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300166_北京东方国信科技股份有限公司2014年年度报告.pdf

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1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的连带的法律责任。法律责任

2、。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 551,790,494 为基数,向为基数,向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。 公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)

3、邹雪梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。邹雪梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介公司简介 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 33 第五节第五节 重要事项重要事项 38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 44 第八节第八节 董事、监事、高级管

4、理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 45 第九节第九节 公司治理公司治理 52 第十节第十节 内部控制内部控制 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 129 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 迪智成投资 指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 启恒投资 指 宿迁市启恒投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程 会计师 指 众华

5、会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料,采用先进的工艺配方,经过干燥、熔融、挤 出、铸片和拉伸制成的薄膜,具有优良的工业特性 聚酯切片 指 由聚酯经物理加工制成的切片,目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各 种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片 和磁带等)以及化纤用涤纶 PTA 指 精对苯二甲酸(Pure Terephthalic Acid) ,一种化工原料,聚酯切片的 主要原料之一 MEG 指 乙二醇(Mono Ethylene Gl

6、ycol) ,一种化工原料,聚酯切片的主要原 料之一 m 指 微米,1 微米相当于 1 米的一百万分之一 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告中有本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计 划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双星新材 股票代码 002585 股

7、票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 公司的中文简称 双星新材 公司的外文名称(如有) Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) SXXC 公司的法定代表人 吴培服 注册地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 注册地址的邮政编码 223808 办公地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 办公地址的邮政编码 223808 公司网址 电子信箱 wudi 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴迪 花蕾 联系地址 宿迁市彩

8、塑工业园区井头街 1 号 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 电话 0527-84252088 0527-84252088 传真 0527-84253042 0527-84253042 电子信箱 wudi 002585 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年

9、12 月 23 日 宿迁工商行政管理 321300000005816 321300142328941 14232894-1 报告期末注册 2014 年 10 月 08 日 宿迁工商行政管理 321300000005816 321300142328941 14232894-1 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 5F 签字会计师姓名 陆仕敏、蒯薏苡 公司聘请的报告期

10、内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证券 大厦 14 楼 葛欣、汪晓东 2014 年 8 月 12 日-2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年

11、本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 2,265,477,342.41 2,454,679,888.87 -7.71% 2,104,770,874.97 归属于上市公司股东的净利润 (元) 100,384,837.64 90,037,671.64 11.49% 118,833,435.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 80,880,133.26 64,769,581.64 24.87% 102,520,450.25 经营活动产生的现金流量净额 (元) 46,864,701.54 22,946,785.37 104.23% 80,464,488.43 基本每股收

12、益(元/股) 0.21 0.22 -4.55% 0.29 稀释每股收益(元/股) 0.21 0.22 -4.55% 0.29 加权平均净资产收益率 2.35% 2.47% -0.12% 3.24% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产(元) 5,623,310,670.87 4,184,865,832.73 34.37% 4,050,589,812.89 归属于上市公司股东的净资产 (元) 5,124,177,054.59 3,666,252,839.87 39.77% 3,617,815,168.23 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下

13、会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额

14、适用 不适用 单位:元 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 22,946,711.00 29,907,400.00 19,424,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.04 -153,200.00 -232,253.00 减:所得税影响额 3,442,006.66 4,486,110.00 2,878,762.05 合计 19,504,704.38 25,268,090.00 16,312,

15、984.95 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年度,世界经济严竣复杂,并处在一个变革时期,国内经济在推进传统产

16、业结构调 整中前行,同时在融合互联网、智能化、高端制造,培育新经济、新引擎。面对新形势,公 司围绕年初制定的经营计划目标,努力克服经济下行、行业竞争加剧、市场波动等不利因素, 坚持以市场为导向,积极加快转型升级步伐,优化产品结构;认真实施创新驱动发展战略, 增强发展动力;狠抓自主创新,不断拓宽发展途径,依靠创新营销理念,把规模化总量突破, 差异化加快发展坚定落实到位;围绕新品增量开拓多元化市场,市场拓展迈出坚实步伐,同 时,强化管理,坚持稳中求进,推进挖潜增效,以提高质量效益为中心,取得了长足发展。 2014年,公司实现营业收入226,547.73万元,较上年同期减少7.71%;归属于上市公司

