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丙酮填料吸收塔设计.docx

上传人:晚风 文档编号:2623681 上传时间:2020-08-04 格式:DOCX 页数:34 大小:69KB
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资源描述

1、需求和政府机构的高度重视,目前隔震技术推广在很大程度上仅限于学校、医院等公共建筑物对使用隔震技术安全性的需求和开发商对使用隔震技术经济性的需求。(2)隔震行业的市场竞争无序隔震技术是我国近十多年发展起来的新技术,国家标准对产品质量的要求较低,产品质量检测规范尚不完备,且行业内的大部分隔震产品生产企业还不具规模性,研发能力较弱,产品质量不稳定,施工质量低,后期检测和安装维护不到位,且多采用价格竞争的模式进入市场。无序的竞争可能导致劣质产品进入市场,不利于隔震行业这一新兴行业的发展。随着国标、行业标准等逐步完善,产品质量检测逐步规范化,行业预期将形成有序竞争。第二章 项目财务分析一、项目总投资估算

2、(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6175.20(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2453.13万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8628.33万元,其中:固定资产投资6175.20万元,占项目总投资的71.57%;流动资金2453.13万元,占项目总投资的28.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2241.82万元,占项目总投资的25.98%;设备购置费2980.58万元,占项目总投资的34.54%;其它投资952.80万元,占项目总投资的11.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产

3、投资+流动资金。项目总投资=6175.20+2453.13=8628.33(万元)。二、资金筹措全部自筹。三、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷40.00%,计划收入8616.40万元,总成本8177.27万元,利润总额161.94万元,净利润121.45万元,增值税255.94万元,税金及附加130.58万元,所得税40.48万元;第二年负荷80.00%,计划收入17232.80万元,总成本13993.78万元,利润总额3005.65万元,净利润2254.24万元,增值税511.89万元,税金及附加161.29万元,所得税751.41万元;第三年生产负荷100%,计划收入

4、21541.00万元,总成本16902.04万元,利润总额4638.96万元,净利润3479.22万元,增值税639.86万元,税金及附加176.65万元,所得税1159.74万元。(一)营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑行业设备相对价格变化,假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21541.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=639.86万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用16902.04万元,其中:可变成本14541.28万元

5、,固定成本2360.76万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加176.65万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4638.96(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4638.9625.00%=1159.74(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4638.96(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4638.9625.00%=1159.74(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4638.

6、96万元,缴纳企业所得税1159.74万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4638.96-1159.74=3479.22(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=53.76%。(2)达产年投资利税率=63.23%。(3)达产年投资回报率=40.32%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入21541.00万元,总成本费用16902.04万元,税金及附加176.65万元,利润总额4638.96万元,企业所得税1159.74万元,税后净利润3479.22万元,年纳税总额1976.25万元。四、项目盈利能力分析

7、全部投资回收期(Pt)=3.98年。本期工程项目全部投资回收期3.98年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。五、综合评价1、“十三五”时期,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,中小企业遇到的困难和问题尤为突出。鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的

8、经济技术合作,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,加强与中小企业的协作配套,积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持,及时支付货款和服务费用。“十三五”时期,促进中小企业发展的总体目标是:整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高,对经济发展的支撑作用进一步巩固;单位产值能耗逐年下降,高技术产品增加值占比显著提高,结构进一步优化;年均吸纳新增就业800万人左右,吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高,科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业务收入比

9、重不断提高,发明专利和新产品开发数量保持较快增长;互联网和信息技术应用能力进一步提高,新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现;与大企业协同创新、协同制造能力持续提高,在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培训,培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财

10、税金融改革等取得显著成效,企业负担进一步减轻,市场准入环境更加宽松,经营环境更加公平,对外合作更加务实,政务服务更加高效。服务体系进一步完善,扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地,3000个省级小型微型企业创业创新基地。2、项目承办单位该项目建设条件成熟,通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析,投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益,不仅项目的盈利范围大,而且抗风险能力强,同时,对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施,在取得较高经济效益的同时,也保护了自然环境;目前,项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备,因此,项目建设是完全可行的。投资项目工艺技术成熟,并且符

11、合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、城镇化的快速推进将进一步拓展消费空间。2017年末我国常住人口城镇化率为58.52%,距离发达国家80%左右的平均

