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XX滨湖地块规划设计条件论证报告.doc

上传人:刘佐伊 文档编号:2214864 上传时间:2020-06-03 格式:DOC 页数:32 大小:200.46KB
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1、2,121.77 845,019,324.59 4.16 财务费用 856,166,547.03 957,049,996.13 -10.54 营业税金及附加 85,632,802.01 128,961,221.15 -33.60 资产减值损失 510,244,767.23 235,108,388.28 117.03 公允价值变动收益 -79,872,316.43 364,230,844.01 -121.93 投资收益 219,336,392.22 87,512,230.29 150.64 汇兑收益 114,873,373.26 -15,851,440.28 824.69 营业外收入 118,7

2、10,242.96 107,024,064.81 10.92 营业外支出 11,913,512.13 30,218,403.82 -60.58 利润总额 -925,369,152.19 -857,234,168.72 -7.95 所得税费用 -306,787,798.91 -286,571,511.61 -7.05 经营活动产生的现金流量净额 2,987,749,973.53 1,996,906,980.13 49.62 投资活动产生的现金流量净额 -4,067,933,074.04 -586,659,170.05 -593.41 筹资活动产生的现金流量净额 361,734,698.71 -1

3、,266,867,398.57 128.55 研发支出 834,480,000.00 554,546,504.51 50.48 报告期,公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下: (1)营业收入下降 16.26%,主要系公司淘汰并拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降, 及钢材产品综合平均销售价格同比下 降所致; 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 11 (2)营业成本下降 17.54%,主要系公司淘汰并拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降, 及主要原燃材料采购价格同比下降所 致; (3)营业税金及附加下降 33

4、.60%,主要系公司转型发展结构调整项目设备 投资部分形成大额的增值税进项税额,应交增值税同比大幅下降所致; (4)资产减值损失上升 117.03%,主要系公司拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施所致; (5)公允价值变动收益下降 121.93%,主要系公司冲回减持部分的民生银 行股票对应的以前年度公允价值变动收益及报告期末交易性金融资产公允价值 变动收益同比下降所致; (6)投资收益上升 150.64%,主要系公司减持部分民生银行股票,形成投 资收益所致; (7)汇兑收益增加 824.69%,主要系人民币对美元汇率上升所致; (8)经营活动产生的现金流量净额增加 49.62%,主要系公司经

5、营性应付项 目金额同比大幅增加所致; (9)投资活动产生的现金流量净额下降 593.41%,主要系公司转型发展结 构调整项目建设所致; (10)筹资活动产生的现金流量净额增加 128.55%,主要系公司银行借款净 增加额同比增加所致; (11)研发支出上升 50.48%,主要系公司储备前沿优势项目、加大新产品 研发力度所致。 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司营业收入较上年同期减少 52.10 亿元,主要系公司淘汰并拆除 相对落后的生产设施及部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降, 及钢材产品综 合平均销售价格同比下降所致。 (2)钢材产品收入影响因素分析 600282 南

6、京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位:万吨 产品分类 项目名称 2013年 2012年 变动比例(%) 板材 销售量 334.52 338.39 -1.14 生产量 336.12 337.04 -0.27 库存量 12.31 10.71 14.94 棒材 销售量 146.08 183.62 -20.44 生产量 146.44 182.90 -19.93 库存量 1.31 0.95 37.89 线材 销售量 48.47 55.05 -11.95 生产量 48.93 54.56 -10.32 库存量 0.95 0.49 93.88 带钢 销售量 38.53 54.29 -29.03

7、 生产量 38.01 54.64 -30.44 库存量 0.22 0.74 -70.27 型钢 销售量 21.86 27.28 -19.87 生产量 20.81 28.14 -26.05 库存量 2.54 3.59 -29.25 (3)主要销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 客户名称 销售额 占销售总额的比例(%) 客户1 77,512.93 2.89 客户2 59,924.67 2.23 客户3 40,768.02 1.52 客户4 39,456.07 1.47 客户5 35,684.17 1.33 小 计 253,345.86 9.44 报告期,公司向前五名客户销售金额合计 253.3