17、股东的 净利润10,038.5万元,较上年同期增长了11.49%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内,公司认真贯彻年度经营计划,落实发展战略,积极进行战略布局,紧紧扭住 主体责任,加强组织领导,坚持稳中求进,推动创新发展,以提高发展质量效益为中心,围 绕项目建设、技术创新、生产经营、市场开拓全力推进,实现基础管理更加规范,规模总量 优势明显,尤以创新引领加快高附加值差异化品种开发力度走向高端发展,迈上了新台阶, 保持企业平稳运行发挥了关键作用。报告期,公司实现营业收入为226,547.73万元,较上年同 期减少了7.71%;归属于上市公司股东的净利润10,038.5万

18、元,较上年同期增长了11.49%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,面对复杂多变的宏观形势,公司积极应对各种桃战,各项主营业务工作稳步 推进:一是实施创新驱动发展战略,自主创新能力显著提升;二是调优结构提质量,坚定不 移抓项目建设成效明显;三是继续围绕三足鼎立发展战略,创新营销模式,市场拓展能力进 一步提升;四是加速推进企业规模化、差异化战略,强化提质增效,综合实力稳步提升;五 是人力资源配置进一步优化,人才培养力度进一步加大,拓展人才上升通道,全方位挖掘人 才潜能。2014年,公司被评为“江苏省优秀民营企业”、“江苏省优秀管理创新企业”,各 项主营业务

19、工作取得了一定进步。 新品开发力度增强、自主创新能力提升。 全年开发新产品15项,其中:通过省市级新产品及科技成果鉴定5项,通过省级高新技术 产品认定2项,导电膜、光学膜产品开发取得突破,市场得到拓展。同时,积极开展技术创新 攻关工作, 加强专利和知识产权保护工作, 积极推动科技成果转化, 全年授权专利8件, 其中: 发明专利1件,实用新型7件,申请专利5件。荣获市级科技进步奖3项,依靠创新驱动对企业 支撑引领作用不断增强。 市场拓展能力不断增强。 面对严峻的市场形势,公司及时调整销售策略,创新营销理念,不断优化产品结构,准 确把握市场走势,围绕新品增量开拓多元化市场,加快推广力度,新客户不断

20、增加及市场不 断扩大;常规产品实现规模化,高性能产品营销取得突破性发展,电子信息材料专用膜已完 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 成专线批量生产销售,高清膜质量提升,赢得客户信赖;热缩膜专线生产销售持续上升,客 户迅速集聚,同时,积极拓展国外市场。太阳能背材基膜通过客户评价并形成销售,光学膜 系列产品客户评价及市场快速拓展之中。 技术工艺和产品质量水平有序提升。 全面贯彻落实质量管理体系标准,围绕新品增量效益提升,积极强化质量管理,深入开 展技术质量攻关,保证产品质量稳步提升;同时,加强内部控制管理,抓好原辅材料的进厂 质量检验,做好生产全过程质量管控,全面围绕“

21、精、细、实”深入实施,并进一步加强卓 越绩效推进工作,力争质量攻关和产品质量水平取得更大突破。 内部管理工作不断深化。 信息化建设不断完善,效率得到进一步提高,管理更加规范有序,实现以信息技术推动 企业经营价值最大化。搭建网上采购平台,开展原辅料采购工作;安全生产责任制落实取得 实效,通过安全生产标准化企业认定,全年生产经营运行持续稳定,环境保护工作得到加强; “双星SHUANGXING”商标被评为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌” 。 充分利用资本市场平台,成功完成非公开发行股票。 2014年5月30日,公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过;2014年6 月18日,证监会

22、下发关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复 (证监许可2014612号,核准了双星新材非公开发行。2014年7月28日,公司本次非公开 发行募集资金净额为1,367,939,377.08元。其中:新增股本人民币135,790,494.00元;出资 额溢价部分为人民币1,232,148,883.08元,全部记入资本公积。本次募集资金用于建设年产 一亿平米光学膜项目,该项目进展良好,正在有序建设中。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 项目 2014年 2013年 同比增减情况 主营业务收入 2,2

23、54,802,656.29 2,448,470,748.73 -7.91% 其他业务收入 10,674,686.12 6,209,140.14 71.92% 合计 2,265,477,342.41 2,454,679,888.87 -7.71% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 聚酯薄膜行业 销售量 吨 250,966.34 238,407.41 5.27% 生产量 吨 262,211.06 264,401.09 -0.83% 库存量 吨 53,845.72 42,601 26.40% PVC 功能膜行业 销售量 吨 5,58

