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高等教育质量监测国家数据平台 .pdf

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1、泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告目录第一章 概论第二章 投资单位说明第三章 项目基本情况第四章 市场调研预测第五章 建设规模第六章 项目选址规划第七章 土建工程设计第八章 工艺技术分析第九章 环境保护第十章 项目职业安全管理规划第十一章 风险防范措施第十二章 节能评价第十三章 实施进度计划第十四章 投资估算与资金筹措第十五章 项目经济评价分析第十六章 项目综合评价第十七章 项目招投标方案泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告第一章 概论一、项目概况(一)项目名称沥青试验仪器项目(二)项目选址xx高新区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

2、产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。(三)项目用地规模项目总用地面积28634.31平方米(折合约42.93亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.41%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度161.55万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28634.31平方米,建筑物基底占地面积21020.45平方米,总建筑面积41519.75平方米,其中:规划建设主体工程30557.58平方米,项目规划绿化面积2487.86平方米。泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告(六)设备选型方案

3、项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2346.05万元。(七)节能分析1、项目年用电量533435.50千瓦时,折合65.56吨标准煤。2、项目年总用水量6577.56立方米,折合0.56吨标准煤。3、“沥青试验仪器项目投资建设项目”,年用电量533435.50千瓦时,年总用水量6577.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.12吨标准煤/年。达产年综合节能量19.75吨标准煤/年,项目总节能率28.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家

4、规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8668.75万元,其中:固定资产投资6935.34万元,占项目总投资的80.00%;流动资金1733.41万元,占项目总投资的20.00%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告预期达产年营业收入14643.00万元,总成本费用11195.18万元,税金及附加171.60万元,利润总额3447.82万元,利税总额4094.98万元,税后净利润2585.87万元,达产年纳税总额1509.12万元;达产年投资

5、利润率39.77%,投资利税率47.24%,投资回报率29.83%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位197个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新区及xx高新区沥青试验仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新区沥青试验仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“沥青试验仪器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx

6、高新区经济发展,为社会提供就业职位197个,达产年纳税总额1509.12万元,可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告3、项目达产年投资利润率39.77%,投资利税率47.24%,全部投资回报率29.83%,全部投资回收期4.85年,固定资产投资回收期4.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴

7、产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。坚持开放共赢,重点依托“一带一路”国家战略,积极参与国际产能合作,培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区,增强我省制造的国际影响力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注1 占地面积 平方米 28634.31 42.93亩1.1 容积率 1.451.2 建筑系数 73.41%泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资

8、可行性报告1.3 投资强度 万元/亩 161.551.4 基底面积 平方米 21020.451.5 总建筑面积 平方米 41519.751.6 绿化面积 平方米 2487.86 绿化率5.99%2 总投资 万元 8668.752.1 固定资产投资 万元 6935.342.1.1 土建工程投资 万元 3542.452.1.1.1 土建工程投资占比 万元 40.86%2.1.2 设备投资 万元 2346.052.1.2.1 设备投资占比 27.06%2.1.3 其它投资 万元 1046.842.1.3.1 其它投资占比 12.08%2.1.4 固定资产投资占比 80.00%2.2 流动资金 万元

9、1733.412.2.1 流动资金占比 20.00%3 收入 万元 14643.004 总成本 万元 11195.185 利润总额 万元 3447.826 净利润 万元 2585.877 所得税 万元 1.458 增值税 万元 475.569 税金及附加 万元 171.6010 纳税总额 万元 1509.1211 利税总额 万元 4094.9812 投资利润率 39.77%13 投资利税率 47.24%14 投资回报率 29.83%泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告15 回收期 年 4.8516 设备数量 台(套) 9817 年用电量 千瓦时 533435.5018 年用水量

10、 立方米 6577.5619 总能耗 吨标准煤 66.1220 节能率 28.56%21 节能量 吨标准煤 19.7522 员工数量 人 197第二章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的

