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私募股权融资协议八个核心条款.docx

上传人:AccountingAudit 文档编号:2232782 上传时间:2020-06-13 格式:DOCX 页数:20 大小:37KB
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1、烯烃项目可行性研究报告xxx公司烯烃项目可行性研究报告目录第一章 项目概况第二章 建设背景分析第三章 产业研究分析第四章 产品规划第五章 选址方案评估第六章 土建工程设计第七章 项目工艺技术第八章 环境保护可行性第九章 项目职业安全第十章 项目风险性分析第十一章 项目节能情况分析第十二章 实施计划第十三章 投资计划第十四章 经济评价分析第十五章 招标方案第十六章 结论第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质

2、产品。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入9862.82万元,同比增长26.47%(2064.11万元)。其中,主营业业务烯烃生产及销售收入为8417.22万元,占营业总收入的8

3、5.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2602.31万元,较去年同期相比增长238.21万元,增长率10.08%;实现净利润1951.73万元,较去年同期相比增长248.41万元,增长率14.58%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9862.82完成主营业务收入万元8417.22主营业务收入占比85.34%营业收入增长率(同比)26.47%营业收入增长量(同比)万元2064.11利润总额万元2602.31利润总额增长率10.08%利润总额增长量万元238.21净利润万元1951.73净利润增长率14.58%净利润增长量万元248.41投资利润率30.76%投资回报率23.

4、07%财务内部收益率22.93%企业总资产万元21387.35流动资产总额占比万元26.31%流动资产总额万元5627.25资产负债率21.18%二、项目概况(一)项目名称烯烃项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积34150.40平方米(折合约51.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.80%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度194.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34150.40平方米,建筑物基底占地面积18372.92平方米,总建筑面积45420.03平方米,其中:规划建设主体工程32011.22

5、平方米,项目规划绿化面积2625.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3648.38万元。(七)节能分析1、项目年用电量673547.75千瓦时,折合82.78吨标准煤。2、项目年总用水量8279.92立方米,折合0.71吨标准煤。3、“烯烃项目投资建设项目”,年用电量673547.75千瓦时,年总用水量8279.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.49吨标准煤/年。达产年综合节能量34.10吨标准煤/年,项目总节能率24.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业

6、发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11623.70万元,其中:固定资产投资9976.83万元,占项目总投资的85.83%;流动资金1646.87万元,占项目总投资的14.17%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14454.00万元,总成本费用11203.12万元,税金及附加190.41万元,利润总额3250.88万元,利税总额3889.69万元,税后净利润2438.16万元,达产年纳税总额1451.

7、53万元;达产年投资利润率27.97%,投资利税率33.46%,投资回报率20.98%,全部投资回收期6.27年,提供就业职位243个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合

8、国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区烯烃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区烯烃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“烯烃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位243个,达产年纳税总额1451.53万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.97%,投资利税率33.46%,全部投资回报率20.98%,全部投资回收期6.27年,固定资产投资回收期6.27

9、年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会

10、效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34150.4051.20亩1.1容积率1.331.2建筑系数53.80%1.3投资强度万元/亩194.861.4基底面积平方米18372.921.5总建筑面积平方米45420.031.6绿化面积平方米2625.63绿化率5.78%2总投资万元11623.702.1固定资产投资万元9976.832.1.1土建工程投资万元3595.952.1.1.1土建工程投资占比万元30.94%2.1.2设备投资万元3648.382.1.2.1设备投资占比31.39%2.1.3其它投资万元2732.

