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黄石奥体清水混凝土施工方案.docx

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资源描述

1、 1 关于江苏省2014年预算执行情况 与2015年预算草案的报告 2015年1月27日在江苏省第十二届 人民代表大会第三次会议上 省财政厅厅长 刘捍东 各位代表: 受省人民政府的委托,我向大会报告江苏省2014年预算执行情况与2015年预算草案,请予审议,并请省政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2014年预算执行情况 2014年,在省委省政府的正确领导下,我省经济运行总体平稳,转型升级步伐加快,改革开放深入推进,民生得到有效改善。全省各级财政部门认真落实省十二届人大二次会议的有关决议,把贯彻习近平总书记对江苏提出的三项要求作为全省发展大局的战略之举和关键之策,全面推进“八项工程”、“十

2、项举措”。全省财政运行状况总体良好,收入质量持续提升,重点支出得到有力保障,财税体制改革有序推进,圆满完成了省十二届人大二次会议确定的各项目标任务。 全省一般公共预算收入7233.14亿元,比上年(下同)增加 2 664.68亿元,增长10.1%。其中,税收收入6006.05亿元,增长10.8%,占一般公共预算收入的83.04%。全省一般公共预算支出8466.48亿元,增加668亿元,增长8.6%。(见会议文件十五表一) 全省一般公共预算总收入9609.57亿元。其中全省一般公共预算收入7233.14亿元,中央税收返还及转移支付收入、地方政府债券收入等2376.43亿元。全省一般公共预算总支出

3、8845.74亿元,其中全省一般公共预算支出8466.48亿元,上解中央支出、地方政府债券还本支出等379.26亿元。收支相抵,预计年终结余结转763.83亿元。 省级一般公共预算总收入3346.94亿元。其中省本级收入612.30亿元,中央税收返还及转移支付收入、下级上解收入、地方政府债券收入等2734.64亿元。省级一般公共预算总支出3276.71亿元,其中省本级支出944.82亿元,上解中央支出、对市县税收返还及转移支付支出、转贷地方政府债券支出、地方政府债券还本支出、援助其他地区支出、安排预算稳定调节基金等2331.89亿元。收支相抵,年终结余结转70.23亿元。(见会议文件十五表四)

4、 全省政府性基金收入5416.86亿元,增加398.76亿元,增长7.9%;全省政府性基金支出5294.18亿元,增加260.36亿元,增长5.2%。省级政府性基金收入160.99亿元,减少1.3亿元,下降0.8%;省级政府性基金支出92.27亿元,减少6.22亿元,下 3 降6.3%。(见会议文件十五表五、表六) 省级国有资本经营总收入22.1亿元,其中本年收入12.84亿元,上年结转9.26亿元;省级国有资本经营总支出22.1亿元,其中本年支出22.08亿元,结转下年0.02亿元。(见会议文件十五表七) 全省2014年社会保险基金收入3175.88亿元,支出2742.43亿元,收支相抵后本

5、年结余433.45亿元。省级2014年社会保险基金收入222.88亿元,支出184.99亿元,收支相抵后本年结余37.89亿元。(见会议文件十五表八) 在省财政与中央财政、市县财政办理正式结算后,上述预算执行情况还会有一些变动,届时我们再向省人大常委会报告。 2014年全省和省级预算执行和管理主要体现了以下重点: (一)实施积极财政政策,促进经济提质增效。一是促进经济稳定增长。省级财政调整安排233亿元专项资金,确保十八届三中全会以来中央出台的三大类经济政策落地。落实国家促进企业发展的各项财税优惠政策,为企业特别是小微企业减负添力。完善出口退税分担机制,推动外贸协调发展。二是推动经济结构调整优

6、化。发挥专项资金的引导作用,推动战略性新兴产业和现代服务业加快发展。支持钢铁、水泥、船舶产业等行业压缩产能,支持节能减排,加大对大气和水生态保护的支持力度。三是促进科技创新驱动。推动省级财政科技经费优化整合,加快实施科技重大专项,运用财税政策引导创新资源和创新要素向企业集聚。 4 (二)着力保障改善民生,推动城乡区域协调发展。一是坚持民生优先。“六大体系”建设深入推进,改善民生十件实事全面完成。全省民生支出占一般公共预算支出比重超过75%,省级财政民生支出占比达80%。二是推动城乡一体化建设。完善强农惠农富农补贴与扶持政策,全省农林水支出897.8亿元,比上年同口径增长5.8%。整合资金,加快