11、企业各方面管理制度运作效果良好。泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入9243.98万元,同比增长29.06%(2081.37万元)。其中,主营业业务沥青试验仪器生产及销售收入为8539.02万元,占营业总收入的92.37%。上年度营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 1941.24 2588.31 2403.43 23

12、10.99 9243.982 主营业务收入 1793.19 2390.93 2220.15 2134.76 8539.022.1 沥青试验仪器(A) 591.75 789.01 732.65 704.47 2817.882.2 沥青试验仪器(B) 412.43 549.91 510.63 490.99 1963.972.3 沥青试验仪器(C) 304.84 406.46 377.42 362.91 1451.632.4 沥青试验仪器(D) 215.18 286.91 266.42 256.17 1024.682.5 沥青试验仪器(E) 143.46 191.27 177.61 170.78 6

13、83.122.6 沥青试验仪器(F) 89.66 119.55 111.01 106.74 426.952.7 沥青试验仪器(.) 35.86 47.82 44.40 42.70 170.783 其他业务收入 148.04 197.39 183.29 176.24 704.96根据初步统计测算,公司实现利润总额2254.50万元,较去年同期相比增长241.59万元,增长率12.00%;实现净利润1690.88万元,较去年同期相泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告比增长160.38万元,增长率10.48%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 9243.98完成主

14、营业务收入 万元 8539.02主营业务收入占比 92.37%营业收入增长率(同比) 29.06%营业收入增长量(同比) 万元 2081.37利润总额 万元 2254.50利润总额增长率 12.00%利润总额增长量 万元 241.59净利润 万元 1690.88净利润增长率 10.48%净利润增长量 万元 160.38投资利润率 43.75%投资回报率 32.81%财务内部收益率 29.36%企业总资产 万元 20055.38流动资产总额占比 万元 28.60%流动资产总额 万元 5736.20资产负债率 49.17%第三章 项目基本情况泓域咨询MACRO/ 沥青试验仪器项目投资可行性报告一、

15、项目建设背景1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国,已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。制造业过去是,现在是,而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础,发展制造业的决心不能有丝毫动摇。可以说,中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出,是中国现代化发展进程中的关键一招。总书记强调,“实体经济是国家的本钱,要发展制造业尤其是先进制造业”。我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位,深入实施制造强国战略,落实好中国制造2025发展愿景,力争在新中国成立100周年时,建成世界一流制造强国,为实现中华

16、民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。经过改革开放30多年的高速增长,我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。如何既能保持中高速增长,又能推动产业迈向中高端水平,关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。制造业是转方式、调结构的主战场。主动适应和引领经济发展新常态,形成新的增长动力,重点在制造业,难点在制造业,出路也在制造业。中国制造2025着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题,加快建立现代产业体系,提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针,必须一以贯之地执行。宋宋.28%营业收入增长率(同比) 11.68%营业收入增长量(同比) 万元 4

17、337.25利润总额 万元 7711.37利润总额增长率 16.54%利润总额增长量 万元 1094.64净利润 万元 5783.53净利润增长率 24.59%净利润增长量 万元 1141.37投资利润率 52.88%投资回报率 39.66%财务内部收益率 23.08%企业总资产 万元 52318.93流动资产总额占比 万元 28.61%流动资产总额 万元 14966.37资产负债率 24.83%第三章 建设背景分析一、项目建设背景泓域咨询MACRO/ 浮球液位计项目投资可行性报告1、建设制造强国,发展先进制造业,不仅是我国进入工业化后期的发展需要,也是顺应世界工业化趋势特别是新一轮科技和产业

18、革命的必然要求。从世界范围看,2008年国际金融危机后,发达国家纷纷推出再工业化战略,同时以制造业信息化、智能化、服务化为特征的新一轮科技和产业革命方兴未艾,我国制造业发展既面临严峻挑战,也迎来重大历史机遇。从挑战来看,在新一轮科技和产业革命背景下,我国制造业的粗放型发展模式不可持续,必须转向创新驱动的高质量发展模式。从机遇来看,新一轮科技和产业革命为我国制造业转型升级和创新发展提供了技术经济基础、指明了发展方向。作为世界制造业第一大国,我国必须抓住这次科技和产业革命的历史机遇,大力提高制造业发展质量,加快建设制造强国。中国制造2025提出制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。2016年,我国