24、1.2 6,908.82 -19.22% 生产量 吨 5,667.9 6,905.17 -17.92% 库存量 吨 364.7 278 31.19% 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 PVC功能膜库存量同比增长31.19%,主要原因系外贸出口订舱集中发货所致。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 243,221,095.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.74% 公司前 5

25、 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户 1 74,957,264.96 3.31% 2 客户 2 60,464,542.46 2.67% 3 客户 3 43,846,197.35 1.94% 4 客户 4 34,321,085.00 1.51% 5 客户 5 29,632,006.04 1.31% 合计 - 243,221,095.81 10.74% 3、成本、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 薄膜制造业 营业成本 2,061,272,641.76 1.00

26、% 2,240,369,872.05 1.00% -7.99% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 聚酯薄膜 营业成本 1,877,427,335.18 91.08% 1,992,347,788.62 88.93% -5.77% 镀铝膜 营业成本 109,332,844.15 5.30% 155,451,445.79 6.94% -29.67% PVC 功能膜 营业成本 74,512,462.43 3.61% 92,570,637.64 4.13% -19.51% 说明 公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变

27、化。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 1,557,855,423.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 87.44% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商一 658,165,394.91 36.94% 2 供应商二 526,315,668.32 29.54% 3 供应商三 195,675,480.00 10.98% 4 供应商四 105,747,000.00 5.94% 5 供应商五 71,951,880.00 4.04% 合计 -

28、1,557,855,423.23 87.44% 4、费用、费用 项目 2014年度 2013年度 同比增减 销售费用 35,748,261.02 36,413,321.64 -1.83% 管理费用 97,548,648.45 108,839,788.71 -10.37% 财务费用 -24,108,696.25 -4,765,174.38 405.94% 所得税费用 14,432,087.88 12,398,449.52 16.40% 说明:2014年公司财务费用占营业收入比例较上年同期减少了0.87%,主要原因系公司报告期内收到非公发行募集资 金,并将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款增加存储

29、收益,利息收入较同期增加所致。 5、研发支出、研发支出 项项 目目 2014年年 2013年年 研发支出(元) 70,498,885.43 76,856,694.87 研发支出占净资产比例(%) 1.38% 2.10% 研发支出占主营业务收入比例(%) 3.11% 3.13% 公司研发支出主要是开展高性能膜材料发生的支出,报告期内经鉴定新产品5项,新技术5项等,创新项目同步发展,产 品结构调整得到进一步优化,实现产品差异化率提升到40%。 报告期内,公司坚持以市场为导向,推进高性能膜的发展;坚持以创新驱动为核心战略,深入推进结构调整、转型升级; 以创新引领技术质量完善提升,紧抓高性能膜发展机遇

30、、领域延伸;集中优势资源发展优势产品,加快提升科技支撑力,增 强可持续增长动力。同时,积极推动科技成果转化,加强专利和知识产权保护工作。2014年,授权专利8件,其中:发明专 利1件,实用新型专利7件,申报专利5件;“双星SHUANGXING”商标被评为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,通过 省、市级新产品及科技成果鉴定5项,通过省级高新技术产品认定2项,荣获市级科技进步奖3项,对企业支撑力引领作用不 断增强。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 6、现、现金流金流 单位:元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,378,979

31、,015.87 2,627,195,018.74 -9.45% 经营活动现金流出小计 2,332,114,314.33 2,604,248,233.37 -10.45% 经营活动产生的现金流量净 额 46,864,701.54 22,946,785.37 104.23% 投资活动现金流入小计 15,699,962.07 166,986,493.79 -90.60% 投资活动现金流出小计 1,245,328,627.21 165,682,590.26 651.64% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,229,628,665.14 1,303,903.53 -94,403.65% 筹资活动现金流

32、入小计 1,616,607,493.84 39,092,007.81 4,035.39% 筹资活动现金流出小计 282,659,890.57 107,603,795.67 162.69% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,333,947,603.27 -68,511,787.86 -2,047.03% 现金及现金等价物净增加额 155,480,391.50 -45,683,589.31 -440.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)公司经营活动产生的现金净流量同比增加104.23%,主要原因系报告期内公司以票据形式结算货款比例较上年同期减少相 应增加的经营现