12、水平还有很大差距。据初步测算,城镇化率每提高1个百分点,拉动消费增长近2个百分点。解决发展不平衡不充分问题、提高供给体系质量离不开投资作用的发挥,投资未来发展空间广阔。信息、医疗、养老、家政、旅游等服务型消费空间刚刚打开。2017年,我国信息消费规模达4.5万亿元。今年春节期间,全国接待游客同比增长12.1%,旅游收入增长12.6%,春节档电影票房收入增长超过60%。4、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率53.76%,投资利税率63.23%,全部投资回报率40.32%,全部投资回收期3.98年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力

13、。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作,积极引进营销人才,使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。目前,全国房屋减、隔震行业以隔震建筑为主,截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年末,全国累计建成房屋隔震建筑占比分别为93.86%、92.18%、89.44%和83.90%。近三年,全国房屋建筑减、隔震行业的容量有增长趋势,2015年、2016年和2017年,全国累计已建成的减、隔震建筑分别增加了21.69%、18.55%和25.13%。其中,2015年,减震建筑增加了55.17%,隔震建筑增加了19.50%;2016年,减震建筑增加了60.00%,

14、隔震建筑增加了15.03%;2017年,减震建筑增加了90.74%,隔震建筑增加了17.38%。近几年,随着政府对于隔震行业的法规规范和政策扶持,国家对抗震防灾工作的重视和隔震技术宣传普及度的提高,未来隔震技术推广和应用总体呈上升趋势,整个行业处于平稳成长期,未来市场前景广阔,属于典型的朝阳产业。在隔震支座的作用下,建筑的上部结构的地震反应一般仅相当于不隔震时的20%-50%,保证建筑物内部设施在强震下的安全性,保持震后建筑物继续使用的能力,确保建筑物内部财产不遭受损失,保障生命和财产的安全。目前国内外已建成的隔震建筑,很多都通过了大地震的考验,表现出了隔震技术的有效性。2011年3月11日,

15、日本东北部海域发生里氏9.0级地震,近1.6万人遇难。其中,超过90%是因为大地震引发的海啸而淹死,只有不到5%是因为地震导致的房屋损害、塌压所致(数据来源:平成23年版防灾白书)。仙台、福岛等震区的数百栋隔震建筑(包括超过100米的高层隔震建筑)经历地震后完好无损,室内设备和物品几乎没有发生任何移位。2013年4月20日,四川省芦山县发生7.0级地震,采用隔震技术的芦山县人民医院新建门诊综合楼在震后主体结构完好无损,内部设备正常使用,在抗震救灾工作中起到了关键的作用。随着隔震产品对生命和财产安全的重要意义被逐步认识、隔震技术的不断推广和应用,国家出台了相关法律法规和政策,对隔震产品的设计、生

16、产、质量检测、指导安装、后期维护等都加强了监管力度。根据2014年2月21日国家住建部颁布的住房城乡建设部关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见:“建设单位应当组织有关专家对施工单位编制的减隔震装置及其构造措施专项施工方案进行论证,通过后方可进行安装施工。安装完成后,建设单位应当组织生产厂家、设计单位、施工单位、监理单位进行验收,验收合格后方可进入下一道施工工序。工程竣工后,建设单位应组织施工单位、设计单位、减隔震装置生产厂家,编制减隔震工程使用说明书,并与竣工图同时报有关部门备案。”“减隔震装置生产厂家对其产品质量负责。生产厂家提供的减隔震产品,必须通过型式检验,出厂时应明确标注有效使

17、用年限。生产厂家应认真做好施工配合,参加减隔震装置安装的验收,履行合同服务承诺,配合编制减隔震工程使用说明书。”“减隔震装置在质保期内出现产品质量问题的,生产厂家应及时予以免费维修或更换,并按合同约定承担相应的赔偿责任。”对于早期进入行业的企业,在隔震产品的设计、生产、销售、指导安装、后期维护等都已形成了较为严谨的内部控制流程,并且与设计单位、建设单位、施工单位、业主单位等也已形成了较紧密的合作关系,具有较强的先发优势。六、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2993.813991.743706.623564.0514256.222主营业务收入2603