19、制造业总产值达21.62万亿元,占国内生产总值的29%以上,与2012年相比增长34%。过去五年来,国内制造业总产值以年均6%的复合增长率快速增长。工业经济保持较快增长,到2020年,工业增加值占GDP比重达到35%左右;规上工业企业达到400户以上,其中销售收入超亿元企业200户、超10亿元企业30户、超50亿元企业5户,上市企业3户。2、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成19.83 1893.10 1757.88 1690.27 6761

20、.082.2 浮筒液位计(B) 989.58 1319.44 1225.19 1178.07 4712.272.3 浮筒液位计(C) 731.43 975.23 905.58 870.75 3482.982.4 浮筒液位计(D) 516.30 688.40 639.23 614.64 2458.582.5 浮筒液位计(E) 344.20 458.93 426.15 409.76 1639.052.6 浮筒液位计(F) 215.13 286.83 266.35 256.10 1024.412.7 浮筒液位计(.) 86.05 114.73 106.54 102.44 409.763 其他业务收入

21、 746.39 995.19 924.11 888.56 3554.26根据初步统计测算,公司实现利润总额5067.17万元,较去年同期相比增长782.56万元,增长率18.26%;实现净利润3800.38万元,较去年同期相比增长762.34万元,增长率25.09%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 24042.39完成主营业务收入 万元 20488.13主营业务收入占比 85.22%营业收入增长率(同比) 32.14%营业收入增长量(同比) 万元 5847.43利润总额 万元 5067.17利润总额增长率 18.26%泓域咨询MACRO/ 浮筒液位计项目投资可行性报告利润

22、总额增长量 万元 782.56净利润 万元 3800.38净利润增长率 25.09%净利润增长量 万元 762.34投资利润率 35.16%投资回报率 26.37%财务内部收益率 28.60%企业总资产 万元 23197.32流动资产总额占比 万元 31.70%流动资产总额 万元 7353.32资产负债率 44.84%第三章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、贯彻落实制造强国思想,“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善,五大工程实施稳步推进,“中国制造2025”国家级示范区启动创建,一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善,新增信息光电子、印刷及柔

23、性显示、机器人3家国家制造业创新中心;36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破,4个“一条龙”应用试点顺利实施;202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展,97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范,一批系统解决方案供应商快速成长;142个重大绿色制造项目进展良好;时速350公里泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告目录第一章 项目概论第二章 项目建设单位说明第三章 项目必要性分析第四章 市场分析预测第五章 投资建设方案第六章 选址方案第七章 土建工程第八章 工艺技术说明第九章 环境保护、清洁生产第十章 企业卫生第十一章 项目风险应对说明第十二章 项目节能分析第十三章 项

24、目进度计划第十四章 投资方案计划第十五章 项目经营效益分析第十六章 项目综合结论第十七章 项目招投标方案泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称沥青项目(二)项目选址xxx出口加工区项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。(三)项目用地规模项目总用地面积47937.29平方米(折合约71.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.23%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度180.58万元/亩。(五

25、)土建工程指标项目净用地面积47937.29平方米,建筑物基底占地面积33666.36平方米,总建筑面积57524.75平方米,其中:规划建设主体工程35717.18平方米,项目规划绿化面积3147.70平方米。泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费4899.56万元。(七)节能分析1、项目年用电量785507.36千瓦时,折合96.54吨标准煤。2、项目年总用水量41424.69立方米,折合3.54吨标准煤。3、“沥青项目投资建设项目”,年用电量785507.36千瓦时,年总用水量41424.69立方米,项目年综合总耗能量

