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詹姆斯库克大学奖学金评审规则.pdf

上传人:魏子好的一塌糊涂的文献 文档编号:1561804 上传时间:2020-02-22 格式:PDF 页数:8 大小:243.44KB
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资源描述

1、泓域咨询MACRO/ 彩卡投资建设项目立项申请报告彩卡投资建设项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力

2、量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销

3、部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。上一年度,xxx科技公司实现营业收入30581.62万元,同比增长14.56%(3886.31万元)。其中,主营业业务彩卡生产及销售收入为24583.44万元,占营业总收入的80.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7015.57万元

4、,较去年同期相比增长862.26万元,增长率14.01%;实现净利润5261.68万元,较去年同期相比增长734.69万元,增长率16.23%。二、项目概况(一)项目名称彩卡投资建设项目(二)项目选址某新区(三)项目用地规模项目总用地面积38439.21平方米(折合约57.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.00%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度184.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38439.21平方米,建筑物基底占地面积21525.96平方米,总建筑面积49202.19平方米,其中:规划建设主体工程37375.91平方

5、米,项目规划绿化面积3522.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费3547.86万元。(七)节能分析“彩卡投资建设项目建设项目”,年用电量1150677.97千瓦时,年总用水量25517.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.60吨标准煤/年。达产年综合节能量45.35吨标准煤/年,项目总节能率22.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15755.38万

6、元,其中:固定资产投资10656.94万元,占项目总投资的67.64%;流动资金5098.44万元,占项目总投资的32.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35682.00万元,总成本费用27849.83万元,税金及附加283.39万元,利润总额7832.17万元,利税总额9195.86万元,税后净利润5874.13万元,达产年纳税总额3321.73万元;达产年投资利润率49.71%,投资利税率58.37%,投资回报率37.28%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位595个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前

7、进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。所谓产业(项目)规

8、划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新区及某新区彩卡行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新区彩卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“彩卡投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展,为社会提供就业职位595个,达产年纳税总额3321.73万元,可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年

9、投资利润率49.71%,投资利税率58.37%,全部投资回报率37.28%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。引导民间投资参与制造业重

10、大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展

11、新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放

12、,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要

13、性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。泓域咨询

14、MACRO/ 非晶态金属线材项目投资建议与可行性分析研究非晶态金属线材项目投资建议与可行性分析研究规划设计 / 投资分析 摘要该非晶态金属线材项目计划总投资11065.43万元,其中:固定资产投资8590.49万元,占项目总投资的77.63%;流动资金2474.94万元,占项目总投资的22.37%。达产年营业收入17588.00万元,总成本费用13746.68万元,税金及附加178.81万元,利润总额3841.32万元,利税总额4549.97万元,税后净利润2880.99万元,达产年纳税总额1668.98万元;达产年投资利润率34.71%,投资利税率41.12%,投资回报率26.04%,全部投

15、资回收期5.34年,提供就业职位290个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。概论、背景和必要性研究、市场调研、项目建设方案、项目建设地方案、项目土建工程、工艺概述、环境影响概况、安全卫生、风险应对说明、节能评估、进度计划、投资可行性分析、项目盈利能力分析、项目综合评估等。非晶态金属线材项目投资建议与可行性分析研究目录第一章 概论第二章 背景和必要性研究第三章 市场调研第四章 项目

16、建设方案第五章 项目建设地方案第六章 项目土建工程第七章 工艺概述第八章 环境影响概况第九章 安全卫生第十章 风险应对说明第十一章 节能评估第十二章 进度计划第十三章 投资可行性分析第十四章 项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案第十六章 项目综合评估第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求

17、完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整

18、的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。(三)公司经济效

19、益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11181.94万元,同比增长22.97%(2088.82万元)。其中,主营业业务非晶态金属线材生产及销售收入为9580.61万元,占营业总收入的85.68%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2348.213130.942907.302795.4911181.942主营业务收入2011.932682.572490.962395.159580.612.1非晶态金属线材(A)663.94885.25822.02790.403161.602.2非晶态金属线材(B)462.74616.99572.92550.89

