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美式闸阀项目立项申请.docx

上传人:SmallBird 文档编号:922897 上传时间:2019-10-11 格式:DOCX 页数:8 大小:20.78KB
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资源描述

1、 河南省交通运输 厅 2016 年度部门决算目 录 第一部分 河南省交通运输厅 概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 河南省交通运输厅 2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 河南省交通运输厅 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释- 1 - 第一部分 河南省交通运输厅 概况- 2 - 一、 主要职责 (一) 贯彻执行国家有关

2、交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全省综合 交通 运输体系的规划协调工作 ,会同有关部门组织拟定全省综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划,统筹衔接平衡公路、水路等规划,指导全省交通运输枢纽规划和管理。 (二) 组织拟订全省公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全省地方铁路、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全省物流业发展战略和规划 ,拟订有关政策和标准并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。 (三) 承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织 拟定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施 。

3、指导全省道路客运及有关设施规划和管理工作 ,指导全省城乡客运、出租汽车行业管理工作。 (四) 承担全省水上交通安全监管责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。 (五) 负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排意见 ,按省政府规定权限审批、核准国家和省规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全省收费公路有关政策并监督实施。 - 3 - (六) 承担全省公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全省公路、水路有

4、关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作 ,指导全省交通运输基础设施管理和维护工作。 (七) 指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输 ,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。 (八) 指导全省交通运输信息化建设 ,监测分析运行情况 ,做好网络安全工作,开展相关统计工作 ,发布有关信息。指导全省公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 (九) 制定全省交 通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发 ,推动行业技术进步。负责管理厅属各类学校。 (十) 负责全省交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。 (十一

5、) 承办省政府交办的其他事项。 二、 部门决算单位构成 纳入 河南省交通运输厅 2016 年度部门决算编制范围的单位包括: 1 河南省交通运输厅 本级 2 河南省交通运输厅公路管理局 3 河南省交通运输厅高速公路管理局 - 4 - 4 河南省道路运输管理局 5 河南省收费还贷高速公路管理中心 6 河南省交通运输厅航务局 7 河南省交通基本建设质量检测监督站 8 河南省交通工程定额站 9 河南省交通通信中心 10 河南交通职业技术学院 11 河南省交通高级技工学校 12 河南省交通运输厅机关服务中心 - 5 - 第二部分 河南省交通运输厅 2016 年度部门决算表- 6 - 收入支出决算总表 .

6、 公开 01 表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 1,116,424.66 一、一般公共服务支出 30 二、上级补助收入 2 二、外交支出 31 三、事业收入 3 5,435.70 三、国防支出 32 0.70 四、经营收入 4 502.26 四、公共安全支出 33 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 34 23,275.78 六、其他收入 6 214.95 六、科学技术支出 35 2.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 2,360.10 9 九、医疗卫生与计划生育支出

7、38 418.44 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 1,099,585.95 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 752.63 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 0.05 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 24 53 本年收入合计 25 1,122,577.57 本年支

8、出合计 54 1,126,395.64 用事业基金弥补收支差额 26 2.31 结余分配 55 42.33 年初结转和结余 27 15,644.82 年末结转和结余 56 11,786.72 28 57 总计 29 1,138,224.69 总计 58 1,138,224.69 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 - 7 - 收入决算表 公开 02 表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,122,577.57 1,116,424.

9、66 5,435.70 502.26 214.95 203 国防支出 0.70 0.70 20306 国防动员 0.70 0.70 2030601 兵役征集 0.70 0.70 205 教育支出 24,697.52 19,247.57 5,435.70 14.25 20502 普通教育 1,081.36 1,081.36 2050205 高等教育 1,081.36 1,081.36 20503 职业教育 22,820.26 17,370.31 5,435.70 14.25 2050302 中专教育 247.10 247.10 2050303 技校教育 2,312.97 2,311.56 1.4

10、1 2050305 高等职业教育 20,260.19 14,811.66 5,435.70 12.84 20508 进修及培训 795.90 795.90 2050803 培训支出 795.90 795.90 206 科学技术支出 7.00 7.00 20699 其他科学技术支出 7.00 7.00 2069999 其他科学技术支出 7.00 7.00 208 社会保障和就业支出 2,365.84 2,365.84 20805 行政事业单位离退休 2,286.23 2,286.23 2080501 归口管理的行政单位离退休 727.90 727.90 2080502 事业单位离退休 1,492

11、.52 1,492.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.81 65.81 20807 就业补助 2.70 2.70 - 8 - 2080713 求职创业补贴 2.70 2.70 20808 抚恤 76.91 76.91 2080801 死亡抚恤 76.91 76.91 210 医疗卫生与计划生育支出 441.00 441.00 21005 医疗保障 441.00 441.00 2100501 行政单位医疗 148.00 148.00 2100502 事业单位医疗 291.00 291.00 2100599 其他医疗保障支出 2.00 2.00 214 交通运输支出 1,094,279.49 1,093,576.60 502.26 200.63 21401 公路水路运输 93,936.99 93,234.10 502.26 200.63 2140101 行政运行 1,970.04 1,969.81 0.23 2140103 机关服务 553.42 51.16 502.26 2140109 公路和运输信息化建设 2,299.40

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