7、农村河道疏浚、农村公路提档升级和城乡环境综合整治,建立多元可持续的城镇化建设资金投入机制。三是促进区域均衡发展。分类施策,苏北全面小康、苏中融合发展特色发展、苏南现代化建设示范区、沿海开发的扶持政策进一步完善,区域发展更趋协调。省对市县转移支付补助达到1523.4亿元,较上年增长5.4%。其中,对苏北地区转移支付规模为836.7亿元,占补助总额的54.9%。苏北地区内生动力不断增强,主要经济指标增速继续高于全省平均水平。 (三)深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。一是坚持改革统领,出台深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见。制定、实施新一轮省以下财政体制,健全市县基本财力保障机制。

8、二是加快预算管理制度改革。完善全口径预算管理体系,全省社会保险基金预算首次编入预算草案。推进预决算公开,除涉密内容外,政府预算首次细化公开到支出功能分类的项级科目,并公开了152项省对市县专项转移支付。除涉密部门外,省级一级预算单位全部公开了部门预决算和“三公”经费预决算。首次公开省级政府部门专项资金管理清单和行政事业性收费目 5 录清单。转移支付结构进一步优化,一般性转移支付比重达到44.3%,较上年提高3个百分点。推进省级专项资金清理整合,涉及资金超过300亿元。盘活财政存量资金,全省和省级结余结转规模比上年分别压缩0.5和2.9个百分点。预算绩效管理工作有序推进,财政资金使用效益进一步提

9、高。加强政府性债务管理,组织开展存量政府性债务纳入预算管理的清理甄别工作,实行了严格的债务增幅控制制度和风险预警机制。扩大政府综合财务报告试编范围,地方政府债券自发自还试点顺利推进,成功发行政府债券174亿元。积极推广政府与社会资本合作(PPP)模式,我省列入财政部首批示范项目数量占全国近1/3。严肃财经纪律,依托“大监督”机制加大监督检查力度。进一步健全完善厉行节约、公务接待、差旅费等方面的管理办法,省级党政机关“三公”经费比上年下降了24%,节约资金统筹用于民生支出等方面。三是税制改革有序推进。与上海自贸区建设全方位对接,成功争取启运港退税和贸易便利化政策在我省“落地”。稳步推进营改增试点

10、改革,共34.4万户纳税人纳入试点范围,试点以来累计减税358.6亿元。 上述成绩,是省委省政府科学决策、坚强领导的结果,是各级人大加强监督、有力指导的结果,也是各地区各部门艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到财政工作中存在的问题和不足:财政收入增速放缓与财政支出刚性增长矛盾加剧,市县预决算公开步伐仍需加大,税收等优惠政策亟待清理规范, 6 财政资金使用绩效有待进一步提高,部分市县政府性债务风险和财政风险不容忽视等。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施,努力加以解决。 二、2015年预算草案 (一)2015年预算安排的总体要求 2015年预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八

11、大、十八届三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记对江苏工作的最新要求,按照省委省政府的决策部署,围绕“两个率先”的光荣使命和“迈上新台阶、建设新江苏”的发展定位,严格执行新预算法,深化财税体制改革,财政政策主动适应和引领新常态,大力实施积极的财政政策,继续支持转方式调结构,持续加强保障与改善民生,不断强化风险防控,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。 预算安排的基本原则:一是实事求是,积极稳妥。收入预算由约束性转向预期性,与经济社会发展水平相适应。二是统筹兼顾,有保有压。支出预算注重保障重点项目,严控一般性支出。三是完善体系,注重绩效。编制全口径预算,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一

12、般公共预算的统筹力度。科学合理设定预算绩效目标,提高财政资金使用效益。 (二)一般公共预算草案 1全省一般公共预算草案 2015年全省一般公共预算收入预计7810亿元,比2014年 7 执行数(下同)增加576.86亿元,增长8%。一般公共预算支出安排9140亿元,增加673.52亿元,增长8%。(见会议文件十五表九) 2015年全省一般公共预算总收入预计9923亿元,除各级政府当年征收的一般公共预算收入7810亿元外,其余为中央税收返还及转移支付补助等收入。全省一般公共预算总支出9923亿元,除各级政府当年本级支出9140亿元外,其余用于上解中央支出等。收支相抵,保持平衡。 2省级一般公共预