20、2203.542.3非晶态金属线材(C)342.03456.04423.46407.181628.702.4非晶态金属线材(D)241.43321.91298.92287.421149.672.5非晶态金属线材(E)160.95214.61199.28191.61766.452.6非晶态金属线材(F)100.60134.13124.55119.76479.032.7非晶态金属线材(.)40.2453.6549.8247.90191.613其他业务收入336.28448.37416.35400.331601.33根据初步统计测算,公司实现利润总额2544.63万元,较去年同期相比增长264.18

21、万元,增长率11.58%;实现净利润1908.47万元,较去年同期相比增长398.32万元,增长率26.38%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11181.94完成主营业务收入万元9580.61主营业务收入占比85.68%营业收入增长率(同比)22.97%营业收入增长量(同比)万元2088.82利润总额万元2544.63利润总额增长率11.58%利润总额增长量万元264.18净利润万元1908.47净利润增长率26.38%净利润增长量万元398.32投资利润率38.19%投资回报率28.64%财务内部收益率20.77%企业总资产万元22089.11流动资产总额占比万元37.94%

22、流动资产总额万元8379.73资产负债率27.07%二、项目建设符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“非晶态金属线材项目”主要从事非晶态金属线材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性非晶态金属线材项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要

23、求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:非晶态金属线材项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。三、项目概况(一)项目名称非晶态金

24、属线材项目(二)项目选址某工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积28807.73平方米(折合约43.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.70%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度198.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28807.73平方米,建筑物基底占地面积18638.60平方米,总建筑面积45516.21平方米,其中:规划建设主体工程34336.60平方米,项目规划绿化面积3354.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2691.35万元。(七)节能分析1、项目年用电量577373.1

25、4千瓦时,折合70.96吨标准煤。2、项目年总用水量15683.06立方米,折合1.34吨标准煤。3、“非晶态金属线材项目投资建设项目”,年用电量577373.14千瓦时,年总用水量15683.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.30吨标准煤/年。达产年综合节能量21.60吨标准煤/年,项目总节能率26.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11

26、065.43万元,其中:固定资产投资8590.49万元,占项目总投资的77.63%;流动资金2474.94万元,占项目总投资的22.37%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17588.00万元,总成本费用13746.68万元,税金及附加178.81万元,利润总额3841.32万元,利税总额4549.97万元,税后净利润2880.99万元,达产年纳税总额1668.98万元;达产年投资利润率34.71%,投资利税率41.12%,投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位290个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规

27、划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。四、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产

28、业发展政策和规划要求,符合某工业新城及某工业新城非晶态金属线材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业新城非晶态金属线材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“非晶态金属线材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业新城经济发展,为社会提供就业职位290个,达产年纳税总额1668.98万元,可以促进某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.71%,投资利税率41.12%,全部投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.3

29、4年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江

30、山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28807.7343.19亩1.1容积率1.581.2建筑系数64.70%1.3投资强度万元/亩198.901.4基底面积平方米18638.601.5总建筑面积平方米45516.211.6绿化面积平方米3354.70绿化率7.37%2总投资万元11065.432.1固定资产投资万元8590.492.1.1土建工程投资万元3650.482.1.1.1土建工程投资占比万元32.99%2.1.2设

31、备投资万元2691.352.1.2.1设备投资占比24.32%2.1.3其它投资万元2248.662.1.3.1其它投资占比20.32%2.1.4固定资产投资占比77.63%2.2流动资金万元2474.942.2.1流动资金占比22.37%3收入万元17588.004总成本万元13746.685利润总额万元3841.326净利润万元2880.997所得税万元1.588增值税万元529.849税金及附加万元178.8110纳税总额万元1668.9811利税总额万元4549.9712投资利润率34.71%13投资利税率41.12%14投资回报率26.04%15回收期年5.3416设备数量台(套)1

32、3617年用电量千瓦时577373.1418年用水量立方米15683.0619总能耗吨标准煤72.3020节能率26.04%21节能量吨标准煤21.6022员工数量人290第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、制造业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量,是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展现代服务业,推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系,在新起点上重振我市产业雄风。2、按照“抓住一个龙头,带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域,形成集群式发展”的模式