33、金净流入所致; (2)投资活动现金流入同比减少90.6%,主要原因系报告期内公司前募投资项目投资进度较上年同期放缓所致; (3)投资活动现金流同比增加651.64%,主要原因系报告期内公司募集资金定存及投入项目支出较上年同期增加所致; (4)投资活动产生的现金净流量净额同比减少94403.65%,主要原因系公司募集资金定存及投入项目支出较上年同期增加所 致; (5)筹资活动现金流入同比增加4035.39%,主要原因系报告期内非公发行募集资金13.68亿元所致; (6)筹资活动现金流出同比增加162.69%,主要原因系报告期内归还银行贷款本金和利息较上年同期增加所致; (7)筹资活动产生的现金净

34、流量同比增加2047%,主要原因系公司报告期内收到再融资募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 塑料薄膜制造业 2,254,802,656.29 2,061,272,641.76 8.58% -7.91% -7.99% 0.08% 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 分产品 聚酯薄膜 2,036,989,996.07 1,877,427,335.1

35、8 7.83% -5.61% -5.77% 0.15% 镀铝膜 115,563,693.22 109,332,844.15 5.39% -31.18% -29.67% -2.03% PVC 功能膜 102,248,967.00 74,512,462.43 27.13% -16.58% -19.51% 2.65% 分地区 国内 1,994,377,454.03 1,844,971,038.66 7.49% -6.08% -5.86% -0.21% 国外 260,425,202.26 216,301,603.10 16.94% -19.89% -22.89% 3.23% 公司主营业务数据统计口径在

36、报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位:元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,084,997,476. 38 19.29% 224,037,084.93 5.35% 13.94% 主要原因系本期非公开发行募集资 金到帐所致; 应收账款 86,005,458.54 1.53% 72,501,267.80 1.73% -0.20% 存货 749,567,124.7 9 1

37、3.33% 740,285,744.33 17.69% -4.36% 固定资产 2,025,115,667. 26 36.01% 1,917,315,783. 71 45.82% -9.81% 在建工程 658,470,940.7 0 11.71% 589,543,102.39 14.09% -2.38% 应收票据 188,446,751.6 7 3.35% 293,191,886.17 7.01% -3.66% 主要原因系以票据形式结算货款比 例较上年同期减少所致; 预付款项 504,998,927.7 7 8.98% 235,682,991.33 5.63% 3.35% 主要原因系公司以预

38、付货款方式结 算较上年同期大幅增加所致 应收利息 4,242,197.92 0.08% 489,988.89 0.01% 0.07% 主要原因系本期公司非公开募集资 金到账,募集资金定期存款较上年 同期大幅增加所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位:元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 20,609,467.20 0.49% -0.49% 主要原因系本期偿还了借款所致 应付账款 30,859,432.28 0.55% 49,032,192.

39、93 1.17% -0.62% 主要原因系本期到期货款已结算较 上年同期大幅增加所致 其他应付款 77,778,542.45 1.38% 49,609,784.09 1.19% 0.19% 主要主要原因系本期应付设备工程 款较上年同期大幅增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、五、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、聚酯薄膜全产业链布局优势 从原料合成到利用聚酯膜延伸及产品后加工全产业链布局。成为国内拥有全球领先水平的聚酯薄膜 8700mm幅宽设备产线率先集群厂家,实现一线一品一市场,依靠聚酯膜提档升级,企业已提前布局,继 续在光学膜领域有很好发展

40、空间,延续后产品替代进口。 2、产品、市场布局优势 一批新产品成功开发并出效益,后续是如何快速做强,抢占市场制高点。保护膜、离型膜、热缩膜、 电子信息膜、高清膜、窗膜已批量生产;电容膜、热封膜、太阳能背材基膜市场进一步扩充,并继续完善 开发,做大价值;光学膜基材已成功开发。 公司具有多年市场经营实践,在国际国内相应进行市场网络布局,使之开发一批新品就成功拓展到一 批新市场。 3、技术人才优势 相聚一批优秀人才队伍,相对规模经营实力,持续推进创新能力和水平,领先于同行业。目前公司拥 有专利30件,其中:发明专利11件,实用新型专利19件。报告期内授权专利8件,其中:发明专利1件,实 用新型7件;

41、申请专利5件。通过与全球知名企业的技术合作,集聚了以本土团队为主,日本团队、台湾团 队、德国专家、韩国团队、美国专家多方人才汇集的双星研发团队,初步形成了人才和技术对转型升级的 支撑。 4、品牌渠道优势 双星新材成为行业龙头企业,在全国有数千多家终端客户;本着为客户创造价值理念,双星产品受到 客户亲睐。同时进一步发展的光学膜年产1亿平方米,为我们转型升级创造了条件;双星品牌被评为“江苏 省重点培育和发展的国际知名品牌”,持续扩大品牌效应。 5、管理优势 公司的管理层团队具有多年聚酯薄膜行业经验、技术研发经历,熟悉行业发展特点和趋势,能够较好的 把握市场发展动态,并根据市场情况推陈出新,不断将新