8、45.86 万元,占销售总额的 比重为 9.44%。 3、成本 (1)成本分析表 600282 南京钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 13 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 黑色金属冶炼及 压延加工 原材料 11,720,835,354.08 46.13 14,903,339,022.86 48.36 -21.35 燃料动力 5,601,052,108.44 22.04 7,655,598,312.91 24.84 -26.84 人工

9、669,871,509.77 2.64 737,085,754.13 2.39 -9.12 折旧 669,616,239.76 2.64 829,284,742.58 2.69 -19.25 制造费用 1,498,117,692.15 5.90 1,834,231,895.49 5.95 -18.32 黑色金属矿石采选 (注) - 0.00 65,540,403.94 0.21 不适用 贸易 3,658,743,990.52 14.40 3,340,449,328.76 10.84 9.53 其他 1,592,480,604.26 6.27 1,449,802,462.28 4.70 9.84

10、 合计 25,410,717,498.98 100.00 30,815,331,922.95 100.00 -17.54 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 板材 原材料 6,124,408,387.99 24.10 6,956,800,543.54 22.58 -11.97 燃料动力 3,559,524,365.83 14.01 4,028,999,378.99 13.07 -11.65 人工 350,104,812.69 1.38 312,953,786.76 1

11、.02 11.87 折旧 461,876,132.36 1.82 546,757,152.29 1.77 -15.52 制造费用 898,116,115.41 3.53 995,005,263.40 3.23 -9.74 棒材 原材料 3,139,469,727.64 12.35 3,962,793,853.47 12.86 -20.78 燃料动力 1,136,918,036.35 4.47 2,017,300,923.22 6.55 -43.64 人工 166,695,294.02 0.66 228,409,144.66 0.74 -27.02 折旧 103,286,072.50 0.41

12、141,615,609.01 0.46 -27.07 制造费用 336,530,497.80 1.32 452,709,175.62 1.47 -25.66 线材 原材料 910,995,618.44 3.59 1,215,882,467.15 3.95 -25.08 燃料动力 436,161,421.89 1.72 578,925,097.13 1.88 -24.66 人工 64,810,970.81 0.26 70,718,575.13 0.23 -8.35 折旧 46,117,546.48 0.18 53,233,781.21 0.17 -13.37 制造费用 130,122,490.3

13、2 0.51 150,741,480.54 0.49 -13.68 带钢 原材料 706,832,624.48 2.78 1,085,450,282.40 3.52 -34.88 燃料动力 356,929,241.03 1.40 642,874,576.18 2.09 -44.48 人工 59,928,074.62 0.24 77,884,089.76 0.25 -23.05 折旧 23,877,867.63 0.09业收入营业利润净利润 辽轴公司子公司 生产销售轴承及 机械制造 19350000.00131,907,383.42-14,048,457.57 108,023,173.59-12

14、,460,439.68-11,923,275.87 大连电机子公司生产销售轴承10,000,000.00113,799,372.2520,977,102.81 191,311,775.35-4,968,459.77-4,848,363.93 大连斯凯孚瓦轴轴 承有限公司 参股公司 生产销售球面滚 子轴承 194,000,000.00271,211,464.11 217,613,738.52 211,688,633.6024,052,021.3815,540,349.90 上海爱姆意机电设 备连锁有限公司 参股公司 经销机电设备、 金属材料、计算 机等 35000000.00285,906,04

15、6.95 242,073,635.1347,687,265.4418,883,596.3121,555,677.07 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 15 4 4 4 4、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目 进度 % 项目收益情况 完善精密轴承实体保持架 配套能力 1,800625198 34.72 完善实体保持架生产能力, 改善生产环境, 提高生产效率。 形成冲压CC型调心滚子轴 承保持架生产能力 2,8000