26、(当量值)100.08吨标准煤/年。达产年综合节能量37.02吨标准煤/年,项目总节能率25.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19489.22万元,其中:固定资产投资12978.28万元,占项目总投资的66.59%;流动资金6510.94万元,占项目总投资的33.41%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益

27、规划目标泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告预期达产年营业收入45302.00万元,总成本费用35161.81万元,税金及附加359.59万元,利润总额10140.19万元,利税总额11898.43万元,税后净利润7605.14万元,达产年纳税总额4293.29万元;达产年投资利润率52.03%,投资利税率61.05%,投资回报率39.02%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位909个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、

28、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx出口加工区及xxx出口加工区沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx出口加工区沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“沥青项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位909个,达产年纳税总额4293.29万元,可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告3、项目达产年投资利润率52.03%,投资利税率61.05%,全部投资回报率39.02

29、%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。优化空间布局,促进区域协同。以布局集中、用地集约、产业集聚、集群发展为导向,优化工业园区空间布局,培育优势特色产业集群,形成产业发展相对集中、产城融合互动良好的空间布局,通过整合要素资源、拓展

30、市场空间,提高区域影响力和竞争力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注1 占地面积 平方米 47937.29 71.87亩1.1 容积率 1.201.2 建筑系数 70.23%1.3 投资强度 万元/亩 180.581.4 基底面积 平方米 33666.361.5 总建筑面积 平方米 57524.75泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告1.6 绿化面积 平方米 3147.70 绿化率5.47%2 总投资 万元 19489.222.1 固定资产投资 万元 12978.282.1.1 土建工程投资 万元 4967.882.1.1.1 土建工程投资占比 万元 25.

31、49%2.1.2 设备投资 万元 4899.562.1.2.1 设备投资占比 25.14%2.1.3 其它投资 万元 3110.842.1.3.1 其它投资占比 15.96%2.1.4 固定资产投资占比 66.59%2.2 流动资金 万元 6510.942.2.1 流动资金占比 33.41%3 收入 万元 45302.004 总成本 万元 35161.815 利润总额 万元 10140.196 净利润 万元 7605.147 所得税 万元 1.208 增值税 万元 1398.659 税金及附加 万元 359.5910 纳税总额 万元 4293.2911 利税总额 万元 11898.4312 投

32、资利润率 52.03%13 投资利税率 61.05%14 投资回报率 39.02%15 回收期 年 4.0616 设备数量 台(套) 13417 年用电量 千瓦时 785507.36泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告18 年用水量 立方米 41424.6919 总能耗 吨标准煤 100.0820 节能率 25.76%21 节能量 吨标准煤 37.0222 员工数量 人 909第二章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重

33、塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总

34、经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入39939.30万元,同比增长13.67%(4801.92万元)。其中,主营业业务沥青生产及销售收入为37146.02万元,占营业总收入的93.01%。上年度营收情况一览表序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计1 营业收入 8387.25 11183.00 10384.22 9984.83 39939.302 主营业务收入 7800.66 10400.89 9657.97 9286.50 37146.022.1 沥青

35、(A) 2574.22 3432.29 3187.13 3064.55 12258.192.2 沥青(B) 1794.15 2392.20 2221.33 2135.90 8543.582.3 沥青(C) 1326.11 1768.15 1641.85 1578.71 6314.822.4 沥青(D) 936.08 1248.11 1158.96 1114.38 4457.522.5 沥青(E) 624.05 832.07 772.64 742.92 2971.682.6 沥青(F) 390.03 520.04 482.90 464.33 1857.302.7 沥青(.) 156.01 208

36、.02 193.16 185.73 742.923 其他业务收入 586.59 782.12 726.25 698.32 2793.28根据初步统计测算,公司实现利润总额9359.65万元,较去年同期相比增长1043.05万元,增长率12.54%;实现净利润7019.74万元,较去年同期泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告相比增长1044.16万元,增长率17.47%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 39939.30完成主营业务收入 万元 37146.02主营业务收入占比 93.01%营业收入增长率(同比) 13.67%营业收入增长量(同比) 万元 4801.92

