.9342.49%42.49%32.18% 2.2 工程建设其他费

4、用万元 912.8310.87%10.87%8.23% 2.2.1 无形资产万元 912.8310.87%10.87%8.23% 2.3 预备费万元 673.248.02%8.02%6.07% 2.3.1 基本预备费万元 271.693.24%3.24%2.45% 2.3.2 涨价预备费万元 401.554.78%4.78%3.62% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 8396.73100.00%100.00%75.73% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2691.7232.06%32.06%24.27% 7 铺底流动资金万元 897.2410.69%10.69%8.09%

5、 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 试验变压器投资建设项目建议书 第八章第八章 盈利能力分析盈利能力分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 项目预计三年达产:第一年收入11705.40万元,总成本4297.69万元, 利润总额7407.71万元,净利润159.51万元,增值税393.04万元,税金及附 加5555.78万元,所得税1851.93万元;第二年收入13656.30万元,总成本4 834.99万元,利润总额8821.31万元,净利润6615.98万元,增值税458.55 万元,税金及附加167.38万元,所得税2205.33万元;第三年生产负荷100

6、% ,收入19509.00万元,总成本14759.75万元,利润总额4749.25万元,净利 润3561.94万元,增值税655.07万元,税金及附加190.96万元,所得税1187 .31万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入19509.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=655.07万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 11705.4013656.301

7、9509.0019509.0019509.00 1.1 试验变压器万元 11705.4013656.3019509.0019509.0019509.00 2 现价增加值万元 3745.734370.026242.886242.886242.88 泓域咨询MACRO/ 试验变压器投资建设项目建议书 3 增值税万元 393.04458.55655.07655.07655.07 3.1 销项税额万元 3121.443121.443121.443121.443121.44 3.2 进项税额万元 1479.821726.462466.372466.372466.37 4 城市维护建设税万元 27.513

8、2.1045.8545.8545.85 5 教育费附加万元 11.7913.7619.6519.6519.65 6 地方教育费附加万元 7.869.1713.1013.1013.10 9 土地使用税万元 112.35112.35112.35112.35112.35 10 税金及附加万元 159.51167.38190.96190.96190.96 (三)综合总成本费用估算(三)综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用14759.75万元。 总成本费用估算一览表总成本费用估算一览表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 外

9、购原材料费万元 9573.765744.266701.639573.769573.769573.76 2 外购燃料动力费万元 840.55504.33588.38840.55840.55840.55 3 工资及福利费万元 1769.351769.351769.351769.351769.351769.35 4 修理费万元 38.4023.0426.8838.4038.4038.40 5 其它成本费用万元 2194.871316.921536.412194.872194.872194.87 5.1 其他制造费用万元 924.96554.98647.47924.96924.96924.96 5.2

10、 其他管理费用万元 287.35172.41201.15287.35287.35287.35 5.3 其他销售费用万元 1117.34670.40782.141117.341117.341117.34 6 经营成本万元 14416.938650.1610091.8514416.9314416.9314416.93 7 折旧费万元 320.00320.00320.00320.00320.00320.00 8 摊销费万元 22.8222.8222.8222.8222.8222.82 9 利息支出万元 - 10 总成本费用万元 14759.759700.7210965.4814759.7514759

11、.7514759.75 10.1 可变成本万元 12647.587588.558853.3112647.58总投资的84.65%;流动资金1341.57万元,占项目总投资的15.35%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入13329.00万元,总成本费用10571.14万元,税金 及附加167.84万元,利润总额2757.86万元,利税总额3306.09万元,税后 净利润2068.39万元,达产年纳税总额1237.70万元;达产年投资利润率31. 泓域咨询MACRO/ 试剂瓶投资建设

12、项目建议书 56%,投资利税率37.83%,投资回报率23.67%,全部投资回收期5.72年,提 供就业职位195个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面 给予充分保证。 (三)(三)“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线:试剂瓶投资建设用地性质为建设用地,不在主导生 态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态 保护区内,符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。 3、

13、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取 环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合 理处置,不会产生二次污染。 二、项目评价二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园 及xxx工业园试剂瓶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业 泓域咨询MACRO/ 试剂瓶投资建设项目建议书 园试剂瓶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极 的推动意义。 2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,

14、拟建“试剂瓶投资建设”, 本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职 位195个,达产年纳税总额1237.70万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁 荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率31.56%,投资利税率37.83%,全部投资回报 率23.67%,全部投资回收期5.72年,固定资产投资回收期5.72年(含建设 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家发改委出台关于鼓励和引泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 试验台投资建设试验台投资建设 项目建议书项目建议书 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析