16、 因 CC 型调心滚子轴承启动拖后,调整为下半年实施 成形工序改造1,40042030030 形成高档次滚子生产能力、提高产品精度水平 球面滚子磨削改造2,7002,6001,16396.3 形成高档次滚子生产能力、提高产品精度水平 圆锥滚子磨削改造2,8001,800480 64.29 形成高档次滚子生产能力、提高产品精度水平 铁路货车轴承车工改造1,8001,041775 57.83 进行车加工、热处理、磨、装配自动化生产改造,使铁路 货车轴承生产装备、工艺水平达到国际标准 铁路货车轴承热工改造2,7001,896930 70.22 进行车加工、热处理、磨、装配自动化生产改造,使铁路 货车

17、轴承生产装备、工艺水平达到国际标准 铁路货车轴承磨加工改造2,9002,4131,220 83.21 进行车加工、热处理、磨、装配自动化生产改造,使铁路 货车轴承生产装备、工艺水平达到国际标准 铁路货车轴承装配改造1,140998325 87.54 进行车加工、热处理、磨、装配自动化生产改造,使铁路 货车轴承生产装备、工艺水平达到国际标准 磨加工设备改造2,6002,1001,305 80.77 形成高档次滚汽车出口轴承生产能力 400 万套 装配检测试验改造1,460870280 59.59 形成高档次滚汽车出口轴承生产能力 400 万套 其他900890837 98.89 保证正常生产经营

18、设施运行 合计25,00015,6537,813- 七、七、2014201420142014 年年 1-31-31-31-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:确数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元)-15,385,987.4819,617,156.49 下降178.43% 基本每股收益(元/股)-0.040.05 下降-180% 业绩预告的说明 1、受市场大环境影响,轴承市场需求不足,汽车、轨道交通、风电等

19、产品销售价格下滑, 导 致主营业务毛利率下降,盈利空间收窄; 2、劳动力短缺,人工成本上涨; 3、投资企业经营状况下滑,投资收益减少。 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制下的特殊目的主体。 瓦房店轴承股份有限公司 2013 年度报告全文 16 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 (一)公司面临着严峻的形势(一)公司面临着严峻的形势 1 1 1 1、需求不足,市场上没有突出亮点。、需求不足,市场上没有突出亮点。 由于国家在基本建设上、新建的大项目上、工业出口上、信贷规模上不确定因素影响,导致我们的轴承产品合同订单不 确定因素进一步加大。 2 2

20、 2 2、产能过剩,轴承的低、中、高端市场竞争进一步加剧。、产能过剩,轴承的低、中、高端市场竞争进一步加剧。 近年来国外品牌加快了进入了中国市场的步伐,跨国轴承公司已经完成了在中国的市场及企业布局,抢占国内中、高端 市场。国内民营企业近几年也加快改造步伐,通过低价竞争挤占行业传统市场,公司面临上挤下压的竞争局面越发严峻。 3 3 3 3、成本上升,价格下降,企业效益下滑明显。、成本上升,价格下降,企业效益下滑明显。 由于原材料成本、人工成本等持续增长,轴承价格竞争下降,导致企业盈利空间收窄。 4 4 4 4、竞争加剧,国际竞争本土化。、竞争加剧,国际竞争本土化。 跨国轴承公司加大了在中国轴承行

21、业的投资,他们凭借强大的技术能力、雄厚的资金能力和品牌优势,在中国到处投资 建厂,建立研发中心,现在已经形成了大批量的制造能力,有的已经占据了主流市场和客户,形成了巨大的竞争压力。 ( (二二) )公司面临的新的市场机遇公司面临的新的市场机遇 1 1 1 1、市场机遇、市场机遇 轴承企业的整体困难局面带来了市场重组的机遇,国内主机企业为冲破国外壁垒、降低成本、提高竞争力,对中高端 产品替代进口的需求明显增加,尤其是高端市场潜力巨大。 2 2 2 2、政策机遇、政策机遇 国家新一届政府拉动内需政策和产业政策的调整,必然给我们带来新的增长机遇。 3 3 3 3、企业潜力的释放为企业带来了发展的正能

