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轮毂轴承单元项目可行性研究报告-可参考案例-备案立项.doc

上传人:专业编制项目可行性报告 文档编号:3934290 上传时间:2021-05-15 格式:DOC 页数:115 大小:1.45MB
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资源描述

1、码印刷机项目建设实施方案 9 税金及附加万元 245.48 10 纳税总额万元 2153.14 11 利税总额万元 5841.27 12 投资利润率 34.62% 13 投资利税率 41.13% 14 投资回报率 25.97% 15 回收期年 5.35 16 设备数量台(套) 92 17 年用电量千瓦时 701700.38 18 年用水量立方米 13871.46 19 总能耗吨标准煤 87.42 20 节能率 25.26% 21 节能量吨标准煤 23.24 22 员工数量人 422 泓域咨询MACRO/ 数码印刷机项目建设实施方案 区域内行业经营情况区域内行业经营情况 项目项目单位单位指标指标

2、备注备注 行业产值万元 192938.56 同期产值万元 161711.98 同比增长 19.31% 从业企业数量家 796 规上企业家 25 从业人数人 39800 前十位企业产值万元 79818.42 去年同期70899.29万元。 1、xxx集团(AAA)万元 19555.51 2、xxx公司万元 17560.05 3、xxx投资公司万元 10376.39 4、xxx集团万元 8780.03 5、xxx有限责任公司万元 5587.29 6、xxx实业发展公司万元 5188.20 7、xxx投资公司万元 399.09 8、xxx集团万元 3272.56 9、xxx有限责任公司万元 3112

3、.92 10、xxx实业发展公司万元 2394.55 泓域咨询MACRO/ 数码印刷机项目建设实施方案 区域内行业营业能力分析区域内行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 53545.87 1.1 同期增加值万元 45270.43 1.2 增长率 18.28% 2 行业净利润万元 18423.31 2.1 2016年净利润万元 16042.59 2.2 增长率 14.84% 3 行业纳税总额万元 59857.04 3.1 2016纳税总额万元 52561.50 3.2 增长率 13.88% 4 2017完成投资万元 72325.36 4.1 2016行业投资

4、万元 12.74% 泓域咨询MACRO/ 数码印刷机项目建设实施方案 区域内行业市场预测(单位:万元)区域内行业市场预测(单位:万元) 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 225986.51256802.85291821.42 2 利润总额 60226.8168439.5677772.23 3 净利润 19818.3022520.8025591.82 4 纳税总额 14813.3716833.3719128.83 5 工业增加值 75734.6686062.1197797.85 6 产业贡献率 7.00%11.00%12.80% 7 企业数量

5、 95511651491 泓域咨询MACRO/ 数码印刷机项目建设实施方案 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建筑面积(建筑面积( ) 计容面积(计容面积( ) 投资(万元)投资(万元) 1 主体生产工程 15910.2215910.2245326.4245326.423766.81 1.1 主要生产车间 9546.139546.1327195.8527195.852335.42 1.2 辅助生产车间 5091.275091.2714504.4514504.451205.38 1.3 其他生产车间 1272.821272

6、.822628.932628.93226.01 2 仓储工程 3375.583375.588666.388666.38523.79 2.1 成品贮存 843.89843.892166.592166.59130.95 2.2 原料仓储 1755.301755.304506.524506.52272.37 2.3 辅助材料仓库 776.38776.381993.271993.27120.47 3 供配电工程 180.03180.03180.03180.0312.24 3.1 供配电室 180.03180.03180.03180.0312.24 4 给排水工程 207.04207.04207.042

7、07.0410.95 4.1 给排水 207.04207.04207.04207.0410.95 5 服务性工程 2137.872137.872137.872137.87129.21 5.1 办公用房 897.90897.90897.90897.9059.07 5.2 生活服务 1239.971239.971239.971239.9763.77 6 消防及环保工程 603.10603.10603.10603.1041.01 6.1 消防环保工程 603.10603.10603.10603.1041.01 7 项目总图工程 90.0290.0290.0290.02-130.02 7.1 场地及道