15、泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 摘要说明 该试验台项目计划总投资14823.61万元,其中:固定资产投资11112.4 5万元,占项目总投资的74.96%;流动资金3711.16万元,占项目总投资的2 5.04%。 达产年营业收入30099.00万元,总成本费用23638.64万元,税金及附 加260.34万元,利润总额6460.36万元,利税总额7611.78万元,税后净利 润4845.27万元,达产年纳税总额2766.51万元;达产年投资利润率43.58% ,投资利税率51.35%,投资回报率32.69%,全部投资回收期4.56年,提供 就业职位598个。 认真贯彻执行“三

16、高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平 、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。 项目总论、投资背景及必要性分析、产业分析预测、产品规划及建设 规模、选址可行性研究、工程设计可行性分析、项目工艺分析、环境影响 分析、安全经营规范、风险应对说明、节能概况、项目进度方案、投资规 划、项目经济评价、综合评价结论等。 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 第一章第一章 投资背景及必要性分析投资背景及必要性分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、备受期待的中国制造2025出台,提出了“三步走”战略目标, 明确了9项战略任务和重点,描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线

17、 图,全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。中国制造2025不是一 般性的行业发展规划,而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制 定的一个长期战略性规划;其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发 展,还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来 ,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长,推动建成 了门类齐全、独立完整的产业体系,出色完成了工业化和现代化的阶段性 任务。但也要看到,制造业大而不强,正在成为实现经济中高速增长、迈 向中高端水平的“痛点”。一方面,传统低成本优势逐步衰减,资源约束 日益增强,产能过剩困扰加剧;另一方面,全球新一轮科技革命和产业变 革方

18、兴未艾,许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”,意图在国际产业分 工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来,不但是解决现实问 题的迫切需要,而且是历史的必然选择和发展的内在规律,决定着我国未 来几十年乃至上百年的发展轨迹,这个台阶必须上,这道坎必须迈。 2、新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革 ,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 科技创新力度,推动三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生 物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装 备、智能工厂等智能制造正在引领制

19、造方式变革;网络众包、协同设计、 大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在 重塑产业价值链体系;可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端 产品不断拓展制造业新领域。我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机 遇。 3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方 相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。 二、必要性分析二、必要性分析 1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济 政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推 进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推 动高质量发

20、展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、 政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起 历史检验。 2、“十二五”时期,中国经济初步进入“新常态”的发展模式,是经 济增长速度的“换挡期”,经济结构的重大“调整期”,经济增长方式转 变的“夯实期”。承接这一经济发展态势,“十三五”时期中国经济发展 全面进入“新常态”的发展轨道:经济增长中高速“相对稳定期”;经济 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 结构调整的“深度调整期”;以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“ 新增长点培育期”;收入分配的“显著优化期”;以人口布局、经济发展 和资环环境承载能力相适应

21、格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯 实期”;以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期 ”;以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略,迈向全球 价值链中高端的“升值期”;以及全面提高对外开放水平、提高参与全球 治理能力的“升级期”。 3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利 于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化 、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技 术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。 三、项目建设有

22、利条件三、项目建设有利条件 完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期 稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度 大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资, 使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才 保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大 的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际 情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 第二章第二章 项目总论项目总论 一、项目

23、概况一、项目概况 (一)项目名称(一)项目名称 试验台投资建设 (二)项目选址(二)项目选址 某工业园 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积38352.50平方米(折合约57.50亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数57.12%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5 .11%,固定资产投资强度193.26万元/亩。 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 项目净用地面积38352.50平方米,建筑物基底占地面积21906.95平方 米,总建筑面积42571.28平方米,其中:规划建设主体工程29528.79平方 米,项目规划绿化面积2175

24、.47平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3509.13万元。 (七)节能分析(七)节能分析 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 1、项目年用电量904057.63千瓦时,折合111.11吨标准煤。 2、项目年总用水量21562.49立方米,折合1.84吨标准煤。 3、“试验台投资建设投资建设项目”,年用电量904057.63千瓦时, 年总用水量21562.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.95吨标 准煤/年。达产年综合节能量37.65吨标准煤/年,项目总节能率24.44%,能 源利用效果良好。 (八)环境保护

25、(八)环境保护 项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家 的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严 格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显 的影响。 (九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资14823.61万元,其中:固定资产投资11112.45万元, 占项目总投资的74.96%;流动资金3711.16万元,占项目总投资的25.04%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入30099.00

26、万元,总成本费用23638.64万元,税金 及附加260.34万元,利润总额6460.36万元,利税总额7611.78万元,税后 净利润4845.27万元,达产年纳税总额2766.51万元;达产年投资利润率43. 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 58%,投资利税率51.35%,投资回报率32.69%,全部投资回收期4.56年,提 供就业职位598个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施 工。 (三)(三)“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线:试验台投资建设用地性质为建设