11、502.1.3.1其它投资占比23.51%2.1.4固定资产投资占比85.83%2.2流动资金万元1646.872.2.1流动资金占比14.17%3收入万元14454.004总成本万元11203.125利润总额万元3250.886净利润万元2438.167所得税万元1.338增值税万元448.409税金及附加万元190.4110纳税总额万元1451.5311利税总额万元3889.6912投资利润率27.97%13投资利税率33.46%14投资回报率20.98%15回收期年6.2716设备数量台(套)14917年用电量千瓦时673547.7518年用水量立方米8279.9219总能耗吨标准煤83

12、.4920节能率24.24%21节能量吨标准煤34.1022员工数量人243第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、应该说,“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着,从2015年到2025年,在“中国制造2025”的引领之下,我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中,依托制造业的持续发力创造创新,不断加快工业化进程,从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础,顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一过程中,许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言,需要考虑业务转型、科学发展;对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言,未来十年将是打

13、造核心竞争力的黄金时期,而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下,能否抓住机遇实现飞越,仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道,在今天的科技时代里,掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。2、国家统计局数据显示,1月到5月,规模以上工业增加值同比增长5.9%,工业总体保持平稳增长。同样,高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长,占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。3、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新

14、支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。4、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资

15、源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所

16、加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大

17、,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今世界正处于大发展大变革大调整之中,我国工业发展面临的国际环境更趋复杂,既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战,给我国工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期,经济全球化持续深入发展,为我国进一步实施“走出去”战略,提高在全球范围内的资源配置能力,拓展外部发展空间提供了新机遇。同时,国际金融危机影响深远,全球需求结构出现明显变化,贸易保护主义有所抬头,围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈,能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂,世界经济的不确定性仍然较大,对我国工业转型升级形成新的压力。4、投资项目的建设可

18、以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为

19、投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 产业研究分析目前,区域内拥有各类烯烃企业621家,规模以上企业11家,从业人员31050人。截至2017年底,区域内烯烃产值116213.90万元,较2016年102067.36万元增长13.86%。产值前十位企业合计收入51996.89万元,较去年44218.80万元同比增长17.59%。区域内烯烃行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元116213.90同期产值万元102067.36同比增长13.86%从业企业数量家621规上企业家11从业人数人31050前十位企业产值万元51996.89去年同期44218.80万元。1、xxx有限公司(A

20、AA)万元12739.242、xxx公司万元11439.323、xxx科技发展公司万元6759.604、xxx集团万元5719.665、xxx公司万元3639.786、xxx有限公司万元3379.807、xxx科技发展公司万元259.988、xxx集团万元2131.879、xxx公司万元2027.8810、xxx有限公司万元1559.91区域内烯烃企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值12739.24万元,较上年度10933.09万元增长16.52%,其中主营业务收入12096.68万元。2017年实现利润总额3187.09万元,同比增长12.19%;实现净利润1417.65万元,同比

21、增长17.72%;纳税总额107.88万元,同比增长12.40%。2017年底,AAA资产总额22688.85万元,资产负债率24.75%。2017年区域内烯烃企业实现工业增加值17784.35万元,同比2016年15749.51万元增长12.92%;行业净利润10882.60万元,同比2016年9533.60万元增长14.15%;行业纳税总额22501.83万元,同比2016年19520.98万元增长15.27%;烯烃行业完成投资31705.58万元,同比2016年28812.78万元增长10.04%。区域内烯烃行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元17784.351.1同期增

22、加值万元15749.511.2增长率12.92%2行业净利润万元10882.602.12016年净利润万元9533.602.2增长率14.15%3行业纳税总额万元22501.833.12016纳税总额万元19520.983.2增长率15.27%42017完成投资万元31705.584.12016行业投资万元10.04%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长7.38%。预计区域内烯烃行业市场需求规模将达到174383.04万元,利润总额47817.19万元,净利润19250.69万元,纳税12488.39万元,工业增加值63168.78万元,产业贡献率1

23、7.03%。区域内烯烃行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值135042.23153457.08174383.042利润总额37029.6342079.1347817.193净利润14907.7416940.6119250.694纳税总额9671.0110989.7812488.395工业增加值48917.9155588.5363168.786产业贡献率12.00%15.00%17.03%7企业数量7459091164第四章 产品规划标准化管理实施方案5篇篇一:机关标准化管理实施为巩固和提高系统机关规范化管理成效,充分发挥典型的示范带动作用,进一步提高全市系统机