13、算草案 省级收入预算预计情况。2015年省级征收的一般公共预算收入预计678亿元,增长10.7%,剔除11项转列一般公共预算的政府性基金,同口径增长7%。加上预计中央税收返还及转移支付收入1328.71亿元(其中中央专项补助500亿元)、下级上解收入1162.78亿元、上年结转结余70.23亿元、调入资金35亿元,省级一般公共预算总收入3274.72亿元。(见会议文件十五表十、表十四) 省级支出预算安排情况。上述省级一般公共预算总收入3274.72亿元,减去财政部下达的专项补助500亿元、上解中央支出198.66亿元、对市县税收返还及一般性转移支付支出1372.83亿元、地方政府债券还本55亿

14、元、上年结转结余70.23亿元,省级当年可用财力1078亿元,考虑2015年部分专项改列一般性转移支付、11项政府性基金转列一般公共预算、工商质 8 监食药监三部门经费下划等因素后,较上年年初预算同口径增长9.5%,拟全部安排支出。(见会议文件十五表十四) 省级一般公共预算重点科目安排情况如下:(各科目同口径比较考虑的具体因素见会议文件十五表十一) 社会保障和就业支出拟安排46.16亿元,同口径增长21.8%。按照社会政策托底的要求,加大对社会保障和就业的投入力度。落实就业优先战略,安排10.4亿元用于就业再就业。安排6.5亿元支持残疾人事业发展,保障残疾人康复救助、护理托养和基本生活。安排5

15、.2亿元支持养老服务体系建设。另行安排一般性转移支付55.07亿元,主要用于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准、困难市县养老保险补助、城乡低保补助、城乡困难群众补助等。 医疗卫生与计划生育支出拟安排41.87亿元,同口径增长22.1%。支持全省公立医院改革,支持建设现代医疗卫生体系,促进城乡基本公共卫生服务均等化。安排公立医院运行和相关改革经费11.2亿元,安排公共卫生、基层医疗卫生、医疗保障、中医药事业发展支出20.8亿元,安排食品和药品监管经费3.6亿元。另行安排一般性转移支付85.8亿元,其中66.2亿元用于提高新农合、城镇居民医疗保险财政补助标准和实施城乡医疗救助,14亿元用于

16、提高基本公共卫生服务经费财政补助标准和实施基层医疗卫生机构药品零差率项目,5.6亿元用于计划生育专项支出。 9 农林水支出拟安排175.59亿元,同口径增长9.5%。加快推进农业现代化,促进转变农业发展方式。安排农业支出60.84亿元,用于支持粮食生产及主要农产品供应,推动支持我省各类新型农业经营主体发展现代农业。安排林业支出6.14亿元,用于绿化造林和森林植被恢复。安排67.63亿元推进重点水利工程和农田水利基础设施建设,实施新一轮农村饮水安全工程。安排9.71亿元实施精准扶贫,支持老区扶贫,加快脱贫奔小康步伐。安排20.11亿元实施农业综合开发和农村综合改革。另外安排一般性转移支付27.5

17、9亿元用于农村综合改革试点、农业保险保费补贴、六大片区关键性工程建设等。 教育支出拟安排244.41亿元,同口径增长10.1%。支持教育领域改革,办好人民满意的教育。安排18.2亿元用于加大基础教育资源统筹配置力度,促进义务教育优质均衡发展。安排4.3亿元支持职业教育创新发展,加快建立现代职业教育体系。安排16.7亿元推进高等教育内涵发展,将高校生均拨款从1万元提高到1.08万元,省属高校生均拨款总额达到141.6亿元。健全教育救助制度,安排23.1亿元用于政府扶困助学。另外安排一般性转移支付20.79亿元,用于补助经济薄弱地区教师绩效工资和农村义务教育学校公用经费。 科学技术支出拟安排63.