18、.103470.803222.893098.9312395.722.1减震支座(A)859.021145.361063.551022.654090.592.2减震支座(B)598.71798.28741.26712.752851.022.3减震支座(C)442.53590.04547.89526.822107.272.4减震支座(D)312.37416.50386.75371.871487.492.5减震支座(E)208.25277.66257.83247.91991.662.6减震支座(F)130.16173.54161.14154.95619.792.7减震支座(.)52.0669.426

19、4.4661.98247.913其他业务收入390.70520.94483.73465.131860.50上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14256.22完成主营业务收入万元12395.72主营业务收入占比86.95%营业收入增长率(同比)13.58%营业收入增长量(同比)万元1705.01利润总额万元2927.41利润总额增长率11.56%利润总额增长量万元303.23净利润万元2195.56净利润增长率26.38%净利润增长量万元458.25投资利润率59.14%投资回报率44.36%财务内部收益率21.44%企业总资产万元15971.41流动资产总额占比万元25.40%流动

20、资产总额万元4056.51资产负债率47.62%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24965.8137.43亩1.1容积率1.041.2建筑系数78.46%1.3投资强度万元/亩164.981.4基底面积平方米19588.171.5总建筑面积平方米25964.441.6绿化面积平方米1336.48绿化率5.15%2总投资万元8628.332.1固定资产投资万元6175.202.1.1土建工程投资万元2241.822.1.1.1土建工程投资占比万元25.98%2.1.2设备投资万元2980.582.1.2.1设备投资占比34.54%2.1.3其它投资万元952.802.1.3

21、.1其它投资占比11.04%2.1.4固定资产投资占比71.57%2.2流动资金万元2453.132.2.1流动资金占比28.43%3收入万元21541.004总成本万元16902.045利润总额万元4638.966净利润万元3479.227所得税万元1.048增值税万元639.869税金及附加万元176.6510纳税总额万元1976.2511利税总额万元5455.4712投资利润率53.76%13投资利税率63.23%14投资回报率40.32%15回收期年3.9816设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1140669.9518年用水量立方米16820.9219总能耗吨标准煤141.632

22、0节能率25.52%21节能量吨标准煤57.8522员工数量人446区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元163113.13同期产值万元140687.54同比增长15.94%从业企业数量家702规上企业家32从业人数人35100前十位企业产值万元78011.58去年同期67460.72万元。1、xxx集团(AAA)万元19112.842、xxx有限公司万元17162.553、xxx投资公司万元10141.514、xxx科技发展公司万元8581.275、xxx(集团)有限公司万元5460.816、xxx公司万元5070.757、xxx投资公司万元390.068、xxx科技发展公司万元31

23、98.479、xxx(集团)有限公司万元3042.4510、xxx公司万元2340.35区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元32587.501.1同期增加值万元29539.071.2增长率10.32%2行业净利润万元19342.032.12016年净利润万元16405.452.2增长率17.90%3行业纳税总额万元58862.973.12016纳税总额万元51012.193.2增长率15.39%42017完成投资万元51854.794.12016行业投资万元13.50%区域内行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值191149.8521721

24、5.74246836.072利润总额56642.5664366.5573143.813净利润25403.0228867.0732803.494纳税总额11797.1413405.8415233.915工业增加值66857.3675974.2786334.406产业贡献率9.00%12.00%14.06%7企业数量84210271315土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13848.8413848.8419198.6419198.641823.411.1主要生产车间8309.308309.3011519.1811519.181130

25、.511.2辅助生产车间4431.634431.636143.566143.56583.491.3其他生产车间1107.911107.911113.521113.52109.402仓储工程2938.232938.234397.774397.77303.772.1成品贮存734.56734.561099.441099.4475.942.2原料仓储1527.881527.882286.842286.84157.962.3辅助材料仓库675.79675.791011.491011.4969.873供配电工程156.71156.71156.71156.7112.183.1供配电室156.71156.7

26、1156.71156.7112.184给排水工程180.21180.21180.21180.2110.894.1给排水180.21180.21180.21180.2110.895服务性工程1860.881860.881860.881860.88128.545.1办公用房748.10748.10748.10748.1061.765.2生活服务1112.781112.781112.781112.7870.086消防及环保工程524.96524.96524.96524.9640.796.1消防环保工程524.96524.96524.96524.9640.797项目总图工程78.3578.3578.3