37、利润总额 万元 9359.65利润总额增长率 12.54%利润总额增长量 万元 1043.05净利润 万元 7019.74净利润增长率 17.47%净利润增长量 万元 1044.16投资利润率 57.23%投资回报率 42.92%财务内部收益率 29.98%企业总资产 万元 30938.83流动资产总额占比 万元 38.64%流动资产总额 万元 11954.44资产负债率 43.35%第三章 项目必要性分析泓域咨询MACRO/ 沥青项目投资可行性报告一、项目建设背景1、2015年5月,国务院正式印发中国制造2025。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文

38、件,中国制造2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点,加强节能环保技术、工艺、装备推广应用,全面推行清洁生产。发展循环经济,提高资源回收利用效率,构建绿色制造体系,走生态文明的发展道路。紧盯个性化定制、供应链服务、总集成总承包、网络化协同制造服务、产品全生命周期管理、电子商务等服务型制造领域,建设贯穿于全产业链、全生命周期的研发设计服务体系,突出柔性化生产和社会化协同导向,突破研发设计、生产制造、销售服务的资源边界,以设计推动生产与消费、制造与服务、产业链上下游之间的全面融合,促进制造业在服务中收益、在服务中增值、在服

39、务中创新。2、十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,07%财务内部收益率 20.60%企业总资产 万元 11209.97流动资产总额占比 万元 30.24%流动资产总额 万元 3390.33资产负债率 26.85%第三章 背景、必要性分析一

40、、项目建设背景1、中国制造2025的目标和战略的实现,有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好泓域咨询MACRO/ 浮选机项目投资可行性报告的营商环境促进创业创新;三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。中国制造2025强调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创新

41、能力和供给能力的提高。针对当前经济下行压力加大的态势,围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程,抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目,加快形成有效投资,创造新的消费热点,促进产品和技术升级,支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作,推动实现“调速不减势、量增质更优”。以推进供给侧结构性改革为主线,以企业为主体、市场为导向、创新为动力,分层次、多维度引导企业开展更宽领域、更深程度、更高层次的技术改造活动,大力发展智能制造、服务制造、绿色制造,加强传统产业改造升级,促进新产业、新业态、新模式加快发展,实现由传统的设备更新为主向

42、生产经营全流程改造转变,由单独的技术改造活动向产业链协同提升改造转变,由分散发展向产业集约化、集群化、集聚化转变,全面提升工业经济增长质量和效益。2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突23 467.53 1870.102.5 浴桶、木质洁具(E) 261.81 349.09 324.15 311.68 1246.732.6 浴桶、木质洁具(F) 163.63 218.18 202.59 194.80 779.212.7 浴桶、木质洁具(.) 65.45 87.27 81.04 77.92 311.683 其

43、他业务收入 728.09 970.79 901.45 866.78 3467.11根据初步统计测算,公司实现利润总额3938.55万元,较去年同期相比增长698.98万元,增长率21.58%;实现净利润2953.91万元,较去年同期相比增长354.84万元,增长率13.65%。上年度主要经济指标项目 单位 指标完成营业收入 万元 19051.28完成主营业务收入 万元 15584.17主营业务收入占比 81.80%营业收入增长率(同比) 32.16%营业收入增长量(同比) 万元 4636.09利润总额 万元 3938.55利润总额增长率 21.58%利润总额增长量 万元 698.98净利润 万

44、元 2953.91净利润增长率 13.65%泓域咨询MACRO/ 浴桶、木质洁具项目投资可行性报告净利润增长量 万元 354.84投资利润率 46.64%投资回报率 34.98%财务内部收益率 25.64%企业总资产 万元 27039.22流动资产总额占比 万元 29.25%流动资产总额 万元 7909.72资产负债率 31.76%第三章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策,我国工业从此插上了腾飞的翅膀,以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空前增强,产品竞争力显著提升,部分产业达到或接近国际先进水平,我国已成为名符其实的全球制造大国。改革开放前,我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后,工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加

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