差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 第号 附件张(代支出凭单) 年 月 日 单 位 名 称姓 名职 别对方科目编号 出 差 事 由出 差自 年 月 日 共天 到 达 地 点日 期至 年 月 日 项 目 金 额 交 通 工 具其 他旅 馆 费伙 食 补 助 火车汽车轮船飞机第等房间共天在途天 住勤天 总计金额人民币(大写)0 点00 元¥0.00 主 管领款人 月 日 顺序号明细科目编号或名称 主管出纳员
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