24、关标准化管理水平,制定本方案。一、指导思想全面贯彻落实科学发展观,进一步深化典型带动、整体推进的工作思路,以外树形象、内强素质为目标,以河北省质监系统机关管理规范准为基础,以一批示范带动能力强的单位为样板,以下简称“规范的制度标推动全市系统机关标准化管理水平再上新台阶,为质监事业持续快速健康发展创造优良的环境。二、工作目标通过全面落实规范要求,狠抓机关标准化管理示范点建设和经验推广,促进系统各单位完善各项制度、明确工作职责、理清工作程序、落实工作责任、强化监督制约,建立质监理念、质量管理、内部监督、信息化管理和质监文化五大体系,保证对“事的管理和对“人的管理和谐统一,进一步提高机关行政效能,转

25、变工作作风,有效避免工作中的“越位、“错位、“缺位和“不作为、“乱作为现象,构建管理规范、运转高效、清正廉洁的服务型机关。三、工作任务和措施(一)完善管理制度。制度建设是实现机关标准化管理的根本,要把制度建设贯穿于机关标准化管理工作的各个方面和各个环节,以规范提出的21项管理内容为重点,按照各项制度框架标准的要求,围绕创新改革、转变职能、从严管理,结合本单位的实际,建立完善的制度体系,堵塞管理漏洞,重点解决管理制度不健全问题。机关管理制度至少要涵盖规范所要求的本单位的质量手册。21项管理内容,同时在完善制度体系建设的基础上,形成(二)明确工作职责。要把明确工作职责作为推行机关标准化管理的重点,

26、从单位各股(科)室的岗位管理入手,将各项制度和岗位责任内容量化为部门的工作职责,制定部门工作手册。根据部门工作手册,量化工作要求,明确每一个人的工作任务、目标和权限,形成股(科)室工作职责分工,重点解决职责不清、责任不明的问题。(三)加强工作过程控制。要根据各项管理制度对所对应工作及运行环节提出的要求,建立可操作、易执行的工作流程,形成各项工作的运行程序规那么。按照程序规那么要求,对工作流程中的控制环节建立统一规范的工作记录,严格按程序办事。要把严格落实工作记录作为工作过程控制的关键,确保对每项工作的各个控制环节进行有效的质量记录,形成完整的可追溯过程,重点解决制度执行不规范的问题。(四)完善

27、监督奖惩机制。要按照规范对监督督查管理的要求,进一步完善内部监督体系,建立履职考核奖惩机制。把制度要求、工作完成情况和工作过程控制情况量化成科学的、可操作的考核指标,完善考核流程,形成工作考核目录和考核标准及评分要求,进行定期考核,并对考核结果进行月通报或季通报。要注重考核结果的应用,把考核结果列入股(科)室年度目标考核的重要内容,并作为个人评优、任用和落实奖惩的重要依据,重点解决制度不落实或落实不到位的问题。(五)推进信息化建设。各单位要不断创新管理理念,把信息化建设作为实现机关标准化管理的有效手段,逐步建立和完善机关办公自动化管理系统,实现机关管理标准化与信息化的有机结合,以信息化建设提高

28、管理、监控与考核的科学性、真实性和可操作性,确保管出新气象、管出新成效。(六)加强质监文化建设。各单位要把加强质监文化建设作为建设和谐机关、发展的精神动力。要按照规范的要求,完善质监理念体系,统一质监标识系统,建立质监文化体系。要着力把握质监文化的先进性,突出质监文化的时代特征,力求使质监文化建设适应质监工作实际,表达质监事业的发展方向,与时俱进,确保质监核心价值观的确立,进一步增强质监队伍的凝聚力和战斗力。推进事业新四、实施步骤一研究部署阶段3月15日前。徐水县局、市纤检所、市局特种设备处要对规范认真研究,针对本单位实际情况,对机关标准化管理试点工作进行细致谋划,制定具体工作方案。二集中开展