8、路硬化 5863.391068.851068.85 7.2 场区围墙 1068.855863.395863.39 7.3 安全保卫室 90.0290.0290.0290.02 8 绿化工程 2219.0177.67 合计 22503.8558659.3158659.314431.66 泓域咨询MACRO/ 数码印刷机项目建设实施方案 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总能耗吨标准煤 87.42 1.1 年用电量千瓦时 701700.38 1.2 年用电量吨标准煤 86.24 1.3 年用水量立方米 13871.46 1.4 年用水量吨标准煤 1.18

9、2 年节能量吨标准煤 23.24 3 节能率 25.26% 泓域咨询MACRO/ 数码印刷机项目建设实施方案 节项目建设进度一览表节项目建设进度一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 完成投资万元 10040.91 1.1 完成比例 70.70% 2 完成固定资产投资万元 6409.97 2.1 完成比例 63.84% 3 完成流动资金投资万元 3630.94 3.1 完成比例 36.16% 泓域咨询MACRO/ 数码印刷机项目建设实施方案 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 287 1.2 人均年工资万元 5

10、.81 1.3 年工资额万元 1376.96 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 63 2.2 人均年工资万元 5.31 2.3 年工资额万元 439.12 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 17 3.2 人均年工资万元 7.44 3.3 年工资额万元 106.15 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 34 4.2 人均年工资万元 5.55 4.3 年工资额万元 192.53 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 21 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 第一章第一章 概况概况 一、项目建设单位基本情况一、项目建设单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称

11、 xxx投资公司 (二)公司简介(二)公司简介 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客 户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念, 奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美 解决方案,满足高端市场高品质的需求。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业 提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。 上一年度,xxx投资公司实现营业收入6956.90万元,同比增长21.87% (1248.33万元)。其中,主营业业务玻璃生产线生产及销售收入为6153.5 1万元,占营业总收入的88.45%

12、。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1460.951947.931808.791739.226956.90 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 2 主营业务收入 1292.241722.981599.911538.386153.51 2.1 玻璃生产线(A) 426.44568.58527.97507.662030.66 2.2 玻璃生产线(B) 297.21396.29367.98353.831415.31 2.3 玻璃生产线(C) 219.68292.9127

13、1.99261.521046.10 2.4 玻璃生产线(D) 155.07206.76191.99184.61738.42 2.5 玻璃生产线(E) 103.38137.84127.99123.07492.28 2.6 玻璃生产线(F) 64.6186.1580.0076.92307.68 2.7 玻璃生产线(.) 25.8434.4632.0030.77123.07 3 其他业务收入 168.71224.95208.88200.85803.39 根据初步统计测算,公司实现利润总额1416.86万元,较去年同期相比 增长208.26万元,增长率17.23%;实现净利润1062.64万元,较去年

14、同期相 比增长140.12万元,增长率15.19%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 6956.90 完成主营业务收入万元 6153.51 主营业务收入占比 88.45% 营业收入增长率(同比) 21.87% 营业收入增长量(同比)万元 1248.33 利润总额万元 1416.86 利润总额增长率 17.23% 利润总额增长量万元 208.26 净利润万元 1062.64 净利润增长率 15.19% 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 净利润增长量万元 140.12 投资利润率 27.26% 投资回报率 20.45% 财务内部

15、收益率 26.57% 企业总资产万元 15822.57 流动资产总额占比万元 36.57% 流动资产总额万元 5786.51 资产负债率 44.80% 二、背景及必要性二、背景及必要性 1、新中国成立尤其是改革开放以来,我国制造业持续快速发展,建成 了门类齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,显著 增强综合国力,支撑我国世界大国地位。然而,与世界先进水平相比,我 国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平 、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧 迫而艰巨。 先进装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业 链综合竞争力

