审计试题

1下列关于物资采购审计模式说法不正确的是。答案:D小规模组织适合采用项目管理式审计模式2审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观完整清晰及时具有,并体现重要性原则。答案:C建设性3为内部审计机构和人员在进行内部审计提供的具有,第十三章第十三章 完成审计工作与审计报告完成审计工作与审计

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1、 1下列关于物资采购审计模式说法不正确的是。答案:D小规模组织适合采用项目管理式审计模式2审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观完整清晰及时具有,并体现重要性原则。答案:C建设性3为内部审计机构和人员在进行内部审计提供的具有。

2、第十三章第十三章 完成审计工作与审计报告完成审计工作与审计报告第十三章第十三章 完成审计工作与审计报告完成审计工作与审计报告复核期后事项与或有事项评价审计结果审计报告的意义作用和种类审计报告的内容和审计意见的类5编制审计报告的步骤和要求期初。

3、2018 年 4 月 高 等 教 育 自 学 考 试 全 国 统 一 命 题 考 试 ;审 计 学 试 卷本 试 卷 共 7 页 , 满 分 l00 分 , 考 试 时 间 l50 分 钟 。考 生 答 题 注 意 事 项 :1 本 卷 所 有 试 题 必 须 在 答 题 卡 上 作 答 。 答 在 试 卷 上 无 效 , 试 卷 空 白 处 和 背 面 均可 作 草 稿 纸 。2 第 一 部 分 为 选 择 题 。 必 须 对 应 试 卷 上 的 题 号 使 用 2B 铅 笔 将 “答 题 卡 ”的 相应 代 码 涂 黑 。3 第 二 部 分 为 非 选 择 题 。 必 须 注 明 大 、 小 题 号 , 使 用 05 毫 米 黑 色 字 迹 签 字笔 作 答 。4 合。

4、2009200920092009年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案 一、单项选择题(本题型共 4 大题,18 小题,每小题 1 分,本题型共 18 分。每小题只有一 个正确答案, 请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案, 在答题卡相应位置上用 2B 。

5、1 下列关于物资采购审计模式说法不正确的是() 。 答案: D 小规模组织适合采用项目管理式审计模式 2 审计报告的编制应 当以经过核实的审 计证据为依据,做到客观、完整、清晰、 及时、具有 () ,并体现重要性原则。 答案: C 建设性 3 为内部审计机构和人员在进行内部审计提供的具有可操作性的指导意见的是() 。 答案: B 内部审计实务指南 4 内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要。

6、. 内部控制与审计 一、 单项选择题 1、内部控制理论的最新成果是COSO发布的()。 A企业风险管理框架 B独立公共会计师对财务报表的审查 C财务报表审计中内部控制结构的考虑 D企业财务会计准则 A 2、内部控制的重要性原则体现在,应当在全面控制的基础上,关注重要业务和()领域。 A高技术 B高风险 C高研发 D高创新 B 3、一个组织对正在进行的活动给予指导和监督,以保证按照规。

7、5计划审计工作与审计程序 1山东工商学院会计学院Date2山东工商学院会计学院案例启示审计工作是一项计划性很强的工作,为了有效地完成审计工作,有效的计划非常重要。忽视合理安排审计工作的程序和内容可以导致人员的分工与计划的执行上都有漏洞,最终。

8、吉林财税 !""#$ % & 注册会计师考试广角 !""! 年度注册会计师全国 统一考试审计试题及答案 一、 单项选择题( 本题型共 (& 题, 每题 ( 分, 共 (& 分) 。 ($ 注册会计师与政府审计部门如对同一审计事 项进行审计, 最终形成的审计结论可能存在差异。导致 差异的下列各项原因中最主要的是() 。 )$ 审计的方。

9、注册会计师全国统一考试审计试题及答案解析(2008).doc1/26 更多精品在大家!大家网,大家的! 2008 年注册会计师考试审计试题及答案解析 一、单项选择题(本题型共 4 大题,18 小题,每小题 1 分,本题型共 18 分。每小题只有 一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案,在答题卡相应位置 上用 2B 铅笔填涂相应的答案代码。答案写在试题卷上无效。 ) (。

10、. 1、下列关于内部审计人员确定样本量大小说法不正确的是()。 A. 审计总体的量越大,样本量越大 B. 可容忍误差增大,样本量减少 C. 抽样风险越大,样本量越大 D. 可靠程度越大,样本量越大 正确答案:C 2、在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。 A. 复杂程度 B. 规模大小 C. 风险程度 D. 时间限制 正确答案:C 下列选项中关于后。