29、阶段3月16日至4月31日。积极开展试点建设工作,按照本方案确定的工作任务和措施要求,做好完善管理制度、明确工作职责、加强工作过程控制、完善监督奖惩机制、推进信息化建设、加强质监文化建设六项工作。三提高阶段5月1日至5月15日。对三个试点单位按照本方案要求进行检查,及时经验,查找问题,分析原因,整改到位。5月10日前确定机关标准化管理县级局、直属事业单位和市局机关工作标准,为在全市开展机关标准化管理奠定基础。四全面推广阶段5月16日至6月15日。系统各单位按照县级局、直属事业单位和市局机关标准化管理工作标准开展建设。五检查考核阶段6月16日至6月30日。【标准化管理实施方案5篇】标准化管理实施

30、方案5篇。市局对各单位机关标准化管理工作进行检查考核。五、工作要求(一)加强组织领导。建立机关标准化管理体系是省局党组的重要决策,全市系统各单位都要把机关标准化管理工作作为一项重要的任务,列入议事日程,摆到突出位置,抓好组织实施。各单位“一把手是机关标准化管理工作的第一责任人,示范点单位要抓好示范点建设任务,其他单位要强化措施、明确责任,抓好示范点建设经验的推广应用,推动全市系统机关管理整体水平的提高。要亲自抓、负总责。(二)确保落实责任。系统各单位要建立工作责任制,将加强机关标准化管理的六项工作任务进行层层分解,落实到具体股(科)室,把工作目标和责任分解到具体人员,提出完善制度、建立体系和规

31、范岗位责任管理的具体要求和工作时限,确保工作进度和质量。示范点单位要高标准、高起点,确保成为机关标准化管理的样板单位。同时示范点单位要充分发挥典型引路的作用,选择1-2个单位结对子,重点进行帮助、指导,确保典型带动的成效。其他单位要努力查找与示范点单位的不足和差距,确保机关标准化管理工作取得质的提升。学好典型,用好典型,(三)加强督导检查。市局将加强对机关标准化管理示范点建设和经验推广应用的督导检查,确保建好体系、规范管理、有效运行,抓出成效、抓出亮点。七月份市局对机关标准化管理工作进行调度、总结,对在抓机关标准化管理工作中工作得力、进展较快、效果明显的单位给与表彰和奖励,并推广其经验做法;对

32、敷衍塞责、行动迟缓、工作不力的要批评教育,督促整改。篇二:财务机关自县直行政事业单位财务标准化管理现场会召开后,我局按照莒政发20XX68号“关于20XX50号“关于印发莒进一步加强县直行政事业单位财务管理的意见和莒政办发县行政事业单位财务标准化管理暂行办法的通知要求,结合本单位工作实际,“统一部署,精心组织,突出重点,稳步实施,注重实效,全面推进的指导思想,就重点完善单位财务管理制度,加强固定资产管理,健全内部监控机制,进一步规范单位财务工作,不断提高财务标准化管理水平进行了详细的研究规划。坚持结合我单位财务标准化管理工作实际,具体分为以下三个阶段进行:一对照检查阶段4月首先,我局领导高度重

33、视,积极落实县直行政事业单位财务标准化管理现场会议精神,成立了以局长任组长,分管副局长任副组长,各财务工作人员任成员的财务标准化管理专项工作推进领导小组,负责组织领导、督促检查单位财务标准化管理工作的开展。要求深刻理解“财务标准化管理的内涵;充分认识加强行政事业单位财务管理的重要意义,利用1个月的时间,详细根据莒财20XX18号、莒财会20XX2号通知精神与我单位财务标准化管理相对照,查遗补漏、完善补充。二组织整改落实阶段5月8月其次,根据对照检查阶段,就我单位财务标准化管理工作方面查找出的与财务标准化规范有差异的问题利用5月到8月进行集中整改,强化对各项标准的检查落实,依据财务有关法律、法规