22、量。、企业潜力的释放为企业带来了发展的正能量。 几年来技术改造积累的技术能量可以快速地向市场释放,为开发新市场创造了条件,两年来实施的市场战略,为今后 发展新客户和新产品奠定了有利的基础。 4 4 4 4、国际化发展机遇、国际化发展机遇 国外高端客户缓解成本的压力是我们发展高端产品出口的大好时机; 国外轴承企业运营困难是我们实施企业购并、 低成 本扩张的大好时机;持续的金融危机是我们引进高端人才的大好时机。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 报告期不存在此情况。 十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会

23、计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本报告期公司主要会计政策未发生变更、会计估计和核算方法没有发生变更。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正艁稃俋塓苰臰踀协鎇膹!稅始舏龓螇螟茷倀犏迫稅始蜏龓螇螟茷犏迫艁稃忋苗扁腢鎇扁臈1脀鎇嚠诟臘A鎂隠龟銇迫跙犏稅旋螹龖誟茍跙犏艁稃旋侹艓破腸輀İ协鎇破骏膸2鎂恐覛犏踀稇柋蟱龓暟薴倀偀狮鬐辉鮻犯!狏鎂膸A距膸1稆篋蝉芯禘鎂枟齻玁讙狮鸐頀!鯸狮!鯹狮!狮!狮!狮珮狮狮狮頀狮蘀褁錂鴄鄐鄐鄐塗塗u塗偒耀爀娀椀猀瘀猀瀀猀稀圀瀀漀稀戀堀最一挀甀攀

24、洀砀欀樀猀刀栀焀欀漀刀攀最洀愀瀀堀堀晦堀堀晦唀艓湏乾艭啓慜遒豻澀墉退萀臁譯3a罨匀;罨胔-愀抠z鸀耀榭乢濼Wi縀$菋2013-300249-依米康:2013年年度报告.PDF59bcce64706344a2bfeef5f27d689853.gif2013-300249-依米康:2013年年度报告.PDF2020-63d928ca87-d12e-4fc2-afb5-b55f17628301dJQI/Ng75bOTy37GZVB9qF2V0Vy1ZGP/DcSTNMvxclww65JZ26Cl/g=2013,300249,依米康,年年,报告0ffd30f2bce6b4fd292983a7e7863

25、39e基X埻X常埼X疀埽XAccountingAudit0001600006其他金融20200603213816981337ny20GUDqdFgbkprvonp1RXlMxZYG3AoZSj8yL5jCDHqI2q62rLW/fWegY0p1gX5n四川依米康环境科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 四川依米康环境科技股份有限公司 Sichuan Yimikang Environmental Tech. Co., Ltd. 证券代码:300249 证券简称:依米康 公告编号:2014017 2013 年年度报告 股票代码:300249 股票简称:依米康 披露日期:2014年3月25日

26、 四川依米康环境科技股份有?0!O匀(敗猧匀琐颃氀退膿猧讀缁%缀堀倀椀鴂礃缃堆堀嬀蝗敢顎癸搀漀挀砀戀昀攀愀攀愀昀攀挀挀攀攀最椀昀堀堀嬀蝗敢顎癸搀漀挀砀尀尀挀愀愀挀愀愀挀搀攀砀洀瀀最瀀琀欀礀甀栀倀礀瘀愀眀倀漀渀堀一焀嘀戀戀甀樀伀匀眀眀嘀爀猀伀樀眀堀堀蜀敢顎癸扔昀搀昀挀戀攀挀昀攀昀攀挀戀愀戀攀愀&栀塗塗塗u塗偒耀欀倀砀堀攀洀眀最夀愀椀攀挀瘀搀瘀最夀昀娀洀愀夀儀栀焀甀昀爀瘀昀瘀樀焀爀渀猀渀夀氀堀堀占癸蜀敢顎谀瑎蜀敢顎唀啓澀栀啓譠江塵錀退膿圀e;胔-騀圀耀I;i縀$莫XX滨湖地块规划设计条件论证报告.docc975c0df61154c1f9a43aa856911518c.gifXX滨湖地块规划设计条件