16、,是推动工业转型升级的重要引擎。发展先进装备制造业是 实现我国由制造大国向制造强国转变的重要途径。要在“十二五”末期推 动工业转型升级取得实质性进展,就要大力发展先进制造业。 2、中国制造2025的战略路径是,以创新驱动为动力和引领、以工 业强基和质量提升为基础,以智能制造为主攻方向,以绿色制造和服务型 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 制造为侧翼。这一战略路径十分清晰地告诉人们,中国制造业着力于通过 自身的努力,针对现实存在的问题,从多个方面系统地推进。实施这一战 略路径的根本目的,就是要从整体上提升中国的制造业,使中国制造业赶 上第四次工业革命的步伐。中国制造2025是

17、贯彻总书记提出的创新、 协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现,是致力于提高制造业供给能 力的重要实践。 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化体制机制改革,强化 企业主体地位,激发企业活力和创造力;更好地发挥政府作用,积极转变 职能,加强战略研究和规划引导,完善相关支持和倒逼政策机制,为企业 发展创造良好环境。 3、从经济发展的国内条件来看,推进经济结构转换的基本推动性因素 仍需夯实,经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先, 发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的,我国的科技创新能力 虽有显著增强,但总体竞争力仍落后于发达国家,总体上尚未形成创新驱 动式的增长模式,创

18、新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次,收入分 配格局尚未发生根本性改变,居民收入分配差距较大,成为经济结构调整 的重要制约因素。再有,经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自 然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。 依托特色工业设计基地、工业设计特色小镇等设计服务载体,结合产 业创新服务综合体和制造业创新中心建设,构建一批集信息发布、供需对 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 接、设计展示、设计服务、成果交易、投资融资、教育培训、国际合作等 功能为一体的工业设计公共服务平台,集聚设计服务、设计咨询、知识产 权、标准检测等机构,构筑工业设计公共服务链,提供快速成型、虚拟制 造

19、、资本创投、品牌孵化、成果交流、人才培训等专业服务。 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目设立组织形式一、项目设立组织形式 项目承办单位为xxx投资公司(有限责任公司) 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业 提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。 二、项目投资规模二、项目投资规模 该玻璃生产线项目主要从事玻璃生产线投资建设,计划总投资8253.97 万元,其中:固定资产投资6887.92万元,占项目总投资的83.45%;流动资 金1366.05万元,占项目总投资的16.55%。 三、产品规划三、产品规划 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实

20、施方案 项目主要产品为玻璃生产线,根据市场情况,预计年产值9451.00万元 。 通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并 扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高 和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国 内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看 好。 四、建设规模四、建设规模 (一)用地规模(一)用地规模 该项目总征地面积28594.29平方米(折合约42.87亩),其中:净用地 面积28594.29平方米(红线范围折合约42.87亩)。项目规划总建筑面积46 894.64平方米,其中:规划建设主体

21、工程30543.67平方米,计容建筑面积4 6894.64平方米;预计建筑工程投资3958.80万元。 (二)产能规模(二)产能规模 项目计划总投资8253.97万元;预计年实现营业收入9451.00万元。 五、工艺说明五、工艺说明 (一)工艺技术方案要求(一)工艺技术方案要求 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相 结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济 发展规划,并与区域环境保护规划方案相协调一致;投资项目建设应与当 地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和 传统产

22、业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环 境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。 (二)项目技术优势分析(二)项目技术优势分析 技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上 相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、 运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定 性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产 品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自 动控制程度和性能可靠性相对较高。 六、设备选型方案六、设备选型方案 以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程

23、进度的需要, 售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家 ,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;投资项目主要工艺设备 及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备, 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 企业管理科学达到国际认证标准要求。 七、厂房土地七、厂房土地 (一)建设有利条件(一)建设有利条件 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设 地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划 和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。 (二)控制指标(二)控制指标 投资项目占地产出收益率完全符合国土

24、资源部发布的工业项目建设 用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占 地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的 “占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。 (三)用地总体要求(三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数79.12%,建筑容积率1.64,建设区域 绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度160.67万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建筑面积(建筑面积( ) 计容面积(计容面积( ) 投资(万元)投资(万元) 1 主体生产工程

25、15995.0315995.0330543.6730543.672836.31 1.1 主要生产车间 9597.029597.0218326.2018326.201758.51 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 1.2 辅助生产车间 5118.415118.419773.979773.97907.62 1.3 其他生产车间 1279.601279.601771.531771.53170.18 2 仓储工程 3393.573393.5710628.1310628.13717.77 2.1 成品贮存 848.39848.392657.032657.03179.44 2.2 原料