34、,根据单位内部管理实际需要,重点建立健全财务内部管理制度、财会人员内控监督制度,按照行政事业单位财务标准化管理标准和会计基础工作要求,步做好会计辅助帐的记帐工作,科学设置会计科目,加强财务分析,充分利用山东省行政事业资产管理信息系统做好国有资产的登记管理工作,建立全面、真实、准确,规范的固定资产信息数据库。进一三验收阶段9月9月上旬,我局财务标准化管理专项工作推进领导小组将详细对本单位财务标准化管理实施情况进行深入、细致的总结,为下一年度标准化建设工作更深层次开展打下坚实基础。并申请财政对我单位就财务标准化管理工作进行现场验收。并提出宝贵意见,我们将认真加以完善落实。篇三:银行机关为认真贯彻全

35、区金融服务业务标准化现场会精神和市中心支行的具体要求,旗支行的工作实际,严格落实标准化建设各项工作,进一步调整工作思路,转变工作方式,从严管理、从严要求,将我支行的标准化管理工作进一步做深、做细、做实,特制定支行金融服务标准化建设实施方案。一、指导思想结合鄂温克以呼和浩特中心支行赵志华行长、额尔德尼副行长在林西金融服务业务标准化建设现场会讲话精神为指导,坚持“统一部署,精心组织,突出重点,稳步实施,注重实效,全面推进的指导思想,在重点抓好会计、国库、发行、保卫、科技五个专业标准化建设的同时,研究、探索和尝试调查统计、金融管理、党建群工等其它专业领域基础工作的标准化建设,以此推动整体工作上水平、

36、上台阶金融服务水平。,不断提高基层中央银行的金融管理和二、组织领导为将标准化建设各项工作抓实、抓细,支行成立标准化建设专项工作推进领导小组以及办公室,负责组织领导、督促检查各部门标准化建设的开展。组长:xx支行党组书记、行长副组长:xx支行党组成员、副行长xx支行党组成员、纪检组长xx副科级监管员成员:xx。领导小组下设办公室,办公室主任:三、标准化建设的主要内容xx。要制定服务类业务的五个基础专业标准化实施细那么。业务标准化建设要以落实全区会计、国库、发行、保卫、科技等五个专业标准为主要内容,结合支行各专业工作实际,通过制定细那么、自查、整改、完善、提高等阶段工作,积极稳步推进支行标准化管理

37、建设,主要包括以下几个方面:一是适应人民银行职能调整需要,正确及时组织会计核算,提供真实、准确的会计信息,为辖区金融机构提供高效、快速、便捷、优质的资金清算及其它各项金融服务;严格履行职责,有效实施会计监督管理职能,最终实现会计工作制度化、目标化、规范化、科学化的管理目标。二是按照财政国库管理制度、政策和国库支付清算业务发展的要求,建立和完善科学、统一、规范的国库核算体系,增强国库监督管理力度和效果,全面高质地履行中央银行经理国库的职能。三是结合发行库封闭式管理的具体要求,创新工作理念,完善管理机制,从内控制度、库务管理、会计核算、人民币管理、现金管理、发行队伍建设、档案管理等方面入手,全面实

38、施标准化管理,努力实现零差错、零案件、零事故、零风险,最终达到零缺憾的工作目标。四是从制度规范、日常工作、武装押运、枪支弹药管理、对突发事件处置、安全检查、内部管理、档案管理等方面,实施标准化管理,坚持“以人为本的方针,创新安全保卫工作管理新理念,切实提高人员素质,积极防范事故案件,有效地遏制违章违规行为,为支行整体工作质量和工作效率的提高提供安全的工作环境。五是按照上级行金融电子化信息管理办法的要求,从制度建设、软硬件管理、计算机安全、网络管理、计算机培训、档案管理等方面入手,大力推进科技工作标准化进程,切实提高员工的科技素质,提高支行的科技应用水平,有效防范金融计算机犯罪,为支行的各项业务