27、论证报告.doc2020-63ae67bd9e-72b4-4dc3-ac12-2ded297e5694mFAVTq48255KU6DRu8JY/Ypn6NsiQdvgXV7D63/epW0G5h84TLbwVA=XX,滨湖,地块,规划,设计,条件,论证,报告5adb535713d9fa8d807da4a5cb6dbad1埗X垽X常堀X淺堁X刘佐伊0000100007技术方案20200603223427708205QrUqETMrHdu/D5lu40SjKckpTYy7pfYfsSVDtfR92TyJZxQFCBd4aLQJD0CoFiJBXX镇XX湖周边地块规划设计条件论证报告 目 录 第一章

28、 概述 4 一、 项目基本情况 4 二、 论证的必要性 4 三、 论证的依据 5 四、 论证的原则 6 第二章 上位规划解读 8 一、 XX市总体规划(2009-2030)(2018年修改) 8 二、 XX区XX镇总体规划(2013-2030) 8 三、 XX市XX区XX镇镇区规划(2017-2035) 10 四、 XX镇土地X礝崝頜砜霛伛鄚吚鼏茏栏鰎娎稍儌國戊匄挃眂丂脁谁怘蜀甀塗欀瘀d彐氀销公敥鵠面葵鵑销葵鵑礀葵鵑泿鮀葓祶遒艧敥4(敗鐀章匀臁鐀章讀缁障窚塗堀倀椀贂攃锃閃锃鬃弃堅堀汞罖搀漀挀砀攀昀昀攀戀愀昀搀挀挀愀搀昀愀最椀昀堀堀汞罖搀漀挀砀尀尀搀愀愀愀愀挀昀攀昀昀昀挀愀搀愀焀渀欀倀愀樀砀椀搀

29、瀀焀甀琀瘀猀爀甀愀唀搀嘀匀昀刀瀀樀猀眀圀夀爀搀刀欀猀渀夀瘀最堀堀氀缀扔挀攀愀挀搀搀昀搀攀搀攀戀鰀f栀塗塗B塗偒耀一匀漀瀀一栀洀爀昀挀伀爀眀漀渀欀砀琀稀吀瀀昀嘀砀稀栀爀愀娀甀欀伀洀夀瀀汔华罏堰腤輀葏啓葎恎湓膑葏汞葒罶瑑虎湑豸癣网腎沉屖癸慛瞕喋癛网祵塓颕癸輰葧敭汞葖罶华葒桶卑泿桒葾璀卿沀蒎蹔摎堰一錀臁圀e;胔-騀圀耀惢濼Wi縀$莓XX温泉小镇总体规划说明书.doc0d00f0137cb74a0298ee3bdb5e8134db.gifXX温泉小镇总体规划说明书.doc2020-63094d5629-d76b-4f35-8293-864bbabfb387lzdp3l8+o5G4v7Z9r3FJC8p

30、yxbRe4G3LilR6o1U7enF27w8Q9ROMNw=XX,温泉,小镇,总体规划,说明书b3488bc3c621c54dd4df8366655b1c6e槍堂X堈X常堉X甊堊X刘佐伊0000100007技术方案20200603214845051203YuWPwNxEIwimh0UYXzWmLKA2DZf27Z2VC4g88k2l9l1ptKCAECAuQ08M7xtXvohjXX 市 XX 区 XXX 镇总体规划 (2013-2030)2017 年修改说明书 目 录 第一章第一章 镇域规划镇域规划 .1 第一节 规划背景与总则.X0!S寵(憭熠匀椀桐臄熠讀缁翿坯倀椀异儃儃儃鄃娀琀瑞倀愀挀昀攀戀攀愀挀戀搀攀攀最椀昀娀琀瑞倀尀尀搀搀愀戀挀稀甀爀砀嘀最愀眀焀娀挀挀挀嘀欀挀挀最愀堀砀唀漀椀椀栀戀洀砀挀伀礀琀瑞敔昀挀挀愀搀搀攀挀攀搀倀栀塘塘塘蠀u塘挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀

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