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2015 年武城县科学技术局 部门预算.pdf

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资源描述

1、1 20152015 年武城县年武城县科学技术局科学技术局 部门预算部门预算 目录 第一部分概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2015 年部门预算表 一、2015 年科学技术局收支预算总表 二、2015 年科学技术局收入预算表 三、2015 年科学技术局支出预算表 四、2015 年科学技术局财政拨款支出预算表 五、2015 年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2015 年部门预算情况说明 2 第一部分概况 一、主要职能一、主要职能一、主要职能一、主要职能 (一)贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政 策和法律法规;研究拟订全县科技发展和科技促进经济社会 发

2、展的规划、政策并组织实施。 (二) 组织实施高新技术研究发展规划、 科技支撑计划; 负责统筹协调重大公益性技术研究及关键技术、共性技术研 究;牵头组织全县国民经济与社会发展重要领域的重大关键 技术攻关;组织实施政策引导类科技计划。 (三)会同有关部门拟定高新技术产业化政策措施并组 织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责 高新技术成果转化项目认定工作;会同有关部门进行高新技 术企业、技术先进型服务企业的申报工作;负责高新技术产 品的申报工作。 (四)组织拟订科技促进农村、 社会发展的规划和政策, 制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村 建设、社会建设;归口管理农业高新

3、技术产业示范区、可持 续发展实验区和先进示范区,会同有关部门负责农业科技园 区的管理工作。 (五)编制和实施重点实验室、中试基地、工程技术研 究中心、高新技术创业服务中心和科技创新园区等创新载体 3 的规划和计划;参与编制县重大科学工程建设规划;推进全 县科技基础条件平台建设和科技资源共享。 (六)负责县级应用技术与研发资金使用的监督管理, 会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建 议。 (七)制定科技成果推广政策, 指导科技成果转化工作, 组织相关重大科技成果应用示范;推动产业技术创新战略联 盟建设及企业自主创新能力建设。 (八)提出科技体制改革的政策和措施建议;推进科技 创新体系

4、建设,参与优化科研机构调整布局工作。 (九)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术 市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;负责社会力 量设立的科学技术奖的登记管理工作。 (十)组织开展国内外科技合作与交流;组织协调产学 研结合,承担县政府和国内知名高校、科研机构科技合作工 作;会同有关部门组织技术出口和重大技术引进以及引进技 术的消化、吸收、再创新工作;归口管理全县科技外事工作。 (十一)拟订促进科技中介组织发展政策;统筹协调全 县科普工作;负责科技宣传、科技信息;负责相关科技评估 和科技统计管理工作。 (十二)会同有关部门研究有关科技人才队伍建设的政 策,负责全县科技培训工作;指导协

5、调县政府各部门和乡镇 街的科技管理工作;负责全县科技进步考核工作。 4 (十三)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划 和政策并组织实施,负责与科技相关的知识产权管理工作。 (十四)负责国防科技动员工作。 (十五)承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成 武城县科学技术局部门预算包括:武城县科学技术局预 算。 纳入武城县科学技术局 2015 年部门预算编制范围的单 位详细情况见下表: 序号单位名称备注 1武城县科学技术局 第二部分2015 年部门预算表 表 1.2015 年武城县科学技术局收支预算总表 表 2.2015

6、 年武城县科学技术局收入预算表 表 3.2015 年武城县科学技术局支出预算表 表 4.2015 年武城县科学技术局财政拨款支出预算表 表 5.2015 年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分2015 年部门预算情况说明 5 一、预算编制的基本原则和方法一、预算编制的基本原则和方法一、预算编制的基本原则和方法一、预算编制的基本原则和方法 (一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合 预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。 (二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定 要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 (三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内 实

7、有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一 定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾 和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况二、收支预算总体情况二、收支预算总体情况二、收支预算总体情况 2015 年收入预算为 101.56 万元,其中:财政拨款(补 助)101.56 万元。 2015 年支出预算为 101.56 万元,其中:科学技术支出 101.56 万元。 三、财政拨款支出预算情况三、财政拨款支出预算情况三、财政拨款支出预算情况三、财政拨款支出预算情况 2015 年财政拨款支出预算为 101.56 万元,具体情况如 下: 1、科学技术支出

8、 101.56 万元(根据部门预算按大类填 报),主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转 以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。 四四四四、公共预算财政拨款安排的公共预算财政拨款安排的公共预算财政拨款安排的公共预算财政拨款安排的“三公三公三公三公”经费预算表说明经费预算表说明经费预算表说明经费预算表说明 6 2015 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经 费预算共 4.55 万元。 (一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人 员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。 (二)公务用车购置和运行维护费预算 2.50 万元。包 括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出。 (三)公务接待费预算 2.05 万元。包括单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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