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2018 年赣州市赣县区 .pdf

上传人:瓦拉西瓦 文档编号:976450 上传时间:2019-10-20 格式:PDF 页数:7 大小:81.31KB
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资源描述

1、2018年 赣 州 市 赣 县 区招 商 服 务 中 心 决 算赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决 算目 录第 一 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 概 况一、部门主要职能 二、部门基本情况第 二 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决算 情 况 说 明 一、 收入决算情况说明二、 支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五 、 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 九、国有资产

2、占用情况说明第 三 部 分 专 业 名 词 解 释第 四 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 、 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第 一 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 概 况一、部门主要职能 1贯彻执行国家、省、市有关对外开放的法律法规和方针政策。 2参与做好境内外招商引资活

3、动实施工作、全县重大招商活动的策划 、 筹备 、 实施等工作及重大 招商项目征集 、筛选、包装、发布、推介、洽谈、签约工作。 3、负责招商项目和招商政策的对外宣传推介工作;指导、协调各乡镇、县直各单位和企业的招商引资工作。 4、负责招商信息的收集和发布,参与研究国内外投资动向和投资政策,提出我县促进招商引资的对策建议、 5、 负责客商的咨询 、 接待 、 初步洽谈和跳跃服务工作 。组织实施跨省、市、县的区域经济联合和协作的招商活动 。6、负责全县招商小分队的组织和管理。7、协助做好全县的招商引资工作的督查、调度和考核工作。 8、承办县商务局交办的其他事项。二、部门决算单位基本情况纳入本套部门决

4、算汇编范围的单位共 1个本部门 2017年年末编制人数 13人,其中事业编制 13人;年末实有人数 10人,其中在职人员 10人,退休人员 8人。 第 二 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决算 情 况 说 明一、收入决算情况说明 本部门 2018年度收入总计 168.9万元,其中上年结转和结余 5万元 , 较上年增长 10%; 本年收入合计 168.9万元 ,较上年增长 5.6%,主要原因是: 增加人员工资 。本年收入的具体构成为:财政拨款收入 168.9万元 , 占10%。二、支出决算情况说明本部门 2018年度支出总计 173.90万元,其中本年

5、支出合计 173.9万元 , 较上年增长 18.8%, 主要原因是 : 增加人员工资。本年支出的具体构成为 : 基本支 出 173.90万元 , 占 10%;三、财政拨款支出决算情况说明 本部 门 2018年度财政拨款本年支出年初预算数 为 173.9万元 , 决算数为 173.9万元 , 完成年初预算的 10%。 其中 :(一)一般公共服务支出年初预算数为 154.5万元,决算数为 154.5万元,完成年初预算的 10%。(二) 社会保障和就业支出 年初预算数为 19.45万元 ,决算数为 19.45万元,完成年初预算的 10%。四、机关运行经费情况说明本部门 2018年度机关运行经费支出

6、41.46万元 , 比 2017年增加 2.8万元,增长 7.46%。主要原因是: 增加了办公开支 。 五 、 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明本部门 2018年度 “ 三公 ” 经费支出年初预算数为 13万元,决算数为 10.7万元,完成预算的 82.31%,决算数较上年下降 2.64%,其中:(一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出年初预算数为 0万元 , 决算数为 0万元,完成预算的 0%。(二 ) 公务接待费支出年初预算数为 5万元 , 决算数为3万元,完成预算的 60%,决算数较上年下降 2.91%。主要原因是:压缩了开支。(三 ) 公务用车购置及运行维护费支出 7.万元 , 其中公务

7、用车购置年初预算数为 0万元 , 决算数为 0万元 , 完成预算 的 10%。 公务用车运行维护费支出年初预算数 为 8万元 ,决算数为 7.万元 , 完成预算的 96.25%, 决算数较上年下 降2.53%。主要原因是:减少了公车维修的次数。六、政府采购支出情况说明 本部门 2018年度 无 政府采购七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部 门 2018年度一般公共预算财政拨款基本支 出 173.9万元,其中: (一 ) 工资福利支出 127.1万元 , 较 2017年增加 16.41万元,增长 14.82%,主要原因是: 增加了人员工资 。(二 ) 商品和服务支出 41.46万元

8、, 较 2017年增加 1.78万元,增长 4.9%,主要原因是: 增加了办公费用支出 。(三)对个人和家庭补助支出 5.3万元,较 2017年增加 0.7万元,增长 15%,主要原因是: 增加退休人员 1人 。八、预算绩效管理工作开展情况说明( 1) 绩效管理工作开展情况 。 根据财政预算管理要求 ,我部门组织对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评 。 自评项目 1个 , 共涉及资金 173.9万元 , 自评覆盖率达到 10%。九、国有资产占用情况说明 。截止 2018年 12月 31日,本部门 无车辆第 三 部 分 、 专 业 名 词 解 释一 、 财政拨款收入 : 指单位本年度

9、从本级财政部门取得的财政拨款 , 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二 、 年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三 、 基本支出 : 指为保障机构正常运转 、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 四 、 “ 三公 ” 经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境 ) 费指单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 、 旅费 、 伙食补助费 、 杂费 、培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费 、 燃料费 、 维修费 、 过路过桥费 、 保险费 、 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。五 、 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公费 、 印刷费 、 差旅费 、 会议费 、 日常维修费 、 专用材料及办公用房水电费 、 物业管理费 、 公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前 , “ 机关运行经费 ” 暂指一般公共预算安排的基本支出中的 “ 商品和服务支出 ” 经费。第 四 部 分 赣 州 市 赣 县 区 招 商 服 务 中 心 2018年 部 门 决 算 表

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