39、工作提供优质的科技支持和服务,提高。推动整体工作质量和工作效率的进一步四、标准化建设的目标任务通过标准化建设工作的开展,要在四个方面取得实效。一是对“标准化建设的内涵和实质要有一个深刻理解和把握;二是#from本文来自高考资源网:/end#对开展“标准化建设的重大意义的认识必须达到新的高度;三是各部门、各专业在“标准化建设过程中,要通过严格的对照检查,使业务工作中存在的一些实际问题得到整改和提高;四是鄂温克旗支行对五个专业的标准化建设要高起点、高标准、严要求,要有一定的超越性、前瞻性和广泛性,力争在全市树立起一面旗帜;五是通过五个专业的标准化建设,以点带面,研究、探索和尝试金融管理、调查统计及

40、其它专业领域的标准化建设工作思路,提高支行整体工作标准化建设水平。【标准化管理实施方案5篇】文章标准化管理实施方案5篇出自,此链接!。五、方法步骤按照上级行的有关要求,结合我支行标准化建设工作实际,我支行的金融服务业务标准化建设分为以下三个阶段:一对照检查阶段9月1日9月15日各部门要认真学习赵志华行长、额尔德尼副行长讲话精神,深刻理解“标准化的内涵;充分认识职能调整后,基层人民银行开展“标准化建设的重大意义;将支行各部门自行制定的标准化方案与“全区金融服务业务标准相对照,查遗补漏、完善补充。二组织落实阶段9月16日11月16日各部门要结合本专业业务标准化实施方案,强化对各项标准的检查落实,要

41、通过部门内部日常管理,外部业务标准检查,结合支行“责任目标考核、“五零工程考核等方式,推动各部门内部职责进一步明确,规章制度进一步落实,服务业务进一步规范,服务质量进一步提高。三总结提高阶段11月17日11月30日支行将开展一次标准化建设“回头看活动,抽调纪检、内审、事后监督等部门相关人员组成检查组,对标准化建设实施情况进行全面检查。对标准化建设方案制定中存在问题的,要修改方案;方案落实中存在问题的,要查明原因,落实整改措施,追究相关人员责任。同时,要求会计、国库、发行、科技、保卫五个专业在11月30日前将实施标准化建设情况进行深入、细致的总结,为下一年度标准化建设工作更深层次开展打下坚实基础

42、。六、具体要求一加强领导,分工协作,专项推进,五个专业要同安排、同部署、同落实、同检查、同奖惩。二各部门各专业要充分认识标准化建设的现实和长远意义,识和责任意识。切实树立标准化管理意三领导小组成员要深入到专业股室中去,题,帮助其完善、整改和提高。深入了解和掌握其标准化建设中存在的问四要把标准化建设与“五零工程的实施,与“学习型支行创建,与“责任目标考核、“文明单位创建活动结合起来,统筹兼顾、相互推进、全面实施。五不断拓展标准化工作领域,研究、探索和尝试调查统计、金融管理、党建群工等其它专业领域基础工作的标准化建设,将我支行标准化建设深入、持久地开展下去。六涉及到的五个专业要按支行制定的标准化建

43、设实施方案的内容、任务、步骤、时间结合自身专业实际制定本专业的实施方案,表进行操作。并按支行制定的统一标准化分解落实流程篇四:药具管理服务工作机关为了进一步加强生育避孕药具规范管理服务工作,适应人口和生育新形势、新任务的要求,做好深化药具规范化管理工作,建立并完善符合计划生育工作发展要求的避孕药具管理服务机制,满足育龄群众多层面的不同需求,现根据国家和自治区的有关要求,结合本地实际,提出以下实施方案。一、工作指导思想以“三个代表重要思想和党的十六大精神为指导,落实全面、协调的可持续发展的科学发展观,按照构建社会主义和谐社会的要求,认真贯彻党和国家关于人口和计划生育工作的方针政策,以健全和市场经济发展要求相适应的避孕药具管理服务机制为着力点,以满足群众不同需求为出发点,以提高避孕药具管理服务水平为落脚点,做好避孕药具规范化管理工作。不断适应新形势下人口与计划生育工作发展的要求,大育龄群众提供优质的避孕药具服务。更好地为广二、基本原那么在避孕药具工作中,始终坚持四项原那么:一是以人为本的原那么。把群众的需求放在

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