26、仓储 1764.661764.665526.635526.63373.24 2.3 辅助材料仓库 780.52780.522444.472444.47165.09 3 供配电工程 180.99180.99180.99180.9913.75 3.1 供配电室 180.99180.99180.99180.9913.75 4 给排水工程 208.14208.14208.14208.1412.30 4.1 给排水 208.14208.14208.14208.1412.30 5 服务性工程 2149.262149.262149.262149.26145.15 5.1 办公用房 1078.401078.4

27、01078.401078.4072.53 5.2 生活服务 1070.861070.861070.861070.8661.67 6 消防及环保工程 606.32606.32606.32606.3246.07 6.1 消防环保工程 606.32606.32606.32606.3246.07 7 项目总图工程 90.5090.5090.5090.5094.61 7.1 场地及道路硬化 6020.401080.641080.64 7.2 场区围墙 1080.646020.406020.40 7.3 安全保卫室 90.5090.5090.5090.50 8 绿化工程 2652.4992.84 合计 2

28、2623.8046894.6446894.643958.80 八、人力资源配置八、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制 配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 定员174人。 人力资源配置一览表人力资源配置一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 一线产业工人工资 1.1 平均人数人 118 1.2 人均年工资万元 4.08 1.3 年工资额万元 513.86 2 工程技术人员工资 2.1 平均人数人 26 2.2 人均年工资万元 6.15 2.3 年工资额万元 172.4

29、2 3 企业管理人员工资 3.1 平均人数人 7 3.2 人均年工资万元 7.81 3.3 年工资额万元 45.16 4 品质管理人员工资 4.1 平均人数人 14 4.2 人均年工资万元 5.19 4.3 年工资额万元 77.64 5 其他人员工资 5.1 平均人数人 9 5.2 人均年工资万元 6.12 5.3 年工资额万元 51.95 6 职工工资总额万元 861.03 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 九、产品市场分析九、产品市场分析 目前,区域内拥有各类玻璃生产线企业549家,规模以上企业37家,从 业人员27450人。截至2017年底,区域内玻璃生产线产值185

30、487.12万元, 较2016年158211.46万元增长17.24%。产值前十位企业合计收入88072.66万 元,较去年74178.94万元同比增长18.73%。 区域内玻璃生产线行业经营情况区域内玻璃生产线行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 185487.12 同期产值万元 158211.46 同比增长 17.24% 从业企业数量家 549 规上企业家 37 从业人数人 27450 前十位企业产值万元 88072.66 去年同期74178.94万元。 1、xxx投资公司(AAA)万元 21577.80 2、xxx投资公司万元 19375.99 3、xxx实业发展

31、公司万元 11449.45 4、xxx公司万元 9687.99 5、xxx科技公司万元 6165.09 6、xxx有限公司万元 5724.72 7、xxx实业发展公司万元 440.36 8、xxx公司万元 3610.98 9、xxx科技公司万元 3434.83 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 10、xxx有限公司万元 2642.18 区域内玻璃生产线企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值21577. 80万元,较上年度18326.65万元增长17.74%,其中主营业务收入20237.95 万元。2017年实现利润总额7001.85万元,同比增长11.70%;实现净

32、利润21 87.07万元,同比增长19.93%;纳税总额142.94万元,同比增长13.71%。20 17年底,AAA资产总额34117.06万元,资产负债率30.01%。 2017年区域内玻璃生产线企业实现工业增加值43695.64万元,同比201 6年38744.14万元增长12.78%;行业净利润22787.60万元,同比2016年1967 1.62万元增长15.84%;行业纳税总额60175.69万元,同比2016年54075.93 万元增长11.28%;玻璃生产线行业完成投资46290.48万元,同比2016年390 40.63万元增长18.57%。 区域内玻璃生产线行业营业能力分析