18、89亿元,同口径增长16%。大力实施科技创新工程,支持苏南自主创新示范区建设,为经济社会发展提供新动源。安排20.7亿元支持自然科学研究、前瞻性 10 研究以及条件建设与民生科技项目。安排13.5亿元企业创新与成果转化专项资金,促进产学研联合创新、协同创新和科技成果产业化。安排7亿元用于推进科技与金融融合发展。安排4.6亿元用于省级高层次创新创业人才的引进。安排1.97亿元加强知识产权管理与保护、创造与运用等。 文化体育与传媒支出拟安排40.66亿元,同口径增长10%。大力实施文化惠民工程和文化产业提升工程,推进文化强省建设。安排16.2亿元,支持文化基础设施建设。安排3.1亿元,支持文化体育

19、产业发展。安排5.35亿元,支持省级重大公益性文化活动的开展、省级重点精神产品的创作、生产和推广等。安排4.52亿元,支持公共文化服务体系建设,全面推进公共文化服务设施免费开放,继续向经济薄弱地区开展送电影、送戏、送书、送展览活动,进一步促进地区之间公共文化服务均等化。 节能环保支出拟安排57.72亿元,同口径增长18%。支持生态文明建设,打好污染防治攻坚战。安排省级环境保护引导专项资金19.63亿元,重点加大大气污染防治力度。安排20亿元支持新一轮太湖治理。安排9亿元推进城乡环境综合整治。安排3.5亿元支持建筑节能减排。另行安排生态转移支付15亿元,对生态红线区域继续予以补偿。 商业服务业、

20、资源勘探信息等支出拟安排68.34亿元,同口径增长7%。积极支持转方式调结构,推动产业结构向中高端迈进。安排省级工业和信息产业转型升级引导资金、商务发展碝碝培育等重点环节,进一步完善新旧动能转换基金配套制度,精准支持“中国制造2025”、经略海洋、军民融合等新旧动能转换重点领域、重点产业。完善“双百千”工8程、“一业一策”、招商引资财税支持政策,努力推动更多的行业、企业上规模、提能级、增质效。研究支持招才引智的财政政策,支持高校引进以及与驻青高校共建,为全市新旧动能转换提供科研、人才和智力支撑。支持创新驱动,研究制定鼓励高校院所科技成果转化相关政策,促进高校院所科技成果加快在青落地转化。落实好

21、各项减税降费政策,用足用活现有税收优惠政策,进一步优化营商环境,降低企业经营成本。(三)持续加大民生保障力度深入践行以人民为中心的发展思想,紧紧围绕群众最关心、最直接、最现实的问题,在增强群众获得感、幸福感、安全感上持续发力,扎扎实实保障和改善民生,进一步增强人民福祉。多渠道筹集资金,加快推进地铁、机场、高铁、棚户区改造等重大民生项目建设。进一步加大民生投入,增加教育、医疗、养老等公共服务的有效供给。完善与经济社会发展相适应的低保标准动态调整机制,落实退役士兵安置和权益保障政策、优抚对象抚恤政策等。完善创业就业公共服务体系,支持建设公共就业创业服务信息化管理平台。提高社会保险财政补助投入精准度

22、,推进社会保险可持续。支持医养结合示范建设,满足市民多样化健康养老服务需求。加快整合涉农资金,探索建立财政补助与耕地地力保护挂钩的激励机制,推进粮食主产区生态补偿试点工作,大力支持9乡村振兴战略实施。(四)加快推进财政管理改革全面深化绩效管理改革,将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程,建立健全重大政策和项目事前绩效论证机制。清理规范同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,研究推进教育、医疗卫生等基本公共服务领域市与区市财政事权和支出责任划分改革。试点编制2017年度政府财务报告,组织完成国有资产年度报告编制,加快推进区市国库集中支付电子化改革。探索发行项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券,拓

23、宽重点项目融资渠道。继续推进经营性国有资产统一监管改革,分类强化督导。强化公共资源使用的监督管理。加快推进政府购买服务改革,扩大城市运营领域政府购买服务范围。(五)启动编制2019年财政预算按照支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、年度预算与三年支出规划相衔接的原则,启动编制2019年财政预算,同步编制2019-2021年财政规划。推进一般公共预算与其他预算统筹协调,进一步提高国有资本经营预算调入一般公共预算的比例。推进预算编制标准化建设,厘清财政与部门的预算管理权限和分工,分别编制市级部门预算和转移支付预算。探索市级预算编制执行监督管理新模式,财政部门预算管理重心从全流程管控,逐步向预算01

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