27、用地,不在主导生 态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态 保护区内,符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取 环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合 理处置,不会产生二次污染。 二、项目评价二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及 某

28、工业园试验台行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园试 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 验台产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推 动意义。 2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“试验台投资建设”, 本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职 位598个,达产年纳税总额2766.51万元,可以促进某工业园区域经济的繁 荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率43.58%,投资利税率51.35%,全部投资回报 率32.69%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设

29、 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日 渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业 的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产 投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域, 目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 第三章第三章 承办单位概况承办单位概况 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx有限公司 (二)公司简介(二)公司简介

30、 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储 、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、 产品检测控制程序、等质量控制制度。 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以 人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公 司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展 。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品 质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超 越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一 个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形

31、象! 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素 质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管 理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力 的技术支撑和技术人才资源保障。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 上一年度,xxx有限公司实现营业收入25878.04万元,同比增长16.33% (3632.65万元)。其中,主营业业务试验台生产及销售收入为22092.17万 元,占营业总收入的85.37%。 上年度营收情况一

32、览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 5434.397245.856728.296469.5125878.04 2 主营业务收入 4639.366185.815743.965523.0422092.17 2.1 试验台(A) 1530.992041.321895.511822.607290.42 2.2 试验台(B) 1067.051422.741321.111270.305081.20 2.3 试验台(C) 788.691051.59976.47938.923755.67 2.4 试验台(D) 556

33、.72742.30689.28662.772651.06 2.5 试验台(E) 371.15494.86459.52441.841767.37 2.6 试验台(F) 231.97309.29287.20276.151104.61 2.7 试验台(.) 92.79123.72114.88110.46441.84 3 其他业务收入 795.031060.04984.33946.473785.87 根据初步统计测算,公司实现利润总额6427.27万元,较去年同期相比 增长589.78万元,增长率10.10%;实现净利润4820.45万元,较去年同期相 比增长519.86万元,增长率12.09%。 泓

34、域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 第四章第四章 产业分析预测产业分析预测 一、建设地经济发展概况一、建设地经济发展概况 地区生产总值2628.41亿元,比上年增长11.46%。其中,第一产业增加 值210.27亿元,增长8.14%;第二产业增加值1629.61亿元,增长10.82%第 三产业增加值788.52亿元,增长7.39%。 一般公共预算收入201.76亿元,同比增长8.10%,一般公共预算支出47 3.25亿元,同比增长9.98%。国税收入342.06亿元,同比增长8.59%;地税 收入亿元22.83,同比增长7.05%。 居民消费价格上涨1.02%。其中,食品烟酒上涨0.

35、66%,衣着上涨0.80% ,居住上涨0.72%,生活用品及服务上涨0.81%,教育文化和娱乐上涨1.19% ,医疗保健上涨0.67%,其他用品和服务上涨0.74%,交通和通信上涨1.15% 。 全部工业完成增加值1550.13亿元。规模以上工业企业实现增加值1585 .46亿元,比上年增长8.41%。 规模以上AA、BB、CC、DD(含试验台)等主导行业共完成工业增加值1 205.94亿元,增长9.52%。AA完成增加值490.84亿元,增长8.51%;BB完成 工业增加值338.06亿元,增长10.18%;CC完成工业增加值233.09亿元,增 长7.41%;DD完成工业增加值108.30

36、亿元,增长8.90%。规模以上工业企业 泓域咨询MACRO/ 试验台投资建设项目建议书 实现主营业务收入6350.74亿元,比上年增长6.25%。实现利润总额609.64 亿元,比上年增长5.19%。 固定资产投资完成3506.68亿元,比上年增长11.17%。其中,建设项目 投资完成3085.88亿元,增长5.63%;房地产开发投资完成420.80亿元,增 长10.99%。在固定资产投资中,第一产业投资完成175.33亿元,同比增长5 .92%;第二产业投资完成2665.08亿元,同比增长8.02%;第三产业投资完 成666.27亿元,增长7.00%。高新技术产业投资652.45亿元,增长5.56%。 民间投资3867.76亿元,增长5.62%。城市基础设施投资584.06亿元,增长7 .81%。重点项目1440个,完成投资2407.70亿元,增长6.09%。 全市实现社会消费品零售总额1019.85亿元,比上年增长6.00%。城镇 实现零售额863.66亿元,增长11.10%;乡村实现零售额503.65亿元,增长9 .23%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元552.13,增长13.72%。 实际利用外资56546.

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