33、区域内玻璃生产线行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 43695.64 1.1 同期增加值万元 38744.14 1.2 增长率 12.78% 2 行业净利润万元 22787.60 2.1 2016年净利润万元 19671.62 2.2 增长率 15.84% 3 行业纳税总额万元 60175.69 3.1 2016纳税总额万元 54075.93 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 3.2 增长率 11.28% 4 2017完成投资万元 46290.48 4.1 2016行业投资万元 18.57% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地

34、区生产总值6000.06亿元, 年均增长8.94%。预计区域内玻璃生产线行业市场需求规模将达到280910.9 6万元,利润总额98095.39万元,净利润24355.33万元,纳税24529.78万元 ,工业增加值104562.43万元,产业贡献率17.81%。 区域内玻璃生产线行业市场预测(单位:万元)区域内玻璃生产线行业市场预测(单位:万元) 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 217537.44247201.64280910.96 2 利润总额 75965.0786323.9498095.39 3 净利润 18860.7721432.

35、6924355.33 4 纳税总额 18995.8621586.2124529.78 5 工业增加值 80973.1592014.94104562.43 6 产业贡献率 12.00%16.00%17.81% 7 企业数量 6598041029 十、项目选址分析十、项目选址分析 (一)选址原则(一)选址原则 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫 生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十 分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。 (二)纺织方案(二)纺织方案 该项目选址位于某某产业园。

36、 园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个 一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实 施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻 坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市 级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启 动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目 前期。 (三)建设条件分析(三)建设条件分析 项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设 地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划 和项目建设地发展规划,符合

37、地区规划要求。 第三章第三章 生产原料及能源供应生产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 泓域咨询MACRO/ 玻璃生产线投资建设项目实施方案 投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据 所需原材料的质量、价实际 情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。 泓域咨询MACRO/ 玻璃管投资建设项目实施方案 第三章第三章 生产原料及能源供应生产原料及能源供应 一、主要原料一、主要原料 投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据 所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。 项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFM EA设计失效模式

38、分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再 现性、TQM全面质量管理等控制方法。 二、主要能源消耗二、主要能源消耗 (一)项目用电量测算(一)项目用电量测算 全年用电量1282979.09千瓦时,折合157.68标准煤。 (二)项目用水量测算(二)项目用水量测算 项目实施后总用水量9565.47立方米/年,折合0.82吨标准煤。 (三)节能分析(三)节能分析 项目位于xxx经济示范中心,项目建成后年消耗能源总量折合标煤158. 50吨,节能量折合标煤61.64吨,节能率21.90%。 节能分析一览表节能分析一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 泓域咨询MACRO/

39、玻璃管投资建设项目实施方案 1 总能耗吨标准煤 158.50 1.1 年用电量千瓦时 1282979.09 1.2 年用电量吨标准煤 157.68 1.3 年用水量立方米 9565.47 1.4 年用水量吨标准煤 0.82 2 年节能量吨标准煤 61.64 3 节能率 21.90% (四)节能措施(四)节能措施 在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术 、加强管理、认真操作的基础上,实现投资项目的低能消耗;电器设备选 用新型节能产品,例如:自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。 项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局,正确设计供配电系统, 合理安排供电负荷及供电半径

40、,优先选用节能型电气产品,通过运用科学 管理的手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的 能效指标,采取相应的节能措施。 项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技 术;为了做到最大限度的节约用水减少污染,在进行产品结构调整和车间 设备大修改造的同时,积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备,选择节水 型生产工艺或不耗水工艺,从用水的源头做好节水工作。 设置循环水系统,充分利用生产用水,尽量循环使用可用水资源,减 少水资源的浪费达到节约用水的目的;采取“分质用水、一水多用、中水 泓域咨询MACRO/ 玻璃管投资建设项目实施方案 回用”措施,减少取水量和废水排放量,提