27、578.35-147.347.1场地及道路硬化5085.941086.171086.177.2场区围墙1086.175085.945085.947.3安全保卫室78.3578.3578.3578.358绿化工程1988.1269.58合计19588.1725964.4425964.442241.82节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤141.631.1年用电量千瓦时1140669.951.2年用电量吨标准煤140.191.3年用水量立方米16820.921.4年用水量吨标准煤1.442年节能量吨标准煤57.853节能率25.52%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元

28、4949.901.1完成比例57.37%2完成固定资产投资万元3443.432.1完成比例69.57%3完成流动资金投资万元1506.473.1完成比例30.43%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3031.2人均年工资万元5.671.3年工资额万元1214.272工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元412.973企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.553.3年工资额万元131.874品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元186.445其他人员工资

29、5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.415.3年工资额万元154.586职工工资总额万元2100.13固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2241.822980.58164.986175.201.1工程费用万元2241.822980.5815544.651.1.1建筑工程费用万元2241.822241.8225.98%1.1.2设备购置及安装费万元2980.582980.5834.54%1.2工程建设其他费用万元952.80952.8011.04%1.2.1无形资产万元479.55479.551.3预备费万元473.2547

30、3.251.3.1基本预备费万元231.70231.701.3.2涨价预备费万元241.55241.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元6175.206175.20流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15544.656435.5913227.8315544.6515544.6515544.651.1应收账款万元4663.391865.36怀恐灰恠腰瀀鎇渀渀躉釯!軺釯鈡!釯2釯!釯!釿!釿!釿!馬釿锡!釿!釿!釿!读釿!釿!釿釿2袉2頡!怀灠倠灰灐怰6艁舄搀腤袘nn2000000000鎇搀飌1渀渀舆芙脀脀!渀渀鬀鎇駲nn20000012釿!釿

31、!艁蜃翼腿İ渀渀艁舃臷渀渀艁蜄臷nn2000071鎇AR渀渀谀鸀艁舄蟼膇nn200099鎂鯽釿!瀀nn2000d鎇鯽釿!怀nn2000d鎂柦渀渀鰀頀頀頀鬀鸀裘劻酀鄀倀腰瀀偐偠脀鎇渀渀谀醈!釯!鶫釯釯刡頀頀頀鬀釿!躞釿!釿1连釿!觘1!骪!瀂瀰腀苁紀鄐脀汀鄐灰灰樀鎂嫪酀鄀倀nn2001-鶫釯!麫釯!釯!釿!艁蜄脕nn200111071430鎇迪釯!脀渀渀蜇緬菣錀茀nn20011231釯1黙釯蘱1舉緬蓣nn20011231-釯!躘釯1黙釯蘡!蜉緬蓣鈀nn20011231-釯1躘釯1黙釯蘱1舅鯽苩倀nn2001d1釯!釿!蜅鯽苩nn2001d1釯!釿!具体项目情况补充)煤制乙二醇工艺技术分三大过程:

32、1、获得初步产品;2、将煤制乙二醇从中分离出来,获得普通产品; 3、将煤制乙二醇进一步去除杂质,将普通产品提取精制成为成品产品。成品检验加工初选 (二)设备选型(需要根据具体项目名称补充)此报告中设备需要替换本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗,提高装置的机械化和自动化水平,主要设备共237台(套):表1-6 建设项目主要设备明细表名称容积M3数量一、发酵发酵罐20024二级种子罐6012一级种子罐512配料罐603烷烃储罐1003流加计量罐6012补料罐56液碱计量罐303配料槽153维持罐203酸储罐1003碱储罐1003发酵液储罐2003分汽缸3小计93二、提取浓缩液储罐603破乳罐60

33、3清洗罐153透析水罐53脱色罐1006配炭槽33脱色清液罐603酸化罐25012硫酸计量罐53碱计量罐53回流罐103调浆罐606分汽缸3小计51三、精制活性炭槽1.53脱色罐606一次结晶罐6012高位罐6012一次离心清洗罐103调浆罐518高温水结晶罐6012一次离心母液罐1003高温水离心母液罐1003滤液罐303小计75四、原料贮罐50018小计18合计237(四)总平面布置1、总图布置概况本项目拟建于山东省滨州市X X,土地平坦,交通便捷,建设条件极为方便。规划原则 建设区平面布置充分利用现有条件,在满足消防及交通运输的条件下,对生产车间进行分区布置。 厂内生产区和管理区分开设置