11、3.02 10、xxx科技公司万元 1833.09 区域内LED单色显示屏企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值149 70.26万元,较上年度12647.01万元增长18.37%,其中主营业务收入13561. 60万元。2017年实现利润总额4225.97万元,同比增长29.02%;实现净利润 1733.09万元,同比增长16.93%;纳税总额123.27万元,同比增长15.36%。 2017年底,AAA资产总额31250.39万元,资产负债率35.05%。 2017年区域内LED单色显示屏企业实现工业增加值29241.83万元,同比 2016年26115.77万元增长11.97%;行业净利润17463.70万元,同比2016年1 泓域咨询MACRO/ LED单色显。

12、. 商业银行业务内部审计 一、单选 1.审计证据应当具备相关性、可靠性和( ) A.充分性 B.合理性 C.客观性 D.完整性 2.内部审计机构应当在实施审计( )日前,向被审计单位送达审计通知书。 A.4 B.3 C.2 D.1 3. 商业银行信贷业务审计一般可分为信贷业务合规性审计、信贷业务的质量审计、信贷业务的责任审计和( )审计等。。

13、. 审计类试题100道 1.负责编制年度审计计划的的主体是:(B) A.内部审计人员B.内部审计机构负责人 C.审计委员会委员D.审计项目负责人 2.绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定 及沟通过程等重要信息,包括必要的:(B) A.重要性分析B.局限性分析 C.相关性分析D.合理性分析 3.根据审计计划准则,对实施具体审计项目相关的审计内容、审计程序、人员分工、审计时间等作出安排。

14、2009200920092009年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案 一、单项选择题(本题型共 4 大题,18 小题,每小题 1 分,本题型共 18 分。每小题只有一 个正确答案, 请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案, 在答题卡相应位置上用 2B 。

15、注册会计师全国统一考试审计试题及答案解析(2008).doc1/26 更多精品在大家!大家网,大家的! 2008 年注册会计师考试审计试题及答案解析 一、单项选择题(本题型共 4 大题,18 小题,每小题 1 分,本题型共 18 分。每小题只有 一个正确答案,请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案,在答题卡相应位置 上用 2B 铅笔填涂相应的答案代码。答案写在试题卷上无效。 ) (。

16、2009200920092009年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案年注册会计师原制度考试审计试题及参考答案 一、单项选择题(本题型共 4 大题,18 小题,每小题 1 分,本题型共 18 分。每小题只有一 个正确答案, 请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案, 在答题卡相应位置上用 2B 。

17、1 下列关于物资采购审计模式说法不正确的是() 。 答案: D 小规模组织适合采用项目管理式审计模式 2 审计报告的编制应 当以经过核实的审 计证据为依据,做到客观、完整、清晰、 及时、具有 () ,并体现重要性原则。 答案: C 建设性 3 为内部审计机构和人员在进行内部审计提供的具有可操作性的指导意见的是() 。 答案: B 内部审计实务指南 4 内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要。

18、20092009年注册会计师新制度考试审计真题及参考答案(答案更新完毕)年注册会计师新制度考试审计真题及参考答案(答案更新完毕) 一、单项选择题(本题型共 6 大题,20 小题,每小题 l 分,本题型共 20 分。每小题只 有一个正确答案, 请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案,在答题卡 相应位置上用 28 铅笔填涂相应的答案代 码。答案写在试题卷上无效。) (一)A 注册会计师。

19、TopS 大家网1 / 29 更多精品在大家! 大家学习网 声明:本资料由 大家论坛大家论坛审计师考试专区 收集 整理,转载请注明出自 更多审计师考试信息,考试真题,模拟题: 大家 论坛,全免费公益性审计师考试论坛审计师考试论坛,等待您的光临! 审计师考试审计理论与实务模拟试题二 一一、单项选择题单项选择题 1.销售与收款循环主要凭证和记录按业务顺序依次为(www.TopS )。 A.订货单、贷项通知单、现金日记账 B.订货单、销货单、销货合同、发运单、发票 C.销货日记账、发票、贷项通知单、收款凭证 D.发货单、销货合同、订货单 答案B 2.。

20、第十四章第十四章 完成审计工作与审计报告完成审计工作与审计报告1本 章 内 容 第1节期初余额审计 第2节复核期后事项与或有损失 第3节评价审计结果 第4节审计报告的意义作用和种类 第5节审计报告的内容和审计意见的类型 第6节编制审计报告的。

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