41、高水的重复利用率,推广废水 资源化和“零排放”技术。 三、主要设备三、主要设备 项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2665.64万元。 第四章第四章 项目生产安全项目生产安全 一、消防安全一、消防安全 (一)消防设计原则(一)消防设计原则 项目承办单位在项目建设中应该全部采用阻燃性建筑材料,对于企业 的消防工作,坚持做到“预防为主”的方针。 在工艺设备四周和泵房、压缩机房等大门处设置警示照明。应急照明 、警示照明采用EPS供电或自带蓄电池,应急的时间不小于30.00分钟,便 于事故处理及人员安全疏散。 (二)消防设计(二)消防设计 紧急停车和安全联锁:项目紧急停车和安全联锁系统的设

42、计按照一旦 生产设备发生故障,该系统将起到安全保护作用的原则进行。在系统故障 或电源故障情况下,该系统将使关键设备或生产设备处于安全状态下。 泓域咨询MACRO/ 玻璃管投资建设项目实施方案 投资项目建设消防水泵房。设稳压设备一套,稳压泵一用一备,使消 防管网充满水,维持一定压力。控制方式采用专员值班电话联络方式、报 警按钮、远程启动按钮、压力传感器自动启动方式。 项目承办单位生产车间喷淋按中危险级设计,喷水强度8.00L/min? O。库房喷淋按照危险级级设计。 (三)消防总体要求(三)消防总体要求 依据建筑设计防火规范(GB50016),在总图布局设计中根据各主 体工程的工艺流程以及公用辅

43、助设施的功能,充分考虑各消防设施及消防 通道;在场区干线路边根据规范要求设置地上式消火栓,每个地上式消火 栓的间距120.00米;工艺设备、库房内的消火栓间距不应大于60.00米, 消防用水量设置为30.00升/秒。 (四)消防措施(四)消防措施 项目火灾危险部位电器均采用防爆型设计,其防爆性能达到有关安全 规程中的防爆要求;按建筑物防雷设计规范(GB50057),对场区所有 设备和管道设置可靠的防静电和防雷接地设施。 二、防火防爆总图布置措施二、防火防爆总图布置措施 该项目采光、通风、日晒均按国家建构筑建筑设计防火规范(GB5 0016- 2006)中有关规定执行,对于产生有害气体的装置均布

44、置于下风向或平行 泓域咨询MACRO/ 玻璃管投资建设项目实施方案 风向的位置,使之不会对相邻装置带来影响等。 三、自然灾害防范措施三、自然灾害防范措施 项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪,防止暴雨积水浸入室内 ;雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。 四、安全色及安全标志使用要求四、安全色及安全标志使用要求 在危险部位设置警示牌,提醒操作人员注意;在阀门布置较集中、且 易误操作的地方,在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标志。 五、电气安全保障措施五、电气安全保障措施 各种电气设备的非带电金属外壳,如控制屏、高、低压开关柜、变压 器等,均要求设置可靠的接地、接零,防止发生人员触电事故

45、;有爆炸危 险的气体管道等,其防静电接地电阻应该小于4.00欧姆。 六、防尘防毒措施六、防尘防毒措施 所有的有毒有害物均要求在密闭的设备或管道中运行,正常情况下无 有毒有害物的泄漏。加强维护与管理,严禁跑、冒、滴、露现象的发生。 七、防静电、触电防护及防雷措施七、防静电、触电防护及防雷措施 泓域咨询MACRO/ 玻璃管投资建设项目实施方案 对电气设备外露可导电部分,均按工业与民用电力设备的接地设计 规范(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保 护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全电压标准按 安全电压(GB3805)执行。 八、机械设备安全保障措施八、机械

46、设备安全保障措施 生产装置有较多的操作平台,如防护措施不当有可能造成跌落而导致 员工伤亡;因此,对所有的走廊平台应设置防护栏,防止人员跌落;所有 操作平台全部按固定式工业防护栏杆安全技术条件(GB4053.3)设置 护栏、且护栏高度不低于1.20米,防止摔伤事故的发生。 九、劳动安全保障措施九、劳动安全保障措施 在总图运输设计中严格执行各种规范和规定,保证建筑物及装置之间 的安全距离,并在装置和建筑物之间设置环形道路,保证消防安全通道。 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 (一)机构设置及人员配备(一)机构设置及人员配备 劳动安全部门负责全场安全管理及教育宣传工作,建立劳动保护制度 ,负责劳动

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