34、,根据工艺流程合理布置建筑物,在满足生产工艺的条件下,尽量缩短各工序间的距离。 厂区设两个出入口,合理规划路网,做到人流、物流分开,保证运输畅通。 厂区内道路平整,布局合理,各项目生产的厂房整齐划一。 合理规划用地,布局紧凑,节约土地。 建筑物合理排列,空出一定的绿化面积。 建筑物满足采光和通风要求,严格遵守防火、防爆、工业卫生等安全规范、标准及有关规定,力争建设一个符合环保、卫生、安全防护要求的现代化生产基地。总平面布置由于该项目运输量较大,项目土建工程建设要充分考虑运输车辆进出厂区的交通顺畅。运输车辆要走环形路,厂房布置也要保证运程顺序,厂内运输不交叉,人流、物流互不干扰。还要保证车间距离

35、符合建筑设计防火规范要求,并考虑厂区消防环形通道和厂区消火栓的布局。另外项目布局还要考虑绿化,改善生产环境,力争建设园林式的企业。根据建设单位实际情况,厂区建设用地将分为东西两部分。本项目生产装置、储罐区及部分公用工程设施建于厂区东部。项目总平面布置分为:行政办公区、研发区、生活区、生产区等。生产区的主要内容有:发酵车间、提取车间、精制车间、干燥车间、产品库房、中控室、维修车间、配电房等。该规划各功能区主次分明,以内部便道将各区分开,既方便生产管理,又能满足消防通道的要求。图1-2 厂区总平面布置图备注:行政办公区105亩,长364米,宽193米;生产区为296亩,长225.8米,宽874米。

36、绿化尊重自然设计是本次绿化规划的主导思想,整个厂区的绿化规划强调自然与人工的和谐统一。厂区绿化采用集中与分散相结合的方式,通过道路的带状绿化的辐射,将各个功能分区的绿地连通,形成点、线、面的绿化体系,以达到美化厂区环境的目标,使工作人员能充分的感受绿色,享受自然。2、道路布置设计原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置、绿化等方面要求,满足交通便捷通畅的要求。布置形式和宽度厂区内根据平面布置,设置环形道路,为混凝土路面,路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。道路设计既要满足业务结构流程,同时也满足消防要求。八、配套工程(一)供水工程1、给水本项目生产用新鲜水可采取打井汲取

37、地下水的方式解决,预计井深 100 米,出水量可满足生产运行需求。生活用水则需通过市政自来水管道引入。2、水源供水分类:循环水及补充水、消防给水和生产用水为深井水(地 下水)。生活用水,化验用水为市政自来水干线供给。地下水供水能力为 l00t/h,泵站供水配备深水井,数量、单井供 水能力及位置根据水文地质情况定,本设计初步按两口井(每口井不 小于 50 吨/时)计算。3、供水站:水站内包括循环水、消防给水和生产给水。1)、循环水:本项目新建一套循环水供水能力为 400t/h 的循环水 装置,供水温度为 32,回水温度 42,温差为 10。设高效喷雾 通风冷却塔一台,三台循环水泵(其中两用一备)

38、,供水干线上设置 一台全自动过滤器,以保证水质的正常,冷却塔设在循环水池上,循 环回水直接上塔,尽量减少运行设备。2)、消防给水:消防用水最大用水量为液蜡储罐罐区 170t/h,内 设消防水泵三台(其中两用一备),火灾延续时间按 4 小时计算,消 防水量为 680t/h,消防水池内消防液位有不做他用的技术措施。3)、生产给水:生产用水供水能力为 80t/h,设生产水泵两台,(其中一用一备),水池内水位与深井泵连锁,以保证生产用水的可靠性。(二)排水工程本项目区排水主要为工程雨水、生活污水和含油污水,污染较小,工程雨水、含油污水及生活废水将经过污水处理系统处理达标后由敷设排水管、水渠系统,直排厂外市政排污管道。室内生活排水干管DN110采用PVC排水管,室外设埋地式一体化生活污水处理装置,处理后纳入城市排水系统。 (三)消防工程1、依据和有关标准规范建筑设计防火规范建筑灭火器配置系统设计规范建筑物防雷设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范二氧化碳灭火系统设计规范2、消防设计原则设计中贯彻“预防为主,防消结合”的方

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