42、品种推向市场,使公司具备较强的竞争力和盈利 能力。此外,公司根据客户需求个性化及产品品种多样化特点,应用了先进的管理软件,合理安排生产, 最大化利用产能,开源节流。同时公司注重对客户售前和售后服务的管理,将此纳入员工考核和激励的范 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 围,使得客户满意度大幅提高。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 (1)对外投资情况)对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。 (2)持有金融企业股权情况)持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本(元) 期初持股 数量(股)

43、期初持股 比例 期末持股 数量(股) 期末持股 比例 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 会计核算 科目 股份来源 江苏民丰 农村商业 银行股份 有限公司 商业银行 3,000,000. 00 5,194,200 1.23% 6,161,100 1.23% 5,194,200. 00 924,165.00 长期股权 投资 投资 合计 3,000,000. 00 5,194,200 - 6,161,100 - 5,194,200. 00 924,165.00 - - (3)证券投资情况)证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明)持有其他上市

44、公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况托贷款情况 (1)委托理财情况)委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况)衍生品投资情况 适用 不适用 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况)委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 (1)募集资金总体使用情况)募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位:万元 募集资金总额 407,45

45、4.91 报告期投入募集资金总额 53,984.86 已累计投入募集资金总额 317,782.3 募集资金总体使用情况说明 1、 首次发行募集资金 公司实际募集资金净额为 270,660.97 万元。 实际募集资金净额超过计划募集资金 204,497.97 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金承诺投资项目已累计投入资金 66,192 万元,超募资金 203,886.45 万元投入使用, 募集资金累计使用 270,078.45 万元。2、2014 年度非公开发行募集资金 公司非公开发行股票实际募集资金净额为 136,793.94 万元。 资金专户项目支出47,703.85

46、万元, 截止2014年12月31日, 定向增发募集资金专户项目支出累计47,703.85 万元。 (2)募集资金承诺项目情况)募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 3 万吨新型功能 性聚酯薄膜项目 否 66,163 66,163 66,192

47、100.04% 2011 年 10 月 01 日 1,836.69 否 否 年产 10000 万平方米 光学膜项目 否 136,793.9 4 136,793.9 4 47,703.85 47,703.85 34.87% 2015 年 12 月 31 日 否 承诺投资项目小计 - 202,956.9 202,956.947,703.85 113,895.8 - - 1,836.69 - - 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 4 4 5 超募资金投向 年产 5 万吨太阳能电 池封装材料基材项目 否 65,811.42 65,811.42 4,215.42 61,03

48、8.69 92.75% 2014 年 06 月 30 日 730 否 否 年产 12 万吨新型功能 性聚酯薄膜及 18 万吨 功能性膜级切片项目 否 138,686.5 5 138,686.5 5 2,065.59 142,847.7 6 103.00% 2013 年 06 月 30 日 3,449.18 否 否 超募资金投向小计 - 204,497.9 7 204,497.9 7 6,281.01 203,886.4 5 - - 4,179.18 - - 合计 - 407,454.9 1 407,454.9 1 53,984.86 317,782.3 - - 6,015.87 - - 未达到

49、计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 首次发行募集资金投资项目即“年产 3 万吨新型功能性聚酯薄膜项目”本年度实现的效益未达到预 计效益的原因为:1、公司募投项目建成后,由于受到整体宏观经济形势下行影响,下游客户普遍控 制采购成本,导致性能优异但产品单价较高的环保型热收缩聚酯薄膜市场需求受到抑制。虽然公司 采取各种方式降低客户整体使用成本,但是限于国内对环保型聚酯薄膜性能认识不足,因此该产品 的市场推广周期较长。为了保证公司盈利水平和资产使用效率,公司以市场需求为导向,调整了聚 酯薄膜产品的种类和规格,使得公司聚酯薄膜产品产量和市场占有率持续增加。2、项目在达产后公 司产能利用率和产销率都已达到预期,但由于全球经济持续低迷,经济增长乏力;国内经济受到大 环境的影响增速下滑,市场竞争更加激烈,导致公司主

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