33、,切实增强产业龙头带动作用,规划引导产业链聚集发展、协同发展,打造一批高质量发展的产业集群。近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济发展中存在的问题及现状,该县进一步优化工业产业结构,推进工业产业转型升级,促进工业经济高质量发展。3、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展

34、制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。4、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发

35、展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市

36、化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、中国特色社会主义进入新时代,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济,在经历连续十几个季度的增速放缓后,于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的发展进入新常态。经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增

37、长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经

38、得起历史检验。确保工业平稳较快发展,工业发展方式转变取得明显成效,产业结构调整取得重大进展,为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础,力争工业转型升级走在全国前列,加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变,产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年,科技进步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右,新产品产值率达18%以上,高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%,大中型企业

39、综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平,资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平,现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。3、城镇化进程和居民消费结构升级为产业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在,巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十二五”期间,我国城镇化率将超过50%,内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期,推动居民消费结构持续优化升级,为我国工业持续发展提供有力支撑。我市工业发展步入新阶段,加快结构调整和发展方式转变迎来重大历史机遇。未来五年,工业仍将是我市经济发展的主要支撑和拉动力量,产业支撑上将实现制造业和服务业

40、双轮驱动。改革创新将进一步激发工业发展的活力和动力,先进制造研发基地和生产性服务业集聚区的经济功能将进一步强化,我市工业进入创新驱动、转型发展的新阶段。新常态下,经济全球化向纵深发展,各国之间的经济依存度加大,以制造业为重点的国际产业转移步伐加快,新一轮国际产业转移导致世界范围内产业大规模调整和重组,加之国内经济发展的梯次转移,为我区工业发展与产业结构调整升级提供了良好的历史机遇。凭借我市工业发展的良好基础和承接产业转移的大背景,为我区在更高层次上承接国际产业转移、参与国际竞争、提升工业发展水平等创造了有利的条件,我区应该紧紧把握这一重大历史机遇,进一步优化工业结构,提升产品竞争力。4、目前,

41、项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上

42、还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 市场调研目前,区域内拥有各类非晶态金属线材企业708家,规模以上企业43家,从业人员35400人。截至2017年底,区域内非

43、晶态金属线材产值118480.52万元,较2016年98873.84万元增长19.83%。产值前十位企业合计收入55353.50万元,较去年46774.97万元同比增长18.34%。区域内非晶态金属线材行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元118480.52同期产值万元98873.84同比增长19.83%从业企业数量家708规上企业家43从业人数人35400前十位企业产值万元55353.50去年同期46774.97万元。1、xxx(集团)有限公司(AAA)万元13561.612、xxx集团万元12177.773、xxx实业发展公司万元7195.954、xxx集团万元6088.895、xxx集

44、团万元3874.756、xxx(集团)有限公司万元3597.987、xxx实业发展公司万元276.778、xxx集团万元2269.499、xxx集团万元2158.7910、xxx(集团)有限公司万元1660.61区域内非晶态金属线材企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值13561.61万元,较上年度11766.10万元增长15.26%,其中主营业务收入13420.85万元。2017年实现利润总额3607.38万元,同比增长13.74%;实现净利润1472.84万元,同比增长22.35%;纳税总额74.74万元,同比增长10.23%。2017年底,AAA资产总额36531.86万元,资产

45、负债率21.02%。2017年区域内非晶态金属线材企业实现工业增加值42850.56万元,同比2016年37336.03万元增长14.77%;行业净利润14344.47万元,同比2016年12779.04万元增长12.25%;行业纳税总额28195.40万元,同比2016年24953.89万元增长12.99%;非晶态金属线材行业完成投资42746.42万元,同比2016年37388.63万元增长14.33%。区域内非晶态金属线材行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元42850.561.1同期增加值万元37336.031.2增长率14.77%2行业净利润万元14344.472.12016年净利润万元12779.042.2增长率12.25%3行业纳税总额万元28195.403.12016纳税总额万元24953.893.2增长率12.99%420

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